세 입 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계
장:
100 지방세수입
관:
110 지방세
항:
111 보통세
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
총 계
188,400,000
162,100,000
26,300,000
100 지방세수입
2,638,150
2,572,050
66,100
110 지방세
2,638,150
2,572,050
66,100
111 보통세
2,517,200
2,456,000
61,200
111-04 주민세
500,000
500,000
0
[ 일반회계 ]
500,000
500,000
0
< 재무과 >
500,000
500,000
0
○개인균등할
24,000
○법인균등할
8,000
○개인사업자
7,000
○소득할
461,000
3,000원*8,000세대
50,000원*160법인
50,000원*140명
4,610,000,000원*10/100
111-05 재산세
246,000
230,000
16,000
[ 일반회계 ]
246,000
230,000
16,000
< 재무과 >
246,000
230,000
16,000
○건축물
52,500
○주택
43,500
○토지
150,000
―종합합산
36,000
―별도합산
28,000
―분리과세
86,000
21,000,000,000원*2.5/1,000
29,000,000,000원*1.5/1,000
18,000,000,000원*2/1,000
14,000,000,000원*2/1,000
122,857,150,000원*0.7/1,000
111-06 자동차세
583,200
562,000
21,200
[ 일반회계 ]
583,200
562,000
21,200
< 재무과 >
583,200
562,000
21,200
○승용자동차
432,000
○기타자동차
151,200
160,000원*2,700대
54,000원*2,800대
111-10 담배소비세
828,000
816,000
12,000
[ 일반회계 ]
828,000
816,000
12,000
< 재무과 >
828,000
816,000
12,000
○담배소비세
828,000
69,000,000원*12월
111-11 주행세
360,000
348,000
12,000
[ 일반회계 ]
360,000
348,000
12,000
< 재무과 >
360,000
348,000
12,000
○주행세
360,000
30,000,000원*12월
112 목적세
90,950
86,050
4,900
- 1 -
장:
100 지방세수입
관:
110 지방세
항:
112 목적세
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
112-01 도시계획세
82,500
77,850
4,650
[ 일반회계 ]
82,500
77,850
4,650
< 재무과 >
82,500
77,850
4,650
○건축물
25,500
○주택
33,000
○토지
24,000
17,000,000,000원*1.5/1,000
22,000,000,000원*1.5/1,000
16,000,000,000원*1.5/1,000
112-03 사업소세
8,450
8,200
250
[ 일반회계 ]
8,450
8,200
250
< 재무과 >
8,450
8,200
250
○재산할
8,450
250원*33,800㎡
113 지난년도수입
30,000
30,000
0
113-01 지난년도수입
30,000
30,000
0
[ 일반회계 ]
30,000
30,000
0
< 재무과 >
30,000
30,000
0
○지난년도수입
30,000
200 세외수입
21,541,170
16,040,681
5,500,489
210 경상적세외수입
3,849,638
3,030,309
819,329
211 재산임대수입
47,850
45,650
2,200
211-01 국유재산임대료
4,350
4,350
0
[ 일반회계 ]
4,350
4,350
0
< 재무과 >
4,350
4,350
0
○국유재산
4,350
―경작분
1,600
―대지분
2,750
320,000,000원*1/100*50/100
220,000,000원*2.5/100*50/100
211-02 공유재산임대료
43,500
41,300
2,200
[ 일반회계 ]
43,500
41,300
2,200
< 재무과 >
43,500
41,300
2,200
○군유재산
43,500
―대지분
24,000
―임야
4,000
―건물
12,500
―경작분
3,000
960,000,000원*2.5/100
400,000,000원*1/100
250,000,000원*5/100
300,000,000원*1/100
212 사용료수입
817,690
814,144
3,546
212-01 도로사용료
5,000
5,000
0
- 2 -
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
212 사용료수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
[ 일반회계 ]
5,000
5,000
0
< 재무과 >
5,000
5,000
0
○군도사용료
5,000
120원*41,670㎡
212-04 상수도사용료
626,000
626,000
0
[ 상수도사업특별회계 ]
626,000
626,000
0
< 환경보전과 >
626,000
626,000
0
○영양상수도
500,000
○입암상수도
50,000
○일월상수도
18,000
○수비상수도
40,000
○석보상수도
18,000
212-05 시장사용료
32,400
31,140
1,260
[ 일반회계 ]
32,400
31,140
1,260
< 재무과 >
32,400
31,140
1,260
○영양시장
31,200
○입암시장
1,200
2,600,000원*12월
100,000원*12월
212-08 기타사용료
154,290
152,004
2,286
[ 일반회계 ]
154,290
152,004
2,286
< 재무과 >
154,290
152,004
2,286
○군민회관사용료
600
○문화체육센터사용료
550
○직판장사용료
4,500
○영양고추유통센터 건물사용료
15,640
―상가
12,780
―관리동
1,760
―식당
1,100
○자연생태공원사용료
130,000
○분뇨처리장사용료
3,000
50,000원*12월
50,000원*11월
4,500,000원*1개소
710,000원*18개소
880,000원*2개소
1,100,000원*1개소
250,000원*12월
213 수수료수입
156,635
136,190
20,445
213-01 증지수입
71,360
53,740
17,620
[ 일반회계 ]
71,360
53,740
17,620
< 재무과 >
71,360
53,740
17,620
○제증명증지수입
28,800
○지적민원증지수입
22,560
2,400,000원*12월
1,880,000원*12월
- 3 -
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
213 수수료수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○수렵장사용수수료
20,000
200,000원*100명
213-02 쓰레기처리봉투판매수입
46,800
46,800
0
[ 일반회계 ]
46,800
46,800
0
< 재무과 >
46,800
46,800
0
○쓰레기처리봉투판매수입
46,800
―읍
36,000
―면
10,800
3,000,000원*12월
180,000원*5개면*12월
213-03 재활용품수거판매수입
24,000
12,600
11,400
[ 일반회계 ]
24,000
12,600
11,400
< 재무과 >
24,000
12,600
11,400
○재활용품수거판매수입
24,000
2,000,000원*12월
213-04 기타수수료
14,475
23,050
△8,575
[ 일반회계 ]
14,295
22,870
△8,575
< 재무과 >
14,295
22,870
△8,575
○전자민원창구수수료수입
1,320
○다량폐기물처리비
9,975
○대형폐기물처리비
3,000
[ 상수도사업특별회계 ]
180
180
0
< 환경보전과 >
180
180
0
○상수도급수공사수수료
180
110,000원*12월
14,250원*700톤
5,000원*600점
214 사업수입
539,450
531,800
7,650
214-01 사업장생산수입
2,000
2,000
0
[ 일반회계 ]
2,000
2,000
0
< 재무과 >
2,000
2,000
0
○사업장생산물판매수입
2,000
500,000원*4회
214-05 분담금수입
1,200
1,200
0
[ 상수도사업특별회계 ]
1,200
1,200
0
< 환경보전과 >
1,200
1,200
0
○급수공사분담금
1,200
214-08 의료사업수입
536,250
528,600
7,650
[ 일반회계 ]
536,250
528,600
7,650
< 재무과 >
536,250
528,600
7,650
○건강진단 및 제증명 발급수수료
4,500
○진료수입
519,600
- 4 -
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
214 사업수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―보건소
117,600
―보건지소
402,000
○유료예방접종수입
12,150
―간염
750
―독감
11,400
9,800,000원*12월
33,500,000원*12월
3,000원*250명
6,000원*1,900명
215 징수교부금수입
48,400
148,400
△100,000
215-01 징수교부금수입
48,400
148,400
△100,000
[ 일반회계 ]
48,400
48,400
0
< 재무과 >
48,400
48,400
0
○도세징수교부금
45,000
○사용료징수교부금
2,400
○기타징수교부금
1,000
1,500,000,000원*3/100
8,000,000원*30/100
10,000,000원*10/100
216 이자수입
2,239,613
1,354,125
885,488
216-01 공공예금이자수입
2,221,491
1,334,885
886,606
[ 일반회계 ]
2,132,976
1,274,332
858,644
< 재무과 >
2,132,976
1,274,332
858,644
○공공예금이자수입
2,132,976
[ 상수도사업특별회계 ]
20,000
1,600
18,400
< 환경보전과 >
20,000
1,600
18,400
○공공예금이자수입
20,000
[ 수질개선특별회계 ]
4,489
8,000
△3,511
< 환경보전과 >
4,489
8,000
△3,511
○공공예금이자수입
4,489
[ 의료급여특별회계 ]
120
100
20
< 주민생활지원과 >
120
100
20
○공공예금이자수입
120
[ 주민소득지원및생활안정특별회계 ]
23,275
10,222
13,053
< 문화관광과 >
23,275
10,222
13,053
○공공예금이자수입
23,275
[ 농업육성기금특별회계 ]
35,631
35,631
0
< 농정과 >
35,631
35,631
0
○공공예금이자수입
35,631
[ 치수사업특별회계 ]
5,000
5,000
0
< 건설재난관리과 >
5,000
5,000
0
경정 2,132,976,000원
- 5 -
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
216 이자수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○공공예금이자수입
5,000
216-02 민간융자금회수이자수입
17,122
18,240
△1,118
[ 주민소득지원및생활안정특별회계 ]
16,522
17,640
△1,118
< 문화관광과 >
16,522
17,640
△1,118
○주민소득 지원사업 민간융자금회수이자
16,522
[ 농업육성기금특별회계 ]
600
600
0
< 농정과 >
600
600
0
○민간융자금회수이자수입
600
216-03 기타이자수입
1,000
1,000
0
[ 일반회계 ]
1,000
1,000
0
< 재무과 >
1,000
1,000
0
○기타이자수입
1,000
220 임시적세외수입
17,691,532
13,010,372
4,681,160
221 재산매각수입
5,000
5,400
△400
221-03 공유재산매각수입금
5,000
5,400
△400
[ 일반회계 ]
5,000
5,400
△400
< 재무과 >
5,000
5,400
△400
○군유림채석료
5,000
5,000,000원*1명
222 잉여금
12,188,202
8,119,248
4,068,954
222-01 순세계잉여금
12,188,202
8,119,248
4,068,954
[ 일반회계 ]
10,000,000
6,000,000
4,000,000
< 재무과 >
10,000,000
6,000,000
4,000,000
○순세계잉여금
10,000,000
[ 상수도사업특별회계 ]
130,000
130,000
0
< 환경보전과 >
130,000
130,000
0
○순세계잉여금
130,000
[ 수질개선특별회계 ]
13,930
1,771
12,159
< 환경보전과 >
13,930
1,771
12,159
○순세계잉여금
13,930
[ 의료급여특별회계 ]
300
300
0
< 주민생활지원과 >
300
300
0
○순세계 잉여금
300
[ 주민소득지원및생활안정특별회계 ]
790,203
758,408
31,795
< 주민생활지원과 >
96,378
87,998
8,380
- 6 -
장:
200 세외수입
관:
220 임시적세외수입
항:
222 잉여금
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○저소득생활안정기금순세계잉여금
96,378
< 문화관광과 >
693,825
670,410
23,415
○주민소득지원사업순세계잉여금
693,825
[ 농업육성기금특별회계 ]
1,223,769
1,223,769
0
< 농정과 >
1,223,769
1,223,769
0
○순세계잉여금(이월금)
1,223,769
[ 치수사업특별회계 ]
30,000
5,000
25,000
< 건설재난관리과 >
30,000
5,000
25,000
○순세계잉여금
30,000
224 전입금
4,980,080
4,434,794
545,286
224-03 기타회계전입금
4,980,080
4,434,794
545,286
[ 일반회계 ]
1,496,000
1,459,000
37,000
< 재무과 >
1,496,000
1,459,000
37,000
○수질개선특별회계전입금
1,496,000
[ 상수도사업특별회계 ]
1,586,150
1,729,220
△143,070
< 환경보전과 >
1,586,150
1,729,220
△143,070
○일반회계전입금
1,486,150
○수질개선특별회계전입금
100,000
[ 의료급여특별회계 ]
417,363
420,361
△2,998
< 주민생활지원과 >
417,363
420,361
△2,998
○일반회계 전입금
417,363
[ 치수사업특별회계 ]
1,480,567
826,213
654,354
< 건설재난관리과 >
1,480,567
826,213
654,354
○일반회계전입금
1,480,567
226 융자금원금수입
324,000
257,730
66,270
226-01 민간융자금회수수입
324,000
257,730
66,270
[ 주민소득지원및생활안정특별회계 ]
319,000
252,730
66,270
< 주민생활지원과 >
15,000
18,000
△3,000
○저소득 생활안정융자금 원금
15,000
< 문화관광과 >
304,000
234,730
69,270
○주민소득 지원사업 민간융자금원금
304,000
[ 농업육성기금특별회계 ]
5,000
5,000
0
< 농정과 >
5,000
5,000
0
○민간융자금회수수입
5,000
- 7 -
장:
200 세외수입
관:
220 임시적세외수입
항:
228 잡수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
228 잡수입
184,250
189,200
△4,950
228-01 불용품매각대
3,000
3,000
0
[ 일반회계 ]
3,000
3,000
0
< 재무과 >
3,000
3,000
0
○불용품매각대금
3,000
228-02 변상금및위약금
1,000
1,000
0
[ 일반회계 ]
1,000
1,000
0
< 재무과 >
1,000
1,000
0
○변상금
1,000
228-03 과태료
1,000
1,000
0
[ 일반회계 ]
1,000
1,000
0
< 재무과 >
1,000
1,000
0
○위약금
1,000
228-04 과징금및이행강제금
37,200
37,200
0
[ 일반회계 ]
37,200
37,200
0
< 재무과 >
37,200
37,200
0
○차량관련 법규위반 과태료
30,000
○환경관련 법규위반 과태료
3,600
○호적 및 주민등록 과태료
3,600
2,500,000원*12월
300,000원*12월
300,000원*12월
228-09 기타잡수입
142,050
147,000
△4,950
[ 일반회계 ]
137,050
139,000
△1,950
< 재무과 >
137,050
139,000
△1,950
○군유림내송이채취료
30,000
○대체조림비 징수업무취급수수료
1,000
○농기계수리대금
21,000
○댐주변지역주민지원
85,000
○항결핵제보급수수료 징수교부금
50
[ 의료급여특별회계 ]
5,000
8,000
△3,000
< 주민생활지원과 >
5,000
8,000
△3,000
○부당이득금 환수금
5,000
1,750,000원*12월
229 지난년도수입
10,000
4,000
6,000
229-01 지난년도수입
10,000
4,000
6,000
[ 일반회계 ]
3,000
3,000
0
< 재무과 >
3,000
3,000
0
- 8 -
장:
200 세외수입
관:
220 임시적세외수입
항:
229 지난년도수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○지난년도수입
3,000
[ 상수도사업특별회계 ]
5,000
1,000
4,000
< 환경보전과 >
5,000
1,000
4,000
○상수도사용료
5,000
[ 의료급여특별회계 ]
2,000
0
2,000
< 주민생활지원과 >
2,000
0
2,000
○지난년도수입
2,000
300 지방교부세
102,439,000
86,783,544
15,655,456
310 지방교부세
102,439,000
86,783,544
15,655,456
311 지방교부세
102,439,000
86,783,544
15,655,456
311-01 지방교부세
102,439,000
86,783,544
15,655,456
[ 일반회계 ]
102,439,000
86,783,544
15,655,456
< 재무과 >
102,439,000
86,783,544
15,655,456
○보통교부세
98,434,000
○분권교부세
1,005,000
○종합부동산세 지방교부금
3,000,000
400 조정교부금및재정보전금
1,075,000
1,075,000
0
420 재정보전금
1,075,000
1,075,000
0
421 재정보전금
1,075,000
1,075,000
0
421-01 재정보전금
1,075,000
1,075,000
0
[ 일반회계 ]
1,075,000
1,075,000
0
< 재무과 >
1,075,000
1,075,000
0
○재정보전금
1,075,000
500 보조금
60,706,680
55,628,725
5,077,955
510 국고보조금등
49,984,748
46,369,149
3,615,599
511 국고보조금등
49,984,748
46,369,149
3,615,599
511-01 국고보조금
25,530,321
22,445,296
3,085,025
[ 일반회계 ]
25,306,148
22,256,304
3,049,844
< 주민생활지원과 >
10,694,149
8,981,004
1,713,145
○노인복지시설기능보강사업
654,347
○국민기초생활보장급여(생계,주거,교육,해산장제)지원
4,493,528
○긴급복지지원사업
34,971
○자활장려금지원
25,453
○자활근로사업
284,668
- 9 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○차상위계층양곡할인지원
2,235
○지역복지서비스투자사업
16,161
○노인일자리사업지원
182,265
○기초노령연금지원
4,700,412
○노인돌보미바우처지원
56,576
○독거노인생활관리사파견사업
75,912
○자원봉사센터보험료지원
805
○시군자원봉사센터코디네이터지원
15,236
○저소득층에너지보조금
151,580
< 사회복지과 >
1,016,335
1,139,927
△123,592
○농어민지역실업자직업훈련
5,156
○장애수당지원
361,738
○장애아동수당지원
26,219
○장애인의료비지원
10,128
○장애인자녀학비지원
731
○장애인재활보조기구교부
452
○장애인등록진단비지원
100
○장애인주민센터도우미지원
11,114
○장애인복지일자리지원
2,271
○민간보육시설교재교구비
500
○한부모가족자녀양육.교육비지원
1,777
○다문화가족방문교육사업운영
29,848
○보육시설차량운영비
4,160
○저소득층차등보육료
133,920
○만5세아무상보육료
18,828
○장애아무상보육료
6,428
○두자녀이상보육료
9,500
○보육돌봄서비스
236,152
○시설미이용아동양육지원
8,590
○입양아동양육수당
5,040
○장애인사회활동지원(바우처)
44,536
○아동발달지원계좌지원
3,528
○지역아동센터운영
37,224
- 10 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○아동복지교사파견지원
25,956
○장애인보장구구입지원
2,037
○장애아동재활치료
16,800
○농어촌장애인주택개조사사업
9,500
○지역실업자직업훈련
4,102
< 문화관광과 >
263,979
301,374
△37,395
○국악분야예술강사지원사업
4,080
○문화재특별관리비지원
24,759
○국가지정문화재보수
235,140
< 환경보전과 >
6,674,000
6,078,000
596,000
○임하댐상류비점오염저감사업
1,000,000
○하수관거정비사업
577,000
○댐상류하수도시설
5,097,000
< 농정과 >
88,717
101,100
△12,383
○농업인영유아양육비지원
71,000
○창업농후견인제및농업인턴제
3,500
○농촌체험마을사무장채용지원
7,200
○양곡관리지원
2,017
○농업농촌정보화선도자농가교육
5,000
< 산림축산과 >
2,470,530
2,269,998
200,532
○산림서비스증진
123,941
―산림서비스도우미
24,926
―산림보호강화사업
99,015
○가축방역약품구입비
23,499
○소브루셀라체혈보정비
5,187
○가축분뇨처리지원사업
30,000
○산림병해충방제
803,508
―산림병해충방제(경상)
799,258
―산림병해충방제(자본)
4,250
○숲가꾸기
1,074,592
○조림사업
144,690
○임업통계조사전산장비(컴퓨터)
1,030
○목재이용가공지원
29,000
- 11 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○임산물유통가공구조개선
2,000
○산림서비스등산로정비
36,672
○야생동물피해예방시설사업
7,540
○방역차량
15,000
○산림경영계획작성
10,800
○운영장비및현장활용시스템
450
○산불방지대책지원
162,621
―산불방지대책(경상)
102,982
―산불방지대책(자본)
59,639
< 건설재난관리과 >
1,644,270
651,378
992,892
○재난취약가구안전점검및정비
2,362
○오염소하천정비
1,641,908
< 민원봉사과 >
141,674
86,000
55,674
○새주소사업
119,000
○가족관계등록사무지원
22,674
< 총무과 >
71,504
79,656
△8,152
○시군구정보화공통기반시스템구축사업
49,234
○민방위교육훈련지원
670
―통리대장교육비
60
―중앙교육입교자여비
240
―민방위날훈련경비
370
○일제강제동원피해진상규명사실조사경비
5,610
○일제강제동원피해자지원
2,790
○정보화마을프로그램관리자운영
13,200
< 보건소 >
21,223
16,221
5,002
○주요전염병표본감시의료기관지원
60
○보건소전염병전문가교육
1,220
―전염병관리자및실무자교육
720
―전염병관리실무자심화교육
500
○취약계층생애전환기건강검진비
2,195
○체외수정시술비지원(불임부부지원사업)
3,000
○산모신생아도우미지원사업
13,728
○영유아건강검진사업
1,020
- 12 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
< 농업기술센터 >
2,219,767
2,551,646
△331,879
○친환경농업직접지불제
180,000
○소득작목시범
25,000
○조건불리지역직접지불제
570,574
○토양개량제공급
203,530
○유기질비료지원사업
522,000
○원예작물천적해충방제
5,400
○농업기계교육훈련장비
3,000
○농업기술보급정보화(보조인력지원)
6,300
○농촌건강장수마을육성
25,000
○지도직공무원전문능력향상지원
4,477
○농기계임대사업(자본)
500,000
○전문농업인기술교육
8,490
○품목별농업인대학
15,000
○농촌지도자양성교육
825
○농촌교육농장
50,000
○품목별농업인연구모임육성지원
2,000
○농업기계교육훈련
2,000
○농촌여성소득기술지원
50,000
○녹비작물종자대지원
21,500
○과학영농장비운영
13,450
○과수원정비지원
4,500
○농업경영기술현장실용화
3,121
○농산물소독조사분석
3,600
[ 의료급여특별회계 ]
100,173
64,992
35,181
< 주민생활지원과 >
100,173
64,992
35,181
○시군의료급여기금운영
8,570
○의료급여관리사업
24,000
○의료급여현금급여
28,821
○의료급여현금급여(건강생활유지비)
38,782
[ 치수사업특별회계 ]
124,000
124,000
0
< 건설재난관리과 >
124,000
124,000
0
○기존댐주변정비사업
124,000
- 13 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
511-02 국가균형특별회계보조금
19,430,900
19,775,444
△344,544
[ 일반회계 ]
17,317,900
16,751,444
566,456
< 기획감사실 >
2,900,000
4,100,000
△1,200,000
○신활력지역지원사업(경상)
1,650,000
○신활력지역지원사업(자본)
1,250,000
< 사회복지과 >
18,000
150,000
△132,000
○지방기업고용보조금지원사업
18,000
< 문화관광과 >
5,428,000
4,071,000
1,357,000
○농촌마을종합개발
953,000
○농촌생활환경정비
1,851,000
○소도읍사업('09)
1,000,000
○유교문화권관광자원화사업
424,000
○문화관광자원개발
1,200,000
―두들문화관광자원개발
700,000
―주실마을테마광장조성
500,000
< 환경보전과 >
680,000
1,350,517
△670,517
○소규모수도시설개량사업
680,000
< 농정과 >
3,722,000
2,212,000
1,510,000
○농산물산지유통센터설치
320,000
○향토산업육성
500,000
―향토산업육성사업(클러스트)(경상)
100,000
―향토산업육성사업(클러스트)(자본)
400,000
○기계화경작로확포장
373,000
○밭기반정비
2,529,000
< 산림축산과 >
1,887,400
1,309,927
577,473
○축산분야지역특화품목육성사업
266,000
○수산종묘매입방류
15,000
○민유임도시설지원
50,400
―임도관리원
14,400
―임도보수
36,000
○지역생태숲조성
1,360,000
○산촌생태마을조성
86,000
○도시숲조성
50,000
- 14 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○자연휴양림조성
60,000
< 건설재난관리과 >
1,990,000
2,500,000
△510,000
○위험도로구조개선
250,000
○수해상습지개선사업
1,280,000
○자연재해위험지구정비사업
460,000
< 농업기술센터 >
182,500
140,000
42,500
○농촌지도장비
107,500
○농작업환경개선편이장비지원
75,000
< 자연생태공원관리사업소 >
510,000
758,000
△248,000
○시군청소년수련시설개보수
110,000
○반딧불이생태체험마을조성
400,000
[ 상수도사업특별회계 ]
2,113,000
3,024,000
△911,000
< 환경보전과 >
2,113,000
3,024,000
△911,000
○농어촌생활용수개발사업
2,113,000
경정 250,000,000원
511-03 기금
5,023,527
4,148,409
875,118
[ 일반회계 ]
2,673,946
1,858,180
815,766
< 주민생활지원과 >
81,684
100,420
△18,736
○가사간병방문도우미사업(복권기금)
81,684
< 사회복지과 >
75,587
63,573
12,014
○생활체육교실운영
1,830
○시군생활체육지도자배치
41,856
○시군협의회생활체육진흥사업지원
7,247
○시군어르신체육활동지원
20,928
○체육바우처시범사업
2,126
○시군참여위원회운영
1,500
○가정.성폭력피해자의료비
100
< 문화관광과 >
5,439
3,108
2,331
○문화관광해설사활용사업
5,439
< 농정과 >
71,480
885,059
△813,579
○2009년도농지관리위원회운영비지원
2,880
○농수산가공산업육성
68,600
< 산림축산과 >
76,592
46,661
29,931
○학교우유급식사업
24,833
- 15 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○쇠고기이력추적제
22,923
○공동방제단지원(가축질병근절대책사업)
28,836
―공동방제단운영비지원
21,870
―공동방제단재료비지원
6,966
< 건설재난관리과 >
2,000,000
0
2,000,000
○임하댐탁수저감소하천정비
2,000,000
< 보건소 >
353,804
382,664
△28,860
○한방건강검진HUB보건소사업
43,500
○한방지역보건사업
2,000
○보건소예방접종약품구입비지원
5,929
―예방접종약품구입비
5,869
―B형간염수직감염예방사업
60
○예방접종등록센터운영비
9,912
○보건소성병및에이즈예방관리사업
325
―에이즈진단시약구입
250
―성병진단시약구입비
75
○병의원접종비지원
3,505
○치매조기검진사업(이양)
1,400
○지역특화건강행태개선사업
34,000
○금연클리닉사업운영
18,540
○심뇌혈관질환예방관리사업
3,000
○심뇌혈관질환예방관리교육지원
1,412
○지역사회만성병조사감시체계구축
17,784
○방문보건사업
53,083
○국가암조기검진사업
34,884
○암환자의료비지원사업
46,962
○재가암환자관리
3,172
○희귀난치성질환자의료비지원
13,779
○치아홈메우기
1,876
○노인의치보철사업
48,980
○미숙아및선천성이상아의료비
2,500
○선천성대사이상검사및환아관리
1,250
○임산부아동건강관리사업
1,011
- 16 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○한방건강증진기반구축
5,000
< 자연생태공원관리사업소 >
9,360
9,720
△360
○청소년수련시설지도사배치지원
9,360
[ 수질개선특별회계 ]
2,349,581
2,290,229
59,352
< 환경보전과 >
2,349,581
2,290,229
59,352
○댐상류설치
541,000
○영양하수관거설치
132,000
○환경기초시설운영비
123,000
―분뇨처리장운영
123,000
○상수원보호구역관리비용
100,000
○주민지원사업비
742,057
○주민지원사업 및 인력지원비
9,000
○주민지원사업기초조사및사업추진실태점검여비
2,524
○임하댐상류비점오염저감사업(2009년)
700,000
520 시,도비보조금등
10,721,932
9,259,576
1,462,356
521 시·도비보조금등
10,721,932
9,259,576
1,462,356
521-01 시·도비보조금등
10,721,932
9,259,576
1,462,356
[ 일반회계 ]
10,249,985
8,830,742
1,419,243
< 기획감사실 >
350,490
310,435
40,055
○도비보조사업
350,490
―사업체기초통계조사인부임
1,281
―경북인의사회지표조사인부임
1,493
―물가안정모범업소지원
2,515
―벽지노선손실보상지급(이양)
235,621
―시내및농어촌버스운송사업재정지원
103,460
―태양광주택보급사업지원
6,120
< 주민생활지원과 >
1,626,584
1,438,848
187,736
○일반국비보조사업
949,221
―국민기초생활보장급여(생계,주거,교육,해산장제)지원
393,183
―자활장려금지원
2,545
―자활근로사업
14,233
―차상위계층양곡할인지원
224
―지역복지서비스투자사업
1,212
- 17 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―노인일자리사업지원
54,679
―기초노령연금지원
115,565
―노인돌보미바우처지원
4,243
―독거노인생활관리사파견사업
9,489
―자원봉사센터보험료지원
402
―시군자원봉사센터코디네이터지원
7,618
―노인복지시설기능보강사업
327,173
―저소득층에너지보조금
15,158
―긴급복지지원사업
3,497
○기금보조사업
8,030
―가사간병방문도우미사업(복권기금)
8,030
○도비보조사업
669,333
―저소득층월동생계비지원
4,950
―기술교육이수자취업장려금
300
―집수리사업단운영지원
1,800
―선진사회복지해외연수지원
1,000
―저소득층주거환경개선사업
18,000
―실버자원봉사단운영
2,100
―노인건강진단(이양)
170
―무의탁노인건강음료배달및안부묻기
800
―저소득재가노인식사배달(이양)
4,000
―노인교실운영비지원
900
―경로당지원
45,413
ㆍ경로당운영지원(이양)
16,677
ㆍ경로당특별연료비지원사업(이양)
28,736
―노인시설운영이양
574,870
ㆍ노인시설운영비지원(이양)
554,710
ㆍ노인복지시설종사자수당지원
20,160
―자원봉사활성화
6,000
ㆍ시군자원봉사센터운영지원
5,000
ㆍ맞춤형자원봉사프로그램운영지원
1,000
―지역적합형노인일자리사업
4,500
―저소득주민장기요양보험료지원사업
3,954
- 18 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―노인복지시설입소자지원
576
ㆍ시설보호노인효도관광사업
288
ㆍ노인복지시설입소자춘계부식비및김장비지원
288
< 사회복지과 >
588,089
569,976
18,113
○일반국비보조사업
268,001
―한부모가족자녀양육.교육비지원
222
―다문화가족방문교육사운영
6,396
―장애인자녀학비지원
91
―장애인재활보조기구교부
57
―장애인등록진단비지원
50
―농어촌장애인주택개조사업
4,750
―장애인주민센터도우미지원
5,558
―지역실업자직업훈련
512
―장애인보장구구입지원
255
―장애인사회활동지원(바우처)
9,543
―장애인아동재활치료
3,600
―장애인복지일자리지원
1,135
―민간보육시설교재교구비
150
―보육시설차량운영비
1,248
―저소득층차등보육료
40,176
―만5세아무상보육료
5,648
―장애아무상보육료
1,928
―두자녀이상보육료
2,850
―보육돌봄서비스
70,846
―시설미이용아동양육지원
2,577
―입양아동양육수당
1,080
―아동발달지원계좌지원
756
―지역아동센터운영
18,612
―아동복지교사파견지원
5,562
―장애수당지원
77,515
―장애인의료비지원
1,266
―장애아동부양수당
5,618
○균특보조사업
1,000
- 19 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―지방기업고용보조금지원사업
1,000
○기금보조사업
4,569
―생활체육교실운영
1,281
―시군협의회생활체육진흥사업지원
2,175
―체육바우처시범사업
1,063
―가정.성폭력피해자의료비
50
○도비보조사업
314,519
―공공근로사업(이양)
22,740
―장애인복지시설종사자수당
1,280
―장애인심부름센터운영(이양)
16,510
―여성자원활동센터운영
1,800
―여성자원활동프로그램지원
1,800
―시군여성자원봉사자교육
900
―여성대학운영
2,400
―결혼이민자생활안정지원
9,153
ㆍ결혼이민여성대모결연사업지원
1,500
ㆍ결혼이민여성우리말공부방운영
7,653
―한부모가족지원(자체)
3,300
ㆍ한부모가족자립지원금
1,200
ㆍ한부모가족자녀대학입학금
1,200
ㆍ한부모가족학생학용품비
540
ㆍ한부모가족월동연료비
360
―셋째이후자녀보육료지원
4,512
―민간보육시설보육교사처우개선비
696
―아동급식지원
152,327
ㆍ어려운아동중식지원(학기중)
114,000
ㆍ어려운아동중식지원(방학중)
32,805
ㆍ결식아동급식지원(이양)
5,522
―이동여성회관운영
3,000
―보육업무벤치마킹
435
―저소득보육아동간식비지원
3,060
―저소득보육아동건강검진비
72
―보육아동장애조기검진비
216
- 20 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―어려운아동건전육성
672
ㆍ소년소녀가정및가정위탁아동수학여행비(초등)
42
ㆍ소년소녀가정및가정위탁아동수학여행비(중등)
150
ㆍ소년소녀가정및가정위탁아동수학여행비(고등)
120
ㆍ소년소녀가정및가정위탁아동교복비
360
―가정위탁양육지원(이양)
1,680
―고3청소년사회적응프로그램운영
1,000
―전통음식전수지원사업
50,000
―특수학교저소득층장애인간접학비지원
920
―시군지체장애인편의시설상담지원
11,250
―시군교통사고피해자상담사업
10,000
―중증장애인이동지원센터차량지원사업
10,000
―독립유공자및유족의료비지원
1,800
―시군생활체육협의회운영비지원
2,000
―보육시설환경개선비지원
600
―정비지원시설교재교구비지원
396
< 문화관광과 >
1,899,030
933,569
965,461
○일반국비보조사업
54,162
―국악분야예술강사지원사업
2,040
―문화재특별관리비지원사업
3,180
―국가지정문화재보수
48,942
○균특보조사업
1,347,713
―농촌마을종합개발
122,528
―농촌생활환경정비
237,985
―소도읍사업('09)
500,000
―유교문화권관광자원화사업
127,200
―문화관광자원개발
360,000
ㆍ두들마을관광자원개발
210,000
ㆍ주실마을테마광장조성
150,000
○기금보조사업
5,439
―문화관광해설사활용사업
5,439
○도비보조사업
491,716
―21C새마을운동활성화
9,000
- 21 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ새마을지도자자녀장학금지원
4,000
ㆍ21C새마을운동추진운영지원
5,000
―옥외광고물정비사업
5,000
―충효교실
2,500
―향교문화전승보전(이양)
500
―전통민속놀이(원놀음)전승지원
20,000
―1시군1명품마케팅지원
10,000
―행복한보금자리만들기사업
4,000
―범도민독서생활화추진
5,000
―문화재안내표지판설치
900
―도지정문화재보수사업
80,000
―도지정문화재보수사업(이양)
354,816
< 환경보전과 >
545,000
737,350
△192,350
○일반국비보조사업
225,000
―임하댐상류비점오염저감사업
90,000
―댐상류하수도시설
135,000
○균특보조사업
204,000
―소규모수도시설개량사업
204,000
○도비보조사업
116,000
―농촌일자리창출폐비닐수집보상금지원
23,000
―재활용품수집보상금지원
6,000
―공중화장실개선사업
39,000
―마을상수도시설개선및정수시설설치
48,000
< 농정과 >
1,097,881
1,232,203
△134,322
○일반국비보조사업
25,028
―농업인영유아양육비지원
21,300
―창업농후견인제및농업인턴제
500
―농촌체험마을사무장채용지원
1,728
―농업농촌정보화선도자농가교육
1,500
○균특보조사업
442,000
―기계화경작로확포장
35,435
―향토상업육성
90,000
ㆍ향토산업육성(클러스트)(경상)
18,000
80,000,000원
354,816,000원
- 22 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ향토산업육성(클러스트)(자본)
72,000
―농산물산지유통센터설치
144,000
―밭기반정비
172,565
○기금보조사업
29,400
―농수산가공산업육성
29,400
○도비보조사업
601,453
―농가도우미지원(이양)
2,916
―여성농업인센터운영지원(이양)
16,950
―농촌보육정보센터운영지원
28,800
―농업인자녀학자금지원(이양)
34,965
―농업인정보지보급지원
10,372
―우수농업인해외농업비교연수
1,000
―지역특화전문경영인교육
3,150
―농촌마을공동급식지원
6,000
―결혼이민자농가소득증진사업
18,000
―귀농정착지원
24,000
―농약안전장비지원
13,200
―벼육묘공장설치지원
31,518
―유휴농지이용효율화지원사업
11,400
―중소형농기계공급
35,200
―식품전시회참가지원
1,800
―재해예방노후수리시설정비
246,000
―관정및양수기정비
6,345
―노후위험저수지정비
54,000
―봄가뭄대비농업용수확보대책
24,000
―고품질농산물생산약제지원
1,500
―농산물수출농가해외기술연수
337
―경북우수농산물명품화육성사업
30,000
< 산림축산과 >
1,345,997
1,045,394
300,603
○일반국비보조사업
613,903
―소브루셀라병체혈보정비
3,631
―가축분뇨처리지원사업
6,000
―산불방지대책지원
73,179
30,000,000원
- 23 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ산불방지대책(경상)
46,342
ㆍ산불방지대책(자본)
26,837
―산림병해충방제
178,681
ㆍ산림병해충방제(경상)
177,406
ㆍ산림병해충방제(자본)
1,275
―산림서비스증진
24,788
ㆍ산림서비스도우미
4,985
ㆍ산림보호강화사업
19,803
―숲가꾸기
250,588
―조림사업
23,273
―산림경영계획작성
3,240
―운영장비및현장활용시스템
315
―목재이용가공지원
11,600
―임산물유통가공구조개선
1,000
―가축방역약품구입비
5,157
―방역차량
4,500
―야생동물피해예방시설
2,280
―산림서비스등산로정비
25,671
○균특보조사업
493,570
―축산분야지역특화품목육성사업
31,800
―수산종묘매입방류
1,930
―민유임도시설지원
2,340
ㆍ임도관리원
540
ㆍ임도보수
1,800
―지역생태숲조성
408,000
―산촌생태마을조성
4,500
―도시숲조성
15,000
―자연휴양림조성
30,000
○기금보조사업
13,849
―학교우유급식지원사업
3,193
―쇠고기이력추적제
2,005
―공동방제단지원(가축질병근절대책사업)
8,651
ㆍ공동방제단운영비지원
6,561
- 24 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ공동방제단재료비지원
2,090
○도비보조사업
224,675
―산불방지대책(경상)
33,000
ㆍ산불방지대책
31,500
ㆍ산불방지정책자료수집
1,500
―산불방지대책(자본)
24,478
ㆍ디지털자동방송기(이륜차용)
1,228
ㆍ산불무인자동계도방송시설
7,500
ㆍ지상진화소화약제
15,750
―산림병해충방제(경상)
12,478
ㆍ재선충병예찰조사원인건비
12,478
―산림병해충방제(자본)
4,800
ㆍ가로수해충포집기
4,800
―보호수관리(이양)
12,480
―임도관리모니터요원
2,120
―산림정화보호구역안내표지판제작
1,200
―야생동식물보호
9,570
ㆍ야생동식물보호
3,570
ㆍ야생동물피해농작물보상금
6,000
―경북한우클러스터사업
1,350
―가축개량사업
1,270
ㆍ한우등록비지원
160
ㆍ한우등록우인공수정료지원
780
ㆍ젖소능력개량사업
330
―송아지생산안정사업
1,920
―양돈지원사업
1,500
ㆍ양돈분만위생개선사업
1,300
ㆍ불량모돈갱신사업
200
―축산기자재지원
6,528
ㆍ양봉사시설지원
4,800
ㆍ양봉기자재지원
1,728
―조사료생산지원사업
28,596
ㆍ조사료생산기반확충사업
3,156
- 25 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ사료작물종자대지원
1,440
ㆍ조사료생산장비지원
24,000
―친환경축산지원사업
7,560
ㆍ친환경축산지원
7,200
ㆍ사일리지제조첨가제지원
360
―계란난좌지원
126
―사료혼합기지원
2,250
―우량송아지육성율제고사업
687
―식육표지판지원
420
―가축질병예방사업(경상)
7,002
ㆍ방역복
315
ㆍ소독약품
990
ㆍ송아지설사병
1,305
ㆍ예방접종시술비지원
552
ㆍ공수의수당지급
3,840
―가축질병예방사업(자본)
180
ㆍ차량용소형냉장고
180
―수산종묘매입방류
3,000
―내수면어도시설및개보수
60,000
―양봉소초광지원사업
2,160
< 건설재난관리과 >
1,712,948
1,618,821
94,127
○일반국비보조사업
1,181
―재난취약가구안전점검및정비
1,181
○균특보조사업
604,160
―수해상습지개선사업
512,160
―자연재해위험지구정비사업
92,000
○도비보조사업
1,107,607
―도시토목사업
440,000
―안전문화운동시책추진및재난예방사업추진
8,500
―수로원인건비보조
61,119
―2009지역현안사업
590,000
―재해예경보시설유지비
5,346
―풍수해보험사업
2,642
- 26 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
< 민원봉사과 >
83,300
60,000
23,300
○일반국비보조사업
83,300
―새주소사업
83,300
< 재무과 >
17,000
17,000
0
○도비보조사업
17,000
―외국조세제도자료수집연수
1,000
―국공유재산관리경비지원
15,000
―선진복식부기제도자료수집
1,000
< 총무과 >
36,913
32,591
4,322
○일반국비사업
4,430
―정보화마을프로그램관리자운영
3,960
―민방위교육훈련지원
470
ㆍ통리대장교육비
42
ㆍ중앙교육입교자여비
168
ㆍ민방위날훈련경비
260
○도비보조사업
32,483
―학교급식용우수식재료구입비지원
7,600
―민방위교육훈련강사수당지원
160
―자치단체행사및사업지원
8,031
ㆍ도민의날행사참가지원
4,000
ㆍ이통장사기진작사업지원
1,000
ㆍ지역예비군육성지원
3,031
―정보이용시설인터넷선생님배치지원
10,692
―정보화마을홈페이지보강사업지원
6,000
< 보건소 >
111,757
120,487
△8,730
○일반국비사업
3,386
―주요전염병표본감시의료기관지원
60
―체외수정시술비지원(불임부부지원사업)
1,500
―산모신생아도우미지원사업
1,716
―영유아건강검진사업
110
○기금보조사업
96,438
―보건소예방접종약품구입비지원
2,967
ㆍ예방접종약품구입비
2,937
- 27 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍB형간염수직감염예방사업
30
―예방접종등록센터운영비
4,956
―보건소성병및에이즈예방관리사업
163
ㆍ에이즈진단시약구입비
125
ㆍ성병진단시약구입비
38
―병의원접종비지원
1,753
―치매조기검진사업(이양)
1,400
―지역특화건강행태개선사업
10,200
―금연클리닉운영사업
5,562
―심뇌혈관질환예방관리사업
900
―지역사회만성병조사감시체계구축
5,335
―방문보건사업
15,926
―국가암조기검진사업
10,465
―암환자의료비지원사업
14,089
―재가암환자관리
951
―희귀난치성질환자의료비지원
4,134
―치아홈메우기사업
563
―노인의치보철사업
14,694
―미숙아및선천성이상아의료비
1,250
―선천성대사이상검사및환아관리
625
―임산부아동건강관리사업
505
○도비보조사업
11,933
―치매상담센터운영사업
1,000
―재해대비방역소독약품구입지원
1,800
―신종전염병등예방지원사업
645
―에이즈예방감염관리지원
300
―골다공증검진사업
330
―전립선검진사업
168
―심장병정밀검진수술비
600
―방문건강관리사업
1,600
―셋째아이상출산장려금지원
3,840
ㆍ셋째아이상출산장려금지원
3,600
ㆍ셋째아이상가족무료검진및진료사업
240
- 28 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
―지역사회정신보건사업
750
―출산장려사업
900
< 농업기술센터 >
680,316
562,208
118,108
○일반국비보조사업
331,464
―조건불리지역직접지불제
73,359
―녹비작물종자대지원
6,450
―원예작물천적해충방제
2,430
―유기질비료지원사업
97,875
―농기계임대사업
150,000
―과수원정비지원
1,350
○도비보조사업
348,852
―친환경농업실천우수농가해외선진지견학
700
―친환경농업체험행사지원
1,500
―다목적농가형저온장고설치
8,000
―FTA대응과실장기저장제지원
3,000
―과수생력화기자재지원
3,600
―FTA대응과수전용방제기지원
4,000
―FTA대응원예작업개선기자재지원
9,600
―지도기관전문능력강화
1,620
ㆍ농촌진흥공무원전문능력향상지원
900
ㆍ친환경유기농업정보지지원
720
―여성농업인능력배양
5,295
ㆍ생활개선회우수회원해외연수
600
ㆍ생활개선회원신문우송료지원
1,695
ㆍ농촌여성부업기술및전문기능교육
3,000
―농업인학습단체육성
5,802
ㆍ농업인신문보급우송료지원
2,550
ㆍ4-H신문보급우송료지원
90
ㆍ농촌지도자우수회원해외연수
600
ㆍ4-H지도자.우수회원해외연수
600
ㆍ농촌지도자도대회경비지원
1,962
―농업인학습단체육성
6,300
ㆍ영농4-H생산화과제사업
600
- 29 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
ㆍ농촌지도자채종포과제포운영
1,500
ㆍ4-H회원친황경농업기초과제이수(미래영농주양성)
3,000
ㆍ학생4-H회원과제활동지원
1,200
―농촌노인노후활동프로그램운영지원
1,500
―벼정부보급종공급가격차액보상
2,880
―팽화왕겨매트보급(경북쌀명품화와생력화)
2,400
―과수산업의지역특화육성
55,900
ㆍ경북명품과실생산단지
24,900
ㆍ과수토양환경개선
3,000
ㆍ지역특성화기술사업(이양)
28,000
―농심나눔쉼터
15,000
―친환경농업엑스포시군행사지원
30,000
―친환경들판조성종합지원
9,000
―노지채소부직포피복지원
6,000
―에너지50%절감버섯재배기술
3,000
―새소득작목육성
105,680
―약초생산기반조성
12,000
―화훼생산시설경쟁력제고지원
18,000
―친환경농산물판로확대지원
5,000
―농업기계교육훈련장비보강
1,200
―대체과수명품화사업
30,000
―농작업용다목적가위칼보급
1,875
< 자연생태공원관리사업소 >
154,680
103,860
50,820
○기금보조사업
4,680
―청소년수련시설지도자배치지원
4,680
○균특보조사업
120,000
―반딧불이생태체험마을조성
120,000
○도비보조사업
30,000
―영양반딧불이천문대운영지원
30,000
[ 상수도사업특별회계 ]
218,470
226,800
△8,330
< 환경보전과 >
218,470
226,800
△8,330
○균특보조사업
158,470
―농어촌생활용수개발사업
158,470
1,875,000원
- 30 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
○도비보조사업
60,000
―지방상수도시설개선및노후관교체
60,000
[ 의료급여특별회계 ]
25,044
16,247
8,797
< 주민생활지원과 >
25,044
16,247
8,797
○일반국비보조사업
25,044
―시군의료급여기금운영
2,143
―의료급여관리사업
6,000
―의료급여현금급여
7,205
―의료급여현금급여(건강생활유지비)
9,696
[ 치수사업특별회계 ]
228,433
185,787
42,646
< 건설재난관리과 >
228,433
185,787
42,646
○도비보조사업
228,433
―하천시설취약지구보강
217,000
ㆍ일반하천개보수사업
170,000
ㆍ기성제방및수문정비사업
47,000
―하천감시청원경찰인건비
11,433
- 31 -