부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 수질개선특별회계
부서:
환경보전과
정책:
수질관리
단위:
주민지원사업(수질개선특별회계)
(단위:천원)
환경보전과
2,368,000
2,300,000
68,000
기 2,349,581
군 18,419
수질관리
772,000
741,000
31,000
기 753,581
군 18,419
주민지원사업(수질개선특별회계)
772,000
741,000
31,000
기 753,581
군 18,419
낙동강수계주민지원사업
750,476
719,969
30,507
기 742,057
군 8,419
307
민간이전
18,000
17,000
1,000
기 18,000
02 민간경상보조
○주민지원사업운영비
17,000
1,000
18,000
18,000
18,000,000원*1식
기 18,000
401
시설비및부대비
362,476
443,361
△80,885
기 354,057
군 8,419
01 시설비
○주민지원사업시설비
03 시설부대비
○주민지원사업시설부대비
440,191
△80,307
359,884
359,884
359,884,000원*1식
기 352,466
군 7,418
3,170
△578
2,592
2,592
359,884,000원*0.72/100
기 1,591
군 1,001
402
민간자본이전
370,000
259,608
110,392
기 370,000
01 민간자본보조
○주민지원사업민간자본보조
259,608
110,392
370,000
370,000
370,000,000원*1식
기 370,000
낙동강수계기초자료조사
11,524
14,805
△3,281
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보전과
정책:
수질관리
단위:
주민지원사업(수질개선특별회계)
(단위:천원)
낙동강수계기초자료조사
기 11,524
101
인건비
9,000
12,000
△3,000
기 9,000
10 기간제근로자등보수
○주민지원사업 기초자료조사 및 사후관리
인부임
12,000
△3,000
9,000
9,000
900,000원*1명*10월
기 9,000
202
여비
2,524
2,805
△281
기 2,524
01 국내여비
○주민지원사업 기초자료조사 및 사업추진
실태점검여비
2,805
△281
2,524
2,524
2,524,000원*1식
기 2,524
예비비
10,000
6,226
3,774
801
예비비
10,000
6,226
3,774
01 예비비
○예비비
6,226
3,774
10,000
10,000
재무활동(환경보전과)
1,596,000
1,559,000
37,000
기 1,596,000
내부거래지출(수질개선특별회계)
1,596,000
1,559,000
37,000
기 1,596,000
내부거래지출
1,596,000
1,559,000
37,000
기 1,596,000
701
기타회계전출금
1,596,000
1,559,000
37,000
기 1,596,000
01 기타회계전출금
○일반회계전출금
―댐상류설치사업
―영양하수관거설치사업
―환경기초시설 운영비
ㆍ분뇨처리장운영
1,559,000
37,000
1,596,000
1,496,000
541,000
기 541,000
132,000
기 132,000
123,000
123,000
기 123,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
환경보전과
정책:
재무활동(환경보전과)
단위:
내부거래지출(수질개선특별회계)
(단위:천원)
―임하댐상류비점오염저감사업(2009년)
○상수도사업특별회계전출금
―상수원보호구역관리비용
700,000
기 700,000
100,000
100,000
기 100,000
- 3 -