세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 치수사업특별회계 전체
부서:
건설재난관리과
정책:
하천및댐주변지역정비
단위:
하천정비사업(치수사업특별회계)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
건설재난관리과
3,065,000
1,868,000
1,197,000
국 124,000
124,000
0
도 228,433
228,433
0
군 2,712,567
1,515,567
1,197,000
하천및댐주변지역정비
2,969,608
1,772,608
1,197,000
국 124,000
124,000
0
도 217,000
217,000
0
군 2,628,608
1,431,608
1,197,000
하천정비사업(치수사업특별회계)
2,831,608
1,634,608
1,197,000
도 217,000
217,000
0
군 2,614,608
1,417,608
1,197,000
일반하천개보수사업
1,340,000
340,000
1,000,000
도 170,000
170,000
0
군 1,170,000
170,000
1,000,000
401
시설비및부대비
1,340,000
340,000
1,000,000
도 170,000
170,000
0
군 1,170,000
170,000
1,000,000
01
시설비
1,331,091
337,738
993,353
○지방하천정비사업(08특별교부세사업)
993,353
0
993,353
―실시설계비
31,292
0
31,292
―시설비
923,061
0
923,061
―측량비
21,000
0
21,000
―분할측량수수료
9,000
0
9,000
―감정수수료
6,000
0
6,000
―등기수수료
3,000
0
3,000
923,061,000원*3.39/100
923,061,000원*1식
7,000,000원*3km
150,000원*60필지
3,000,000원*2개사
50,000원*60필지
03
시설부대비
8,909
2,262
6,647
○지방하천정비사업 시설부대비
6,647
0
6,647
―시설부대비
6,647
0
6,647
923,061,000원*0.72/100
하천유지보수
1,351,980
1,154,980
197,000
201
일반운영비
13,070
15,570
△2,500
01
사무관리비
6,320
6,730
△410
○일반수용비
4,320
4,730
△410
―재난상황일지및각종서식 유인(예산절감)
790
1,000
△210
―치수사업전산용품구입(예산절감)
1,150
1,350
△200
경정 790,000원*1식
경정 46,000원*25개
02
공공운영비
6,750
8,840
△2,090
○연료비
6,750
8,840
△2,090
―재난관리용 유류대(예산절감)
6,750
8,840
△2,090
경정 6,750,000원*1식
207
연구개발비
4,500
5,000
△500
02
전산개발비
4,500
5,000
△500
○하천망추가구축 및 프로그램 업데이트(예산절
감)
4,500
5,000
△500
경정 4,500,000원*1식
부서:
건설재난관리과
정책:
하천및댐주변지역정비
단위:
하천정비사업(치수사업특별회계)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
401
시설비및부대비
1,064,410
864,410
200,000
01
시설비
1,000,000
800,000
200,000
○반변천 하원제 정비사업 시설비
100,000
0
100,000
○선바위지구 하천정비사업 편입부지보상금
400,000
300,000
100,000
100,000,000원*1식
경정 10,000원*40,000㎡