세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 문화관광과 ~ 문화관광과
부서:
문화관광과
정책:
문화산업육성
단위:
문화예술관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
문화관광과
15,354,998
12,986,359
2,368,639
국 483,979
263,979
220,000
균 1,624,000
1,624,000
0
기 85,040
79,426
5,614
분 56,000
56,000
0
도 1,135,281
1,022,036
113,245
군 11,970,698
9,940,918
2,029,780
문화산업육성
1,203,931
1,206,026
△2,095
국 4,080
4,080
0
분 56,000
56,000
0
도 55,040
25,040
30,000
군 1,088,811
1,120,906
△32,095
문화예술관리
1,203,931
1,206,026
△2,095
국 4,080
4,080
0
분 56,000
56,000
0
도 55,040
25,040
30,000
군 1,088,811
1,120,906
△32,095
문화예술활성화사업
257,882
214,182
43,700
202
여비
15,200
14,000
1,200
01
국내여비
15,200
14,000
1,200
○문화행사참가 및 견학
15,200
14,000
1,200
경정 15,200,000원
206
재료비
4,500
5,000
△500
01
재료비
4,500
5,000
△500
○문화관광홍보용 특산품 구입(예산절감)
4,500
5,000
△500
경정 100,000원*45세트
307
민간이전
155,000
130,000
25,000
02
민간경상보조
145,000
120,000
25,000
○도립국악단및교향악단(전액감)
0
5,000
△5,000
○전통혼례가구 지원
30,000
0
30,000
3,000,000원*10가구
401
시설비및부대비
5,000
0
5,000
01
시설비
5,000
0
5,000
○문화의 집 전기시설 교체
5,000
0
5,000
5,000,000원*1식
405
자산취득비
16,000
3,000
13,000
01
자산및물품취득비
16,000
3,000
13,000
○전통혼례 비품 구입
10,000
0
10,000
○읍면풍물패 악기구입
6,000
3,000
3,000
10,000,000원*1식
경정 1,000,000원*6개읍면
산나물 한마당행사
541,750
531,750
10,000
201
일반운영비
90,250
80,250
10,000
01
사무관리비
48,250
38,250
10,000
○일반수용비
43,000
33,000
10,000
―산나물캐릭터 상표 등록
10,000
0
10,000
10,000,000원*1식
부서:
문화관광과
정책:
문화산업육성
단위:
문화예술관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
산나물한마당 행사(보조)
30,000
0
30,000
도 30,000
0
30,000
307
민간이전
30,000
0
30,000
도 30,000
0
30,000
04
민간행사보조
30,000
0
30,000
○제5회 영양산나물축제 개최
30,000
0
30,000
30,000,000원*1식
도 30,000
0
30,000
지훈예술제
100,000
100,000
0
201
일반운영비
20,000
0
20,000
03
행사운영비
20,000
0
20,000
○지훈예술제 행사운영
20,000
0
20,000
20,000,000원*1식
307
민간이전
80,000
100,000
△20,000
04
민간행사보조
80,000
100,000
△20,000
○지훈예술제
80,000
100,000
△20,000
―지훈예술제 개최
80,000
100,000
△20,000
경정 80,000,000원*1식
문화시설운영
55,539
41,334
14,205
201
일반운영비
35,550
23,345
12,205
01
사무관리비
8,260
7,060
1,200
○작은도서관 운영 소모품 구입
1,200
0
1,200
150,000원*8월
02
공공운영비
27,290
16,285
11,005
○작은도서관 운영 공공요금
11,005
0
11,005
―작은도서관 전기요금
3,200
0
3,200
―작은도서관 상수도 요금
400
0
400
―작은도서관 전화사용료
800
0
800
―작은도서관 ADSL 사용료
1,200
0
1,200
―작은도서관 경비시스템 용역료
1,600
0
1,600
―작은도서관 연료비
3,465
0
3,465
―작은도서관 전기안전점검 수수료
340
0
340
400,000원*8월
50,000원*8월
50,000원*2대*8월
30,000원*5대*8월
200,000원*8월
3,000원*105일*11시간
170,000원*2회
405
자산취득비
3,000
1,000
2,000
01
자산및물품취득비
2,000
0
2,000
○문화의 집 유아놀이 용품 구입
2,000
0
2,000
2,000,000원*1식
반딧불이생태체험축제활성화
50,000
150,000
△100,000
307
민간이전
50,000
150,000
△100,000
04
민간행사보조
50,000
150,000
△100,000
○반딧불이생태체험축제 개최(전액감)
0
150,000
△150,000
○반딧불이생태체험프로그램지원
50,000
0
50,000
50,000,000원*1식
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광자원확충및운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
관광 기반 확충 및 관리
9,601,324
8,209,224
1,392,100
균 1,200,000
1,200,000
0
기 10,878
5,439
5,439
도 409,714
375,439
34,275
군 7,980,732
6,628,346
1,352,386
관광자원확충및운영
8,572,106
7,420,006
1,152,100
균 1,200,000
1,200,000
0
도 380,000
360,000
20,000
군 6,992,106
5,860,006
1,132,100
유교관광시설운영
91,186
89,666
1,520
201
일반운영비
74,520
72,780
1,740
01
사무관리비
11,800
10,060
1,740
○일반수용비
500
0
500
―교육홍보물 제작
300
0
300
―교육교재 제작
200
0
200
○운영수당
1,240
0
1,240
―강사료
1,000
0
1,000
―강사교통비
240
0
240
100,000원*3부
500원*400부
1,000,000원*1식
240,000원*1식
202
여비
4,190
4,410
△220
01
국내여비
4,190
4,410
△220
○관광개발업무추진(예산절감)
4,190
4,410
△220
경정 4,190,000원
일월산권역개발사업
5,223,340
4,105,260
1,118,080
401
시설비및부대비
5,223,340
4,105,260
1,118,080
01
시설비
4,718,892
3,705,012
1,013,880
○일월산권역개발사업
4,718,892
3,705,012
1,013,880
―부지매입비
1,000,000
0
1,000,000
―측량수수료
10,030
0
10,030
―감정수수료
900
0
900
―등기수수료
2,950
0
2,950
1,000,000,000원*1식
170,000원*59필지
1,000,000,000원*9/10,000
50,000원*59필지
02
감리비
495,200
391,000
104,200
○일월산권역개발사업
495,200
391,000
104,200
경정 8,000,000,000원*6.19/100
음식디미방 명품화사업
135,680
133,180
2,500
307
민간이전
2,500
0
2,500
04
민간행사보조
2,500
0
2,500
○음식디미방 축제 홍보부스 운영
2,500
0
2,500
2,500,000원*1식
음식디미방 홍보영상물 제작
30,000
0
30,000
도 20,000
0
20,000
군 10,000
0
10,000
201
일반운영비
30,000
0
30,000
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광자원확충및운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 20,000
0
20,000
군 10,000
0
10,000
01
사무관리비
30,000
0
30,000
○음식디미방 홍보영상물 제작
30,000
0
30,000
30,000,000원*1식
도 20,000
0
20,000
군 10,000
0
10,000
관광홍보
1,029,218
789,218
240,000
기 10,878
5,439
5,439
도 29,714
15,439
14,275
군 988,626
768,340
220,286
영양관광홍보
873,958
703,958
170,000
201
일반운영비
636,008
558,008
78,000
01
사무관리비
620,188
536,188
84,000
○일반수용비
320,188
236,188
84,000
―문화관광 홍보 스팟광고 제작
20,000
0
20,000
―문화관광 홍보 스팟광고 방영
50,000
0
50,000
―문화관광 홍보 TV프로그램 제작
14,000
0
14,000
―문화관광 홍보 TV프로그램 출연료
10,000
0
10,000
―영양관광책자 제작(예산절감)
40,000
50,000
△10,000
20,000,000원*1식
2,500,000원*20회
14,000,000원*1회
5,000,000원*2명
경정 40,000,000원*1식
03
행사운영비
13,000
19,000
△6,000
○관광홍보행사 부스임차(예산절감)
4,000
10,000
△6,000
경정 2,000,000원*2회
206
재료비
10,000
0
10,000
01
재료비
10,000
0
10,000
○축제행사 홍보 및 전시용 특산품 구입
10,000
0
10,000
5,000,000원*2회
207
연구개발비
30,000
40,000
△10,000
02
전산개발비
0
10,000
△10,000
○관광홈페이지 정비(전액감)
0
10,000
△10,000
301
일반보상금
12,200
7,200
5,000
10
행사실비보상금
12,200
7,200
5,000
○문화관광 홍보 TV프로그램 참가자 급식제공
5,000
0
5,000
5,000원*500명*2회
303
포상금
4,000
0
4,000
01
포상금
4,000
0
4,000
○2008 경북관광활성화 평가 인센티브 지급
4,000
0
4,000
4,000,000원*1식
307
민간이전
163,000
80,000
83,000
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광홍보
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
02
민간경상보조
3,000
0
3,000
○낚시대회 벤치마킹
3,000
0
3,000
3,000,000원*1회
04
민간행사보조
160,000
80,000
80,000
○영양 빛깔찬배 전국 쏘가리 루어 낚시대회 개
80,000
0
80,000
80,000,000원*1회
관광홍보행사지원
69,000
29,000
40,000
307
민간이전
63,000
23,000
40,000
02
민간경상보조
40,000
0
40,000
○영양관광투어지원
40,000
0
40,000
40,000,000원*1식
문화관광해설사 활용사업
36,260
36,260
0
기 10,878
5,439
5,439
도 4,714
5,439
△725
군 20,668
25,382
△4,714
301
일반보상금
36,260
36,260
0
기 10,878
5,439
5,439
도 4,714
5,439
△725
군 20,668
25,382
△4,714
12
기타보상금
36,260
36,260
0
○문화관광해설사 활용사업
36,260
36,260
0
경정 36,260,000원*1식
기 10,878
5,439
5,439
도 4,714
5,439
△725
군 20,668
25,382
△4,714
Night - Tour 운영
30,000
0
30,000
도 15,000
0
15,000
군 15,000
0
15,000
307
민간이전
30,000
0
30,000
도 15,000
0
15,000
군 15,000
0
15,000
02
민간경상보조
30,000
0
30,000
○문학과 함께하는 전통한옥체험
30,000
0
30,000
30,000,000원*1식
도 15,000
0
15,000
군 15,000
0
15,000
문화유산보존관리
2,570,533
2,208,010
362,523
국 479,899
259,899
220,000
균 424,000
424,000
0
도 662,980
615,038
47,942
군 1,003,654
909,073
94,581
문화재보수및관광자원화사업
2,446,543
2,083,800
362,743
국 455,140
235,140
220,000
균 424,000
424,000
0
도 659,800
611,858
47,942
군 907,603
812,802
94,801
국가지정문화재보수사업
735,423
398,280
337,143
국 455,140
235,140
220,000
부서:
문화관광과
정책:
문화유산보존관리
단위:
문화재보수및관광자원화사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 84,084
48,942
35,142
군 196,199
114,198
82,001
401
시설비및부대비
735,423
398,280
337,143
국 455,140
235,140
220,000
도 84,084
48,942
35,142
군 196,199
114,198
82,001
01
시설비
730,053
395,463
334,590
○봉감모전오층석탑 정비
255,304
0
255,304
255,304,000원*1식
국 178,713
0
178,713
도 22,977
0
22,977
군 53,614
0
53,614
○영양서석지 도난감지시설 설치
79,286
0
79,286
79,286,000원*1식
국 39,643
0
39,643
도 11,893
0
11,893
군 27,750
0
27,750
03
시설부대비
5,370
2,817
2,553
○봉감모전오층석탑 정비
1,839
0
1,839
255,304,000원*0.72/100
국 1,287
0
1,287
도 165
0
165
군 387
0
387
○영양서석지 도난감지시설 설치
714
0
714
79,286,000원*0.90/100
국 357
0
357
도 107
0
107
군 250
0
250
도지정문화재보수사업
182,000
160,000
22,000
도 91,000
80,000
11,000
군 91,000
80,000
11,000
307
민간이전
22,000
0
22,000
도 11,000
0
11,000
군 11,000
0
11,000
02
민간경상보조
22,000
0
22,000
○현상변경 허용기준안 사업
22,000
0
22,000
11,000,000원*2식
도 11,000
0
11,000
군 11,000
0
11,000
문화재안내표지판설치사업
5,400
1,800
3,600
도 2,700
900
1,800
군 2,700
900
1,800
401
시설비및부대비
5,400
1,800
3,600
도 2,700
900
1,800
군 2,700
900
1,800
01
시설비
5,400
1,800
3,600
○문화재안내표지판보수정비
5,400
1,800
3,600
경정 1,800,000원*3식
도 2,700
900
1,800
군 2,700
900
1,800
부서:
문화관광과
정책:
문화유산보존관리
단위:
문화재보존관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
문화재보존관리
123,990
124,210
△220
국 24,759
24,759
0
도 3,180
3,180
0
군 96,051
96,271
△220
문화재관리
88,620
88,840
△220
202
여비
4,190
4,410
△220
01
국내여비
4,190
4,410
△220
○문화재관리업무추진(예산절감)
4,190
4,410
△220
경정 4,190,000원
체육산업육성
1,917,278
1,301,167
616,111
기 74,162
73,987
175
도 7,547
6,519
1,028
군 1,835,569
1,220,661
614,908
생활체육육성
1,718,398
1,100,487
617,911
기 74,162
73,987
175
도 7,547
6,519
1,028
군 1,636,689
1,019,981
616,708
협의회 생활체육진흥 사업지원
17,541
14,494
3,047
기 7,532
7,247
285
도 2,258
2,175
83
군 7,751
5,072
2,679
307
민간이전
17,541
14,494
3,047
기 7,532
7,247
285
도 2,258
2,175
83
군 7,751
5,072
2,679
02
민간경상보조
17,541
14,494
3,047
○어린이체능교실운영비
4,380
3,620
760
경정 4,380,000원*1교실
기 1,880
1,810
70
도 570
543
27
군 1,930
1,267
663
○청소년체능교실운영비
4,380
3,620
760
경정 4,380,000원*1교실
기 1,880
1,810
70
도 570
543
27
군 1,930
1,267
663
○장수체육대학운영비
4,380
3,620
760
경정 4,380,000원*1교실
기 1,880
1,810
70
도 570
543
27
군 1,930
1,267
663
○여성생활체육강좌운영비
4,401
3,634
767
경정 4,401,000원*1교실
기 1,892
1,817
75
도 548
546
2
군 1,961
1,271
690
체육시설물 관리
30,184
29,684
500
201
일반운영비
21,214
20,714
500
부서:
문화관광과
정책:
체육산업육성
단위:
생활체육육성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
02
공공운영비
18,914
18,414
500
○공공요금및제세
9,770
9,270
500
―전기사용료(영양빙상장가로등)
500
0
500
50,000원*10월
체육시설확충및보강
1,031,544
441,400
590,144
308
자치단체등이전
400,000
0
400,000
06
교육기관에대한보조금
400,000
0
400,000
○영양초등학교체육관건립지원(체육진흥기금지
원사업 자치단체부담분)
400,000
0
400,000
400,000,000원*1식
401
시설비및부대비
591,544
441,400
150,144
01
시설비
586,474
437,500
148,974
○영양게이트볼장 설치공사
135,974
0
135,974
―실시설계비
5,974
0
5,974
―시설비
130,000
0
130,000
○섬촌리 동네체육시설 보수공사
13,000
0
13,000
130,000,000원*4.595/100
130,000,000원*1식
13,000,000원*1식
03
시설부대비
5,070
3,900
1,170
○영양게이트볼장 설치공사
1,170
0
1,170
―일반부대비
1,170
0
1,170
130,000,000원*0.90/100
402
민간자본이전
40,000
0
40,000
01
민간자본보조
40,000
0
40,000
○일월면탁구장 설치
40,000
0
40,000
40,000,000원*1식
생활체육대회지원및운영
237,965
214,525
23,440
202
여비
10,640
11,200
△560
01
국내여비
10,640
11,200
△560
○문화체육업무추진(예산절감)
10,640
11,200
△560
경정 10,640,000원
307
민간이전
217,600
193,600
24,000
02
민간경상보조
217,600
193,600
24,000
○도민체전 참가경비
100,000
80,000
20,000
○자매결연기관(은평구청)유소년축구교류전 참
4,000
0
4,000
경정 100,000,000원*1회
4,000,000원*1회
생활체육협의회 운영비 지원
15,000
14,000
1,000
도 3,000
2,000
1,000
군 12,000
12,000
0
307
민간이전
15,000
14,000
1,000
도 3,000
2,000
1,000
군 12,000
12,000
0
02
민간경상보조
15,000
14,000
1,000
○생활체육협의회 운영지원
15,000
14,000
1,000
경정 3,750,000원*4회
도 3,000
2,000
1,000
부서:
문화관광과
정책:
체육산업육성
단위:
생활체육육성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 12,000
12,000
0
체육바우처시범사업
4,032
4,252
△220
기 2,016
2,126
△110
도 1,008
1,063
△55
군 1,008
1,063
△55
307
민간이전
4,032
4,252
△220
기 2,016
2,126
△110
도 1,008
1,063
△55
군 1,008
1,063
△55
02
민간경상보조
4,032
4,252
△220
○체육바우처시범사업
4,032
4,252
△220
경정 4,032,000원*1식
기 2,016
2,126
△110
도 1,008
1,063
△55
군 1,008
1,063
△55
문화체육시설운영
198,880
200,680
△1,800
문화체육시설관리
198,880
200,680
△1,800
206
재료비
22,438
24,238
△1,800
01
재료비
22,438
24,238
△1,800
○공설운동장본부석 오수정화처리시설
0
1,800
△1,800
―충전물관리제(전액감)
0
1,800
△1,800