세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체
부서:
환경보전과
정책:
수질관리
단위:
주민지원사업(수질개선특별회계)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
환경보전과
3,770,000
2,368,000
1,402,000
기 3,543,581
2,349,581
1,194,000
군 226,419
18,419
208,000
수질관리
1,775,976
772,000
1,003,976
기 1,553,581
753,581
800,000
군 222,395
18,419
203,976
주민지원사업(수질개선특별회계)
1,775,976
772,000
1,003,976
기 1,553,581
753,581
800,000
군 222,395
18,419
203,976
낙동강수계주민지원사업
1,750,476
750,476
1,000,000
기 1,542,057
742,057
800,000
군 208,419
8,419
200,000
307
민간이전
17,011
18,000
△989
기 17,011
18,000
△989
02
민간경상보조
17,011
18,000
△989
○주민지원사업운영비
17,011
18,000
△989
경정 17,011,000원*1식
기 17,011
18,000
△989
401
시설비및부대비
1,052,165
362,476
689,689
기 843,746
354,057
489,689
군 208,419
8,419
200,000
01
시설비
1,045,746
359,884
685,862
○주민지원사업시설비
51,699
359,884
△308,185
경정 51,699,000원*1식
기 43,746
352,466
△308,720
군 7,953
7,418
535
○주민지원사업(우수사업)실시설계비
28,250
0
28,250
944,797,000원*2.99/100
기 22,600
0
22,600
군 5,650
0
5,650
○주민지원사업(우수사업)조사측량비
21,000
0
21,000
7,000,000원*3km
기 16,800
0
16,800
군 4,200
0
4,200
○주민지원사업(우수사업)시설비
944,797
0
944,797
944,797,000원*1식
기 755,838
0
755,838
군 188,959
0
188,959
03
시설부대비
6,419
2,592
3,827
○주민지원사업시설부대비
466
2,592
△2,126
경정 51,699,000원*0.90/100
기 0
1,591
△1,591
군 466
1,001
△535
○주민지원사업(우수사업) 시설부대비
5,953
0
5,953
944,797,000원*0.63/100
기 4,762
0
4,762
군 1,191
0
1,191
402
민간자본이전
681,300
370,000
311,300
기 681,300
370,000
311,300
부서:
환경보전과
정책:
수질관리
단위:
주민지원사업(수질개선특별회계)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
민간자본보조
681,300
370,000
311,300
○주민지원사업
681,300
370,000
311,300
경정 681,300,000원*1식
기 681,300
370,000
311,300
예비비
13,976
10,000
3,976
801
예비비
13,976
10,000
3,976
01
예비비
13,976
10,000
3,976
○예비비
13,976
10,000
3,976
경정 13,976,000원
재무활동(환경보전과)
1,990,000
1,596,000
394,000
기 1,990,000
1,596,000
394,000
내부거래지출(수질개선특별회계)
1,990,000
1,596,000
394,000
기 1,990,000
1,596,000
394,000
내부거래지출
1,990,000
1,596,000
394,000
기 1,990,000
1,596,000
394,000
701
기타회계전출금
1,990,000
1,596,000
394,000
기 1,990,000
1,596,000
394,000
01
기타회계전출금
1,990,000
1,596,000
394,000
○일반회계전출금
1,890,000
1,496,000
394,000
―댐상류설치사업
910,000
541,000
369,000
기 910,000
541,000
369,000
―영양하수관거설치사업
155,000
132,000
23,000
기 155,000
132,000
23,000
―환경기초시설 운영비
125,000
123,000
2,000
ㆍ분뇨처리장운영
125,000
123,000
2,000
기 125,000
123,000
2,000
―임하댐상류비점오염저감사업(2009년)
700,000
700,000
0
기 700,000
700,000
0
재무활동(환경보전과)
4,024
0
4,024
보전지출(수질개선특별회계)
4,024
0
4,024
보전지출
4,024
0
4,024
802
반환금기타
4,024
0
4,024
01
국고보조금반환금
4,024
0
4,024
○주민지원사업(인건비)반납
4,024
0
4,024