분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
세 출 예 산 서
2009년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체
(단위:천원)
총 계
208,200,000
188,400,000
19,800,000
10.51%
정책사업
171,471,231
153,993,605
17,477,626
11.35%
재무활동
8,120,637
5,582,519
2,538,118
45.47%
행정운영경비
28,608,132
28,823,876
△215,744
△0.75%
일반공공행정
12,004,211
10,573,251
1,430,960
13.53%
입법및선거관리
511,380
536,264
△24,884
△4.64%
지방의회 운영 지원
511,380
536,264
△24,884
△4.64%
의회운영 내실화
463,510
469,104
△5,594
△1.19%
국내·외 교류사업
47,870
67,160
△19,290
△28.72%
지방행정ㆍ재정지원
913,079
980,660
△67,581
△6.89%
재정 지원
615,149
663,624
△48,475
△7.30%
예산운영
334,309
382,784
△48,475
△12.66%
사회단체보조금관리
280,840
280,840
0
0.00%
재정 운영
297,930
317,036
△19,106
△6.03%
부과관리
153,020
161,520
△8,500
△5.26%
징수관리
50,240
52,376
△2,136
△4.08%
회계관리
94,670
103,140
△8,470
△8.21%
일반행정
10,579,752
9,056,327
1,523,425
16.82%
지방행정 역량 강화
1,943,801
852,497
1,091,304
128.01%
정책수립홍보
681,221
491,650
189,571
38.56%
자치행정평가
20,734
21,260
△526
△2.47%
통계조사관리
43,099
44,919
△1,820
△4.05%
감사관리
25,825
27,768
△1,943
△7.00%
법무관리
50,840
50,880
△40
△0.08%
행정혁신역량강화
38,766
43,540
△4,774
△10.96%
지역혁신역량강화
147,820
148,800
△980
△0.66%
지역인재양성
935,496
23,680
911,816
3850.57%
주민서비스강화
151,098
151,783
△685
△0.45%
자원봉사활동강화
151,098
151,783
△685
△0.45%
지역사회발전
1,300,285
1,239,365
60,920
4.92%
국민운동활성화
201,285
140,365
60,920
43.40%
주민소득지원사업(주민소득지원및생활안정특별
회계)
1,099,000
1,099,000
0
0.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
주민행정 편의 도모
105,994
99,356
6,638
6.68%
민원행정관리
105,994
99,356
6,638
6.68%
재산관리
1,616,004
1,337,109
278,895
20.86%
관용차량관리
576,419
461,955
114,464
24.78%
국공유재산관리
1,039,585
875,154
164,431
18.79%
주민자치 기반 강화
4,584,578
4,545,918
38,660
0.85%
조직역량강화
1,309,950
1,344,970
△35,020
△2.60%
자치행정관리
1,808,820
1,741,547
67,273
3.86%
맞춤형 군정홍보
336,590
253,860
82,730
32.59%
정보화관리
764,381
809,217
△44,836
△5.54%
정보통신관리
364,837
396,324
△31,487
△7.94%
선진농촌행정구현(영양읍)
211,518
201,903
9,615
4.76%
농촌행정(영양읍)
139,211
139,211
0
0.00%
행정지원기반확충(영양읍)
72,307
62,692
9,615
15.34%
선진농촌행정 구현(입암면)
141,861
111,675
30,186
27.03%
농촌행정운영(입암면)
95,061
95,461
△400
△0.42%
행정지원기반확충(입암면)
46,800
16,214
30,586
188.64%
선진농촌행정구현(청기면)
111,819
110,315
1,504
1.36%
농촌행정운영(청기면)
92,821
93,191
△370
△0.40%
행정지원기반확충(청기면)
18,998
17,124
1,874
10.94%
선진농촌행정구현(일월면)
131,674
125,326
6,348
5.07%
농촌행정 운영(일월면)
75,541
75,941
△400
△0.53%
행정지원기반확충(일월면)
56,133
49,385
6,748
13.66%
선진농촌행정구현(수비면)
101,716
103,396
△1,680
△1.62%
농촌행정운영(수비면)
67,840
68,190
△350
△0.51%
행정지원기반확충(수비면)
33,876
35,206
△1,330
△3.78%
선진농촌행정구현(석보면)
116,756
117,184
△428
△0.37%
농촌행정(석보면)
91,960
89,630
2,330
2.60%
행정지원기반 확충(석보면)
24,796
27,554
△2,758
△10.01%
재무활동(재무과)
60,500
60,500
0
0.00%
보전지출
60,500
60,500
0
0.00%
재무활동(총무과)
2,148
0
2,148
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
보전지출(총무과)
2,148
0
2,148
100.00%
공공질서및안전
11,137,937
10,169,237
968,700
9.53%
재난방재ㆍ민방위
11,137,937
10,169,237
968,700
9.53%
재해예방및복구능력강화
10,628,300
9,787,590
840,710
8.59%
재해예방강화
3,916,568
3,275,858
640,710
19.56%
소하천정비사업
6,711,732
6,511,732
200,000
3.07%
민방위및비상대비
307,618
179,628
127,990
71.25%
지역방위역량강화
153,615
50,695
102,920
203.02%
민방위운영
154,003
128,933
25,070
19.44%
재무활동(건설재난관리과)
202,019
202,019
0
0.00%
내부거래지출
27,019
27,019
0
0.00%
보전지출
175,000
175,000
0
0.00%
교육
701,462
681,400
20,062
2.94%
유아및초중등교육
701,462
681,400
20,062
2.94%
유아ㆍ초 중등 교육재정 지원
701,462
681,400
20,062
2.94%
교육환경개선
516,500
500,000
16,500
3.30%
지역교육여건강화
184,962
181,400
3,562
1.96%
문화및관광
17,137,441
14,457,583
2,679,858
18.54%
문화예술
1,361,933
1,363,238
△1,305
△0.10%
문화산업육성
1,203,931
1,206,026
△2,095
△0.17%
문화예술관리
1,203,931
1,206,026
△2,095
△0.17%
문화예술 진흥
158,002
157,212
790
0.50%
박물관 기반확충 및 운영
158,002
157,212
790
0.50%
관광
11,287,697
9,585,168
1,702,529
17.76%
관광 기반 확충 및 관리
9,601,324
8,209,224
1,392,100
16.96%
관광자원확충및운영
8,572,106
7,420,006
1,152,100
15.53%
관광홍보
1,029,218
789,218
240,000
30.41%
관광기반시설확충
1,402,857
1,091,706
311,151
28.50%
반딧불이특구운영
1,402,857
1,091,706
311,151
28.50%
관광자원개발 및 관리
283,516
284,238
△722
△0.25%
선바위 기반시설 확충 및 관리
283,516
284,238
△722
△0.25%
체육
1,917,278
1,301,167
616,111
47.35%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
체육산업육성
1,917,278
1,301,167
616,111
47.35%
생활체육육성
1,718,398
1,100,487
617,911
56.15%
문화체육시설운영
198,880
200,680
△1,800
△0.90%
문화재
2,570,533
2,208,010
362,523
16.42%
문화유산보존관리
2,570,533
2,208,010
362,523
16.42%
문화재보수및관광자원화사업
2,446,543
2,083,800
362,743
17.41%
문화재보존관리
123,990
124,210
△220
△0.18%
환경보호
25,576,134
22,920,175
2,655,959
11.59%
상하수도ㆍ수질
23,033,952
20,530,048
2,503,904
12.20%
수질관리
19,055,848
17,447,898
1,607,950
9.22%
수질환경보전
2,194,093
2,199,429
△5,336
△0.24%
마을상하수도확충 및 관리
10,112,910
9,804,600
308,310
3.14%
지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
4,972,869
4,671,869
301,000
6.44%
주민지원사업(수질개선특별회계)
1,775,976
772,000
1,003,976
130.05%
재무활동(환경보전과)
3,974,080
3,082,150
891,930
28.94%
내부거래지출
1,984,080
1,486,150
497,930
33.50%
내부거래지출(수질개선특별회계)
1,990,000
1,596,000
394,000
24.69%
재무활동(환경보전과)
4,024
0
4,024
100.00%
보전지출(수질개선특별회계)
4,024
0
4,024
100.00%
폐기물
1,998,648
1,945,942
52,706
2.71%
폐기물관리
1,858,648
1,805,942
52,706
2.92%
청소관리
868,980
797,580
71,400
8.95%
폐기물처리시설 운영관리
989,668
1,008,362
△18,694
△1.85%
재무활동(환경보전과)
140,000
140,000
0
0.00%
보전지출
140,000
140,000
0
0.00%
대기
8,220
8,220
0
0.00%
대기오염 관리
8,220
8,220
0
0.00%
대기개선지도
8,220
8,220
0
0.00%
자연
535,314
435,965
99,349
22.79%
자연환경보호
387,292
286,615
100,677
35.13%
자연환경보전
387,292
286,615
100,677
35.13%
야생동물생태계보전
148,022
149,350
△1,328
△0.89%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
야생동물생태계보호
148,022
149,350
△1,328
△0.89%
사회복지
23,758,305
22,121,714
1,636,591
7.40%
기초생활보장
7,689,376
7,526,101
163,275
2.17%
저소득층생활안정지원
7,128,758
7,096,318
32,440
0.46%
저소득층 기초생활보장
6,536,178
6,503,738
32,440
0.50%
저소득층 의료지원(의료급여특별회계)
542,580
542,580
0
0.00%
저소득층 생활안정자금 융자(주민소득지원및생
활안정특별회계)
50,000
50,000
0
0.00%
재무활동
560,618
429,783
130,835
30.44%
내부거래지출
422,363
422,363
0
0.00%
보전지출
130,835
0
130,835
100.00%
보전지출(의료급여특별회계)
7,420
7,420
0
0.00%
취약계층지원
2,062,135
1,742,694
319,441
18.33%
지역주민 역량 강화
13,392
14,880
△1,488
△10.00%
평생교육기반조성
13,392
14,880
△1,488
△10.00%
사회복지종합지원관리
154,650
134,671
19,979
14.84%
지역사회복지
139,022
118,081
20,941
17.73%
통합조사관리
15,628
16,590
△962
△5.80%
취약계층 복지증진
1,746,158
1,593,143
153,015
9.60%
장애인생활안정지원
685,926
680,503
5,423
0.80%
장애인복지시설지원
92,560
92,560
0
0.00%
장애인복지지원확대
112,066
112,066
0
0.00%
지역주민복지강화
249,853
172,043
77,810
45.23%
아동복지증진
605,753
535,971
69,782
13.02%
재무활동
147,935
0
147,935
100.00%
보전지출
147,935
0
147,935
100.00%
보육ㆍ가족및여성
1,378,477
1,282,436
96,041
7.49%
보육및여성복지증진
1,310,936
1,282,436
28,500
2.22%
보육가족지원
1,045,897
1,026,281
19,616
1.91%
여성복지지원
265,039
256,155
8,884
3.47%
재무활동
67,541
0
67,541
100.00%
보전지출
67,541
0
67,541
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
노인ㆍ청소년
11,340,182
11,006,496
333,686
3.03%
노인복지증진
10,719,955
10,422,468
297,487
2.85%
취약계층노인보호
5,393,288
5,537,545
△144,257
△2.61%
영양군립요양원지원
57,930
48,890
9,040
18.49%
노인시설지원
4,516,063
4,336,063
180,000
4.15%
노후생활보장
752,674
499,970
252,704
50.54%
청소년 복지증진
30,302
30,522
△220
△0.72%
청소년보호육성
30,302
30,522
△220
△0.72%
청소년수련기반조성
505,348
523,506
△18,158
△3.47%
체험수련시설확충 및 운영
505,348
523,506
△18,158
△3.47%
재무활동(주민생활지원과)
84,577
30,000
54,577
181.92%
내부거래지출
30,000
30,000
0
0.00%
보전지출
54,577
0
54,577
100.00%
노동
604,093
456,295
147,798
32.39%
고용촉진 및 안정
575,033
426,015
149,018
34.98%
공공근로사업
551,464
394,733
156,731
39.71%
고용촉진훈련
23,569
31,282
△7,713
△24.66%
공무원노조교섭
29,060
30,280
△1,220
△4.03%
공무원단체관리
29,060
30,280
△1,220
△4.03%
보훈
684,042
107,692
576,350
535.18%
보훈관리 및 지원
684,042
107,692
576,350
535.18%
호국지원사업
684,042
107,692
576,350
535.18%
보건
2,995,951
2,100,894
895,057
42.60%
보건의료
2,862,481
1,965,749
896,732
45.62%
군민건강증진
2,835,897
1,965,749
870,148
44.27%
보건소운영 및 기반확충
1,102,558
339,683
762,875
224.58%
전염병관리 체계 강화
210,125
214,927
△4,802
△2.23%
취약계층 건강관리
551,342
482,157
69,185
14.35%
주민건강수준제고
581,626
531,979
49,647
9.33%
보건지소 운영지원
390,246
397,003
△6,757
△1.70%
재무활동(보건소)
26,584
0
26,584
100.00%
보전지출
26,584
0
26,584
100.00%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
식품의약안전
133,470
135,145
△1,675
△1.24%
식품·위생 관리
133,470
135,145
△1,675
△1.24%
식품안전관리
111,690
112,300
△610
△0.54%
접객업소 지도·관리
21,780
22,845
△1,065
△4.66%
농림해양수산
40,676,511
37,002,063
3,674,448
9.93%
농업ㆍ농촌
30,340,704
27,646,188
2,694,516
9.75%
농업기반강화
5,441,731
5,301,731
140,000
2.64%
농업생산기반조성
5,441,731
5,301,731
140,000
2.64%
농촌개발
1,620,800
1,375,318
245,482
17.85%
농촌지역개발
1,620,800
1,375,318
245,482
17.85%
농업 경쟁력 강화
15,649,814
13,987,383
1,662,431
11.89%
농정관리
1,705,454
1,349,212
356,242
26.40%
농산관리
901,817
1,443,393
△541,576
△37.52%
환경농업기반조성
5,139,693
3,564,437
1,575,256
44.19%
양정관리
62,329
62,910
△581
△0.92%
농산물유통관리
1,693,301
1,721,021
△27,720
△1.61%
고추산업육성
4,882,220
4,581,410
300,810
6.57%
농업육성기금사업(농업육성기금특별회계)
1,265,000
1,265,000
0
0.00%
축산 경쟁력 강화
1,478,577
1,436,585
41,992
2.92%
축산기반확충
1,258,444
1,217,810
40,634
3.34%
가축방역강화
220,133
218,775
1,358
0.62%
농촌사회개발
2,809,223
2,199,274
609,949
27.73%
농촌지도활동지원
227,240
241,481
△14,241
△5.90%
농업인력관리
254,585
251,713
2,872
1.14%
농기계훈련관리
1,683,819
1,066,000
617,819
57.96%
농촌생활자원관리
643,579
640,080
3,499
0.55%
농업기술진흥
3,167,515
3,188,397
△20,882
△0.65%
환경농업기술보급
369,635
391,645
△22,010
△5.62%
채소원예기반조성
1,567,224
1,580,064
△12,840
△0.81%
채소원예기술보급
191,762
188,180
3,582
1.90%
과수특작기반조성
730,080
715,200
14,880
2.08%
과수특작기술보급
281,366
285,606
△4,240
△1.48%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
농업경영정보관리
27,448
27,702
△254
△0.92%
재무활동(농정과)
163,272
157,500
5,772
3.66%
보전지출
163,272
157,500
5,772
3.66%
재무활동
9,772
0
9,772
100.00%
보전지출(농업기술센터)
9,772
0
9,772
100.00%
임업ㆍ산촌
10,068,452
9,105,095
963,357
10.58%
임업경쟁력강화
10,068,452
9,105,095
963,357
10.58%
산림자원기반조성
3,223,080
2,685,572
537,508
20.01%
산지개발사업
3,489,767
3,389,190
100,577
2.97%
산림보호
3,355,605
3,030,333
325,272
10.73%
해양수산ㆍ어촌
267,355
250,780
16,575
6.61%
해양수산 자원화
267,355
250,780
16,575
6.61%
내수면어자원관리
267,355
250,780
16,575
6.61%
산업ㆍ중소기업
1,426,673
1,456,133
△29,460
△2.02%
산업진흥ㆍ고도화
1,426,673
1,456,133
△29,460
△2.02%
지역경제육성
78,023
76,983
1,040
1.35%
생활경제지원
78,023
76,983
1,040
1.35%
지역투자기반조성
1,348,650
1,379,150
△30,500
△2.21%
투자유치 활성화
543,450
1,379,150
△835,700
△60.60%
영양고추산업특구
805,200
0
805,200
100.00%
수송및교통
10,951,139
9,827,096
1,124,043
11.44%
도로
9,455,134
8,355,373
1,099,761
13.16%
지방도로건설
9,455,134
8,355,373
1,099,761
13.16%
도로시설 확충
7,380,000
6,880,000
500,000
7.27%
도로시설물정비및관리
2,075,134
1,475,373
599,761
40.65%
대중교통ㆍ물류등기타
1,496,005
1,471,723
24,282
1.65%
교통행정관리
1,496,005
1,471,723
24,282
1.65%
교통관리사업
1,146,605
1,121,723
24,882
2.22%
교통안전사업
349,400
350,000
△600
△0.17%
국토및지역개발
30,074,676
25,514,309
4,560,367
17.87%
수자원
5,853,445
3,461,175
2,392,270
69.12%
하천및댐주변지역정비
3,175,878
1,980,608
1,195,270
60.35%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
하천정비
120,270
122,000
△1,730
△1.42%
댐주변지역지원
86,000
86,000
0
0.00%
하천정비사업(치수사업특별회계)
2,831,608
1,634,608
1,197,000
73.23%
댐주변지역정비(치수사업특별회계)
138,000
138,000
0
0.00%
재무활동(건설재난관리과)
2,677,567
1,480,567
1,197,000
80.85%
내부거래지출
2,677,567
1,480,567
1,197,000
80.85%
지역및도시
24,221,231
22,053,134
2,168,097
9.83%
지역균형개발
4,765,300
4,765,800
△500
△0.01%
낙후지역개발
1,010,800
1,010,800
0
0.00%
신활력지역지원사업
3,754,500
3,755,000
△500
△0.01%
지역및도시개발
15,826,718
13,803,398
2,023,320
14.66%
취약지개발
5,990,041
4,968,511
1,021,530
20.56%
소도읍기반구축
6,984,000
6,084,000
900,000
14.79%
광고물관리
21,717
22,717
△1,000
△4.40%
도시계획기반구축
2,830,960
2,728,170
102,790
3.77%
도시개발
47,608
51,140
△3,532
△6.91%
건설행정
47,608
51,140
△3,532
△6.91%
주택건설및운영
41,838
38,140
3,698
9.70%
주택관리
41,838
38,140
3,698
9.70%
토지 및 주택관리
627,675
641,386
△13,711
△2.14%
부동산관리
533,506
544,026
△10,520
△1.93%
지적관리
94,169
97,360
△3,191
△3.28%
복지농촌구현(영양읍)
749,726
659,843
89,883
13.62%
복지농촌기반구축(영양읍)
403,540
403,240
300
0.07%
농촌생활환경개선(영양읍)
346,186
256,603
89,583
34.91%
복지농촌구현(입암면)
428,131
415,566
12,565
3.02%
복지농촌기반구축(입암면)
262,160
262,160
0
0.00%
농촌생활환경개선(입암면)
165,971
153,406
12,565
8.19%
복지농촌구현(청기면)
438,212
430,336
7,876
1.83%
복지농촌기반 구축(청기면)
262,160
262,160
0
0.00%
농촌생활환경 개선(청기면)
176,052
168,176
7,876
4.68%
복지농촌구현(일월면)
416,864
395,062
21,802
5.52%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
복지농촌기반구축(일월면)
262,160
262,160
0
0.00%
농촌생활환경개선(일월면)
154,704
132,902
21,802
16.40%
복지농촌 구현(수비면)
438,560
426,960
11,600
2.72%
복지농촌기반 구축(수비면)
262,160
262,160
0
0.00%
농촌 생활환경 개선(수비면)
176,400
164,800
11,600
7.04%
복지농촌 구현(석보면)
440,599
425,503
15,096
3.55%
복지농촌기반 구축(석보면)
262,160
262,160
0
0.00%
농촌생활환경개선(석보면)
178,439
163,343
15,096
9.24%
예비비
3,151,428
2,752,269
399,159
14.50%
예비비
3,151,428
2,752,269
399,159
14.50%
예비비
3,151,428
2,752,269
399,159
14.50%
예비비
3,151,428
2,752,269
399,159
14.50%
기타
28,608,132
28,823,876
△215,744
△0.75%
기타
28,608,132
28,823,876
△215,744
△0.75%
행정운영경비(기획감사실)
103,496
105,406
△1,910
△1.81%
인력운영비
88,496
90,406
△1,910
△2.11%
기본경비
15,000
15,000
0
0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)
38,066
34,249
3,817
11.14%
인력운영비
25,066
21,249
3,817
17.96%
기본경비
13,000
13,000
0
0.00%
행정운영경비(지역개발과)
143,733
136,070
7,663
5.63%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
인력운영비
120,333
121,870
△1,537
△1.26%
기본경비
19,200
10,000
9,200
92.00%
행정운영경비(문화관광과)
61,932
61,932
0
0.00%
인력운영비
51,932
51,932
0
0.00%
기본경비
10,000
10,000
0
0.00%
행정운영경비(환경보전과)
1,326,770
1,326,770
0
0.00%
인력운영비
1,283,261
1,283,261
0
0.00%
인력운영비(상수도사업특별회계)
28,131
28,131
0
0.00%
기본경비
15,378
15,378
0
0.00%
행정운영경비(농정과)
58,762
138,263
△79,501
△57.50%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
인력운영비
43,522
121,663
△78,141
△64.23%
기본경비
15,240
16,600
△1,360
△8.19%
행정운영경비(산림축산과)
26,492
23,500
2,992
12.73%
인력운영비
11,492
9,000
2,492
27.69%
기본경비
15,000
14,500
500
3.45%
행정운영경비(건설재난관리과)
307,374
306,774
600
0.20%
인력운영비
201,182
199,382
1,800
0.90%
인력운영비(치수사업특별회계)
95,392
95,392
0
0.00%
기본경비
10,800
12,000
△1,200
△10.00%
행정운영경비(민원봉사과)
16,200
16,200
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
12,000
12,000
0
0.00%
행정운영경비(재무과)
20,018,756
20,124,162
△105,406
△0.52%
인력운영비(공통)
20,000,756
20,104,962
△104,206
△0.52%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
13,800
15,000
△1,200
△8.00%
행정운영경비(총무과)
4,779,939
4,773,781
6,158
0.13%
인력운영비(공통)
4,677,500
4,670,142
7,358
0.16%
인력운영비
88,639
88,639
0
0.00%
기본경비
13,800
15,000
△1,200
△8.00%
행정운영경비(보건소)
312,492
316,605
△4,113
△1.30%
인력운영비
205,368
205,018
350
0.17%
기본경비
107,124
111,587
△4,463
△4.00%
행정운영경비(농업기술센터)
269,871
274,352
△4,481
△1.63%
인력운영비
146,541
148,202
△1,661
△1.12%
기본경비
123,330
126,150
△2,820
△2.24%
행정운영경비(자연생태공원관리사업소)
188,604
190,522
△1,918
△1.01%
인력운영비
146,104
148,022
△1,918
△1.30%
기본경비
42,500
42,500
0
0.00%
행정운영경비(시설관리사업소)
208,513
210,792
△2,279
△1.08%
인력운영비
186,019
187,382
△1,363
△0.73%
기본경비
22,494
23,410
△916
△3.91%
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
행정운영경비(의회사무과)
35,166
35,166
0
0.00%
인력운영비
17,946
17,946
0
0.00%
기본경비
17,220
17,220
0
0.00%
행정운영경비(영양읍)
166,754
183,952
△17,198
△9.35%
인력운영비
28,128
28,128
0
0.00%
기본경비
138,626
155,824
△17,198
△11.04%
행정운영경비(입암면)
109,446
114,846
△5,400
△4.70%
인력운영비
11,560
11,560
0
0.00%
기본경비
97,886
103,286
△5,400
△5.23%
행정운영경비(청기면)
114,940
114,920
20
0.02%
인력운영비
11,520
11,520
0
0.00%
기본경비
103,420
103,400
20
0.02%
행정운영경비(일월면)
107,338
112,958
△5,620
△4.98%
인력운영비
11,520
11,520
0
0.00%
기본경비
95,818
101,438
△5,620
△5.54%
행정운영경비(수비면)
106,718
111,318
△4,600
△4.13%
인력운영비
11,560
11,560
0
0.00%
기본경비
95,158
99,758
△4,600
△4.61%
행정운영경비(석보면)
106,770
111,338
△4,568
△4.10%
인력운영비
11,520
11,520
0
0.00%
기본경비
95,250
99,818
△4,568
△4.58%