세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 총무과 ~ 총무과
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
조직역량강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
총무과
9,703,343
9,529,607
173,736
국 71,504
71,504
0
도 29,313
29,313
0
군 9,602,526
9,428,790
173,736
주민자치 기반 강화
4,584,578
4,545,918
38,660
국 70,834
70,834
0
도 25,652
25,652
0
군 4,488,092
4,449,432
38,660
조직역량강화
1,309,950
1,344,970
△35,020
청사관리
43,940
45,320
△1,380
201
일반운영비
40,860
42,240
△1,380
01
사무관리비
29,040
29,640
△600
○일반수용비
29,040
29,640
△600
―화장지구입(예산절감)
2,160
2,400
△240
―화장실 냄새제거 약품구입(예산절감)
1,200
1,440
△240
―청사관리소모품구입(예산절감)
1,080
1,200
△120
경정 180,000원*12월
경정 100,000원*12회
경정 18,000원*5종*12월
02
공공운영비
11,820
12,600
△780
○시설장비유지비
11,220
12,000
△780
―청사경비시스템 위탁용역비(예산절감)
10,200
10,800
△600
―초과근무관리시스템 용역비(예산절감)
1,020
1,200
△180
경정 850,000원*12월
경정 85,000원*12월
직원복지제도운영
995,050
1,027,300
△32,250
201
일반운영비
20,050
22,300
△2,250
01
사무관리비
20,050
22,300
△2,250
○일반수용비
8,800
9,800
△1,000
―취미클럽활성화 자체행사 운영비지원(예산
절감)
8,800
9,800
△1,000
○급량비
11,250
12,500
△1,250
―직원취미클럽활동지원 급식(예산절감)
11,250
12,500
△1,250
경정 550,000원*16개클럽
경정 5,000원*250명*9회
202
여비
120,000
150,000
△30,000
03
국외업무여비
60,000
90,000
△30,000
○공무원 국제 회의 및 각종행사 참가(예산절감
)
60,000
90,000
△30,000
경정 3,000,000원*20명
행정업무지원
208,310
211,600
△3,290
201
일반운영비
108,110
107,060
1,050
01
사무관리비
75,660
76,610
△950
○일반수용비
8,360
7,860
500
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
조직역량강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―군.도단위체육대회 참가비(예산절감)
2,000
2,500
△500
―야외용 연대 구입
1,000
0
1,000
○피복비
4,500
5,000
△500
―도단위체육대회 참가자 체육복 구입(예산절
감)
4,500
5,000
△500
○급량비
14,630
15,580
△950
―총무업무 특근자 급식(예산절감)
7,600
8,100
△500
―군.도단위 직장체육대회 참가자 급식(예산
절감)
4,050
4,500
△450
경정 100,000원*20회
1,000,000원*1개
경정 50,000원*90명
경정 7,600,000원*1식
경정 5,000원*30명*27회
02
공공운영비
32,450
30,450
2,000
○공공요금및제세
18,650
16,650
2,000
―축제관련 안내.초청장발송 우편요금
4,000
2,000
2,000
경정 2,000,000원*2회
202
여비
74,100
77,040
△2,940
01
국내여비
74,100
77,040
△2,940
○군수 부속실 업무추진(예산절감)
11,340
11,970
△630
○총무일반 행정추진(예산절감)
19,740
21,000
△1,260
○도지사배 각종 체육대회 참가(예산절감)
16,800
17,850
△1,050
경정 70,000원*3명*54일
경정 70,000원*6명*47일
경정 70,000원*80명*3일
206
재료비
9,000
10,000
△1,000
01
재료비
9,000
10,000
△1,000
○자매결연단체 방문 및 각종대회 홍보용 특산
물구입(예산절감)
9,000
10,000
△1,000
경정 100,000원*90세트
405
자산취득비
1,600
2,000
△400
02
도서구입비
1,600
2,000
△400
○군수실 행정도서구입(예산절감)
1,600
2,000
△400
경정 20,000원*8종*10회
주요군정추진
62,650
60,750
1,900
201
일반운영비
4,650
2,750
1,900
01
사무관리비
4,650
2,750
1,900
○일반수용비
4,650
2,750
1,900
―연하장, 서한문 제작(예산절감)
1,800
2,000
△200
―관내 초.중.고 우수졸업생 표창패 제작
2,100
0
2,100
경정 900,000원*2회
150,000원*14개
자치행정관리
1,808,820
1,741,547
67,273
국 8,400
8,400
0
도 5,000
5,000
0
군 1,795,420
1,728,147
67,273
일제강제동원진상규명
11,418
5,610
5,808
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
자치행정관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
국 5,610
5,610
0
군 5,808
0
5,808
101
인건비
9,900
4,092
5,808
국 4,092
4,092
0
군 5,808
0
5,808
10
기간제근로자등보수
9,900
4,092
5,808
○일제강제동원사실조사 자료입력 인부임
9,900
4,092
5,808
경정 33,000원*1명*300일
국 4,092
4,092
0
군 5,808
0
5,808
인사행정관리
261,110
230,259
30,851
101
인건비
82,859
61,409
21,450
10
기간제근로자등보수
82,859
61,409
21,450
○읍면비상대체인력지원
42,900
21,450
21,450
―읍
9,900
4,950
4,950
―면
33,000
16,500
16,500
경정 33,000원*3명*100일*1개소
경정 33,000원*2명*100일*5개소
201
일반운영비
37,410
44,610
△7,200
01
사무관리비
31,760
34,960
△3,200
○일반수용비
22,860
24,560
△1,700
―신규직오리엔테이션 책자제작(전액감)
0
800
△800
―신규직오리엔테이션 단체복구입(전액감)
0
900
△900
○급량비
0
900
△900
―신규직원 오리엔테이션 급식비(전액감)
0
900
△900
○임차료
0
600
△600
―신규직 오리엔테이션 숙박비(전액감)
0
600
△600
03
행사운영비
5,650
9,650
△4,000
○지방공무원 임용예정자 장학금 지급(과목경정
)
0
4,000
△4,000
301
일반보상금
4,000
0
4,000
02
장학금및학자금
4,000
0
4,000
○지방공무원 임용예정자 장학금 지급(과목경정
)
4,000
0
4,000
1,000,000원*2명*2회
403
자치단체등자본이전
12,601
0
12,601
02
공기관등에대한대행사업비
12,601
0
12,601
○퇴직자 인사자료 DB구축
12,601
0
12,601
12,601,000원*1식
주민자치증진
1,003,128
936,984
66,144
101
인건비
8,400
3,780
4,620
10
기간제근로자등보수
8,400
3,780
4,620
○기간제근로자등보수
4,620
0
4,620
―선거업무 보조인부(군)
660
0
660
―선거업무 보조인부(읍면)
3,960
0
3,960
33,000원*1명*20일
33,000원*6명*20일
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
자치행정관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
201
일반운영비
72,580
65,640
6,940
01
사무관리비
30,040
28,300
1,740
○일반수용비
12,900
15,600
△2,700
―지역안정 서한문제작(전액감)
0
5,100
△5,100
―애향심고취 수련대회 교재 제작(전액감)
0
3,200
△3,200
―선거관련서식인쇄및소모품구입
2,800
0
2,800
―선거관련복사기및프린터기수리
2,800
0
2,800
○운영수당
2,700
4,660
△1,960
―영재장학회심의위원회 참석수당(전액감)
0
1,960
△1,960
○급량비
12,540
6,540
6,000
―자치행정업무 특근자 급식(예산절감)
6,240
6,540
△300
―선거업무추진 급량비(군)
2,100
0
2,100
―선거업무추진 급량비(읍면)
4,200
0
4,200
○임차료
400
0
400
―선거업무 장비임차료
400
0
400
2,800,000원*1식
2,800,000원*1식
경정 5,000원*6명*208일
7,000원*6명*50일
7,000원*12명*50일
400,000원*1식
02
공공운영비
23,940
18,740
5,200
○공공요금및제세
2,200
0
2,200
―선거관련 우편요금(군)
1,000
0
1,000
―선거관련 우편요금(읍면)
1,200
0
1,200
○행정구역조정 측량수수료
3,000
0
3,000
1,000,000원*1식
200,000원*6개읍면
3,000,000원*1식
202
여비
37,430
29,400
8,030
01
국내여비
37,430
29,400
8,030
○국내여비
9,500
0
9,500
―선거업무추진여비(군)
3,500
0
3,500
―선거업무추진(읍면)
6,000
0
6,000
○자치행정업무추진(예산절감)
23,940
25,200
△1,260
○자매결연단체체육대회참가(예산절감)
3,990
4,200
△210
50,000원*2명*35일
50,000원*6명*20일
경정 70,000원*6명*57일
경정 70,000원*57명
206
재료비
4,500
5,000
△500
01
재료비
4,500
5,000
△500
○특산품구입(예산절감)
4,500
5,000
△500
경정 100,000원 *45세트
301
일반보상금
39,932
46,332
△6,400
10
행사실비보상금
11,520
17,920
△6,400
○애향심고취수련대회(상/하반기) 급식비(전액
감)
0
4,800
△4,800
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
자치행정관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○애향심고취수련대회(상/하반기) 숙박비(전액
감)
0
1,600
△1,600
307
민간이전
31,000
20,000
11,000
02
민간경상보조
31,000
20,000
11,000
○청소년지도사업
11,000
0
11,000
11,000,000원*1식
401
시설비및부대비
187,254
144,800
42,454
01
시설비
186,800
144,800
42,000
○농축산물 도난예방 CCTV 신축
70,000
28,000
42,000
경정 14,000,000원*5개소
03
시설부대비
454
0
454
○농축산물 도난예방 CCTV 신축
454
0
454
42,000,000원*1.08/100
행정서비스헌장
10,624
14,294
△3,670
201
일반운영비
9,524
13,194
△3,670
01
사무관리비
9,084
10,884
△1,800
○운영수당
0
1,800
△1,800
―헌장제실천 강사수당(전액감)
0
750
△750
―헌장심의(포스터심사)위원 참석수당(전액감
)
0
1,050
△1,050
02
공공운영비
440
2,310
△1,870
○공공요금및제세
440
2,310
△1,870
―헌장참여 군수서한문 발송(전액감)
0
1,870
△1,870
직원선진견문증진
12,000
76,000
△64,000
301
일반보상금
6,000
38,000
△32,000
07
민간인국외여비
0
32,000
△32,000
○퇴직자(정년,명예)배우자 공로 해외연수(전액
감)
0
32,000
△32,000
303
포상금
6,000
38,000
△32,000
01
포상금
6,000
38,000
△32,000
○퇴직자(정년, 명예)공로 해외연수(전액감)
0
32,000
△32,000
리반장활동지원
103,550
104,410
△860
201
일반운영비
18,000
20,000
△2,000
01
사무관리비
18,000
20,000
△2,000
○리장혁신강화워크숍(예산절감)
18,000
20,000
△2,000
경정 18,000,000원*1회
301
일반보상금
64,150
63,010
1,140
10
행사실비보상금
38,450
37,310
1,140
○리장협의회 총회참석자 보상
2,850
1,710
1,140
경정 5,000원*114명*5회
공무원교육훈련지원
399,200
366,200
33,000
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
자치행정관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
201
일반운영비
110,200
86,200
24,000
01
사무관리비
110,200
86,200
24,000
○위탁교육비
22,200
0
22,200
―홍보전문요원 양성교육 위탁교육비
15,000
0
15,000
―실무수습 신규임용후보반 위탁교육비
7,200
0
7,200
○일반수용비
1,800
0
1,800
―홍보전문요원 활동용품 지원
1,800
0
1,800
ㆍ메가폰
1,500
0
1,500
ㆍ유니폼
300
0
300
500,000원*30명
400,000원*18명
50,000원*30개
10,000원*30벌
202
여비
289,000
280,000
9,000
01
국내여비
279,000
270,000
9,000
○국내여비
22,500
0
22,500
―실무수습 신규임용후보반 교육여비
22,500
0
22,500
○공무원교육여비
256,500
270,000
△13,500
―직무교육(예산절감)
226,500
240,000
△13,500
1,250,000원*18명
경정 500,000원*453명
맞춤형 군정홍보
336,590
253,860
82,730
홍보업무조정지원
70,220
75,420
△5,200
201
일반운영비
41,500
45,700
△4,200
01
사무관리비
37,900
41,700
△3,800
○일반수용비
△3,800
0
△3,800
―예산절감
△3,800
0
△3,800
02
공공운영비
3,600
4,000
△400
○시설장비유지비
3,600
4,000
△400
―비디오편집 장비 유지보수(예산절감)
3,600
4,000
△400
경정 3,600,000원*1회
206
재료비
6,300
7,000
△700
01
재료비
6,300
7,000
△700
○군정홍보용 특산물구입(예산절감)
6,300
7,000
△700
경정 100,000원*63세트
405
자산취득비
2,700
3,000
△300
02
도서구입비
2,700
3,000
△300
○홍보용 도서구입(예산절감)
2,700
3,000
△300
경정 150,000원*18종
군정시책홍보
260,370
178,440
81,930
201
일반운영비
260,370
178,440
81,930
01
사무관리비
249,090
165,840
83,250
○일반수용비
249,090
165,840
83,250
―군정홍보광고
160,000
60,000
100,000
경정 2,500,000원*64회
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
맞춤형 군정홍보
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―영양소식지 제작
71,050
87,800
△16,750
ㆍ제작비(예산절감)
68,250
78,000
△9,750
ㆍ발송봉투 제작(전액감)
0
7,000
△7,000
경정 1,750원*13,000부*3회
02
공공운영비
11,280
12,600
△1,320
○공공요금및제세
11,280
12,600
△1,320
―영양소식지 발송 우편료(예산절감)
11,280
12,600
△1,320
경정 2,820,000원*4회
홍보시설및장비확충
6,000
0
6,000
405
자산취득비
6,000
0
6,000
01
자산및물품취득비
6,000
0
6,000
○군정홍보방송 녹화기 구입
6,000
0
6,000
2,000,000원*3대
정보화관리
764,381
809,217
△44,836
국 62,434
62,434
0
도 20,652
20,652
0
군 681,295
726,131
△44,836
지역정보화관리
70,344
77,360
△7,016
201
일반운영비
52,092
57,880
△5,788
01
사무관리비
1,008
1,120
△112
○운영수당
△112
0
△112
―예산절감
△112
0
△112
02
공공운영비
51,084
56,760
△5,676
○공공요금및제세
△5,676
0
△5,676
―예산절감
△5,676
0
△5,676
301
일반보상금
11,052
12,280
△1,228
10
행사실비보상금
11,052
12,280
△1,228
○행사실비보상금
△1,228
0
△1,228
―예산절감
△1,228
0
△1,228
전산장비 유지관리
171,682
183,068
△11,386
201
일반운영비
120,295
183,068
△62,773
02
공공운영비
120,295
183,068
△62,773
○시설장비유지비
120,295
183,068
△62,773
―시군구행정정보시스템 유지보수(1,2단계,XM
L)
16,786
40,000
△23,214
―시군구정보화공통기반시스템 유지보수
11,827
40,000
△28,173
―예산절감
△11,386
0
△11,386
경정 16,786,000원*1월
경정 11,827,000원*1월
403
자치단체등자본이전
51,387
0
51,387
02
공기관등에대한대행사업비
51,387
0
51,387
○행정정보(군 행정정보, 군 공통기반) 전산장
비 유지보수
51,387
0
51,387
51,387,000원*1식
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
정보화관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
정보화교육지원
10,476
11,640
△1,164
201
일반운영비
10,476
11,640
△1,164
01
사무관리비
10,476
11,640
△1,164
○일반수용비
△1,164
0
△1,164
―예산절감
△1,164
0
△1,164
행정정보화기반확충
266,750
290,100
△23,350
207
연구개발비
77,900
82,000
△4,100
02
전산개발비
77,900
82,000
△4,100
○전산개발비
△4,100
0
△4,100
―예산절감
△4,100
0
△4,100
405
자산취득비
188,850
208,100
△19,250
01
자산및물품취득비
188,850
208,100
△19,250
○자산및물품취득비
△19,250
0
△19,250
―예산절감
△19,250
0
△19,250
행정정보화운영
27,890
29,810
△1,920
201
일반운영비
14,612
15,980
△1,368
01
사무관리비
14,612
15,980
△1,368
○일반수용비
△1,368
0
△1,368
―예산절감
△1,368
0
△1,368
202
여비
10,498
11,050
△552
01
국내여비
10,498
11,050
△552
○국내여비
△552
0
△552
―예산절감
△552
0
△552
정보통신관리
364,837
396,324
△31,487
정보통신시설운영
300,937
323,324
△22,387
201
일반운영비
288,778
310,304
△21,526
01
사무관리비
4,576
4,934
△358
○일반수용비
1,966
2,184
△218
―팩스토너(예산절감)
1,426
1,584
△158
―건전지(예산절감)
540
600
△60
○급량비
2,610
2,750
△140
―정보통신업무 특근자 급식(예산절감)
2,610
2,750
△140
경정 1,426,000원*1식
경정 20,000원*27통
경정 2,610,000원
02
공공운영비
284,202
305,370
△21,168
○공공요금및제세
△21,168
0
△21,168
―예산절감
△21,168
0
△21,168
202
여비
8,379
8,820
△441
01
국내여비
8,379
8,820
△441
부서:
총무과
정책:
주민자치 기반 강화
단위:
정보통신관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○정보통신업무추진(예산절감)
8,379
8,820
△441
경정 8,379,000원
206
재료비
3,780
4,200
△420
01
재료비
3,780
4,200
△420
○스위치 스택모듈(stack module) 구입(예산절
감)
1,890
2,100
△210
○스위치 기가모듈(Giga module) 구입(예산절감
)
1,890
2,100
△210
경정 270,000원*7개소
경정 270,000원*7개소
정보통신시스템구축
63,900
73,000
△9,100
405
자산취득비
59,900
69,000
△9,100
01
자산및물품취득비
59,900
69,000
△9,100
○자산및물품취득비
△9,100
0
△9,100
―예산절감
△9,100
0
△9,100
민방위및비상대비
307,618
179,628
127,990
국 670
670
0
도 3,661
3,661
0
군 303,287
175,297
127,990
지역방위역량강화
153,615
50,695
102,920
도 3,031
3,031
0
군 150,584
47,664
102,920
통합방위협의회운영
138,460
35,540
102,920
201
일반운영비
10,310
7,040
3,270
01
사무관리비
2,530
4,160
△1,630
○사무관리비
△1,630
0
△1,630
―예산절감
△1,630
0
△1,630
02
공공운영비
7,780
2,880
4,900
○공공요금및제세
4,900
0
4,900
―예비군중대 무인경보기 사용료
4,900
0
4,900
70,000원*7개소*10월
301
일반보상금
2,520
2,870
△350
10
행사실비보상금
2,520
2,870
△350
○행사실비보상금
△350
0
△350
―예산절감
△350
0
△350
401
시설비및부대비
120,000
20,000
100,000
01
시설비
120,000
20,000
100,000
○예비군 지역대 사무실 리모델링
120,000
20,000
100,000
경정 120,000,000원*1식
민방위운영
154,003
128,933
25,070
국 670
670
0
도 630
630
0
군 152,703
127,633
25,070
민방위교육
19,976
21,806
△1,830
부서:
총무과
정책:
민방위및비상대비
단위:
민방위운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
201
일반운영비
7,736
8,866
△1,130
01
사무관리비
7,136
8,116
△980
○사무관리비
△980
0
△980
―예산절감
△980
0
△980
02
공공운영비
600
750
△150
○시설장비유지비(예산절감)
600
750
△150
―민방위교육용 TV, VTR, 프로젝트 유지비
600
750
△150
경정 150,000원*4대
202
여비
8,680
9,100
△420
01
국내여비
8,680
9,100
△420
○민방위업무추진 여비(예산절감)
8,680
9,100
△420
경정 70,000원*4명*31일
301
일반보상금
3,560
3,840
△280
10
행사실비보상금
2,960
3,240
△280
○화생방분대원 교육여비(예산절감)
1,120
1,400
△280
경정 70,000원*8명*2회
비상대비
33,730
15,230
18,500
201
일반운영비
13,730
15,230
△1,500
01
사무관리비
9,750
10,750
△1,000
○일반수용비
3,750
4,750
△1,000
―주민신고 홍보물 제작(예산절감)
1,000
2,000
△1,000
경정 1,000원*500부*2종
02
공공운영비
3,980
4,480
△500
○공공운영비
△500
0
△500
―예산절감
△500
0
△500
401
시설비및부대비
15,000
0
15,000
01
시설비
15,000
0
15,000
○여직원휴게실 리모델링(현 민방위장비창고)
15,000
0
15,000
15,000,000원*1식
405
자산취득비
5,000
0
5,000
01
자산및물품취득비
5,000
0
5,000
○민방위장비 보관 컨테이너 구입
5,000
0
5,000
5,000,000원*1개
의용소방관리
74,342
65,942
8,400
201
일반운영비
5,400
0
5,400
01
사무관리비
5,400
0
5,400
○임차료
5,400
0
5,400
―방전초등학교(구) 임대
5,400
0
5,400
600,000원*9월
301
일반보상금
68,942
65,942
3,000
03
의용소방대지원경비
67,592
64,592
3,000
부서:
총무과
정책:
민방위및비상대비
단위:
민방위운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○의용소방대 선진지 견학
6,000
3,000
3,000
경정 100,000원*60명
공무원노조교섭
29,060
30,280
△1,220
공무원단체관리
29,060
30,280
△1,220
공무원직장협의회운영
29,060
30,280
△1,220
201
일반운영비
8,120
9,200
△1,080
01
사무관리비
8,120
9,200
△1,080
○일반수용비
5,000
5,800
△800
―직장협의회 운영 협의
5,000
5,800
△800
ㆍ공무원노조 노무사 자문수수료(예산절감)
4,000
4,800
△800
○급량비(예산절감)
2,520
2,800
△280
―공무원단체업무추진
1,170
1,300
△130
―공무원노조단체교섭 및 실무협상 급식
1,350
1,500
△150
경정 800,000원*1명*5회
경정 5,000원*2명*117일
경정 1,350,000원
202
여비
2,940
3,080
△140
01
국내여비
2,940
3,080
△140
○공무원단체업무추진(예산절감)
2,940
3,080
△140
경정 70,000원*2명*21일
행정운영경비(총무과)
4,779,939
4,773,781
6,158
인력운영비(공통)
4,677,500
4,670,142
7,358
인력운영비
4,677,500
4,670,142
7,358
101
인건비
506,492
499,134
7,358
08
기타직보수
24,506
17,148
7,358
○임용대기후보자 실무수습 인건비
22,556
15,198
7,358
―건강보험료
6,134
4,547
1,587
―국민연금
10,867
8,055
2,812
―고용보험료
3,140
806
2,334
―산재보험료
2,415
1,790
625
경정 241,480,000원*2.54/100
경정 241,480,000원*4.5/100
경정 241,480,000원*1.3/100
경정 241,480,000원*1.0/100
기본경비
13,800
15,000
△1,200
기본경비
13,800
15,000
△1,200
201
일반운영비
13,800
15,000
△1,200
01
사무관리비
13,800
15,000
△1,200
○일반수용비
10,800
12,000
△1,200
―부서운영수용비(예산절감)
10,800
12,000
△1,200
재무활동(총무과)
2,148
0
2,148
보전지출(총무과)
2,148
0
2,148
보전지출
2,148
0
2,148
부서:
총무과
정책:
재무활동(총무과)
단위:
보전지출(총무과)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
802
반환금기타
2,148
0
2,148
01
국고보조금반환금
148
0
148
○시군구정보화공통기반시스템리스료
148
0
148
02
시ㆍ도비보조금반환금
2,000
0
2,000
○도민의 날 행사 지원 반환금
2,000
0
2,000