세 입 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계
장:
200 세외수입
관:
220 임시적세외수입
항:
222 잉여금
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
총 계
208,200,000
188,400,000
19,800,000
200 세외수입
28,830,761
21,541,170
7,289,591
220 임시적세외수입
24,981,123
17,691,532
7,289,591
222 잉여금
16,943,863
12,188,202
4,755,661
222-01 순세계잉여금
16,943,863
12,188,202
4,755,661
[ 일반회계 ]
14,744,591
10,000,000
4,744,591
< 재무과 >
14,744,591
10,000,000
4,744,591
○순세계잉여금
14,744,591
10,000,000
4,744,591
○[특별교부세:일반하천개보수 500백만원(장수포천오기제)]
0
0
0
[ 수질개선특별회계 ]
25,000
13,930
11,070
< 환경보전과 >
25,000
13,930
11,070
○순세계잉여금
25,000
13,930
11,070
경정 14,744,591,000원
경정 25,000,000원
223 이월금
445,000
0
445,000
223-01 국고보조금사용잔액
356,000
0
356,000
[ 일반회계 ]
356,000
0
356,000
< 재무과 >
356,000
0
356,000
○국고보조금사용잔액등
356,000
0
356,000
356,000,000원
223-02 시·도비보조금사용잔액
89,000
0
89,000
[ 일반회계 ]
89,000
0
89,000
< 재무과 >
89,000
0
89,000
○도비보조금사용잔액등
89,000
0
89,000
89,000,000원
224 전입금
7,069,010
4,980,080
2,088,930
224-03 기타회계전입금
7,069,010
4,980,080
2,088,930
[ 일반회계 ]
1,890,000
1,496,000
394,000
< 재무과 >
1,890,000
1,496,000
394,000
○수질개선특별회계전입금
394,000
0
394,000
―환경기초시설운영비
2,000
0
2,000
―댐상류설치사업
369,000
0
369,000
―영양하수관거설치사업
23,000
0
23,000
[ 상수도사업특별회계 ]
1,887,150
1,586,150
301,000
< 환경보전과 >
1,887,150
1,586,150
301,000
○일반회계전입금
1,787,150
1,486,150
301,000
[ 수질개선특별회계 ]
196,930
0
196,930
< 환경보전과 >
196,930
0
196,930
2,000,000원
369,000,000원
23,000,000원
경정 1,787,150,000원
장:
200 세외수입
관:
220 임시적세외수입
항:
224 전입금
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
○일반회계전입금
196,930
0
196,930
[ 치수사업특별회계 ]
2,677,567
1,480,567
1,197,000
< 건설재난관리과 >
2,677,567
1,480,567
1,197,000
○일반회계전입금
2,677,567
1,480,567
1,197,000
196,930,000원
경정 2,677,567,000원
300 지방교부세
109,399,762
102,439,000
6,960,762
310 지방교부세
109,399,762
102,439,000
6,960,762
311 지방교부세
109,399,762
102,439,000
6,960,762
311-01 지방교부세
109,399,762
102,439,000
6,960,762
[ 일반회계 ]
109,399,762
102,439,000
6,960,762
< 재무과 >
109,399,762
102,439,000
6,960,762
○보통교부세
100,305,000
98,434,000
1,871,000
○분권교부세
1,387,201
1,005,000
382,201
○종합부동산세 지방교부금
7,707,561
3,000,000
4,707,561
경정 100,305,000,000원
경정 1,387,201,000원
경정 7,707,561,000원
400 조정교부금및재정보전금
1,434,837
1,075,000
359,837
420 재정보전금
1,434,837
1,075,000
359,837
421 재정보전금
1,434,837
1,075,000
359,837
421-01 재정보전금
1,434,837
1,075,000
359,837
[ 일반회계 ]
1,434,837
1,075,000
359,837
< 재무과 >
1,434,837
1,075,000
359,837
○재정보전금
1,434,837
1,075,000
359,837
경정 1,434,837,000원
500 보조금
65,896,490
60,706,680
5,189,810
510 국고보조금등
54,080,097
49,984,748
4,095,349
511 국고보조금등
54,080,097
49,984,748
4,095,349
511-01 국고보조금
27,995,434
25,530,321
2,465,113
[ 일반회계 ]
27,771,261
25,306,148
2,465,113
< 주민생활지원과 >
11,849,050
11,710,484
138,566
○노인복지시설기능보강사업
694,347
654,347
40,000
○긴급복지지원사업
45,712
34,971
10,741
○차상위계층양곡할인지원
17,926
2,235
15,691
○지역복지서비스투자사업
34,960
16,161
18,799
○노인일자리사업지원
243,945
182,265
61,680
○기초노령연금지원
4,601,716
4,700,412
△98,696
○독거노인생활관리사파견사업
82,240
75,912
6,328
○농어민지역실업자직업훈련
2,055
5,156
△3,101
경정 694,347,000원
경정 45,712,000원
경정 17,926,000원
경정 34,960,000원
경정 243,945,000원
경정 4,601,716,000원
경정 82,240,000원
경정 2,055,000원
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
○장애인주민센터도우미지원
14,535
11,114
3,421
○장애인복지일자리지원
3,785
2,271
1,514
○보육돌봄서비스
244,960
236,152
8,808
○보육전자바우처사업
2,000
0
2,000
○장애인사회활동지원(바우처)
41,423
44,536
△3,113
○지역아동센터운영
39,600
37,224
2,376
○지역실업자직업훈련(전액감)
0
4,102
△4,102
○결식아동 급식 한시적 지원
10,800
0
10,800
○아이돌보미 지원
38,010
0
38,010
○행정인턴지원사업
27,410
0
27,410
< 문화관광과 >
483,979
263,979
220,000
○국가지정문화재보수
455,140
235,140
220,000
< 환경보전과 >
6,827,111
6,674,000
153,111
○하수관거정비사업
620,000
577,000
43,000
○가뭄해소 생활용수관정개발사업
41,311
0
41,311
○클린코리아 공공근로사업
68,800
0
68,800
< 농정과 >
2,894,353
1,591,721
1,302,632
○농수산가공산업육성
39,000
0
39,000
○조건불리지역직접지불제
569,337
570,574
△1,237
○토양개량제공급
308,810
203,530
105,280
○쌀소득보전직접지불제
1,045,713
0
1,045,713
○경관보전직불제
8,400
0
8,400
○폐비닐수거비지원
25,680
0
25,680
○미생물제제활용 병해충방제사업
10,600
0
10,600
○유기질비료지원사업
591,600
522,000
69,600
○원예작물천적해충방제
5,200
5,400
△200
○녹비작물종자대지원
21,296
21,500
△204
< 산림축산과 >
2,780,600
2,470,530
310,070
○가축방역약품구입비
23,383
23,499
△116
○숲가꾸기
1,384,778
1,074,592
310,186
< 보건소 >
361,957
21,223
340,734
○치매조기검진사업
1,400
0
1,400
○아토피 천식 예방관리사업
10,000
0
10,000
경정 14 535,000원
경정 3,785,000원
경정 244,960,000원
2,000,000원
경정 41,423,000원
경정 39,600,000원
10,800,000원
38,010,000원
27,410,000원
경정 455,140,000원
경정 620,000,000원
41,311,000원
68,800,000원
39,000,000원
경정 569,337,000원
경정 308,810,000원
1,045,713,000원
8,400,000원
25,680,000원
10,600,000원
경정 591,600,000원
경정 5,200,000원
경정 21,296,000원
경정 23,383,000원
경정 1,384,778,000원
1,400,000원
10,000,000원
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
○농어촌의료서비스개선사업
329,334
0
329,334
329,334,000원
511-02 국가균형특별회계보조금
19,832,900
19,430,900
402,000
[ 일반회계 ]
17,719,900
17,317,900
402,000
< 지역개발과 >
5,865,000
5,753,000
112,000
○한발대비용수개발사업
112,000
0
112,000
< 산림축산과 >
1,937,400
1,887,400
50,000
○우수 산촌생태마을조성 지원
50,000
0
50,000
< 건설재난관리과 >
2,230,000
1,990,000
240,000
○자연재해위험지구정비사업
700,000
460,000
240,000
112,000,000원
50,000,000원
경정 700,000,000원
511-03 기금
6,251,763
5,023,527
1,228,236
[ 일반회계 ]
2,708,182
2,673,946
34,236
< 문화관광과 >
85,040
79,426
5,614
○문화관광해설사활용사업
10,878
5,439
5,439
○시군협의회생활체육진흥사업지원
7,532
7,247
285
○체육바우처시범사업
2,016
2,126
△110
< 산림축산과 >
61,193
76,592
△15,399
○쇠고기이력추적제
7,524
22,923
△15,399
< 보건소 >
397,825
353,804
44,021
○한방건강검진HUB보건소사업
47,850
43,500
4,350
○치매조기검진사업(전액감)
0
1,400
△1,400
○금연클리닉사업운영
18,306
18,540
△234
○지역사회만성병조사감시체계구축
22,771
17,784
4,987
○방문보건사업
53,569
53,083
486
○국가암조기검진사업
42,016
34,884
7,132
○희귀난치성질환자의료비지원
20,639
13,779
6,860
○치아홈메우기
1,972
1,876
96
○노인의치보철사업
69,680
48,980
20,700
○미숙아및선천성이상아의료비
3,000
2,500
500
○신생아 난청 조기진단사업
544
0
544
[ 수질개선특별회계 ]
3,543,581
2,349,581
1,194,000
< 환경보전과 >
3,543,581
2,349,581
1,194,000
○댐상류설치
910,000
541,000
369,000
○영양하수관거설치
155,000
132,000
23,000
경정 10,878,000원
경정 7,532,000원
경정 2,016,000원
경정 7,524,000원
경정 47,850,000원
경정 18,306,000원
경정 22,771,000원
경정 53,569,000원
경정 42,016,000원
경정 20,639,000원
경정 1,972,000원
경정 69,680,000원
경정 3,000,000원
544,000원
경정 910,000,000원
경정 155,000,000원
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
○환경기초시설운영비
125,000
123,000
2,000
―분뇨처리장운영
125,000
123,000
2,000
○주민지원사업비
1,542,057
742,057
800,000
경정 125,000,000원
경정 1,542,057,000원
520 시,도비보조금등
11,816,393
10,721,932
1,094,461
521 시·도비보조금등
11,816,393
10,721,932
1,094,461
521-01 시·도비보조금등
11,816,393
10,721,932
1,094,461
[ 일반회계 ]
11,344,446
10,249,985
1,094,461
< 기획감사실 >
389,289
358,090
31,199
○도비보조사업
378,127
350,490
27,637
―시내및농어촌버스운송사업재정지원
114,597
103,460
11,137
―영어체험학습지원
16,500
0
16,500
○도비보조사업
11,162
7,600
3,562
―학교급식용우수식재료구입비지원
11,162
7,600
3,562
< 주민생활지원과 >
2,379,826
2,158,154
221,672
○일반국비보조사업
987,114
949,221
37,893
―차상위계층양곡할인지원
1,793
224
1,569
―지역복지서비스투자사업
2,172
1,212
960
―노인일자리사업지원
73,183
54,679
18,504
―기초노령연금지원
102,260
115,565
△13,305
―독거노인생활관리사파견사업
10,280
9,489
791
―노인복지시설기능보강사업
347,173
327,173
20,000
―긴급복지지원사업
4,571
3,497
1,074
―아이돌보미 지원
8,145
0
8,145
―농어민지역실업자직업훈련
155
0
155
○일반국비보조사업
273,120
268,001
5,119
―장애인주민센터도우미지원
7,268
5,558
1,710
―지역실업자직업훈련(전액감)
0
512
△512
―장애인사회활동지원(바우처)
8,877
9,543
△666
―장애인복지일자리지원
1,892
1,135
757
―보육돌봄서비스
73,488
70,846
2,642
―지역아동센터운영
19,800
18,612
1,188
○도비보조사업
824,645
669,333
155,312
―노인교실운영비지원
1,800
900
900
경정 114,597,000원
16,500,000원
경정 11,162,000원
경정 1,793,000원
경정 2,172,000원
경정 73,183,000원
경정 102,260,000원
경정 10,280,000원
경정 347,173,000원
경정 4,571,000원
8,145,000원
155,000원
경정 7,268,000원
경정 8,877,000원
경정 1,892,000원
경정 73,488,000원
경정 19,800,000원
경정 1,800,000원
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
―노인시설운영이양
704,870
574,870
130,000
ㆍ노인시설운영비지원(이양)
684,710
554,710
130,000
―노인복지시설입소자지원
288
576
△288
ㆍ노인복지시설입소자춘계부식비및김장비지원(전액감)
0
288
△288
―참전유공자명예수당지급
22,000
0
22,000
―독거노인주거환경개선사업
2,700
0
2,700
○도비보조사업
285,867
262,519
23,348
―공공근로사업(이양)
46,088
22,740
23,348
< 지역개발과 >
1,890,530
1,739,330
151,200
○균특보조사업
649,185
737,985
△88,800
―소도읍사업('09)
400,000
500,000
△100,000
―한발대비용수개발사업
11,200
0
11,200
○도비보조사업
258,000
18,000
240,000
―소규모 주민숙원사업
240,000
0
240,000
< 문화관광과 >
1,257,809
1,144,564
113,245
○일반국비보조사업
89,304
54,162
35,142
―국가지정문화재보수
84,084
48,942
35,142
○기금보조사업
4,714
5,439
△725
―문화관광해설사활용사업
4,714
5,439
△725
○기금보조사업
4,547
4,519
28
―시군협의회생활체육진흥사업지원
2,258
2,175
83
―체육바우처시범사업
1,008
1,063
△55
○도비보조사업
546,516
468,716
77,800
―야간관광상품 운영
15,000
0
15,000
―도지원축제 지원금
30,000
0
30,000
―도지정문화재보수사업
91,000
80,000
11,000
―문화재안내도로표지판 설치
1,800
0
1,800
―음식디미방 홍보영상물 제작
20,000
0
20,000
○도비보조사업
3,000
2,000
1,000
―시군생활체육협의회운영비지원
3,000
2,000
1,000
< 환경보전과 >
766,489
545,000
221,489
○일반국비보조사업
21,489
0
21,489
―가뭄해소 생활용수관정개발사업
11,689
0
11,689
경정 684,710,000원
22,000,000원
2,700,000원
46,088,000원
경정 400,000,000원
11,200,000원
240,000,000원
경정 84,084,000원
경정 4,714,000원
경정 2,258,000원
경정 1,008,000원
15,000,000원
30,000,000원
경정 91,000,000원
1,800,000원
20,000,000원
경정 3,000,000원
11,689,000원
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
―클린코리아 공공근로사업
9,800
0
9,800
○도비보조사업
200,000
0
200,000
―가뭄해소 생활용수관정개발사업
200,000
0
200,000
< 농정과 >
957,877
785,850
172,027
○일반국비보조사업
197,879
180,114
17,765
―조건불리지역직접지불제
73,200
73,359
△159
―경관보전직불제
1,020
0
1,020
―미생물제제활용 병해충방제사업
4,770
0
4,770
―녹비작물종자대지원
6,389
6,450
△61
―원예작물천적해충방제
2,340
2,430
△90
―유기질비료지원사업
110,160
97,875
12,285
○기금보조사업
46,400
29,400
17,000
―농수산가공산업육성
46,400
29,400
17,000
○도비보조사업
399,370
271,108
128,262
―지역특화전문경영인교육
4,200
3,150
1,050
―농외소득 자원발굴 육성사업
60,000
0
60,000
―지역농업CEO 발전기반 구축
62,500
0
62,500
―농약안전장비지원
17,912
13,200
4,712
○귀농인턴지원사업
9,000
0
9,000
< 산림축산과 >
1,457,018
1,345,997
111,021
○일반국비보조사업
682,431
613,903
68,528
―숲가꾸기
319,204
250,588
68,616
―가축방역약품구입비
5,069
5,157
△88
○기금보조사업
13,679
13,849
△170
―쇠고기이력추적제
1,835
2,005
△170
○도비보조사업
43,350
687
42,663
―산림병해충방제(경상)
40,000
0
40,000
ㆍ참나무시들음병 긴급방제비
40,000
0
40,000
―가축개량사업
2,470
1,270
1,200
ㆍ가축인공수정소개량장비지원
1,200
0
1,200
―친환경축산지원사업
9,360
7,560
1,800
ㆍ축산농가송풍기지원
1,800
0
1,800
―우량송아지육성율제고사업
350
687
△337
9,800,000원
200,000,000원
경정 73,200,000원
1,020,000원
4,770,000원
경정 6,389,000원
경정 2,340,000원
경정 110,160,000원
경정 46,400,000원
경정 4,200,000원
60,000,000원
62,500,000원
경정 17,912,000원
9,000,000원
경정 319,204,000원
경정 5,069,000원
경정 1,835,000원
40,000,000원
1,200,000원
1,800,000원
경정 350,000원
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
< 건설재난관리과 >
1,320,788
1,272,948
47,840
○균특보조사업
652,000
604,160
47,840
―수해상습지개선사업
512,000
512,160
△160
―자연재해위험지구정비사업
140,000
92,000
48,000
< 보건소 >
126,305
111,757
14,548
○일반국비보조사업
6,806
3,386
3,420
―치매조기검진사업
420
0
420
―아토피 천식 예방관리사업
3,000
0
3,000
○기금보조사업
107,566
96,438
11,128
―치매조기검진사업(전액감)
0
1,400
△1,400
―금연클리닉운영사업
5,492
5,562
△70
―지역사회만성병조사감시체계구축
6,831
5,335
1,496
―방문보건사업
16,071
15,926
145
―국가암조기검진사업
12,604
10,465
2,139
―희귀난치성질환자의료비지원
6,192
4,134
2,058
―치아홈메우기사업
592
563
29
―노인의치보철사업
20,903
14,694
6,209
―미숙아및선천성이상아의료비
1,500
1,250
250
―신생아 난청 조기진단사업
272
0
272
< 농업기술센터 >
464,222
454,002
10,220
○도비보조사업
312,872
302,652
10,220
―과수생력화기자재지원
7,200
3,600
3,600
―FTA대응원예작업개선기자재지원
3,120
9,600
△6,480
―여성농업인능력배양
4,845
5,295
△450
ㆍ생활개선회원신문우송료지원
1,245
1,695
△450
―새소득작목육성
104,180
105,680
△1,500
―농업인학습단체육성
1,800
0
1,800
―농기계순회수리부품지원
11,000
0
11,000
―미끄럼방지용전정가위보급시범
2,250
0
2,250
경정 512,000,000원
경정 140,000,000원
420,000원
3,000,000원
경정 5,492,000원
경정 6,831,000원
경정 16,071,000원
경정 12,604,000원
경정 6,192,000원
경정 592,000원
경정 20,903,000원
경정 1,500,000원
272,000원
경정 7,200,000원
경정 3,120,000원
경정 1,245,000원
경정 104,180,000원
1,800,000원
11,000,000원
2,250,000원