세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 보건소 ~ 보건소
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
보건소운영 및 기반확충
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
보건소
3,174,973
2,282,354
892,619
국 361,957
21,223
340,734
기 397,825
353,804
44,021
분 2,421
2,421
0
도 126,305
111,757
14,548
군 2,286,465
1,793,149
493,316
군민건강증진
2,835,897
1,965,749
870,148
국 361,957
21,223
340,734
기 397,825
353,804
44,021
분 2,421
2,421
0
도 126,305
111,757
14,548
군 1,947,389
1,476,544
470,845
보건소운영 및 기반확충
1,102,558
339,683
762,875
국 329,334
0
329,334
분 421
421
0
군 772,803
339,262
433,541
차량 및 행정재산관리
112,729
122,105
△9,376
201
일반운영비
79,668
89,044
△9,376
01
사무관리비
3,600
5,100
△1,500
○일반수용비
800
900
△100
―민원인 대기용의자 세탁(예산절감)
800
900
△100
○임차료
2,800
4,200
△1,400
―공중보건의사숙소임차료(예산절감)
2,800
4,200
△1,400
경정 800,000원*1세트
경정 350,000원*8월
02
공공운영비
76,068
83,944
△7,876
○공공요금및제세
816
1,116
△300
―분뇨수거료(예산절감)
500
800
△300
○연료비
30,159
32,723
△2,564
―보건소(예산절감)
20,520
22,800
△2,280
―공중보건의숙소(예산절감)
9,639
9,923
△284
○시설장비유지비
26,921
29,733
△2,812
―건물유지비
3,236
3,552
△316
ㆍ보건소(예산절감)
3,236
3,552
△316
―전산장비(서버)유지비(예산절감)
3,000
3,696
△696
―네트워크통신장비유지비(예산절감)
4,200
5,400
△1,200
―전기안전점검수수료(예산절감)
3,000
3,600
△600
○차량선박비
18,172
20,372
△2,200
―차량유지비
18,172
20,372
△2,200
ㆍ승용(소형)(예산절감)
10,200
11,400
△1,200
경정 500,000원*1회
경정 27,000원*95일*8시간
경정 3,400원*105일*18시간*0.5*3개소
경정 2,250원*1,438㎡
경정 250,000원*12월
경정 350,000원*12월
경정 250,000원*12월
경정 3,400,000원*3대
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
보건소운영 및 기반확충
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
ㆍ재활특장차(예산절감)
2,000
3,000
△1,000
경정 2,000,000원*1대
지역보건의료서비스제공
190,066
193,375
△3,309
201
일반운영비
22,824
24,715
△1,891
01
사무관리비
16,509
17,500
△991
○일반수용비
1,540
1,640
△100
―보건업무편람제작(예산절감)
900
1,000
△100
○피복비
1,584
1,760
△176
―진료의사및진료요원위생복(예산절감)
1,584
1,760
△176
○운영수당
560
0
560
―원격건강모니터링자문위원회 참석수당
560
0
560
○급량비
7,065
7,840
△775
―보건업무추진(예산절감)
3,465
3,840
△375
―보건지소업무추진(예산절감)
3,600
4,000
△400
○위탁교육비
4,500
5,000
△500
―웃음치료전문가양성 위탁교육비(예산절감)
4,500
5,000
△500
경정 4,500원*200권
경정 72,000원*22명
70,000원*4명*2회
경정 5,000원*11명*63일
경정 5,000원*20명*36일
경정 225,000원*20명*1회
02
공공운영비
6,315
7,215
△900
○공공요금및제세
6,315
7,215
△900
―적출물및폐수처리수수료 및 전자태그구입
5,940
6,840
△900
ㆍ보건지소(예산절감)
3,900
4,800
△900
경정 65,000원*5개소*12월
202
여비
36,252
38,160
△1,908
01
국내여비
36,252
38,160
△1,908
○보건행정업무추진
27,474
28,920
△1,446
―예산절감
△1,446
0
△1,446
○보건지소업무추진
8,778
9,240
△462
―예산절감
△462
0
△462
301
일반보상금
19,740
19,250
490
01
사회보장적수혜금
1,440
0
1,440
○원격진료 서비스지원
1,440
0
1,440
―원격진료약품 택배비
600
0
600
―영남대학교병원 원격진료 선택진료비
840
0
840
3,000원*200건
5,000원*168건
10
행사실비보상금
6,000
2,950
3,050
○원격건강모니터링 자문위원 여비보상
2,000
0
2,000
○보건의날 기념행사
1,050
0
1,050
250,000원*4명*2회
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
보건소운영 및 기반확충
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―행사참석자 급식제공
800
0
800
―행사참석자 간식제공
250
0
250
5,000원*80명*2회
2,500원*100명*1회
12
기타보상금
12,300
16,300
△4,000
○원격건강모니터링 병원의사수당
12,000
16,000
△4,000
경정 400,000원*3명*10월
시설개선 및 장비보강
21,800
22,800
△1,000
405
자산취득비
2,800
3,800
△1,000
01
자산및물품취득비
2,800
3,800
△1,000
○보건지소 의료장비구입
2,200
3,200
△1,000
―검안검이경(전액감)
0
1,000
△1,000
공공보건인력개발
1,403
1,403
0
분 421
421
0
군 982
982
0
201
일반운영비
300
300
0
분 90
90
0
군 210
210
0
01
사무관리비
300
300
0
○일반수용비
200
0
200
―마을건강원,보건진료원보수교육 현수막
80
0
80
80,000원*1식
분 24
0
24
군 56
0
56
―마을건강원, 보건진료원보수교육 교육재료
구입
120
0
120
120,000원*1식
분 36
0
36
군 84
0
84
○운영수당
100
300
△200
―마을건강원,보건진료원보수교육강사수당
100
300
△200
경정 100,000원*1명
분 30
90
△60
군 70
210
△140
농어촌의료서비스개선사업
776,560
0
776,560
국 329,334
0
329,334
군 447,226
0
447,226
401
시설비및부대비
762,970
0
762,970
국 320,274
0
320,274
군 442,696
0
442,696
01
시설비
748,665
0
748,665
○무창보건진료소 이전신축
345,800
0
345,800
―시설비
300,000
0
300,000
300,000,000원*1식
국 146,700
0
146,700
군 153,300
0
153,300
―설계비
14,700
0
14,700
300,000,000원*4.90/100
국 8,917
0
8,917
군 5,783
0
5,783
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
보건소운영 및 기반확충
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―측량수수료
1,000
0
1,000
―등기수수료
100
0
100
―부지성토비
30,000
0
30,000
○화매보건진료소 이전신축
402,865
0
402,865
―시설비
350,000
0
350,000
500,000원*2필지
100,000원*1필지
30,000,000원*1식
350,000,000원*1식
국 146,700
0
146,700
군 203,300
0
203,300
―설계비
16,065
0
16,065
350,000,000원*4.59/100
국 8,917
0
8,917
군 7,148
0
7,148
―측량수수료
1,500
0
1,500
―등기수수료
200
0
200
―진입로부지매입비
5,100
0
5,100
―부지성토비
30,000
0
30,000
500,000원*3필지
100,000원*2필지
5,100,000원*1필지
30,000,000원*1식
02
감리비
9,625
0
9,625
○무창보건진료소 이전신축 감리비
4,620
0
4,620
300,000,000원*1.54/100
국 3,080
0
3,080
군 1,540
0
1,540
○화매보건진료소 이전신축 감리비
5,005
0
5,005
350,000,000원*1.43/100
국 3,080
0
3,080
군 1,925
0
1,925
03
시설부대비
4,680
0
4,680
○무창보건진료소 이전신축 시설부대비
2,160
0
2,160
300,000,000원*0.72/100
국 1,440
0
1,440
군 720
0
720
○화매보건진료소 이전신축 시설부대비
2,520
0
2,520
350,000,000원*0.72/100
국 1,440
0
1,440
군 1,080
0
1,080
405
자산취득비
13,590
0
13,590
국 9,060
0
9,060
군 4,530
0
4,530
01
자산및물품취득비
13,590
0
13,590
○방문보건사업차량구입
12,600
0
12,600
12,600,000원*1대
국 8,400
0
8,400
군 4,200
0
4,200
○청기보건지소 검안검이경 구입
990
0
990
990,000원*1대
국 660
0
660
군 330
0
330
전염병관리 체계 강화
210,125
214,927
△4,802
국 1,280
1,280
0
기 19,671
19,671
0
도 12,644
12,644
0
군 176,530
181,332
△4,802
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
전염병관리 체계 강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
예방접종약품구입
11,742
11,862
△120
기 5,869
5,929
△60
도 2,937
2,967
△30
군 2,936
2,966
△30
301
일반보상금
0
120
△120
기 0
60
△60
도 0
30
△30
군 0
30
△30
01
사회보장적수혜금
0
120
△120
○B형간염수직감염 예방접종비 지원(전액감)
0
120
△120
기 0
60
△60
도 0
30
△30
군 0
30
△30
주요전염병관리
32,805
33,645
△840
201
일반운영비
6,090
6,380
△290
01
사무관리비
6,090
6,380
△290
○일반수용비
4,850
5,000
△150
―결핵실 엑스선 필름보관용 봉투제작
350
0
350
―급만성전염병예방 홍보물 제작(예산절감)
1,800
2,000
△200
―전염병예방홍보 현수막 제작(예산절감)
576
640
△64
―구충제 보급사업 현수막 제작(예산절감)
504
560
△56
―구충제 보급사업 홍보물 제작(예산절감)
900
1,000
△100
―간흡충퇴치사업 홍보물 구입(예산절감)
720
800
△80
○급량비
1,240
1,380
△140
―예방의약사업추진(예산절감)
1,240
1,380
△140
350원*1,000매
경정 360,000원*5종
경정 72,000원*8식
경정 72,000원*7식
경정 450,000원*2종
경정 720,000원*1종
경정 5,000원*4명*62일
202
여비
6,460
6,510
△50
01
국내여비
6,460
6,510
△50
○예방의약사업추진(예산절감)
6,160
6,510
△350
○결핵관리의사 교육여비
300
0
300
경정 70,000원*4명*22회
300,000원*1명
405
자산취득비
4,500
5,000
△500
01
자산및물품취득비
4,500
5,000
△500
○응급의료장비구입
4,500
5,000
△500
―자동제세동기(예산절감)
4,500
5,000
△500
경정 4,500,000원*1대
예방접종관리
61,300
61,500
△200
405
자산취득비
600
800
△200
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
전염병관리 체계 강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
자산및물품취득비
600
800
△200
○예방접종실 운영
600
800
△200
―에어컨(벽걸이)(예산절감)
600
800
△200
경정 600,000원*1대
방역소독운영
36,013
39,615
△3,602
201
일반운영비
810
900
△90
02
공공운영비
810
900
△90
○시설장비유지비
810
900
△90
―방역장비유지비(예산절감)
810
900
△90
경정 270,000원*3종
206
재료비
30,848
34,360
△3,512
01
재료비
30,848
34,360
△3,512
○방역용유류구입
9,063
10,070
△1,007
―경유(예산절감)
7,515
8,350
△835
―휘발유(예산절감)
1,548
1,720
△172
○방역용재료비
21,785
24,290
△2,505
―소독수위생복(예산절감)
160
240
△80
―방역소독약품구입(예산절감)
19,075
21,250
△2,175
―전염병예방약품구입(예산절감)
2,250
2,500
△250
경정 1,670원*4,500ℓ
경정 1,720원*900ℓ
경정 80,000원*2조
경정 25,000원*763ℓ
경정 2,250,000원*1회
검사 및 방사선실 운영
24,240
24,400
△160
201
일반운영비
1,300
1,460
△160
02
공공운영비
1,140
1,300
△160
○시설장비유지비
1,140
1,300
△160
―검사실장비유지비(예산절감)
900
1,000
△100
―방사선장비유지비(예산절감)
240
300
△60
경정 225,000원*4종
경정 80,000원*3종
전염병전문가 교육훈련
1,940
1,940
0
국 1,220
1,220
0
군 720
720
0
201
일반운영비
1,700
1,200
500
국 1,100
600
500
군 600
600
0
01
사무관리비
1,700
1,200
500
○위탁교육비
1,700
1,200
500
―전염병심화교육과정 위탁교육비(과목경정)
500
0
500
500,000원*1명
국 500
0
500
202
여비
240
740
△500
국 120
620
△500
군 120
120
0
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
전염병관리 체계 강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
국내여비
240
740
△500
○전염병심화교육참석여비(과목경정)
0
500
△500
국 0
500
△500
B형간염 수직감염 예방
120
0
120
기 60
0
60
도 30
0
30
군 30
0
30
301
일반보상금
120
0
120
기 60
0
60
도 30
0
30
군 30
0
30
01
사회보장적수혜금
120
0
120
○B형간염 수직감염 예방접종비 지원
120
0
120
120,000원*1식
기 60
0
60
도 30
0
30
군 30
0
30
취약계층 건강관리
551,342
482,157
69,185
국 13,595
2,195
11,400
기 193,541
175,476
18,065
분 2,000
2,000
0
도 65,506
57,648
7,858
군 276,700
244,838
31,862
보건소 방문보건지원
116,142
116,142
0
기 53,569
53,083
486
도 16,071
15,926
145
군 46,502
47,133
△631
101
인건비
110,208
110,208
0
기 50,602
50,116
486
도 15,180
15,035
145
군 44,426
45,057
△631
10
기간제근로자등보수
110,208
110,208
0
○방문보건전문간호사
110,208
110,208
0
―퇴직금(소급분)
4,147
4,147
0
경정 16,816,800원/365*30일*3명
기 486
0
486
도 145
0
145
군 3,516
4,147
△631
국가암조기검진지원
84,032
69,768
14,264
기 42,016
34,884
7,132
도 12,604
10,465
2,139
군 29,412
24,419
4,993
201
일반운영비
4,200
3,488
712
기 2,100
1,744
356
도 630
523
107
군 1,470
1,221
249
01
사무관리비
4,200
3,488
712
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
취약계층 건강관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○일반수용비
4,200
3,488
712
―국가암조기검진 홍보물제작
4,200
3,488
712
경정 1,050,000원*4종
기 2,100
1,744
356
도 630
523
107
군 1,470
1,221
249
307
민간이전
79,832
66,280
13,552
기 39,916
33,140
6,776
도 11,974
9,942
2,032
군 27,942
23,198
4,744
05
민간위탁금
79,832
66,280
13,552
○ 의료급여수급자및 건강보험가입자 암검진비
79,832
66,280
13,552
경정 19,958,000원*4회
기 39,916
33,140
6,776
도 11,974
9,942
2,032
군 27,942
23,198
4,744
희귀난치성질환의료비지원
41,278
27,558
13,720
기 20,639
13,779
6,860
도 6,192
4,134
2,058
군 14,447
9,645
4,802
307
민간이전
41,278
27,558
13,720
기 20,639
13,779
6,860
도 6,192
4,134
2,058
군 14,447
9,645
4,802
05
민간위탁금
41,278
27,558
13,720
○희귀난치성질환 의료비지원
41,278
27,558
13,720
경정 41,278,000원*1식
기 20,639
13,779
6,860
도 6,192
4,134
2,058
군 14,447
9,645
4,802
만성질환관리
17,350
17,750
△400
201
일반운영비
2,025
2,250
△225
01
사무관리비
2,025
2,250
△225
○일반수용비
2,025
2,250
△225
―고혈압,당뇨병환자관리수첩제작(예산절감)
2,025
2,250
△225
경정 2,700원*750권
202
여비
3,325
3,500
△175
01
국내여비
3,325
3,500
△175
○만성질환관리사업추진여비(예산절감)
3,325
3,500
△175
경정 66,500원*2명*25회
재활보건관리
4,738
4,920
△182
405
자산취득비
1,738
1,920
△182
01
자산및물품취득비
1,738
1,920
△182
○재활운동실 장비구입
1,548
1,720
△172
―휠체어(예산절감)
1,440
1,600
△160
경정 360,000원*4대
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
취약계층 건강관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―선풍기(예산절감)
108
120
△12
○물리치료실 책상 구입
190
200
△10
―책상(예산절감)
190
200
△10
경정 54,000원*2대
경정 190,000원*1대
노인건강관리
48,282
35,580
12,702
201
일반운영비
8,932
2,230
6,702
01
사무관리비
3,932
2,230
1,702
○일반수용비
432
480
△48
―어르신건강증진대학교육용품구입(예산절감)
252
280
△28
―목욕이발봉사용품구입(예산절감)
180
200
△20
○전립선 무료이동검진
2,900
1,000
1,900
―전립선 무료이동검진 행사장 물품구입(예산
절감)
900
1,000
△100
―전립선 무료이동검진 홍보물제작
2,000
0
2,000
○운영수당
600
750
△150
―어르신건강증진대학 강사수당(예산절감)
600
750
△150
경정 252,000원*1회
경정 36,000원*5종
경정 900,000원*1식
1,000원*2,000매
경정 150,000원*4명*1회
03
행사운영비
5,000
0
5,000
○전립선 무료이동검진
5,000
0
5,000
―전립선 이동검진 장소설치 장비임차
5,000
0
5,000
5,000,000원*1식
301
일반보상금
23,950
2,950
21,000
01
사회보장적수혜금
21,000
0
21,000
○어르신 전립선 검진사업
21,000
0
21,000
―저소득층 전립선 검진비 지원(과목경정)
15,000
0
15,000
―전립선암 이동검진비 지원
6,000
0
6,000
150,000원*100명
15,000원*400명
307
민간이전
15,400
30,400
△15,000
01
의료및구료비
15,400
30,400
△15,000
○어르신 전립선 검진사업(과목경정)
0
15,000
△15,000
―전립선 검진비 지원(과목경정)
0
15,000
△15,000
정신보건관리
4,150
4,245
△95
201
일반운영비
1,205
1,300
△95
01
사무관리비
1,205
1,300
△95
○일반수용비
855
950
△95
―정신장애인재활프로그램운영재료구입(예산
절감)
180
200
△20
―정신보건사업 홍보물제작
675
750
△75
경정 20,000원*9조
경정 1,500원*450매
취약계층 방문보건관리
25,752
26,550
△798
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
취약계층 건강관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
201
일반운영비
2,760
3,070
△310
01
사무관리비
2,760
3,070
△310
○일반수용비
540
600
△60
―방문보건관련사업현수막제작(예산절감)
360
400
△40
―재가암환자재활프로그램운영재료구입(예산
절감)
180
200
△20
○운영수당
135
150
△15
―방문보건요원 보수교육 강사수당(예산절감)
135
150
△15
○방문보건사업안내문발송 우표구입
225
250
△25
―우표구입(예산절감)
225
250
△25
○급량비
1,860
2,070
△210
―방문보건업무추진급식(예산절감)
1,860
2,070
△210
경정 90,000원*4종
경정 20,000원*9조
경정 135,000원*1회
경정 250원*900매
경정 5,000원*6명*62일
202
여비
7,182
7,560
△378
01
국내여비
7,182
7,560
△378
○방문보건사업추진
7,182
7,560
△378
―방문보건사업추진여비(예산절감)
7,182
7,560
△378
경정 66,500원*4명*27일
405
자산취득비
1,990
2,100
△110
01
자산및물품취득비
1,990
2,100
△110
○맞춤형방문보건사업요원 책상및 의자구입
1,990
2,100
△110
―책상(예산절감)
1,090
1,200
△110
경정 181,660원*6개
치매조기검진
2,800
2,800
0
국 1,400
0
1,400
기 0
1,400
△1,400
도 420
1,400
△980
군 980
0
980
301
일반보상금
2,800
2,800
0
국 1,400
0
1,400
기 0
1,400
△1,400
도 420
1,400
△980
군 980
0
980
01
사회보장적수혜금
2,800
2,800
0
○치매의심노인 정밀검진비
2,800
2,800
0
경정 80,000원*35명
국 1,400
0
1,400
기 0
1,400
△1,400
도 420
1,400
△980
군 980
0
980
지역사회 만성병조사감시체계구축
45,542
35,568
9,974
기 22,771
17,784
4,987
도 6,831
5,335
1,496
군 15,940
12,449
3,491
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
취약계층 건강관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
207
연구개발비
45,542
35,568
9,974
기 22,771
17,784
4,987
도 6,831
5,335
1,496
군 15,940
12,449
3,491
01
연구용역비
45,542
35,568
9,974
○지역사회건강조사용역
45,542
35,568
9,974
경정 45,542,000원*1식
기 22,771
17,784
4,987
도 6,831
5,335
1,496
군 15,940
12,449
3,491
아토피 천식예방관리
20,000
0
20,000
국 10,000
0
10,000
도 3,000
0
3,000
군 7,000
0
7,000
201
일반운영비
10,100
0
10,100
국 5,050
0
5,050
도 1,515
0
1,515
군 3,535
0
3,535
01
사무관리비
8,300
0
8,300
○일반수용비
4,880
0
4,880
―아토피천식실태조사 설문지 인쇄비
1,000
0
1,000
1,000원*1,000매
국 500
0
500
도 150
0
150
군 350
0
350
―아토피천식예방관리사업 홍보물 제작
3,000
0
3,000
1,000원*1,500매*2종
국 1,500
0
1,500
도 450
0
450
군 1,050
0
1,050
―아토피천식예방관리사업 현수막제작
560
0
560
80,000원*7식
국 280
0
280
도 84
0
84
군 196
0
196
―아토피천식관리교실운영 현수막제작
320
0
320
80,000원*2식*2회
국 160
0
160
도 48
0
48
군 112
0
112
○위탁교육비
600
0
600
―아토피천식예방관리사업 담당자교육
600
0
600
200,000원*3명
국 300
0
300
도 90
0
90
군 210
0
210
○운영수당
2,820
0
2,820
―아토피천식예방관리사업 자문위원수당
420
0
420
70,000원*3명*2회
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
취약계층 건강관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
국 210
0
210
도 63
0
63
군 147
0
147
―아토피천식예방관리 보건교사 및 보육교사
교육
900
0
900
150,000원*6회
국 450
0
450
도 135
0
135
군 315
0
315
―아토피천식예방관리 주민보건교육강사수당
300
0
300
150,000원*2회
국 150
0
150
도 45
0
45
군 105
0
105
―아토피천식관리교실운영 강사수당
1,200
0
1,200
150,000원*8명
국 600
0
600
도 180
0
180
군 420
0
420
03
행사운영비
1,800
0
1,800
○아토피천식관리교실운영 물품구입
1,500
0
1,500
1,500,000원*1식
국 750
0
750
도 225
0
225
군 525
0
525
○아토피천식관리교실운영 장소임차료
300
0
300
300,000원*1회
국 150
0
150
도 45
0
45
군 105
0
105
202
여비
900
0
900
국 450
0
450
도 135
0
135
군 315
0
315
01
국내여비
900
0
900
○아토피천식예방관리사업 담당자 교육여비
900
0
900
300,000원*3명
국 450
0
450
도 135
0
135
군 315
0
315
301
일반보상금
6,300
0
6,300
국 3,150
0
3,150
도 945
0
945
군 2,205
0
2,205
01
사회보장적수혜금
3,750
0
3,750
○저소득층 아토피천식 확진검진비 지원
3,750
0
3,750
150,000원*25명
국 1,875
0
1,875
도 562
0
562
군 1,313
0
1,313
10
행사실비보상금
2,550
0
2,550
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
취약계층 건강관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○아토피천식 예방관리교육참석자 식사제공
600
0
600
5,000원*30명*4회
국 300
0
300
도 90
0
90
군 210
0
210
○아토피천식 예방관리교육참석자 간식제공
600
0
600
1,500원*200명*2회
국 300
0
300
도 90
0
90
군 210
0
210
○아토피천식관리교실 참석자 숙박비 보상
150
0
150
5,000원*30명*1회
국 75
0
75
도 23
0
23
군 52
0
52
○아토피천식관리교실운영 강사여비보상
1,050
0
1,050
70,000원*15회
국 525
0
525
도 157
0
157
군 368
0
368
○아토피천식예방관리 자문위원회 참석자 여비
보상
150
0
150
75,000원*2명
국 75
0
75
도 23
0
23
군 52
0
52
307
민간이전
2,700
0
2,700
국 1,350
0
1,350
도 405
0
405
군 945
0
945
01
의료및구료비
2,700
0
2,700
○아토피천식치료제 및 치료보조제 구입
1,800
0
1,800
9,000원*200명
국 900
0
900
도 270
0
270
군 630
0
630
○아토피천식예방관리 응급킷트 구입
900
0
900
300,000원*3세트
국 450
0
450
도 135
0
135
군 315
0
315
주민건강수준제고
581,626
531,979
49,647
국 17,748
17,748
0
기 184,613
158,657
25,956
도 48,155
41,465
6,690
군 331,110
314,109
17,001
지역특화 건강행태개선
90,690
90,690
0
기 34,000
34,000
0
도 10,200
10,200
0
군 46,490
46,490
0
301
일반보상금
19,510
17,510
2,000
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
주민건강수준제고
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
기 8,360
7,360
1,000
도 2,507
2,207
300
군 8,643
7,943
700
12
기타보상금
6,000
4,000
2,000
○건강마을가꾸기 우수상 시상금(과목경정)
2,000
0
2,000
500,000원*4개팀
기 1,000
0
1,000
도 300
0
300
군 700
0
700
405
자산취득비
0
2,000
△2,000
기 0
1,000
△1,000
도 0
300
△300
군 0
700
△700
01
자산및물품취득비
0
2,000
△2,000
○건강마을가꾸기 우수팀 시상금(과목경정)
0
2,000
△2,000
기 0
1,000
△1,000
도 0
300
△300
군 0
700
△700
금연클리닉운영
36,612
37,080
△468
기 18,306
18,540
△234
도 5,492
5,562
△70
군 12,814
12,978
△164
405
자산취득비
686
1,154
△468
기 343
577
△234
도 103
173
△70
군 240
404
△164
01
자산및물품취득비
686
1,154
△468
○금연기자재 구입
686
1,154
△468
경정 343,000원*2대
기 343
577
△234
도 103
173
△70
군 240
404
△164
한방건강생활지원
95,700
87,000
8,700
기 47,850
43,500
4,350
군 47,850
43,500
4,350
201
일반운영비
39,540
31,800
7,740
기 19,770
15,900
3,870
군 19,770
15,900
3,870
01
사무관리비
37,490
30,800
6,690
○일반수용비
14,730
13,100
1,630
―한방건강증진 교육자료 및 물품구입
9,230
7,600
1,630
경정 923,000원*10종
기 4,615
3,800
815
군 4,615
3,800
815
○운영수당
18,560
13,500
5,060
―한방건강증진 전문강사수당
18,000
13,500
4,500
경정 150,000원*120회
기 9,000
6,750
2,250
군 9,000
6,750
2,250
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
주민건강수준제고
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―한방공공보건사업 자문위원회 참석수당
560
0
560
70,000원*4명*2회
기 280
0
280
군 280
0
280
03
행사운영비
1,050
0
1,050
○보건의날행사 기공체조 참가자 도복구입
1,050
0
1,050
35,000원*30명
기 525
0
525
군 525
0
525
301
일반보상금
8,960
8,000
960
기 4,480
4,000
480
군 4,480
4,000
480
10
행사실비보상금
8,960
8,000
960
○한방공공보건사업 자문회 참석여비
280
0
280
70,000원*4명
기 140
0
140
군 140
0
140
○주민모니터링위원회 회의참석자 중식제공
120
0
120
5,000원*12명*2회
기 60
0
60
군 60
0
60
○한방건강증진사업 강사여비
560
0
560
70,000원*8회
기 280
0
280
군 280
0
280
노인의치시술비 지원
139,360
97,960
41,400
기 69,680
48,980
20,700
도 20,903
14,694
6,209
군 48,777
34,286
14,491
301
일반보상금
139,360
97,960
41,400
기 69,680
48,980
20,700
도 20,903
14,694
6,209
군 48,777
34,286
14,491
01
사회보장적수혜금
139,360
97,960
41,400
○노인의치보철 시술비 지원
128,460
94,860
33,600
―전부의치
28,500
12,750
15,750
경정 1,500,000원*19명
기 14,250
6,375
7,875
도 4,274
1,912
2,362
군 9,976
4,463
5,513
―부분의치
99,960
82,110
17,850
경정 2,380,000원*42명
기 49,980
41,055
8,925
도 14,994
12,317
2,677
군 34,986
28,738
6,248
○노인불소도포 및 스케일링 시술비
7,800
0
7,800
26,000원*300명
기 3,900
0
3,900
도 1,170
0
1,170
군 2,730
0
2,730
치아홈메우기시술비지원
3,944
3,752
192
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
주민건강수준제고
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
기 1,972
1,876
96
도 592
563
29
군 1,380
1,313
67
301
일반보상금
3,944
3,752
192
기 1,972
1,876
96
도 592
563
29
군 1,380
1,313
67
01
사회보장적수혜금
3,944
3,752
192
○치아홈메우기 시술비
3,944
3,752
192
경정 19,720원*200명
기 1,972
1,876
96
도 592
563
29
군 1,380
1,313
67
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
6,000
5,000
1,000
기 3,000
2,500
500
도 1,500
1,250
250
군 1,500
1,250
250
301
일반보상금
6,000
5,000
1,000
기 3,000
2,500
500
도 1,500
1,250
250
군 1,500
1,250
250
01
사회보장적수혜금
6,000
5,000
1,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비
6,000
5,000
1,000
경정 750,000원*8명
기 3,000
2,500
500
도 1,500
1,250
250
군 1,500
1,250
250
군민건강증진실천
12,820
13,545
△725
201
일반운영비
4,340
4,645
△305
01
사무관리비
4,340
4,645
△305
○일반수용비
1,230
1,360
△130
―건강증진사업홍보물제작(예산절감)
710
800
△90
―보건교육자료제작및구입(예산절감)
360
400
△40
○급량비
1,550
1,725
△175
―건강관리사업추진(예산절감)
1,550
1,725
△175
경정 1,000원*710매
경정 180,000원*2종
경정 5,000원*5명*62일
202
여비
7,980
8,400
△420
01
국내여비
7,980
8,400
△420
○건강관리사업업무추진(예산절감)
7,980
8,400
△420
경정 70,000원*3명*38회
모자건강관리
18,125
18,620
△495
201
일반운영비
3,800
4,160
△360
01
사무관리비
2,180
2,360
△180
○일반수용비
1,620
1,800
△180
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
주민건강수준제고
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―모자보건사업홍보물제작(예산절감)
360
400
△40
―임산부건강관리 홍보물 제작(예산절감)
180
300
△120
―성교육교구및교재구입(예산절감)
180
200
△20
경정 180,000원*2종
경정 3,000원*60매
경정 180,000원*1종
03
행사운영비
1,620
1,800
△180
○성폭력예방및양성평등교육
1,620
1,800
△180
―인형극공연료(예산절감)
1,620
1,800
△180
경정 810,000원*2회
405
자산취득비
1,215
1,350
△135
01
자산및물품취득비
1,215
1,350
△135
○임산부관리용 유축기 구입(예산절감)
1,215
1,350
△135
경정 243,000원*5대
구강건강관리
13,065
14,110
△1,045
201
일반운영비
4,415
4,910
△495
01
사무관리비
1,080
1,200
△120
○일반수용비
1,080
1,200
△120
―구강보건교육자료 구입(예산절감)
1,080
1,200
△120
경정 90,000원*12종
03
행사운영비
3,335
3,710
△375
○구강보건의날행사
3,335
3,710
△375
―구강보건 포스터그리기 입상자 상품구입(예
산절감)
360
450
△90
―구강보건 홍보용품 구입(예산절감)
1,125
1,250
△125
―구강보건 홍보용판넬 구입(예산절감)
630
700
△70
―구강보건 홍보물 제작 및 구입(예산절감)
610
700
△90
경정 30,000원*12명
경정 2,500원*450개
경정 90,000원*7종
경정 1,000원*610개
405
자산취득비
4,950
5,500
△550
01
자산및물품취득비
4,950
5,500
△550
○LED 위상차 현미경 구입(예산절감)
3,150
3,500
△350
○칫솔살균기 구입(예산절감)
1,800
2,000
△200
경정 3,150,000원*1대
경정 225,000원*8대
신생아 난청 조기진단
1,088
0
1,088
기 544
0
544
도 272
0
272
군 272
0
272
301
일반보상금
1,088
0
1,088
기 544
0
544
도 272
0
272
군 272
0
272
01
사회보장적수혜금
1,088
0
1,088
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
주민건강수준제고
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○신생아 청각선별 검사비
1,088
0
1,088
10,880원*100명
기 544
0
544
도 272
0
272
군 272
0
272
보건지소 운영지원
390,246
397,003
△6,757
보건지소 관리
70,446
77,203
△6,757
201
일반운영비
70,446
77,203
△6,757
01
사무관리비
6,624
7,360
△736
○일반수용비
5,400
6,000
△600
―부서운영비(예산절감)
5,400
6,000
△600
○피복비
1,224
1,360
△136
―공중보건의사및직원위생복(예산절감)
1,224
1,360
△136
경정 72,000원*17명
02
공공운영비
63,822
69,843
△6,021
○공공요금및제세
32,088
34,584
△2,496
―전기사용료
22,464
24,960
△2,496
ㆍ예산절감
△2,496
0
△2,496
○연료비
21,862
24,291
△2,429
―예산절감
△2,429
0
△2,429
○시설장비유지비
9,872
10,968
△1,096
―예산절감
△1,096
0
△1,096
행정운영경비(보건소)
312,492
316,605
△4,113
인력운영비
205,368
205,018
350
인력운영비
205,368
205,018
350
101
인건비
197,968
197,618
350
09
무기계약근로자보수
34,448
34,098
350
○임상병리사
17,399
17,049
350
―임상병리사 감염병검사교육여비
350
0
350
350,000원*1명*1회
기본경비
107,124
111,587
△4,463
기본경비
107,124
111,587
△4,463
201
일반운영비
45,424
48,887
△3,463
01
사무관리비
24,150
25,250
△1,100
○일반수용비
9,900
11,000
△1,100
―부서운영수용비(예산절감)
9,900
11,000
△1,100
02
공공운영비
21,274
23,637
△2,363
○공공요금및제세
21,274
23,637
△2,363
―예산절감
△2,363
0
△2,363
405
자산취득비
8,900
9,900
△1,000
01
자산및물품취득비
8,900
9,900
△1,000
부서:
보건소
정책:
행정운영경비(보건소)
단위:
기본경비
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○보건지소 사무용집기구입
3,800
4,300
△500
―문서세단기(예산절감)
2,600
3,000
△400
―모사전송기(예산절감)
600
700
△100
○전자복사기(예산절감)
4,500
5,000
△500
경정 520,000원*5대
경정 600,000원*1대
경정 4,500,000원*1대
재무활동(보건소)
26,584
0
26,584
보전지출
26,584
0
26,584
보전지출(보건소)
26,584
0
26,584
802
반환금기타
26,584
0
26,584
01
국고보조금반환금
19,840
0
19,840
○보건사업
19,840
0
19,840
02
시ㆍ도비보조금반환금
6,744
0
6,744
○보건사업
6,744
0
6,744