세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 주민생활지원과 ~ 주민생활지원과
부서:
주민생활지원과
정책:
보훈관리 및 지원
단위:
호국지원사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
주민생활지원과
22,799,669
21,139,080
1,660,589
국 11,849,050
11,710,484
138,566
균 18,000
18,000
0
기 83,284
83,284
0
분 883,068
500,867
382,201
도 2,379,826
2,158,154
221,672
군 7,586,441
6,668,291
918,150
보훈관리 및 지원
684,042
107,692
576,350
분 298,902
0
298,902
도 23,800
1,800
22,000
군 361,340
105,892
255,448
호국지원사업
684,042
107,692
576,350
분 298,902
0
298,902
도 23,800
1,800
22,000
군 361,340
105,892
255,448
국가보훈대상자지원
13,350
10,500
2,850
301
일반보상금
10,350
7,500
2,850
01
사회보장적수혜금
3,600
0
3,600
○참전유공자 사망위로금
3,600
0
3,600
150,000원*24명
10
행사실비보상금
6,750
7,500
△750
○국립대전현충원지킴이봉사활동 여비보상(예산
절감)
1,350
1,500
△150
○국가보훈단체산업시찰 및 견학여비(예산절감)
5,400
6,000
△600
경정 90,000원*15명*1회
경정 90,000원*60명*1회
보훈행사지원
12,062
12,722
△660
201
일반운영비
6,562
7,222
△660
03
행사운영비
6,162
6,822
△660
○현충일행사
6,162
6,822
△660
―제물구입(예산절감)
2,620
3,000
△380
―참전자및유족보상품(예산절감)
1,680
1,960
△280
경정 2,620,000원*1식
경정 6,000원*280개
호국공원조성사업
502,160
0
502,160
분 298,902
0
298,902
군 203,258
0
203,258
401
시설비및부대비
502,160
0
502,160
분 298,902
0
298,902
군 203,258
0
203,258
01
시설비
500,000
0
500,000
○호국공원조성 부지매입비
200,000
0
200,000
○호국공원조성 시설비
300,000
0
300,000
200,000,000원*1식
300,000,000원*1식
분 298,902
0
298,902
군 1,098
0
1,098
03
시설부대비
2,160
0
2,160
○호국공원조성 시설부대비
2,160
0
2,160
300,000,000원*0.72/100
부서:
주민생활지원과
정책:
보훈관리 및 지원
단위:
호국지원사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
참전유공자명예수당지원
72,000
0
72,000
도 22,000
0
22,000
군 50,000
0
50,000
301
일반보상금
72,000
0
72,000
도 22,000
0
22,000
군 50,000
0
50,000
01
사회보장적수혜금
72,000
0
72,000
○참전유공자 명예수당
72,000
0
72,000
30,000원*300명*8월
도 22,000
0
22,000
군 50,000
0
50,000
고용촉진 및 안정
575,033
426,015
149,018
국 29,465
9,258
20,207
균 18,000
18,000
0
분 170,527
185,156
△14,629
도 47,243
24,252
22,991
군 309,798
189,349
120,449
공공근로사업
551,464
394,733
156,731
국 27,410
0
27,410
분 170,527
185,156
△14,629
도 46,088
22,740
23,348
군 307,439
186,837
120,602
공공근로사업(보조)
440,974
393,893
47,081
분 170,527
185,156
△14,629
도 46,088
22,740
23,348
군 224,359
185,997
38,362
101
인건비
437,974
390,893
47,081
분 169,399
184,028
△14,629
도 45,773
22,000
23,773
군 222,802
184,865
37,937
10
기간제근로자등보수
437,974
390,893
47,081
○공공근로사업
437,974
390,893
47,081
―인부임
295,680
274,560
21,120
경정 32,000원*42명*55일*4단계
분 129,283
129,283
0
도 30,832
15,400
15,432
군 135,565
129,877
5,688
―부대경비
27,720
25,740
1,980
경정 3,000원*42명*55일*4단계
분 12,043
12,043
0
도 2,911
1,600
1,311
군 12,766
12,097
669
―주휴수당
59,136
54,912
4,224
경정 32,000원*42명*11일*4단계
분 25,899
25,899
0
도 6,210
3,000
3,210
군 27,027
26,013
1,014
―4대보험(부기경정)
55,438
0
55,438
55,438,000원*1식
분 2,174
0
2,174
도 5,820
0
5,820
군 47,444
0
47,444
―국민연금(부기경정)
0
14,827
△14,827
부서:
주민생활지원과
정책:
고용촉진 및 안정
단위:
공공근로사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
분 0
6,978
△6,978
도 0
840
△840
군 0
7,009
△7,009
―건강보험(부기경정)
0
5,579
△5,579
분 0
2,634
△2,634
도 0
300
△300
군 0
2,645
△2,645
―산재보험(부기경정)
0
10,657
△10,657
분 0
5,017
△5,017
도 0
600
△600
군 0
5,040
△5,040
―고용보험(부기경정)
0
4,618
△4,618
분 0
2,174
△2,174
도 0
260
△260
군 0
2,184
△2,184
206
재료비
3,000
3,000
0
분 1,128
1,128
0
도 315
740
△425
군 1,557
1,132
425
01
재료비
3,000
3,000
0
○공공근로사업 도구구입
3,000
3,000
0
경정 3,000,000원*1식
분 1,128
1,128
0
도 315
740
△425
군 1,557
1,132
425
행정인턴지원사업
109,650
0
109,650
국 27,410
0
27,410
군 82,240
0
82,240
101
인건비
109,650
0
109,650
국 27,410
0
27,410
군 82,240
0
82,240
10
기간제근로자등보수
109,650
0
109,650
○행정인턴 인부임
109,650
0
109,650
―인부임
81,320
0
81,320
38,000원*10명*214일
국 20,330
0
20,330
군 60,990
0
60,990
―주휴수당
16,340
0
16,340
38,000원*10명*43일
국 4,080
0
4,080
군 12,260
0
12,260
―연차수당
3,800
0
3,800
38,000원*10명*10일
국 950
0
950
군 2,850
0
2,850
―4대보험료
8,190
0
8,190
8,190,000원*1식
국 2,050
0
2,050
군 6,140
0
6,140
고용촉진훈련
23,569
31,282
△7,713
국 2,055
9,258
△7,203
균 18,000
18,000
0
부서:
주민생활지원과
정책:
고용촉진 및 안정
단위:
고용촉진훈련
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 1,155
1,512
△357
군 2,359
2,512
△153
농어민지역실업자직업훈련
2,569
5,156
△2,587
국 2,055
5,156
△3,101
도 155
0
155
군 359
0
359
301
일반보상금
2,569
5,156
△2,587
국 2,055
5,156
△3,101
도 155
0
155
군 359
0
359
01
사회보장적수혜금
2,569
5,156
△2,587
○고용촉진훈련비
2,569
5,156
△2,587
경정 2,569,000원*1명
국 2,055
5,156
△3,101
도 155
0
155
군 359
0
359
지역실업자직업훈련
0
5,126
△5,126
국 0
4,102
△4,102
도 0
512
△512
군 0
512
△512
301
일반보상금
0
5,126
△5,126
국 0
4,102
△4,102
도 0
512
△512
군 0
512
△512
01
사회보장적수혜금
0
5,126
△5,126
○고용촉진훈련비(전액감)
0
5,126
△5,126
국 0
4,102
△4,102
도 0
512
△512
군 0
512
△512
저소득층생활안정지원
6,536,178
6,503,738
32,440
국 5,018,867
4,992,435
26,432
기 81,684
81,684
0
도 468,517
465,874
2,643
군 967,110
963,745
3,365
저소득층 기초생활보장
6,536,178
6,503,738
32,440
국 5,018,867
4,992,435
26,432
기 81,684
81,684
0
도 468,517
465,874
2,643
군 967,110
963,745
3,365
긴급복지
57,140
43,714
13,426
국 45,712
34,971
10,741
도 4,571
3,497
1,074
군 6,857
5,246
1,611
301
일반보상금
57,140
43,714
13,426
국 45,712
34,971
10,741
도 4,571
3,497
1,074
군 6,857
5,246
1,611
01
사회보장적수혜금
57,140
43,714
13,426
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층생활안정지원
단위:
저소득층 기초생활보장
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○긴급복지지원비
57,140
43,714
13,426
경정 1,632,571원*35명
국 45,712
34,971
10,741
도 4,571
3,497
1,074
군 6,857
5,246
1,611
차상위계층양곡할인지원
22,408
2,794
19,614
국 17,926
2,235
15,691
도 1,793
224
1,569
군 2,689
335
2,354
301
일반보상금
22,408
2,794
19,614
국 17,926
2,235
15,691
도 1,793
224
1,569
군 2,689
335
2,354
01
사회보장적수혜금
22,408
2,794
19,614
○차상위계층양곡할인지원
22,408
2,794
19,614
경정 1,867,333원*12월
국 17,926
2,235
15,691
도 1,793
224
1,569
군 2,689
335
2,354
생활안정지원
10,440
11,040
△600
201
일반운영비
2,460
2,640
△180
01
사무관리비
2,460
2,640
△180
○급량비
1,620
1,800
△180
―기초생활보장 업무추진(예산절감)
1,620
1,800
△180
경정 5,000원*4명*81일
202
여비
7,980
8,400
△420
01
국내여비
7,980
8,400
△420
○기초생활보장 업무추진(예산절감)
7,980
8,400
△420
경정 7,980,000원
재무활동
553,198
422,363
130,835
보전지출
130,835
0
130,835
보전지출
130,835
0
130,835
802
반환금기타
130,835
0
130,835
01
국고보조금반환금
119,756
0
119,756
○자활근로사업비
62,936
0
62,936
○자활장려금
4,459
0
4,459
○가사방문도우미사업
25,402
0
25,402
○차상위계층양곡지원
181
0
181
○저소득층에너지보조금지원
26,778
0
26,778
02
시ㆍ도비보조금반환금
11,079
0
11,079
○자활근로사업비
3,148
0
3,148
○자활장려금
446
0
446
○가사방문도우미사업
2,474
0
2,474
○기술교육이수자 취업장려금 지원
300
0
300
부서:
주민생활지원과
정책:
재무활동
단위:
보전지출
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○집수리사업단 운영지원
1,800
0
1,800
○차상위계층양곡할인지원
19
0
19
○저소득층에너지보조금지원
2,352
0
2,352
○저소득층 월동생계비
540
0
540
사회복지종합지원관리
154,650
134,671
19,979
국 34,960
16,161
18,799
도 3,172
2,212
960
군 116,518
116,298
220
지역사회복지
139,022
118,081
20,941
국 34,960
16,161
18,799
도 3,172
2,212
960
군 100,890
99,708
1,182
지역복지서비스투자사업
42,200
20,201
21,999
국 34,960
16,161
18,799
도 2,172
1,212
960
군 5,068
2,828
2,240
101
인건비
6,000
0
6,000
국 6,000
0
6,000
10
기간제근로자등보수
6,000
0
6,000
○사회서비스 일자리 청년인턴 인건비
6,000
0
6,000
1,000,000원*1명*6월
국 6,000
0
6,000
307
민간이전
36,200
20,201
15,999
국 28,960
16,161
12,799
도 2,172
1,212
960
군 5,068
2,828
2,240
05
민간위탁금
36,200
20,201
15,999
○지역복지서비스투자사업
36,200
20,201
15,999
경정 36,200,000원*1식
국 28,960
16,161
12,799
도 2,172
1,212
960
군 5,068
2,828
2,240
지역사회복지지원
28,822
29,880
△1,058
201
일반운영비
10,920
11,320
△400
01
사무관리비
10,920
11,320
△400
○일반수용비
1,600
2,000
△400
―연차별 지역사회복지계획 및 평가서 제작(
예산절감)
800
1,000
△200
―주민생활서비스 안내서 제작(예산절감)
800
1,000
△200
경정 20,000원*40부*1회
경정 10,000원*80부*1회
202
여비
12,502
13,160
△658
01
국내여비
12,502
13,160
△658
○주민생활지원 업무추진(예산절감)
12,502
13,160
△658
경정 12,502,000원
통합조사관리
15,628
16,590
△962
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지종합지원관리
단위:
통합조사관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
복지대상자조사
15,628
16,590
△962
201
일반운영비
3,050
3,350
△300
01
사무관리비
3,050
3,350
△300
○일반수용비
1,430
1,550
△120
―복지대상자 조사 서식 제작(예산절감)
1,080
1,200
△120
○급량비
1,620
1,800
△180
―통합조사 업무추진(예산절감)
1,620
1,800
△180
경정 1,080,000원
경정 5,000원*4명*81일
202
여비
12,578
13,240
△662
01
국내여비
12,578
13,240
△662
○통합조사 업무추진(예산절감)
8,778
9,240
△462
○복지대상자 방문조사 추진(예산절감)
3,800
4,000
△200
경정 8,778,000원
경정 3,800,000원
주민서비스강화
151,098
151,783
△685
국 16,041
16,041
0
도 14,020
14,020
0
군 121,037
121,722
△685
자원봉사활동강화
151,098
151,783
△685
국 16,041
16,041
0
도 14,020
14,020
0
군 121,037
121,722
△685
자원봉사활동지원
42,016
42,701
△685
201
일반운영비
496
551
△55
02
공공운영비
496
551
△55
○시설장비유지비
496
551
△55
―예산절감
△55
0
△55
301
일반보상금
6,020
6,650
△630
10
행사실비보상금
6,020
6,650
△630
○자원봉사자교육 참가 및 견학 여비보상(예산
절감)
2,240
2,450
△210
○자원봉사자경진대회참석자 여비보상(예산절감
)
3,780
4,200
△420
경정 70,000원*32명*1회
경정 70,000원*54명*1회
노인복지증진
10,719,955
10,422,468
297,487
국 5,678,824
5,669,512
9,312
분 330,039
232,111
97,928
도 1,303,780
1,144,478
159,302
군 3,407,312
3,376,367
30,945
취약계층노인보호
5,393,288
5,537,545
△144,257
국 4,740,532
4,832,900
△92,368
분 16,683
16,683
0
도 128,353
137,267
△8,914
군 507,720
550,695
△42,975
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지증진
단위:
취약계층노인보호
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
기초노령연금
5,113,618
5,278,835
△165,217
국 4,601,716
4,700,412
△98,696
도 102,260
115,565
△13,305
군 409,642
462,858
△53,216
301
일반보상금
5,113,018
5,278,235
△165,217
국 4,601,716
4,700,412
△98,696
도 102,260
115,565
△13,305
군 409,042
462,258
△53,216
01
사회보장적수혜금
5,113,018
5,278,235
△165,217
○기초노령연금
5,113,018
5,278,235
△165,217
경정 426,084,830원*12월
국 4,601,716
4,700,412
△98,696
도 102,260
115,565
△13,305
군 409,042
462,258
△53,216
독거노인도우미파견사업
109,580
100,620
8,960
국 82,240
75,912
6,328
도 10,280
9,489
791
군 17,060
15,219
1,841
101
인건비
106,704
98,745
7,959
국 81,618
75,252
6,366
도 10,203
9,407
796
군 14,883
14,086
797
10
기간제근로자등보수
106,704
98,745
7,959
○독거노인생활지도사급여(부기경정)
0
78,369
△78,369
―인부임
0
72,000
△72,000
국 0
57,600
△57,600
도 0
7,200
△7,200
군 0
7,200
△7,200
―4대보험
0
6,369
△6,369
국 0
5,096
△5,096
도 0
637
△637
군 0
636
△636
○노인돌보미급여(부기경정)
86,328
0
86,328
―인부임
79,200
0
79,200
600,000원*11명*12월
국 63,360
0
63,360
도 7,920
0
7,920
군 7,920
0
7,920
―4대보험
7,128
0
7,128
79,200,000원*9/100
국 5,702
0
5,702
도 713
0
713
군 713
0
713
201
일반운영비
776
825
△49
국 622
660
△38
도 77
82
△5
군 77
83
△6
01
사무관리비
776
825
△49
○독거노인도우미사업 소모품 구입
776
825
△49
경정 155,200원*5종
국 622
660
△38
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지증진
단위:
취약계층노인보호
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 77
82
△5
군 77
83
△6
301
일반보상금
2,100
1,050
1,050
10
행사실비보상금
2,100
1,050
1,050
○독거노인도우미파견사업 종사자 교육참석 여
비보상
2,100
1,050
1,050
경정 105,000원*20회
독거노인주거환경개선사업
9,000
0
9,000
도 2,700
0
2,700
군 6,300
0
6,300
401
시설비및부대비
9,000
0
9,000
도 2,700
0
2,700
군 6,300
0
6,300
01
시설비
9,000
0
9,000
○독거노인주거환경개선사업
9,000
0
9,000
1,000,000원*9개소
도 2,700
0
2,700
군 6,300
0
6,300
노인교실운영
8,000
5,000
3,000
도 1,800
900
900
군 6,200
4,100
2,100
307
민간이전
8,000
5,000
3,000
도 1,800
900
900
군 6,200
4,100
2,100
02
민간경상보조
8,000
5,000
3,000
○청기장수대학
3,000
0
3,000
3,000,000원*1개소
도 900
0
900
군 2,100
0
2,100
○노인교실운영(부기경정)
0
5,000
△5,000
도 0
900
△900
군 0
4,100
△4,100
○대한노인회영양군지회(부기경정)
5,000
0
5,000
5,000,000원*1개소
도 900
0
900
군 4,100
0
4,100
영양군립요양원지원
57,930
48,890
9,040
도 20,448
20,736
△288
군 37,482
28,154
9,328
노인복지시설입소자지원
41,280
42,240
△960
도 20,448
20,736
△288
군 20,832
21,504
△672
307
민간이전
41,280
42,240
△960
도 20,448
20,736
△288
군 20,832
21,504
△672
05
민간위탁금
41,280
42,240
△960
○노인복지시설입소자 춘계부식 및 김장비(전액
감)
0
960
△960
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지증진
단위:
영양군립요양원지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 0
288
△288
군 0
672
△672
영양군립요양원운영
16,650
6,650
10,000
307
민간이전
13,000
3,000
10,000
05
민간위탁금
13,000
3,000
10,000
○영양군립요양원 시설보수공사
10,000
0
10,000
10,000,000원*1식
노인시설지원
4,516,063
4,336,063
180,000
국 694,347
654,347
40,000
분 313,356
215,428
97,928
도 1,077,296
927,296
150,000
군 2,431,064
2,538,992
△107,928
노인복지시설기능보강사업
1,388,694
1,308,694
80,000
국 694,347
654,347
40,000
도 347,173
327,173
20,000
군 347,174
327,174
20,000
402
민간자본이전
1,388,694
1,308,694
80,000
국 694,347
654,347
40,000
도 347,173
327,173
20,000
군 347,174
327,174
20,000
01
민간자본보조
1,388,694
1,308,694
80,000
○(가)영양재가노인복지센터 장비보강
80,000
0
80,000
80,000,000원*1식
국 40,000
0
40,000
도 20,000
0
20,000
군 20,000
0
20,000
경로당신축
592,166
492,166
100,000
402
민간자본이전
380,000
280,000
100,000
01
민간자본보조
380,000
280,000
100,000
○입암면 대천리 산막골
50,000
0
50,000
○영양읍 감천리 진막골
50,000
0
50,000
50,000,000원*1식
50,000,000원*1식
재가노인복지시설운영
690,000
690,000
0
분 244,628
146,700
97,928
군 445,372
543,300
△97,928
301
일반보상금
690,000
690,000
0
분 244,628
146,700
97,928
군 445,372
543,300
△97,928
01
사회보장적수혜금
690,000
690,000
0
○재가노인복지시설운영
690,000
690,000
0
경정 690,000,000원*1식
분 244,628
146,700
97,928
군 445,372
543,300
△97,928
입소노인복지시설운영
1,386,775
1,386,775
0
도 684,710
554,710
130,000
군 702,065
832,065
△130,000
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지증진
단위:
노인시설지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
301
일반보상금
1,386,775
1,386,775
0
도 684,710
554,710
130,000
군 702,065
832,065
△130,000
01
사회보장적수혜금
1,386,775
1,386,775
0
○입소노인복지시설운영(도분권374,099천원)
1,386,775
1,386,775
0
경정 1,386,775,000원*1식
도 684,710
554,710
130,000
군 702,065
832,065
△130,000
노후생활보장
752,674
499,970
252,704
국 243,945
182,265
61,680
도 77,683
59,179
18,504
군 431,046
258,526
172,520
노인일자리사업
487,890
364,530
123,360
국 243,945
182,265
61,680
도 73,183
54,679
18,504
군 170,762
127,586
43,176
101
인건비
24,300
8,040
16,260
국 12,150
4,020
8,130
도 3,645
1,206
2,439
군 8,505
2,814
5,691
10
기간제근로자등보수
24,300
8,040
16,260
○노인일자리사업 전담인력
24,300
8,040
16,260
경정 900,000원*3명*9월
국 12,150
4,020
8,130
도 3,645
1,206
2,439
군 8,505
2,814
5,691
401
시설비및부대비
463,590
356,490
107,100
국 231,795
178,245
53,550
도 69,538
53,473
16,065
군 162,257
124,772
37,485
01
시설비
428,400
326,200
102,200
○노인일자리사업
428,400
326,200
102,200
경정 200,000원*306명*7월
국 214,200
163,100
51,100
도 64,260
48,930
15,330
군 149,940
114,170
35,770
03
시설부대비
35,190
30,290
4,900
○노인일자리사업추진부대비
35,190
30,290
4,900
경정 35,190,000원*1식
국 17,595
15,145
2,450
도 5,278
4,543
735
군 12,317
10,602
1,715
노인행사지원
107,784
105,440
2,344
201
일반운영비
5,360
5,540
△180
01
사무관리비
2,620
2,800
△180
○급량비
1,620
1,800
△180
―노인복지 업무추진(예산절감)
1,620
1,800
△180
경정 1,620,000원
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지증진
단위:
노후생활보장
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
202
여비
9,044
9,520
△476
01
국내여비
9,044
9,520
△476
○노인복지 업무추진(예산절감)
9,044
9,520
△476
경정 9,044,000원
402
민간자본이전
3,000
0
3,000
01
민간자본보조
3,000
0
3,000
○대한노인회영양군지회 복사기 구입
3,000
0
3,000
3,000,000원*1식
저소득층건강관리
0
15,000
△15,000
307
민간이전
0
15,000
△15,000
01
의료및구료비
0
15,000
△15,000
○저소득층 취약노령 계층 지원(전액감)
0
15,000
△15,000
지역적합형 노인일자리사업
15,000
15,000
0
도 4,500
4,500
0
군 10,500
10,500
0
401
시설비및부대비
15,000
15,000
0
도 4,500
4,500
0
군 10,500
10,500
0
01
시설비
13,800
12,600
1,200
○지역적합형 노인일자리사업
13,800
12,600
1,200
경정 1,380,000원*10명
도 4,140
3,780
360
군 9,660
8,820
840
03
시설부대비
1,200
2,400
△1,200
○지역적합형 노인일자리사업 추진부대비
1,200
2,400
△1,200
경정 1,200,000원*1식
도 360
720
△360
군 840
1,680
△840
특수시책노인일자리사업
142,000
0
142,000
401
시설비및부대비
142,000
0
142,000
01
시설비
120,000
0
120,000
○특수시책노인일자리사업
120,000
0
120,000
200,000원*200명*3월
03
시설부대비
22,000
0
22,000
○특수시책노인일자리사업 추진부대비
22,000
0
22,000
22,000,000원*1식
재무활동(주민생활지원과)
84,577
30,000
54,577
보전지출
54,577
0
54,577
보전지출
54,577
0
54,577
802
반환금기타
54,577
0
54,577
01
국고보조금반환금
45,894
0
45,894
○기초노령연금
42,369
0
42,369
부서:
주민생활지원과
정책:
재무활동(주민생활지원과)
단위:
보전지출
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○독거노인생활관리사파견사업
2,079
0
2,079
○노인시설입소이용료지원
1,428
0
1,428
○노인일자리사업전담인력
18
0
18
02
시ㆍ도비보조금반환금
8,683
0
8,683
○기초노령연금
941
0
941
○노인교통비
3,488
0
3,488
○독거노인생활관리사파견사업
260
0
260
○노인복지시설종사자수당
3,780
0
3,780
○시설보호노인효도관광
18
0
18
○노인복지시설입소자 춘계부식 및 김장비
6
0
6
○노인시설입소이용료지원
184
0
184
○노인일자리사업전담인력
6
0
6
취약계층 복지증진
1,746,158
1,593,143
153,015
국 610,382
557,374
53,008
분 83,600
83,600
0
도 351,221
340,087
11,134
군 700,955
612,082
88,873
장애인생활안정지원
685,926
680,503
5,423
국 470,648
468,826
1,822
도 107,639
105,838
1,801
군 107,639
105,839
1,800
장애인복지일자리지원
7,570
4,542
3,028
국 3,785
2,271
1,514
도 1,892
1,135
757
군 1,893
1,136
757
101
인건비
7,570
4,542
3,028
국 3,785
2,271
1,514
도 1,892
1,135
757
군 1,893
1,136
757
10
기간제근로자등보수
7,570
4,542
3,028
○장애인복지일자리
7,570
4,542
3,028
경정 7,570,000원*1식
국 3,785
2,271
1,514
도 1,892
1,135
757
군 1,893
1,136
757
장애인사회활동지원
59,177
63,622
△4,445
국 41,423
44,536
△3,113
도 8,877
9,543
△666
군 8,877
9,543
△666
307
민간이전
59,177
63,622
△4,445
국 41,423
44,536
△3,113
도 8,877
9,543
△666
군 8,877
9,543
△666
05
민간위탁금
59,177
63,622
△4,445
○장애인사회활동지원(바우처)
59,177
63,622
△4,445
경정 59,177,000원*1식
국 41,423
44,536
△3,113
부서:
주민생활지원과
정책:
취약계층 복지증진
단위:
장애인생활안정지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 8,877
9,543
△666
군 8,877
9,543
△666
장애인 주민자치센터 도우미 사업
29,070
22,230
6,840
국 14,535
11,114
3,421
도 7,268
5,558
1,710
군 7,267
5,558
1,709
101
인건비
29,070
22,230
6,840
국 14,535
11,114
3,421
도 7,268
5,558
1,710
군 7,267
5,558
1,709
10
기간제근로자등보수
29,070
22,230
6,840
○장애인주민센터도우미
29,070
22,230
6,840
경정 29,070,000원*1식
국 14,535
11,114
3,421
도 7,268
5,558
1,710
군 7,267
5,558
1,709
지역주민복지강화
249,853
172,043
77,810
복지업무지원
35,750
37,650
△1,900
202
여비
11,550
12,250
△700
01
국내여비
11,550
12,250
△700
○사회복지업무추진(예산절감)
11,550
12,250
△700
경정 70,000원*5명*33회
203
업무추진비
1,800
3,000
△1,200
03
시책추진업무추진비
1,800
3,000
△1,200
○사회복지업무추진비(예산절감)
1,800
3,000
△1,200
복지시설유지관리
185,811
106,101
79,710
201
일반운영비
150,348
85,638
64,710
01
사무관리비
37,010
8,300
28,710
○일반수용비
12,300
8,300
4,000
―종합복지회관 유리창 청소
4,000
0
4,000
○운영수당
33,010
8,300
24,710
―종합복지회관 일숙직비
10,710
0
10,710
ㆍ숙직비
8,250
0
8,250
ㆍ일직비
2,460
0
2,460
―종합복지회관 청소용역
14,000
0
14,000
2,000,000원*2회
30,000원*1명*275일
30,000원*1명*82일
1,400,000원*10월
02
공공운영비
113,338
77,338
36,000
○공공요금및제세
73,902
37,902
36,000
―종합복지회관 전기요금
48,000
12,000
36,000
경정 4,000,000원*12월
401
시설비및부대비
15,000
0
15,000
01
시설비
15,000
0
15,000
부서:
주민생활지원과
정책:
취약계층 복지증진
단위:
지역주민복지강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○종합복지회관 2층난간 안전시설 보강공사
15,000
0
15,000
15,000,000원*1식
아동복지증진
605,753
535,971
69,782
국 122,934
71,748
51,186
분 58,600
58,600
0
도 190,022
180,689
9,333
군 234,197
224,934
9,263
어린이 행사 지원
25,570
25,640
△70
201
일반운영비
2,630
2,700
△70
01
사무관리비
2,630
2,700
△70
○모범어린이 표창패 제작(예산절감)
630
700
△70
경정 70,000원*9개
결식아동 급식 한시적 지원
10,800
0
10,800
국 10,800
0
10,800
307
민간이전
10,800
0
10,800
국 10,800
0
10,800
01
의료및구료비
10,800
0
10,800
○결식아동 급식 한시적 지원
10,800
0
10,800
10,800,000원*1식
국 10,800
0
10,800
지역아동센터운영
79,200
74,448
4,752
국 39,600
37,224
2,376
도 19,800
18,612
1,188
군 19,800
18,612
1,188
307
민간이전
79,200
74,448
4,752
국 39,600
37,224
2,376
도 19,800
18,612
1,188
군 19,800
18,612
1,188
02
민간경상보조
79,200
74,448
4,752
○지역아동센터운영비지원
79,200
74,448
4,752
경정 2,200,000원*3개소*12월
국 39,600
37,224
2,376
도 19,800
18,612
1,188
군 19,800
18,612
1,188
아이돌보미 지원
54,300
0
54,300
국 38,010
0
38,010
도 8,145
0
8,145
군 8,145
0
8,145
307
민간이전
54,300
0
54,300
국 38,010
0
38,010
도 8,145
0
8,145
군 8,145
0
8,145
02
민간경상보조
54,300
0
54,300
○아이돌보미지원
54,300
0
54,300
54,300,000원*1식
국 38,010
0
38,010
도 8,145
0
8,145
부서:
주민생활지원과
정책:
취약계층 복지증진
단위:
아동복지증진
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
군 8,145
0
8,145
재무활동
147,935
0
147,935
보전지출
147,935
0
147,935
보전지출
147,935
0
147,935
802
반환금기타
147,935
0
147,935
01
국고보조금반환금
121,485
0
121,485
○장애수당지원
116,369
0
116,369
○장애아동부양수당 지원
1,356
0
1,356
○장애인의료비 지원
1,247
0
1,247
○장애인자녀 학비지원
531
0
531
○장애인 재활보조기구 교부
806
0
806
○장애인복지일자리 지원
355
0
355
○장애인 주민자치센터 도우미 사업
821
0
821
02
시ㆍ도비보조금반환금
26,450
0
26,450
○장애수당지원
24,933
0
24,933
○장애아동부양수당 지원
291
0
291
○장애인의료비 지원
366
0
366
○장애인자녀 학비지원
66
0
66
○장애인 재활보조기구 교부
101
0
101
○장애인복지일자리지원
177
0
177
○장애인 주민자치센터 도우미 사업
410
0
410
○장애인 편의시설 전수조사
26
0
26
○장애인복지시설종사자수당
80
0
80
청소년 복지증진
30,302
30,522
△220
기 1,500
1,500
0
도 1,000
1,000
0
군 27,802
28,022
△220
청소년보호육성
30,302
30,522
△220
기 1,500
1,500
0
도 1,000
1,000
0
군 27,802
28,022
△220
청소년보호지도
9,292
9,512
△220
201
일반운영비
4,122
4,242
△120
01
사무관리비
3,342
3,462
△120
○일반수용비
2,042
2,162
△120
―청소년 보호활동 홍보물 제작(예산절감)
1,080
1,200
△120
경정 1,080,000원
301
일반보상금
5,170
5,270
△100
10
행사실비보상금
4,170
4,270
△100
○청소년지도위원 연수 참석자 여비보상(예산절
감)
1,000
1,050
△50
경정 1,000,000원*1식
부서:
주민생활지원과
정책:
청소년 복지증진
단위:
청소년보호육성
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○청소년성교육참석자 간식제공(예산절감)
950
1,000
△50
경정 2,000원*475명
보육및여성복지증진
1,310,936
1,282,436
28,500
국 460,511
449,703
10,808
기 100
100
0
도 167,073
164,431
2,642
군 683,252
668,202
15,050
보육가족지원
1,045,897
1,026,281
19,616
국 428,886
418,078
10,808
도 138,052
135,410
2,642
군 478,959
472,793
6,166
보육시설 종사자 인건비
489,920
472,304
17,616
국 244,960
236,152
8,808
도 73,488
70,846
2,642
군 171,472
165,306
6,166
307
민간이전
489,920
472,304
17,616
국 244,960
236,152
8,808
도 73,488
70,846
2,642
군 171,472
165,306
6,166
05
민간위탁금
489,920
472,304
17,616
○보육시설종사자 인건비
489,920
472,304
17,616
경정 122,480,000원*4개소
국 244,960
236,152
8,808
도 73,488
70,846
2,642
군 171,472
165,306
6,166
군립어린이집 운영지원(자체)
141,560
141,560
0
401
시설비및부대비
80,000
90,000
△10,000
01
시설비
80,000
90,000
△10,000
○군립수비어린이집 놀이기구 설치(과목경정)
0
10,000
△10,000
402
민간자본이전
10,000
0
10,000
01
민간자본보조
10,000
0
10,000
○군립수비어린이집 놀이기구 설치(과목경정)
10,000
0
10,000
10,000,000원*1식
보육전자바우처사업 추진 사업
2,000
0
2,000
국 2,000
0
2,000
201
일반운영비
630
0
630
국 630
0
630
01
사무관리비
630
0
630
○일반수용비
330
0
330
―보육전자바우처사업 홍보현수막제작
330
0
330
66,000원*5개
국 330
0
330
○급량비
300
0
300
―보육전자바우처사업추진
300
0
300
5,000원*10명*6회
국 300
0
300
부서:
주민생활지원과
정책:
보육및여성복지증진
단위:
보육가족지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
202
여비
980
0
980
국 980
0
980
01
국내여비
980
0
980
○보육전자바우처사업추진
980
0
980
70,000원*7명*2회
국 980
0
980
301
일반보상금
390
0
390
국 390
0
390
10
행사실비보상금
390
0
390
○보육전자바우처사업 연찬회 참석자 급식제공
390
0
390
5,000원*13명*6회
국 390
0
390
여성복지지원
265,039
256,155
8,884
국 31,625
31,625
0
기 100
100
0
도 29,021
29,021
0
군 204,293
195,409
8,884
여성자원봉사활동지원
13,435
13,780
△345
201
일반운영비
2,980
3,080
△100
01
사무관리비
2,980
3,080
△100
○운영수당
1,350
1,450
△100
―자원봉사자교육 강사수당(예산절감)
900
1,000
△100
경정 900,000원*1식
301
일반보상금
6,455
6,700
△245
10
행사실비보상금
6,455
6,700
△245
○자원봉사자수련회 참석자 여비보상(예산절감)
2,205
2,450
△245
경정 2,205,000원*1식
양성평등실천
14,549
15,325
△776
201
일반운영비
3,159
3,325
△166
01
사무관리비
3,159
3,325
△166
○급량비
2,559
2,725
△166
―여성정책업무추진(예산절감)
2,559
2,725
△166
경정 2,559,000원
202
여비
10,640
11,200
△560
01
국내여비
10,640
11,200
△560
○여성정책업무추진(예산절감)
10,640
11,200
△560
경정 10,640,000원
405
자산취득비
450
500
△50
01
자산및물품취득비
450
500
△50
○카메라 구입(예산절감)
450
500
△50
경정 450,000원*1대
결혼이민자가족지원
27,600
27,400
200
301
일반보상금
6,600
9,400
△2,800
10
행사실비보상금
6,600
9,400
△2,800
부서:
주민생활지원과
정책:
보육및여성복지증진
단위:
여성복지지원
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○다문화가정 국내탐방 여비보상(예산절감)
2,800
5,600
△2,800
경정 2,800,000원*1식
307
민간이전
21,000
18,000
3,000
02
민간경상보조
21,000
18,000
3,000
○다문화가정 한마음대회
3,000
0
3,000
3,000,000원*1회
여성취미활동지원
40,826
41,190
△364
206
재료비
2,850
3,000
△150
01
재료비
2,850
3,000
△150
○여성취미클럽작품전시회출품용 재료구입(예산
절감)
2,850
3,000
△150
경정 2,850,000원*1식
301
일반보상금
4,066
4,280
△214
10
행사실비보상금
4,066
4,280
△214
○부부배드민턴대회 참석자 여비보상(예산절감)
1,466
1,680
△214
경정 1,466,000원*1식
여성단체능력배양
32,110
21,610
10,500
301
일반보상금
23,590
13,090
10,500
10
행사실비보상금
23,590
13,090
10,500
○정부인 장계향선생 아카데미 참석자 여비보상
10,500
0
10,500
70,000원*15명*10회
여성문화센터 운영
9,690
10,021
△331
201
일반운영비
7,890
8,221
△331
02
공공운영비
6,290
6,621
△331
○공공요금및제세
1,791
2,122
△331
―여성문화센터관리 운영비
1,791
2,122
△331
ㆍ예산절감
△331
0
△331
재무활동
67,541
0
67,541
보전지출
67,541
0
67,541
보전지출
67,541
0
67,541
802
반환금기타
67,541
0
67,541
01
국고보조금반환금
38,488
0
38,488
○아동복지사업
38,488
0
38,488
02
시ㆍ도비보조금반환금
29,053
0
29,053
○아동복지사업
29,053
0
29,053
행정운영경비(주민생활지원과)
38,066
34,249
3,817
인력운영비
25,066
21,249
3,817
인력운영비
25,066
21,249
3,817
101
인건비
20,866
17,049
3,817
09
무기계약근로자보수
20,866
17,049
3,817
○종합복지회관 기계실 관리및 운영
3,817
0
3,817
부서:
주민생활지원과
정책:
행정운영경비(주민생활지원과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
―시간외근무수당
3,817
0
3,817
5,436원*1.5*1명*4시간*117일