부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 치수사업특별회계
부서:
건설재난관리과
정책:
하천및댐주변지역정비
단위:
하천정비사업(치수사업특별회계)
(단위:천원)
건설재난관리과
1,868,000
1,246,000
622,000
국 124,000
도 228,433
군 1,515,567
하천및댐주변지역정비
1,772,608
1,154,952
617,656
국 124,000
도 217,000
군 1,431,608
하천정비사업(치수사업특별회계)
1,634,608
1,016,952
617,656
도 217,000
군 1,417,608
일반하천개보수사업
340,000
240,000
100,000
도 170,000
군 170,000
401
시설비및부대비
340,000
240,000
100,000
도 170,000
군 170,000
01 시설비
○일반하천개보수사업
―실시설계비
―시설비
―측량비
―분할측량수수료
―감정수수료
―등기촉탁수수료
228,465
109,273
337,738
337,738
10,648
314,090,000원*3.39/100
도 5,324
군 5,324
314,090
314,090,000원*1식
도 157,045
군 157,045
7,000
7,000,000원*1식
도 3,500
군 3,500
3,000
150,000원*20필지
도 1,500
군 1,500
2,000
1,000,000원*1개소*2개사
도 1,000
군 1,000
1,000
50,000원*20필지
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
하천및댐주변지역정비
단위:
하천정비사업(치수사업특별회계)
(단위:천원)
03 시설부대비
○일반하천개보수사업
도 500
군 500
11,535
△9,273
2,262
2,262
314,090,000원*0.72/100
도 1,131
군 1,131
기성제방 및 수문정비
114,660
108,000
6,660
도 47,000
군 67,660
401
시설비및부대비
114,660
108,000
6,660
도 47,000
군 67,660
01 시설비
○기성제방및수문정비
108,000
6,660
114,660
114,660
114,660,000원*1식
도 47,000
군 67,660
하천유지보수
1,154,980
653,280
501,700
101
인건비
70,000
49,000
21,000
10 기간제근로자등보수
○기성제정비인부임
49,000
21,000
70,000
70,000
35,000원*100명*10일*2회
201
일반운영비
15,570
15,280
290
01 사무관리비
○일반수용비
―재해예방 현수막 제작(중형)
―재난상황일지및각종서식 유인
―치수사업전산용품구입
―치수사업사무용품구입
―설계 측량용품 구입
○급량비
―재난종합상황실비상근무
02 공공운영비
5,780
950
6,730
4,730
480
80,000원*6개
1,000
1,000,000원*1식
1,350
45,000원*30개
900
45,000원*20개
1,000
200,000원*5개
2,000
2,000
5,000원*20명*20일
9,500
△660
8,840
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
하천및댐주변지역정비
단위:
하천정비사업(치수사업특별회계)
(단위:천원)
○연료비
―재난관리용 유류대
8,840
8,840
1,360원*6,500ℓ
207
연구개발비
5,000
5,000
0
02 전산개발비
○하천망추가구축 및 프로그램 업데이트
5,000
0
5,000
5,000
5,000,000원*1식
308
자치단체등이전
200,000
374,000
△174,000
05 자치단체간부담금
○장군지구수해상습지개선사업
374,000
△174,000
200,000
200,000
200,000,000원*1식
401
시설비및부대비
864,410
210,000
654,410
01 시설비
○선바위지구하천정비사업 편입부지보상금
○하도정비사업
―장파천하도정비사업외24개소
03 시설부대비
○하도정비사업
―장파천하도정비사업외24개소 부대비
○지방하천 하상정비 임차료
150,000
650,000
800,000
300,000
6,000원*50,000㎡
500,000
500,000
500,000,000원*1식
60,000
4,410
64,410
4,410
4,410
700,000,000원*0.63/100
60,000
10,000,000원*6개읍면
예비비
24,968
15,672
9,296
801
예비비
24,968
15,672
9,296
01 예비비
○예비비
15,672
9,296
24,968
24,968
댐주변지역정비(치수사업특별회계)
138,000
138,000
0
국 124,000
군 14,000
기존댐주변지역정비
138,000
138,000
0
국 124,000
군 14,000
401
시설비및부대비
138,000
138,000
0
국 124,000
군 14,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
하천및댐주변지역정비
단위:
댐주변지역정비(치수사업특별회계)
(단위:천원)
01 시설비
○기존댐주변지역정비사업
136,864
1,136
138,000
138,000
138,000,000원*1식
국 124,000
군 14,000
행정운영경비(건설재난관리과)
95,392
91,048
4,344
도 11,433
군 83,959
인력운영비(치수사업특별회계)
95,392
91,048
4,344
도 11,433
군 83,959
인력운영비(치수,보조)
95,392
91,048
4,344
도 11,433
군 83,959
101
인건비
95,392
91,048
4,344
도 11,433
군 83,959
08 기타직보수
○청원경찰
―기본급
―정근수당
―시간외근무수당
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―자녀학비보조수당
ㆍ고2급지
―정근수당가산금
―직급보조비
―특정수행활동비
ㆍ대민활동비
91,048
4,344
95,392
95,392
47,127
1,963,600원*2명*12월
도 11,433
군 35,694
3,928
47,127,000원*1/12
6,729
6,230원*2명*45시간*12월
1,920
960
40,000원*2명*12월
960
20,000원*4명*12월
1,486
1,486
371,290원*1명*4회
3,120
130,000원*2명*12월
2,520
105,000원*2명*12월
1,200
1,200
50,000원*2명*12월
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
행정운영경비(건설재난관리과)
단위:
인력운영비(치수사업특별회계)
(단위:천원)
―정액급식비
―교통보조비
―명절휴가비
―가계지원비
―연가보상비
―성과상여금
ㆍ25~55%이내
ㆍ55~95%이내
―처우개선비
3,120
130,000원*2명*12월
2,880
120,000원*2명*12월
4,713
47,127,000원*1.2/12
7,871
47,127,000원*0.167
2,488
47,127,000원*19/360
5,231
3,085
1,340,900원*1명*230/100
2,146
1,340,900원*1명*160/100
1,059
66,127,000원*0.016
- 5 -