분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
세 출 예 산 서
2009년도 본예산 기타특별회계 전체
(단위:천원)
총 계
11,900,000
12,100,000
△200,000
△1.65%
정책사업
10,173,057
10,132,505
40,552
0.40%
재무활동
1,603,420
1,848,699
△245,279
△13.27%
행정운영경비
123,523
118,796
4,727
3.98%
일반공공행정
1,099,000
989,000
110,000
11.12%
일반행정
1,099,000
989,000
110,000
11.12%
지역사회발전
1,099,000
989,000
110,000
11.12%
주민소득지원사업(주민소득지원및생활안정특별
회계)
1,099,000
989,000
110,000
11.12%
환경보호
7,039,869
8,012,252
△972,383
△12.14%
상하수도ㆍ수질
7,039,869
8,012,252
△972,383
△12.14%
수질관리
5,443,869
6,171,953
△728,084
△11.80%
지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
4,671,869
5,430,953
△759,084
△13.98%
주민지원사업(수질개선특별회계)
772,000
741,000
31,000
4.18%
재무활동(환경보전과)
1,596,000
1,840,299
△244,299
△13.27%
내부거래지출(수질개선특별회계)
1,596,000
1,559,000
37,000
2.37%
사회복지
600,000
560,000
40,000
7.14%
기초생활보장
600,000
551,600
48,400
8.77%
저소득층생활안정지원
592,580
551,600
40,980
7.43%
저소득층 의료지원(의료급여특별회계)
542,580
501,600
40,980
8.17%
저소득층 생활안정자금 융자(주민소득지원및생
활안정특별회계)
50,000
50,000
0
0.00%
재무활동
7,420
0
7,420
100.00%
보전지출(의료급여특별회계)
7,420
0
7,420
100.00%
농림해양수산
1,265,000
1,265,000
0
0.00%
농업ㆍ농촌
1,265,000
1,265,000
0
0.00%
농업 경쟁력 강화
1,265,000
1,265,000
0
0.00%
농업육성기금사업(농업육성기금특별회계)
1,265,000
1,265,000
0
0.00%
국토및지역개발
1,772,608
1,154,952
617,656
53.48%
수자원
1,772,608
1,154,952
617,656
53.48%
하천및댐주변지역정비
1,772,608
1,154,952
617,656
53.48%
하천정비사업(치수사업특별회계)
1,634,608
1,016,952
617,656
60.74%
댐주변지역정비(치수사업특별회계)
138,000
138,000
0
0.00%
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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기타
123,523
118,796
4,727
3.98%
기타
123,523
118,796
4,727
3.98%
행정운영경비(환경보전과)
28,131
27,748
383
1.38%
인력운영비(상수도사업특별회계)
28,131
27,748
383
1.38%
행정운영경비(건설재난관리과)
95,392
91,048
4,344
4.77%
인력운영비(치수사업특별회계)
95,392
91,048
4,344
4.77%
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