부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
의회사무과
정책:
지방의회 운영 지원
단위:
의회운영 내실화
(단위:천원)
의회사무과
571,430
520,469
50,961
지방의회 운영 지원
536,264
486,095
50,169
의회운영 내실화
469,104
426,485
42,619
위원회 운영
6,640
6,640
0
205
의회비
6,640
6,640
0
05 의정운영공통업무추진비
○예산결산특별위원회
06 기관운영업무추진비
○예결특위위원장
6,000
0
6,000
6,000
1,000,000원*6명
640
0
640
640
640,000원*1명*1월
의정활동 지원
386,799
363,495
23,304
101
인건비
15,261
15,050
211
10 기간제근로자등보수
○의장부속실
―기본급
―상여금
―주휴수당
―퇴직금
15,050
211
15,261
15,261
9,150
35,880원*1명*255일
3,050
9,150,000원*1/3
1,866
35,880원*1명*52일
1,195
14,066,000원/365*31일
201
일반운영비
6,600
6,600
0
01 사무관리비
○급량비
―의회시책업무추진급량비
―의회운영업무추진급량비
02 공공운영비
○공공요금및제세
―휴대폰사용료
5,760
0
5,760
5,760
2,880
5,000원*8명*72일
2,880
5,000원*8명*72일
840
0
840
840
840
70,000원*1대*12월
202
여비
35,050
32,550
2,500
01 국내여비
○의회운영업무추진
○운전기사여비
○의회운영업무추진 관내여비
03 국외업무여비
25,050
0
25,050
16,170
70,000원*11명*21회
1,200
100,000원*1명*12월
7,680
20,000원*8명*4회*12월
7,500
2,500
10,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
의회사무과
정책:
지방의회 운영 지원
단위:
의회운영 내실화
(단위:천원)
○해외연수여비
10,000
2,500,000원*4명
203
업무추진비
9,000
9,000
0
03 시책추진업무추진비
○의회운영업무추진비
9,000
0
9,000
9,000
205
의회비
312,888
298,795
14,093
01 의정활동비
○의정자료수집연구비
○보조활동비
02 월정수당
○월정수당
05 의정운영공통업무추진비
○의정운영공통업무추진비
06 기관운영업무추진비
○의장
○부의장
○상임위원회 위원장
08 의원국민연금부담금
○의원국민연금부담금
09 의원국민건강부담금
○의원국민건강부담금
92,400
0
92,400
75,600
900,000원*7명*12월
16,800
200,000원*7명*12월
126,420
0
126,420
126,420
1,505,000원*7명*12월
33,600
0
33,600
33,600
4,800,000원*7명
37,800
15,360
53,160
25,200
2,100,000원*1명*12월
12,600
1,050,000원*1명*12월
15,360
640,000원*2명*12월
5,557
△1,777
3,780
3,780
90,000원*7명*12월*1/2
3,018
510
3,528
3,528
84,000원*7명*12월*1/2
405
자산취득비
8,000
1,500
6,500
01 자산및물품취득비
○의정활동 촬영용 디지털 카메라 구입
○냉장고 구입
○이동전화기 구입
02 도서구입비
○의회운영도서구입
0
6,500
6,500
5,000
5,000,000원*1대
1,000
1,000,000원*1대
500
500,000원*1대
1,500
0
1,500
1,500
20,000원*15종*5회
홍보 및 기록물 제작
44,200
37,200
7,000
201
일반운영비
43,200
36,200
7,000
01 사무관리비
36,200
7,000
43,200
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
의회사무과
정책:
지방의회 운영 지원
단위:
의회운영 내실화
(단위:천원)
○일반수용비
―의회회의록 유인
―의회현황 제작
―의회보제작
―의장실 현황판 제작
―의정활동 주민홍보
43,200
18,200
20,000원*70부*13회
6,000
6,000원*1,000부
8,000
8,000원*1,000부
1,000
1,000,000원*1식
10,000
10,000,000원*1식
203
업무추진비
1,000
1,000
0
03 시책추진업무추진비
○의회홍보 업무추진비
1,000
0
1,000
1,000
청사 및 차량관리
31,465
19,150
12,315
201
일반운영비
21,465
19,150
2,315
02 공공운영비
○공공요금및제세
―이륜자동차 보험료
―환경개선 부담금(건물)
―전기안전점검 수수료
○연료비
―사무실
―숙직실
○시설장비유지비
―건물유지비
―특별위원회실방송장비유지비
―청사경비시스템위탁용역비
―초과근무관리 지문인식기 위탁운영비
○차량선박비
―차량비
ㆍ승용(의전)
ㆍ승합(업무용)
ㆍ이륜자동차(업무용)
―관용차량 세차비
19,150
2,315
21,465
300
60
60,000원*1회
120
60,000원*2회
120
60,000원*2회
5,381
3,101
1,360원*3개소*8시간*95일
2,280
3,000원*8시간*95일
5,384
2,204
2,470원*892㎡
420
8,400,000원*0.05
1,800
150,000원*1개소*12월
960
80,000원*1개소*12월
10,400
9,200
5,000
5,000,000원*1대
4,000
4,000,000원*1대
200
200,000원*1대
1,200
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
의회사무과
정책:
지방의회 운영 지원
단위:
의회운영 내실화
(단위:천원)
ㆍ승용(의전)
ㆍ승합(업무용)
720
20,000원*1대*3회*12월
480
40,000원*1대*1회*12월
401
시설비및부대비
10,000
0
10,000
01 시설비
○군의회청사 내ㆍ외부 도색
0
10,000
10,000
10,000
10,000,000원*1식
국내·외 교류사업
67,160
59,610
7,550
의장단 협의체 운영
6,900
6,900
0
205
의회비
6,900
6,900
0
07 의장단협의체부담금
○전국시군의장단협의회부담금
○경북시군의장단협의회부담금
○경북북부시군의장단협의회부담금
6,900
0
6,900
4,000
4,000,000원*1회
1,900
1,900,000원*1회
1,000
1,000,000원*1회
의회 교류사업
60,260
52,710
7,550
201
일반운영비
700
700
0
01 사무관리비
○운영수당
―공무국외여행 심사위원수당
700
0
700
700
700
70,000원*2명*5회
202
여비
4,410
4,410
0
01 국내여비
○의회교류지원 업무추진
4,410
0
4,410
4,410
70,000원*7명*9회
205
의회비
52,150
47,600
4,550
03 국내여비
○의원 의정활동여비
○의원 연수여비
04 국외여비
○의장, 부의장 국외여비
○의원 국외여비
29,400
4,550
33,950
24,150
150,000원*7일*23회
9,800
350,000원*7명*4회
18,200
0
18,200
6,500
3,250,000원*2명*1회
11,700
2,340,000원*5명*1회
301
일반보상금
3,000
0
3,000
10 행사실비보상금
0
3,000
3,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
의회사무과
정책:
지방의회 운영 지원
단위:
국내·외 교류사업
(단위:천원)
○의회분야 선진지 산업시찰
3,000
3,000,000원*1식
행정운영경비(의회사무과)
35,166
34,374
792
인력운영비
17,946
17,754
192
인력운영비
17,946
17,754
192
101
인건비
14,066
13,874
192
09 무기계약근로자보수
○청사관리원
―기본급
―상여금
―주휴수당
13,874
192
14,066
14,066
9,150
35,880원*1명*255일
3,050
9,150,000원*1/3
1,866
35,880원*1명*52일
203
업무추진비
3,880
3,880
0
02 정원가산업무추진비
○정원가산금
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
880
0
880
880
80,000원*11명
3,000
0
3,000
3,000
250,000원*12월
기본경비
17,220
16,620
600
기본경비
17,220
16,620
600
201
일반운영비
17,220
16,620
600
01 사무관리비
○일반수용비
―부서운영수용비
―법령추록대
―책자구독
―신문구독
02 공공운영비
○공공요금및제세
―부서운영공공요금
―상수도 사용료
―전기사용료
―일반전화사용료
9,200
0
9,200
9,200
5,000
1,200
50,000원*2종*12월
1,200
20,000원*5종*12월
1,800
10,000원*15종*12월
7,420
600
8,020
8,020
1,300
1,200
100,000원*12월
3,000
250,000원*12월
2,520
70,000원*3대*12월
- 5 -