분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
세 출 예 산 서
2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체
(단위:천원)
총 계
14,800,000
11,900,000
2,900,000
24.37%
정책사업
12,675,033
10,173,057
2,501,976
24.59%
재무활동
2,001,444
1,603,420
398,024
24.82%
행정운영경비
123,523
123,523
0
0.00%
일반공공행정
1,099,000
1,099,000
0
0.00%
일반행정
1,099,000
1,099,000
0
0.00%
지역사회발전
1,099,000
1,099,000
0
0.00%
주민소득지원사업(주민소득지원및생활안정특별
회계)
1,099,000
1,099,000
0
0.00%
환경보호
8,742,869
7,039,869
1,703,000
24.19%
상하수도ㆍ수질
8,742,869
7,039,869
1,703,000
24.19%
수질관리
6,748,845
5,443,869
1,304,976
23.97%
지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
4,972,869
4,671,869
301,000
6.44%
주민지원사업(수질개선특별회계)
1,775,976
772,000
1,003,976
130.05%
재무활동(환경보전과)
1,990,000
1,596,000
394,000
24.69%
내부거래지출(수질개선특별회계)
1,990,000
1,596,000
394,000
24.69%
재무활동(환경보전과)
4,024
0
4,024
100.00%
보전지출(수질개선특별회계)
4,024
0
4,024
100.00%
사회복지
600,000
600,000
0
0.00%
기초생활보장
600,000
600,000
0
0.00%
저소득층생활안정지원
592,580
592,580
0
0.00%
저소득층 의료지원(의료급여특별회계)
542,580
542,580
0
0.00%
저소득층 생활안정자금 융자(주민소득지원및생
활안정특별회계)
50,000
50,000
0
0.00%
재무활동
7,420
7,420
0
0.00%
보전지출(의료급여특별회계)
7,420
7,420
0
0.00%
농림해양수산
1,265,000
1,265,000
0
0.00%
농업ㆍ농촌
1,265,000
1,265,000
0
0.00%
농업 경쟁력 강화
1,265,000
1,265,000
0
0.00%
농업육성기금사업(농업육성기금특별회계)
1,265,000
1,265,000
0
0.00%
국토및지역개발
2,969,608
1,772,608
1,197,000
67.53%
수자원
2,969,608
1,772,608
1,197,000
67.53%
하천및댐주변지역정비
2,969,608
1,772,608
1,197,000
67.53%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
하천정비사업(치수사업특별회계)
2,831,608
1,634,608
1,197,000
73.23%
댐주변지역정비(치수사업특별회계)
138,000
138,000
0
0.00%
기타
123,523
123,523
0
0.00%
기타
123,523
123,523
0
0.00%
행정운영경비(환경보전과)
28,131
28,131
0
0.00%
인력운영비(상수도사업특별회계)
28,131
28,131
0
0.00%
행정운영경비(건설재난관리과)
95,392
95,392
0
0.00%
인력운영비(치수사업특별회계)
95,392
95,392
0
0.00%