부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
건설재난관리과
정책:
재해예방및복구능력강화
단위:
재해예방강화
(단위:천원)
건설재난관리과
23,024,241
14,513,047
8,511,194
국 1,644,270
균 1,990,000
기 2,000,000
도 1,712,948
군 15,677,023
재해예방및복구능력강화
9,787,590
6,392,224
3,395,366
국 1,644,270
균 1,740,000
기 2,000,000
도 621,829
군 3,781,491
재해예방강화
3,275,858
4,134,790
△858,932
국 2,362
균 1,740,000
도 621,829
군 911,667
안전문화운동강화
12,818
12,650
168
201
일반운영비
12,818
12,650
168
01 사무관리비
○일반수용비
―안전관리계획 유인
―표준행동매뉴얼 유인
―안전문화운동홍보물제작
―재난예방홍보현수막제작
―재난위험시설표지판제작
○운영수당
―영양군안전관리위원회참석수당
―영양군안전관리위원회실무위원회참석수
02 공공운영비
○공공요금및제세
11,650
168
11,818
9,998
1,500
15,000원*100부
3,000
15,000원*200부
2,900
1,450,000원*2회
1,848
66,000원*7개소*4회
750
150,000원*5개
1,820
840
70,000원*6명*2회
980
70,000원*7명*2회
1,000
0
1,000
1,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
재해예방및복구능력강화
단위:
재해예방강화
(단위:천원)
―방재협회회비
1,000
1,000,000원*1회
재해예경보시스템유지관리
36,020
37,100
△1,080
201
일반운영비
36,020
37,100
△1,080
01 사무관리비
○일반수용비
―무전기배터리구입
02 공공운영비
○시설장비유지비
―재해상황자동음성통보시스템유지보수비
―재해취약지라디오경보방송(RDS)시스템
유지보수비
―재해문자전광판유지보수비
―무선중계탑수리유지비
―안전점검장비유지비
―무전기수리유지비
○공공요금및제세
―전화요금
ㆍ자동음성통보시스템
ㆍ위성전화기
ㆍ재해문자전광판
ㆍ수위감시카메라
ㆍ적설CCTV
ㆍ재난관리용 전화기
―전기요금
ㆍ재해문자전광판
ㆍ청암관측소
ㆍ재해경보방송앰프
ㆍ수위감시카메라
―재해예·경보시설전기안전점검수수료
240
0
240
240
240
60,000원*4개
36,860
△1,080
35,780
23,960
7,200
600,000원*1식*12월
13,250
1,325,000원*1식*10월
2,650
265,000원*1식*10월
500
500,000원*1개소
200
100,000원*2개
160
40,000원*4대
11,820
8,460
2,880
15,000원*16회선*12월
4,320
60,000원*6대*12월
180
15,000원*1개소*12월
420
35,000원*1개소*12월
420
35,000원*1개소*12월
240
10,000원*2대*12월
1,860
180
15,000원*1개소*12월
120
10,000원*1개소*12월
1,440
10,000원*12개소*12월
120
10,000원*1개소*12월
1,500
50,000원*15개소*2회
침수흔적도 작성
82,800
82,800
0
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
재해예방및복구능력강화
단위:
재해예방강화
(단위:천원)
403
자치단체등자본이전
82,800
82,800
0
02 공기관등에대한대행사업비
○침수흔적도작성
82,800
0
82,800
82,800
414,000원*200ha
민간단체재난활동지원
19,800
24,800
△5,000
206
재료비
7,000
7,000
0
01 재료비
○수난구조출동자산소구입비(200ℓ/통)
○지역자율방재단활동에따른작업도구및물품
구입
7,000
0
7,000
5,500
11,000원*500통
1,500
1,500,000원*1식
301
일반보상금
3,800
3,800
0
10 행사실비보상금
○지역자율방재단원교육여비
12 기타보상금
○자율방재단 방재활동 급식비
1,800
0
1,800
1,800
225,000원*2명*4회
2,000
0
2,000
2,000
5,000원*200명*2회
302
이주및재해보상금
4,000
4,000
0
02 민간인재해보상금
○긴급구조출동자보상
4,000
0
4,000
4,000
100,000원*10명*2일*2회
402
민간자본이전
5,000
10,000
△5,000
01 민간자본보조
○수난구조대장비지원
10,000
△5,000
5,000
5,000
5,000,000원*1식
안전문화운동및재난예방
17,000
16,800
200
도 8,500
군 8,500
201
일반운영비
17,000
16,800
200
도 8,500
군 8,500
01 사무관리비
○일반수용비
―익사사고경고표지판제작
16,800
200
17,000
17,000
8,000
500,000원*16개소
도 4,000
군 4,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
재해예방및복구능력강화
단위:
재해예방강화
(단위:천원)
―간이수난구조장비보관함제작및구조장비
구입
―각종홍보물제작
4,500
450,000원*10개소
도 2,250
군 2,250
4,500
500,000원*9종
도 2,250
군 2,250
재해예경보시설정비
28,200
36,600
△8,400
도 5,346
군 22,854
201
일반운영비
28,200
36,600
△8,400
도 5,346
군 22,854
02 공공운영비
○시설장비유지비
―재해예경보시설유지보수
ㆍ방재정보시스템유지보수비
ㆍ자동우량경보시스템유지보수비
36,600
△8,400
28,200
28,200
28,200
10,200
850,000원*12월
도 3,060
군 7,140
18,000
1,500,000원*12월
도 2,286
군 15,714
재난취약가구안전점검및정비
4,724
3,800
924
국 2,362
도 1,181
군 1,181
201
일반운영비
4,724
3,800
924
국 2,362
도 1,181
군 1,181
01 사무관리비
○일반수용비
―재난취약가구안전점검
3,800
924
4,724
4,724
3,124
3,124,000원*1식
국 1,562
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
재해예방및복구능력강화
단위:
재해예방강화
(단위:천원)
―재난취약가구컨설팅비
도 781
군 781
1,600
40,000원*4명*10회
국 800
도 400
군 400
풍수해보험추진
5,284
8,000
△2,716
도 2,642
군 2,642
308
자치단체등이전
5,284
0
5,284
도 2,642
군 2,642
01 자치단체경상보조금
○풍수해보험가입지원
0
5,284
5,284
5,284
14,280원*370가구
도 2,642
군 2,642
수해상습지개선
2,134,000
3,000,000
△866,000
균 1,280,000
도 512,160
군 341,840
401
시설비및부대비
2,134,000
3,000,000
△866,000
균 1,280,000
도 512,160
군 341,840
01 시설비
○수해상습지개선사업
03 시설부대비
○수해상습지개선사업
2,957,627
△831,282
2,126,345
2,126,345
2,126,345,000원*1식
균 1,275,408
도 510,323
군 340,614
42,373
△34,718
7,655
7,655
2,126,345,000원*0.36/100
균 4,592
도 1,837
군 1,226
자연재해위험지구정비
767,000
833,000
△66,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
재해예방및복구능력강화
단위:
재해예방강화
(단위:천원)
자연재해위험지구정비
균 460,000
도 92,000
군 215,000
401
시설비및부대비
767,000
833,000
△66,000
균 460,000
도 92,000
군 215,000
01 시설비
○자연재해위험지구정비
03 시설부대비
○자연재해위험지구정비
815,479
△53,584
761,895
761,895
761,895,000원*1식
균 456,938
도 91,388
군 213,569
17,521
△12,416
5,105
5,105
761,895,000원*0.67/100
균 3,062
도 612
군 1,431
재해예방관리
79,312
79,240
72
201
일반운영비
6,592
6,520
72
01 사무관리비
○일반수용비
―재해예방현수막제작
―재해대장및각종서식유인
―재해대책사무용품구입
―재해대책전산용품구입
○급량비
―방재업무추진
6,520
72
6,592
4,792
792
66,000원*6개읍면*2회
1,000
250원*8종*500매
1,500
50,000원*30개
1,500
50,000원*30개
1,800
1,800
5,000원*4명*90일
202
여비
2,520
2,520
0
01 국내여비
○방재업무추진
2,520
0
2,520
2,520
70,000원*4명*9회
206
재료비
10,200
10,200
0
01 재료비
10,200
0
10,200
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
재해예방및복구능력강화
단위:
재해예방강화
(단위:천원)
○재해예방 자재구입
―PP포대구입
―말목
―TON BAG 구입
10,200
1,800
300원*6,000매
1,200
2,000원*600본
7,200
6,000원*200매*6개읍면
401
시설비및부대비
60,000
60,000
0
03 시설부대비
○재난대비 하상정비 임차
60,000
0
60,000
60,000
10,000,000원*6개읍면
재해예경보시설정비
88,900
0
88,900
401
시설비및부대비
88,900
0
88,900
01 시설비
○읍면사무소 방재정보시스템 교체
○본청 방재정보시스템 교체
○읍면 우량계 교체
○청암교 수위관측기 교체
0
88,900
88,900
24,500
3,500,000원*7개소
28,000
28,000,000원*1개소
15,400
2,200,000원*7개소
21,000
21,000,000원*1개소
소하천정비사업
6,511,732
2,257,434
4,254,298
국 1,641,908
기 2,000,000
군 2,869,824
오염소하천정비
4,211,732
2,207,434
2,004,298
국 1,641,908
군 2,569,824
401
시설비및부대비
4,211,732
2,207,434
2,004,298
국 1,641,908
군 2,569,824
01 시설비
○오염소하천정비
―실시설계비
―시설비
2,096,175
2,104,623
4,200,798
4,200,798
105,288
4,049,510,000원*2.6/100
국 41,040
군 64,248
4,049,510
4,049,510,000원*1식
국 1,578,499
군 2,471,011
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
재해예방및복구능력강화
단위:
소하천정비사업
(단위:천원)
―분할측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
03 시설부대비
○오염소하천정비
30,000
150,000원*200필지
국 11,738
군 18,262
6,000
1,500,000원*4개사
국 2,383
군 3,617
10,000
50,000원*200필지
국 3,942
군 6,058
111,259
△100,325
10,934
10,934
4,049,510,000원*0.27/100
국 4,306
군 6,628
소하천 유지보수
300,000
50,000
250,000
401
시설비및부대비
300,000
50,000
250,000
01 시설비
○소하천유지보수비
50,000
250,000
300,000
300,000
50,000,000원*6km
임하댐 탁수저감 소하천정비사업
2,000,000
0
2,000,000
기 2,000,000
401
시설비및부대비
2,000,000
0
2,000,000
기 2,000,000
01 시설비
○임하댐탁수 소하천정비사업
―실시설계비
―시설비
―분할측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
03 시설부대비
0
1,993,097
1,993,097
1,993,097
52,728
1,917,369,000원*2.75/100
기 52,728
1,917,369
1,917,369,000원*1식
기 1,917,369
15,000
150,000원*100필지
기 15,000
3,000
1,500,000원*2개사
기 3,000
5,000
50,000원*100필지
기 5,000
0
6,903
6,903
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
재해예방및복구능력강화
단위:
소하천정비사업
(단위:천원)
○임하댐탁수 소하천정비사업
6,903
1,917,369,000원*0.36/100
기 6,903
재무활동(건설재난관리과)
202,019
202,237
△218
내부거래지출
27,019
27,237
△218
내부거래지출(재난관리기금)
27,019
27,237
△218
702
기금전출금
27,019
27,237
△218
01 기금전출금
○재난관리기금 적립금
27,237
△218
27,019
27,019
27,019,000원*1식
보전지출
175,000
175,000
0
보전지출
175,000
175,000
0
311
차입금이자상환
175,000
175,000
0
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환
○지역개발기금
―태풍"매미"수해복구
175,000
0
175,000
175,000
175,000
175,000,000원*1회
지방도로건설
8,355,373
3,328,542
5,026,831
균 250,000
도 590,000
군 7,515,373
도로시설 확충
6,880,000
2,541,900
4,338,100
균 250,000
도 590,000
군 6,040,000
영양-석보간터널(군도4호)공사
3,000,000
901,900
2,098,100
401
시설비및부대비
3,000,000
901,900
2,098,100
01 시설비
○영양~석보간터널(군도4호선)설치공사
―시설비
―분할측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
02 감리비
○영양~석보간터널(군도4호선)설치공사
901,900
2,044,465
2,946,365
2,946,365
2,914,865
2,914,865,000원*1식
22,500
150,000원*150필지
4,000
2,000,000원*2개사
5,000
50,000원*100필지
0
43,141
43,141
43,141
2,914,865,000원*1.48/100
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
지방도로건설
단위:
도로시설 확충
(단위:천원)
03 시설부대비
○영양~석보간터널(군도4호선)설치공사
0
10,494
10,494
10,494
2,914,865,000원*0.36/100
위험도로구조개선사업
500,000
400,000
100,000
균 250,000
군 250,000
401
시설비및부대비
500,000
400,000
100,000
균 250,000
군 250,000
01 시설비
○위험도로구조개선사업
―실시설계비
―시설비
―측량비
―분할측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
03 시설부대비
○위험도로구조개선사업
389,198
107,447
496,645
496,645
15,793
465,852,000원*3.39/100
균 7,896
군 7,897
465,852
465,852,000원*1식
균 232,927
군 232,925
7,000
7,000,000원*1㎞
균 3,500
군 3,500
4,500
150,000원*30필지
균 2,250
군 2,250
2,000
1,000,000원*2개사
균 1,000
군 1,000
1,500
50,000원*30필지
균 750
군 750
10,802
△7,447
3,355
3,355
465,852,000원*0.72/100
균 1,677
군 1,678
지역현안도로사업
1,180,000
660,000
520,000
도 590,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
지방도로건설
단위:
도로시설 확충
(단위:천원)
지역현안도로사업
군 590,000
401
시설비및부대비
1,180,000
660,000
520,000
도 590,000
군 590,000
01 시설비
○군도8호선도로확포장공사
―실시설계비
―시설비
―측량비
―분할측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
○면도101호선도로확포장공사
―실시설계비
―시설비
―측량비
―분할측량수수료
650,135
522,191
1,172,326
119,104
5,086
99,518,000원*5.11/100
도 2,543
군 2,543
99,518
99,518,000원*1식
도 49,759
군 49,759
7,000
7,000,000원*1㎞
도 3,500
군 3,500
4,500
150,000원*30필지
도 2,250
군 2,250
2,000
1,000,000원*2개사
도 1,000
군 1,000
1,000
50,000원*20필지
도 500
군 500
159,000
5,665
138,835,000원*4.08/100
도 2,833
군 2,832
138,835
138,835,000원*1식
도 69,417
군 69,418
7,000
7,000,000원*1㎞
도 3,500
군 3,500
4,500
150,000원*30필지
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
지방도로건설
단위:
도로시설 확충
(단위:천원)
―감정수수료
―등기수수료
○면도103호선도로확포장공사
―실시설계비
―시설비
―측량비
―분할측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
○리도205호선(무학)도로확포장공사
―실시설계비
―시설비
―측량비
도 2,250
군 2,250
2,000
1,000,000원*2개사
도 1,000
군 1,000
1,000
50,000원*20필지
도 500
군 500
198,729
7,203
176,526,000원*4.08/100
도 3,601
군 3,602
176,526
176,526,000원*1식
도 88,263
군 88,263
7,000
7,000,000원*1㎞
도 3,500
군 3,500
4,500
150,000원*30필지
도 2,250
군 2,250
2,000
1,000,000원*2개사
도 1,000
군 1,000
1,500
50,000원*30필지
도 750
군 750
198,729
7,203
176,526,000원*4.08/100
도 3,601
군 3,602
176,526
176,526,000원*1식
도 88,263
군 88,263
7,000
7,000,000원*1㎞
도 3,500
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
지방도로건설
단위:
도로시설 확충
(단위:천원)
―분할측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
○리도205호선(지경)도로확포장공사
―실시설계비
―시설비
―측량비
―분할측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
○농도307호선도로확포장공사
―실시설계비
―시설비
군 3,500
4,500
150,000원*30필지
도 2,250
군 2,250
2,000
1,000,000원*2개사
도 1,000
군 1,000
1,500
50,000원*30필지
도 750
군 750
198,729
7,203
176,526,000원*4.08/100
도 3,601
군 3,602
176,526
176,526,000원*1식
도 88,263
군 88,263
7,000
7,000,000원*1㎞
도 3,500
군 3,500
4,500
150,000원*30필지
도 2,250
군 2,250
2,000
1,000,000원*2개사
도 1,000
군 1,000
1,500
50,000원*30필지
도 750
군 750
298,035
10,178
272,857,000원*3.73/100
도 5,089
군 5,089
272,857
272,857,000원*1식
도 136,428
군 136,429
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
지방도로건설
단위:
도로시설 확충
(단위:천원)
―측량비
―분할측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
03 시설부대비
○군도8호선도로확포장공사
○면도101호선도로확포장공사
○면도103호선도로확포장공사
○리도205호선(무학)도로확포장공사
○리도205호선(지경)도로확포장공사
○농도307호선도로확포장공사
7,000
7,000,000원*1㎞
도 3,500
군 3,500
4,500
150,000원*30필지
도 2,250
군 2,250
2,000
1,000,000원*2개사
도 1,000
군 1,000
1,500
50,000원*30필지
도 750
군 750
9,865
△2,191
7,674
896
99,518,000원*0.9/100
도 448
군 448
1,000
138,835,000원*0.72/100
도 500
군 500
1,271
176,526,000원*0.72/100
도 636
군 635
1,271
176,526,000원*0.72/100
도 636
군 635
1,271
176,526,000원*0.72/100
도 636
군 635
1,965
272,857,000원*0.72/100
도 983
군 982
군도정비사업(소규모)
1,700,000
0
1,700,000
401
시설비및부대비
1,700,000
0
1,700,000
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
지방도로건설
단위:
도로시설 확충
(단위:천원)
01 시설비
○군도5호선도로확포장공사
―실시설계비
―측량비
―시설비
―분할측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
○군도8호선(오리)도로확포장공사
―시설비
―분할측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
03 시설부대비
○군도5호선 도로확포장공사
○군도8호선(오리) 도로확포장공사
0
1,689,250
1,689,250
397,342
13,767
369,075,000원*3.73/100
7,000
7,000,000원*1Km
369,075
369,075,000원*1식
4,500
150,000원*30필지
2,000
1,000,000원*2개사
1,000
50,000원*20필지
1,291,908
1,284,408
1,284,408,000원*1식
4,500
150,000원*30필지
2,000
1,000,000원*2개사
1,000
50,000원*20필지
0
10,750
10,750
2,658
369,075,000원*0.72/100
8,092
1,284,408,000원*0.63/100
농어촌도로정비사업(소규모)
300,000
300,000
0
401
시설비및부대비
300,000
300,000
0
01 시설비
○농도303호선 암거개체공사
―실시설계비
―측량비
―시설비
―분할측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
03 시설부대비
○농도303호선 암거개체공사
291,525
6,496
298,021
298,021
10,249
274,772,000원*3.73/100
7,000
7,000,000원*1Km
274,772
274,772,000원*1식
3,000
150,000원*20필지
2,000
1,000,000원*2개사
1,000
50,000원*20필지
8,475
△6,496
1,979
1,979
274,772,000원*0.72/100
본신-수하간도로확포장공사
200,000
0
200,000
401
시설비및부대비
200,000
0
200,000
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
지방도로건설
단위:
도로시설 확충
(단위:천원)
01 시설비
○본신-수하간도로확포장공사
0
200,000
200,000
200,000
200,000,000원*1식
도로시설물정비및관리
1,475,373
786,642
688,731
도로시설물정비
1,220,000
642,500
577,500
401
시설비및부대비
1,220,000
642,500
577,500
01 시설비
○도로시설물유지보수비
○군도덧씌우기공사
○노후차선도색
○가드레일설치
642,500
577,500
1,220,000
900,000
900,000,000원*1식
200,000
20,000,000원*10Km
20,000
1,000,000원*20Km
100,000
50,000원*2,000m
도로관리
255,373
144,142
111,231
101
인건비
8,533
8,292
241
10 기간제근로자등보수
○도로교통량조사인부임
8,292
241
8,533
8,533
53,000원*7명*23개소
201
일반운영비
47,890
39,500
8,390
01 사무관리비
○급량비
―도로사업추진
―합동설계작업
02 공공운영비
○차량선박비
―굴삭기유지비(0.6㎥)
ㆍ유류대
ㆍ수리비
―덤프트럭유지비(15Ton)
ㆍ유류대
ㆍ수리비
1,500
5,000
6,500
6,500
1,500
5,000원*4명*75일
5,000
5,000원*10명*100일
38,000
3,390
41,390
41,390
24,870
18,370
1,670원*11,000ℓ
6,500
6,500,000원*1대
16,520
10,020
1,670원*6,000ℓ
6,500
6,500,000원*1대
206
재료비
36,950
47,350
△10,400
01 재료비
○도로작업도구구입
○빙방사설치비닐구입
47,350
△10,400
36,950
450
50,000원*9명*1회
500
50,000원*10박스
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
지방도로건설
단위:
도로시설물정비및관리
(단위:천원)
○설해대책염화칼슘구입
○빙방사모래구입
○제설작업재료구입
20,000
20,000원*1,000포
10,000
10,000원*1,000㎥
6,000
300,000원*20조
207
연구개발비
5,000
0
5,000
02 전산개발비
○설계프로그램(CAD)구입
0
5,000
5,000
5,000
5,000,000원*1식
401
시설비및부대비
132,000
24,000
108,000
03 시설부대비
○도로재해대책중장비임차료
○도로사리부설중장비임차료
24,000
108,000
132,000
120,000
400,000원*50회*6개소
12,000
400,000원*5회*6개소
405
자산취득비
25,000
25,000
0
01 자산및물품취득비
○도로보수용(진동롤러)장비구입
25,000
0
25,000
25,000
25,000,000원*1대
하천및댐주변지역정비
208,000
203,900
4,100
하천정비
122,000
118,900
3,100
하천관리
122,000
118,900
3,100
201
일반운영비
11,700
11,700
0
01 사무관리비
○일반운영비
―골재채취예정지측량 및 토적계산표 작
○급량비
―재해대책업무추진
11,700
0
11,700
9,900
9,900
300,000원*33개소
1,800
1,800
5,000원*4명*90일
202
여비
2,800
2,800
0
01 국내여비
○재해대책업무추진
2,800
0
2,800
2,800
70,000원*4명*10일
207
연구개발비
7,500
4,400
3,100
02 전산개발비
○설계적산시스템(EST Plus)구입
○설계용프로그램(오토캐드)구입
4,400
3,100
7,500
2,500
2,500,000원*1식
5,000
5,000,000원*1식
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
하천및댐주변지역정비
단위:
하천정비
(단위:천원)
401
시설비및부대비
100,000
100,000
0
01 시설비
○태풍"루사.매미"피해 수해복구사업등 부
지보상금
100,000
0
100,000
100,000
100,000,000원*1식
댐주변지역지원
86,000
85,000
1,000
기존댐지역지원
86,000
85,000
1,000
401
시설비및부대비
86,000
85,000
1,000
01 시설비
○댐주변지역지원사업
85,000
1,000
86,000
86,000
86,000,000원*1식
재무활동(건설재난관리과)
1,480,567
826,213
654,354
내부거래지출
1,480,567
826,213
654,354
내부거래지출(치수사업)
1,480,567
826,213
654,354
701
기타회계전출금
1,480,567
826,213
654,354
01 기타회계전출금
○치수사업특별회계전출금
826,213
654,354
1,480,567
1,480,567
도시개발
2,779,310
3,368,439
△589,129
도 440,000
군 2,339,310
도시계획기반구축
2,728,170
3,317,799
△589,629
도 440,000
군 2,288,170
영양군관리계획수립
25,000
650,000
△625,000
207
연구개발비
25,000
650,000
△625,000
02 전산개발비
○국토이용정보체계(KLIS)DB구축및 유지보
0
25,000
25,000
25,000
25,000,000원*1식
장기미집행시설보상
200,000
300,000
△100,000
401
시설비및부대비
200,000
300,000
△100,000
01 시설비
○장기미집행시설 토지보상
300,000
△100,000
200,000
200,000
200,000,000원*1식
도시토목사업
1,500,000
1,659,999
△159,999
401
시설비및부대비
1,500,000
1,659,999
△159,999
01 시설비
1,630,308
△135,231
1,495,077
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
도시개발
단위:
도시계획기반구축
(단위:천원)
○영양도시가로망 개설사업
―실시설계비
―시설비
―측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
03 시설부대비
○영양도시가로망 개설사업
1,495,077
37,606
1,367,471,000원*2.75/100
1,367,471
1,367,471,000원*1식
60,000
150,000원*400필지
10,000
1,000,000원*2개사*5개소
20,000
50,000원*400필지
29,691
△24,768
4,923
4,923
1,367,471,000원*0.36/100
도시토목사업(보조)
880,000
600,000
280,000
도 440,000
군 440,000
401
시설비및부대비
880,000
600,000
280,000
도 440,000
군 440,000
01 시설비
○영양 군계획도로(2-4호선)개설공사
―실시설계비
―시설비
―측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
○입암 군계획도로(3-2호선)개설공사
―실시설계비
570,510
303,720
874,230
198,725
7,222
177,003,000원*4.08/100
도 3,611
군 3,611
177,003
177,003,000원*1식
도 88,502
군 88,501
7,500
150,000원*50필지
도 3,750
군 3,750
2,000
1,000,000원*2개사
도 1,000
군 1,000
5,000
100,000원*50필지
도 2,500
군 2,500
198,725
7,222
177,003,000원*4.08/100
도 3,611
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
도시개발
단위:
도시계획기반구축
(단위:천원)
―시설비
―측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
○수비 군계획도로(2-2호선)개설공사
―실시설계비
―시설비
―측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
03 시설부대비
○영양 군계획도로(2-4호선)개설공사
○입암 군계획도로(3-2호선)개설공사
군 3,611
177,003
177,003,000원*1식
도 88,502
군 88,501
7,500
150,000원*50필지
도 3,750
군 3,750
2,000
1,000,000원*2개사
도 1,000
군 1,000
5,000
100,000원*50필지
도 2,500
군 2,500
476,780
15,158
447,122,000원*3.39/100
도 7,579
군 7,579
447,122
447,122,000원*1식
도 223,561
군 223,561
7,500
150,000원*50필지
도 3,750
군 3,750
2,000
1,000,000원*2개사
도 1,000
군 1,000
5,000
100,000원*50필지
도 2,500
군 2,500
29,490
△23,720
5,770
1,275
177,003,000원*0.72/100
도 637
군 638
1,275
177,003,000원*0.72/100
도 637
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
도시개발
단위:
도시계획기반구축
(단위:천원)
○수비 군계획도로(2-2호선)개설공사
군 638
3,220
447,122,000원*0.72/100
도 1,610
군 1,610
도시행정추진
30,170
27,800
2,370
201
일반운영비
23,870
21,500
2,370
01 사무관리비
○일반수용비
―설계도면인쇄용복사용지
ㆍA0
ㆍA1
―방안지
―감광지
―군관리계획수립 신문공고수수료
―토지이용확인원 발급에 따른 보험료
○운영수당
―군계획위원회참석수당
○급량비
―도시업무추진
21,500
2,370
23,870
18,730
1,275
750
50,000원*15롤
525
35,000원*15롤
55
200원*275매
400
40,000원*10권
16,000
2,000,000원*2개사*4회
1,000
1,000,000원*1식
3,640
3,640
140,000원*13명*2회
1,500
1,500
5,000원*3명*100일
202
여비
6,300
6,300
0
01 국내여비
○국내여비
―도시업무추진
6,300
0
6,300
6,300
6,300
70,000원*3명*30회
시가지 정비사업
93,000
80,000
13,000
401
시설비및부대비
93,000
80,000
13,000
01 시설비
○반딧불이거리조성 철물해체설치공사
○시가지정비사업
―시가지정비(영양,입암,수비)
―시가지 차선도색
80,000
13,000
93,000
13,000
13,000,000원*1식
80,000
30,000
30,000,000원*1식
50,000
50,000,000원*1식
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
도시개발
단위:
건설행정
(단위:천원)
건설행정
51,140
50,640
500
일반건설행정추진
51,140
50,640
500
201
일반운영비
26,500
26,500
0
01 사무관리비
○일반수용비
―국유재산측량수수료
―국유재산등기수수료
―국유재산감정수수료
―용도폐지토지현황및분할측량수수료
○운영수당
―각종공사토지보상심의위원회참석수당
○급량비
―건설행정업무추진
―재난대응종합훈련급식비
26,500
0
26,500
20,100
8,000
160,000원*50필지
3,000
60,000원*50필지
7,500
150,000원*50필지
1,600
160,000원*10필지
1,400
1,400
70,000원*10명*2회
5,000
4,000
5,000원*8명*100일
1,000
5,000원*50명*4회
202
여비
17,640
17,640
0
01 국내여비
○건설행정업무추진
17,640
0
17,640
17,640
70,000원*7명*36회
203
업무추진비
2,000
2,000
0
03 시책추진업무추진비
○건설행정업무추진
2,000
0
2,000
2,000
301
일반보상금
500
500
0
12 기타보상금
○지하수폐공신고자보상금
500
0
500
500
50,000원*10명
401
시설비및부대비
4,000
4,000
0
01 시설비
○무연고지하수폐공사업
4,000
0
4,000
4,000
400,000원*10공
405
자산취득비
500
0
500
01 자산및물품취득비
○디지털카메라구입
0
500
500
500
500,000원*1대
행정운영경비(건설재난관리과)
211,382
191,492
19,890
도 61,119
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
행정운영경비(건설재난관리과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
군 150,263
인력운영비
199,382
179,492
19,890
도 61,119
군 138,263
인력운영비(보조)
195,182
175,292
19,890
도 61,119
군 134,063
101
인건비
195,182
175,292
19,890
도 61,119
군 134,063
09 무기계약근로자보수
○수로원
―기본급
ㆍ5년미만
ㆍ5년~10년
ㆍ10년이상
―상여금
―주휴수당
ㆍ5년미만
ㆍ5년~10년
ㆍ10년이상
―위험수당
―가족수당
―반장수당
―급량비
―피복비(3종)
―명절휴가비
ㆍ5년미만
ㆍ5년~10년
175,292
19,890
195,182
195,182
99,592
32,169
42,050원*3명*255일
도 32,169
22,063
43,260원*2명*255일
도 22,063
45,360
44,470원*4명*255일
도 6,887
군 38,473
33,198
99,592,000원*1/3
20,310
6,560
42,050원*3명*52일
4,500
43,260원*2명*52일
9,250
44,470원*4명*52일
1,620
15,000원*9명*12월
5,760
30,000원*16명*12월
240
20,000원*1명*12월
2,250
5,000원*9명*50일
1,800
200,000원*9착
9,960
3,217
32,169,000원*1.2/12
2,207
22,063,000원*1.2/12
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
행정운영경비(건설재난관리과)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
ㆍ10년이상
―휴일근무수당
―시간외근무수당
4,536
45,360,000원*1.2/12
9,345
43,260원*1.5*9명*16일
11,107
6,856원*1.5*9명*4시간*30일
인력운영비
4,200
4,200
0
203
업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
4,200
0
4,200
4,200
350,000원*12월
기본경비
12,000
12,000
0
기본경비
12,000
12,000
0
201
일반운영비
12,000
12,000
0
01 사무관리비
○부서운영수용비
12,000
0
12,000
12,000
- 24 -