세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 건설재난관리과 ~ 건설재난관리과
부서:
건설재난관리과
정책:
재해예방및복구능력강화
단위:
재해예방강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
건설재난관리과
23,470,718
20,334,211
3,136,507
국 1,644,270
1,644,270
0
균 2,230,000
1,990,000
240,000
기 2,000,000
2,000,000
0
도 1,320,788
1,272,948
47,840
군 16,275,660
13,426,993
2,848,667
재해예방및복구능력강화
10,628,300
9,787,590
840,710
국 1,644,270
1,644,270
0
균 1,980,000
1,740,000
240,000
기 2,000,000
2,000,000
0
도 669,669
621,829
47,840
군 4,334,361
3,781,491
552,870
재해예방강화
3,916,568
3,275,858
640,710
국 2,362
2,362
0
균 1,980,000
1,740,000
240,000
도 669,669
621,829
47,840
군 1,264,537
911,667
352,870
안전문화운동강화
11,636
12,818
△1,182
201
일반운영비
11,636
12,818
△1,182
01
사무관리비
10,636
11,818
△1,182
○일반수용비
8,816
9,998
△1,182
―표준행동매뉴얼유인(예산절감)
1,818
3,000
△1,182
경정 18,180원*100부
재해예경보시스템유지관리
32,418
36,020
△3,602
201
일반운영비
32,418
36,020
△3,602
01
사무관리비
216
240
△24
○일반수용비
216
240
△24
―무전기배터리구입(예산절감)
216
240
△24
경정 54,000원*4개
02
공공운영비
32,202
35,780
△3,578
○시설장비유지비
20,382
23,960
△3,578
―재해취약지라디오경보방송(RDS)시스템유지
보수비(예산절감)
9,672
13,250
△3,578
경정 967,200원*1식*10월
민간단체재난활동지원
19,100
19,800
△700
206
재료비
6,300
7,000
△700
01
재료비
6,300
7,000
△700
○수난구조출동자산소구입비(200ℓ/통)(예산절
감)
4,800
5,500
△700
경정 10,000원*480통
수해상습지개선
2,134,000
2,134,000
0
균 1,280,000
1,280,000
0
도 512,000
512,160
△160
군 342,000
341,840
160
401
시설비및부대비
2,134,000
2,134,000
0
균 1,280,000
1,280,000
0
도 512,000
512,160
△160
부서:
건설재난관리과
정책:
재해예방및복구능력강화
단위:
재해예방강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 342,000
341,840
160
01
시설비
2,126,345
2,126,345
0
○수해상습지개선사업
2,126,345
2,126,345
0
경정 2,126,345,000원*1식
균 1,275,408
1,275,408
0
도 510,163
510,323
△160
군 340,774
340,614
160
자연재해위험지구정비
1,167,000
767,000
400,000
균 700,000
460,000
240,000
도 140,000
92,000
48,000
군 327,000
215,000
112,000
401
시설비및부대비
1,167,000
767,000
400,000
균 700,000
460,000
240,000
도 140,000
92,000
48,000
군 327,000
215,000
112,000
01
시설비
1,161,895
761,895
400,000
○자연재해위험지구정비
1,161,895
761,895
400,000
경정 1,161,895,000원*1식
균 696,938
456,938
240,000
도 139,388
91,388
48,000
군 325,569
213,569
112,000
재해예방관리
277,506
79,312
198,194
201
일반운영비
5,932
6,592
△660
01
사무관리비
5,932
6,592
△660
○일반수용비
4,132
4,792
△660
―재해대책사무용품구입(예산절감)
840
1,500
△660
경정 40,000원*21개
202
여비
2,394
2,520
△126
01
국내여비
2,394
2,520
△126
○방재업무추진(예산절감)
2,394
2,520
△126
경정 66,500원*4명*9회
206
재료비
9,180
10,200
△1,020
01
재료비
9,180
10,200
△1,020
○재해예방 자재구입
9,180
10,200
△1,020
―TON BAG 구입(예산절감)
6,180
7,200
△1,020
경정 5,150원*200매*6개읍면
401
시설비및부대비
260,000
60,000
200,000
01
시설비
200,000
0
200,000
○기본조사설계비
200,000
0
200,000
―풍수해저감종합계획수립
200,000
0
200,000
○[채무부담 800,000천원]
0
0
0
200,000,000원*1식
수해상습지개선
48,000
0
48,000
308
자치단체등이전
48,000
0
48,000
부서:
건설재난관리과
정책:
재해예방및복구능력강화
단위:
재해예방강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
05
자치단체간부담금
48,000
0
48,000
○장파지구 수해상습지 개선사업
48,000
0
48,000
48,000,000원*1식
소하천정비사업
6,711,732
6,511,732
200,000
국 1,641,908
1,641,908
0
기 2,000,000
2,000,000
0
군 3,069,824
2,869,824
200,000
소하천 유지보수
500,000
300,000
200,000
401
시설비및부대비
500,000
300,000
200,000
01
시설비
500,000
300,000
200,000
○소하천유지보수비
500,000
300,000
200,000
경정 50,000,000원*10km
지방도로건설
9,455,134
8,355,373
1,099,761
균 250,000
250,000
0
도 590,000
590,000
0
군 8,615,134
7,515,373
1,099,761
도로시설 확충
7,380,000
6,880,000
500,000
균 250,000
250,000
0
도 590,000
590,000
0
군 6,540,000
6,040,000
500,000
현동교개체공사
500,000
0
500,000
401
시설비및부대비
500,000
0
500,000
01
시설비
496,425
0
496,425
○현동교 개체공사
496,425
0
496,425
―시설비
496,425
0
496,425
496,425,000원*1식
03
시설부대비
3,575
0
3,575
○현동교 개체공사 시설부대비
3,575
0
3,575
―시설부대비
3,575
0
3,575
496,425,000원*0.72/100
도로시설물정비및관리
2,075,134
1,475,373
599,761
도로시설물정비
1,820,000
1,220,000
600,000
401
시설비및부대비
1,820,000
1,220,000
600,000
01
시설비
1,820,000
1,220,000
600,000
○도로시설물유지보수비
1,400,000
900,000
500,000
○도로교통안전시설물 설치
100,000
0
100,000
경정 1,400,000,000원*1식
100,000,000원*1식
도로관리
255,134
255,373
△239
201
일반운영비
43,101
47,890
△4,789
01
사무관리비
5,850
6,500
△650
○급량비
5,850
6,500
△650
―합동설계작업(예산절감)
4,350
5,000
△650
경정 5,000원*10명*87일
02
공공운영비
37,251
41,390
△4,139
부서:
건설재난관리과
정책:
지방도로건설
단위:
도로시설물정비및관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○차량선박비
37,251
41,390
△4,139
―굴삭기유지비(0.6㎥)(예산절감)
22,731
24,870
△2,139
ㆍ유류대
16,231
18,370
△2,139
―덤프트럭유지비(15Ton)(예산절감)
14,520
16,520
△2,000
ㆍ유류대
8,020
10,020
△2,000
경정 1,623.1원*10,000ℓ
경정 1,604원*5,000ℓ
206
재료비
39,250
36,950
2,300
01
재료비
39,250
36,950
2,300
○도로재해작업 근무자 작업화 구입
6,000
0
6,000
○설해대책염화칼슘구입(예산절감)
17,300
20,000
△2,700
○제설작업재료구입(예산절감)
5,000
6,000
△1,000
200,000원*5명*6개읍면
경정 17,300원*1,000포
경정 250,000원*20조
207
연구개발비
9,750
5,000
4,750
02
전산개발비
9,750
5,000
4,750
○설계프로그램(CAD)구입
9,750
5,000
4,750
경정 4,875,000원*2개
405
자산취득비
22,500
25,000
△2,500
01
자산및물품취득비
22,500
25,000
△2,500
○도로보수용(진동롤러)장비구입(예산절감)
22,500
25,000
△2,500
경정 22,500,000원*1대
하천및댐주변지역정비
206,270
208,000
△1,730
하천정비
120,270
122,000
△1,730
하천관리
120,270
122,000
△1,730
201
일반운영비
10,530
11,700
△1,170
01
사무관리비
10,530
11,700
△1,170
○일반수용비
8,730
9,900
△1,170
―골재채취예정지측량 및 토적계산표 작성(예
산절감)
8,730
9,900
△1,170
경정 291,000원*30개소
202
여비
2,660
2,800
△140
01
국내여비
2,660
2,800
△140
○재해대책업무추진(예산절감)
2,660
2,800
△140
경정 66,500원*4명*10일
207
연구개발비
7,080
7,500
△420
02
전산개발비
7,080
7,500
△420
○설계용프로그램(오토캐드)구입(예산절감)
4,580
5,000
△420
경정 4,580,000원*1식
재무활동(건설재난관리과)
2,677,567
1,480,567
1,197,000
내부거래지출
2,677,567
1,480,567
1,197,000
내부거래지출(치수사업)
2,677,567
1,480,567
1,197,000
701
기타회계전출금
2,677,567
1,480,567
1,197,000
부서:
건설재난관리과
정책:
재무활동(건설재난관리과)
단위:
내부거래지출
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
기타회계전출금
2,677,567
1,480,567
1,197,000
○치수사업특별회계전출금
2,677,567
1,480,567
1,197,000
도시개발
47,608
51,140
△3,532
건설행정
47,608
51,140
△3,532
일반건설행정추진
47,608
51,140
△3,532
201
일반운영비
23,850
26,500
△2,650
01
사무관리비
23,850
26,500
△2,650
○일반수용비
17,450
20,100
△2,650
―국유재산감정수수료(예산절감)
4,850
7,500
△2,650
경정 121,250원*40필지
202
여비
16,758
17,640
△882
01
국내여비
16,758
17,640
△882
○건설행정업무추진(예산절감)
16,758
17,640
△882
경정 66,500원*7명*36회
주택건설및운영
41,838
38,140
3,698
주택관리
41,838
38,140
3,698
농어촌주거환경개선
25,000
20,000
5,000
402
민간자본이전
25,000
20,000
5,000
01
민간자본보조
25,000
20,000
5,000
○시가지생활환경정비
5,000
0
5,000
―엽연초생산조합 관사 및 담장정비
5,000
0
5,000
5,000,000원*1동
건축민원관리
16,838
18,140
△1,302
201
일반운영비
7,560
8,400
△840
01
사무관리비
7,560
8,400
△840
○일반수용비
4,860
5,700
△840
―건축서식 유인(예산절감)
1,160
1,500
△340
―건축물대장발급용 프린터 재료 구입
1,000
1,500
△500
ㆍ창구민원 프린터 드럼(예산절감)
1,000
1,500
△500
경정 100원*2,320매*5종
경정 250,000원*4개
202
여비
8,778
9,240
△462
01
국내여비
8,778
9,240
△462
○건축업무추진(예산절감)
8,778
9,240
△462
경정 66,500원*4명*33일
행정운영경비(건설재난관리과)
211,982
211,382
600
도 61,119
61,119
0
군 150,863
150,263
600
인력운영비
201,182
199,382
1,800
도 61,119
61,119
0
군 140,063
138,263
1,800
부서:
건설재난관리과
정책:
행정운영경비(건설재난관리과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
인력운영비(보조)
196,982
195,182
1,800
도 61,119
61,119
0
군 135,863
134,063
1,800
101
인건비
196,982
195,182
1,800
도 61,119
61,119
0
군 135,863
134,063
1,800
09
무기계약근로자보수
196,982
195,182
1,800
○수로원
196,982
195,182
1,800
―수로원 작업화 구입
1,800
0
1,800
200,000원*9명
기본경비
10,800
12,000
△1,200
기본경비
10,800
12,000
△1,200
201
일반운영비
10,800
12,000
△1,200
01
사무관리비
10,800
12,000
△1,200
○부서운영수용비(예산절감)
10,800
12,000
△1,200