세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 민원봉사과 ~ 민원봉사과
부서:
민원봉사과
정책:
주민행정 편의 도모
단위:
민원행정관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
민원봉사과
883,339
892,087
△8,748
국 141,674
141,674
0
도 133,300
133,300
0
군 608,365
617,113
△8,748
주민행정 편의 도모
105,994
99,356
6,638
국 22,674
22,674
0
군 83,320
76,682
6,638
민원행정관리
105,994
99,356
6,638
국 22,674
22,674
0
군 83,320
76,682
6,638
주민등록관리
6,007
6,674
△667
201
일반운영비
6,007
6,674
△667
01
사무관리비
6,007
6,674
△667
○일반수용비
6,007
6,674
△667
―예산절감
△667
0
△667
대민서비스 개선
30,443
32,758
△2,315
201
일반운영비
20,835
23,150
△2,315
01
사무관리비
20,260
21,400
△1,140
○일반수용비
20,260
21,400
△1,140
―예산절감
△1,140
0
△1,140
02
공공운영비
575
1,750
△1,175
○공공요금및제세
575
1,750
△1,175
―예산절감
△1,175
0
△1,175
민원실환경개선
15,740
4,100
11,640
201
일반운영비
15,240
3,600
11,640
01
사무관리비
15,240
3,600
11,640
○일반수용비
15,240
3,600
11,640
―민원실내벽 환경정비
12,000
0
12,000
―예산절감
△360
0
△360
12,000,000원*1식
민원행정운영
31,130
33,150
△2,020
201
일반운영비
15,995
17,350
△1,355
01
사무관리비
14,595
15,950
△1,355
○일반수용비
4,725
5,250
△525
―예산절감
△525
0
△525
○운영수당
630
700
△70
―예산절감
△70
0
△70
○급량비
6,840
7,600
△760
―예산절감
△760
0
△760
202
여비
12,635
13,300
△665
01
국내여비
12,635
13,300
△665
부서:
민원봉사과
정책:
주민행정 편의 도모
단위:
민원행정관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○종합민원업무 추진(예산절감)
3,325
3,500
△175
○민원업무추진(예산절감)
9,310
9,800
△490
경정 3,325,000원
경정 9,310,000원
토지 및 주택관리
627,675
641,386
△13,711
국 119,000
119,000
0
도 83,300
83,300
0
군 425,375
439,086
△13,711
부동산관리
533,506
544,026
△10,520
국 119,000
119,000
0
도 83,300
83,300
0
군 331,206
341,726
△10,520
개별공시지가조사
75,016
80,722
△5,706
201
일반운영비
51,355
57,061
△5,706
01
사무관리비
45,730
50,811
△5,081
○일반수용비
36,950
42,031
△5,081
―예산절감
△5,081
0
△5,081
02
공공운영비
5,625
6,250
△625
○공공요금및제세
5,625
6,250
△625
―예산절감
△625
0
△625
한국토지정보시스템운영
16,200
18,000
△1,800
201
일반운영비
16,200
18,000
△1,800
01
사무관리비
16,200
18,000
△1,800
○토지종합전산망사업서버및관련S/W유지보수(예
산절감)
16,200
18,000
△1,800
경정 1,350,000원*12월
도로명및건물번호부여사업(자체)
42,690
45,604
△2,914
201
일반운영비
26,230
29,144
△2,914
01
사무관리비
20,290
22,544
△2,254
○일반수용비
3,266
5,520
△2,254
―예산절감
△2,254
0
△2,254
02
공공운영비
5,940
6,600
△660
○공공요금및제세
5,340
6,000
△660
―예산절감
△660
0
△660
개발부담금 부과징수
900
1,000
△100
201
일반운영비
900
1,000
△100
01
사무관리비
900
1,000
△100
○개발비용 산출내역 검증수수료(예산절감)
900
1,000
△100
경정 900,000원*1회
지적관리
94,169
97,360
△3,191
지적행정운영
93,089
96,160
△3,071
201
일반운영비
27,647
30,718
△3,071
01
사무관리비
26,342
29,268
△2,926
부서:
민원봉사과
정책:
토지 및 주택관리
단위:
지적관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○일반수용비
10,202
13,128
△2,926
―예산절감
△2,926
0
△2,926
02
공공운영비
1,305
1,450
△145
○공공요금및제세
1,305
1,450
△145
―예산절감
△145
0
△145
부동산특별조치법운영
1,080
1,200
△120
201
일반운영비
1,080
1,200
△120
02
공공운영비
1,080
1,200
△120
○공공요금및제세
1,080
1,200
△120
―부동산특별조치법업무배상공제가입(예산절
감)
1,080
1,200
△120
경정 180,000원*6명
식품·위생 관리
133,470
135,145
△1,675
도 50,000
50,000
0
군 83,470
85,145
△1,675
식품안전관리
111,690
112,300
△610
도 50,000
50,000
0
군 61,690
62,300
△610
부정·불량식품 유통감시
4,020
4,300
△280
201
일반운영비
2,520
2,800
△280
01
사무관리비
2,520
2,800
△280
○일반수용비
2,520
2,800
△280
―예산절감
△280
0
△280
식중독예방사업
2,750
3,000
△250
201
일반운영비
2,550
2,800
△250
01
사무관리비
2,550
2,800
△250
○일반수용비
2,250
2,500
△250
―식중독예방및부정불량식품신고요령홍보물제
작(예산절감)
2,250
2,500
△250
경정 500원*2종*2,250매
식품위생분야 홍보 및 지원
4,920
5,000
△80
201
일반운영비
720
800
△80
01
사무관리비
720
800
△80
○식품박람회 영양군홍보 행사현수막 제작(예산
절감)
720
800
△80
경정 720,000원*1식
전통음식 전수지원 사업
100,000
100,000
0
도 50,000
50,000
0
군 50,000
50,000
0
201
일반운영비
62,000
62,000
0
도 31,000
31,000
0
군 31,000
31,000
0
01
사무관리비
16,000
36,000
△20,000
○음식디미방 전수교육 프로그램운영(과목경정)
0
20,000
△20,000
도 0
10,000
△10,000
부서:
민원봉사과
정책:
식품·위생 관리
단위:
식품안전관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 0
10,000
△10,000
03
행사운영비
46,000
26,000
20,000
○음식디미방 전수교육 프로그램운영(과목경정)
20,000
0
20,000
20,000,000원*1식
도 10,000
0
10,000
군 10,000
0
10,000
접객업소 지도·관리
21,780
22,845
△1,065
모범음식점 지정·관리
6,165
6,750
△585
201
일반운영비
6,165
6,750
△585
01
사무관리비
6,165
6,750
△585
○일반수용비
3,915
4,500
△585
―예산절감
△585
0
△585
접객업소 관리
4,320
4,800
△480
201
일반운영비
4,320
4,800
△480
01
사무관리비
4,320
4,800
△480
○일반수용비
4,320
4,800
△480
―예산절감
△480
0
△480