분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
세 출 예 산 서
2009년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체
(단위:천원)
총 계
188,400,000
162,100,000
26,300,000
16.22%
정책사업
153,993,605
130,394,694
23,598,911
18.10%
재무활동
5,582,519
5,621,230
△38,711
△0.69%
행정운영경비
28,823,876
26,084,076
2,739,800
10.50%
일반공공행정
10,573,251
8,155,423
2,417,828
29.65%
입법및선거관리
536,264
486,095
50,169
10.32%
지방의회 운영 지원
536,264
486,095
50,169
10.32%
의회운영 내실화
469,104
426,485
42,619
9.99%
국내·외 교류사업
67,160
59,610
7,550
12.67%
지방행정ㆍ재정지원
980,660
764,130
216,530
28.34%
재정 지원
663,624
464,802
198,822
42.78%
예산운영
382,784
183,962
198,822
108.08%
사회단체보조금관리
280,840
280,840
0
0.00%
재정 운영
317,036
299,328
17,708
5.92%
부과관리
161,520
131,170
30,350
23.14%
징수관리
52,376
54,910
△2,534
△4.61%
회계관리
103,140
113,248
△10,108
△8.93%
일반행정
9,056,327
6,905,198
2,151,129
31.15%
지방행정 역량 강화
828,817
752,994
75,823
10.07%
정책수립홍보
491,650
445,940
45,710
10.25%
자치행정평가
21,260
21,260
0
0.00%
통계조사관리
44,919
34,429
10,490
30.47%
감사관리
27,768
25,980
1,788
6.88%
법무관리
50,880
34,845
16,035
46.02%
행정혁신역량강화
43,540
42,740
800
1.87%
지역혁신역량강화
148,800
147,800
1,000
0.68%
주민서비스강화
151,783
121,401
30,382
25.03%
자원봉사활동강화
151,783
121,401
30,382
25.03%
지역사회발전
1,239,365
1,132,875
106,490
9.40%
국민운동활성화
140,365
143,875
△3,510
△2.44%
주민소득지원사업(주민소득지원및생활안정특별
회계)
1,099,000
989,000
110,000
11.12%
주민행정 편의 도모
99,356
89,371
9,985
11.17%
- 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
민원행정관리
99,356
89,371
9,985
11.17%
재산관리
1,337,109
743,332
593,777
79.88%
관용차량관리
461,955
239,950
222,005
92.52%
국공유재산관리
875,154
503,382
371,772
73.85%
주민자치 기반 강화
4,569,598
3,211,459
1,358,139
42.29%
조직역량강화
1,344,970
1,014,650
330,320
32.56%
자치행정관리
1,765,227
802,671
962,556
119.92%
맞춤형 군정홍보
253,860
220,160
33,700
15.31%
정보화관리
809,217
839,964
△30,747
△3.66%
정보통신관리
396,324
334,014
62,310
18.65%
선진농촌행정구현(영양읍)
201,903
196,021
5,882
3.00%
농촌행정(영양읍)
139,211
139,500
△289
△0.21%
행정지원기반확충(영양읍)
62,692
56,521
6,171
10.92%
선진농촌행정 구현(입암면)
111,675
118,574
△6,899
△5.82%
농촌행정운영(입암면)
95,461
95,550
△89
△0.09%
행정지원기반확충(입암면)
16,214
23,024
△6,810
△29.58%
선진농촌행정구현(청기면)
110,315
120,097
△9,782
△8.15%
농촌행정운영(청기면)
93,191
93,280
△89
△0.10%
행정지원기반확충(청기면)
17,124
26,817
△9,693
△36.14%
선진농촌행정구현(일월면)
125,326
136,657
△11,331
△8.29%
농촌행정 운영(일월면)
75,941
75,730
211
0.28%
행정지원기반확충(일월면)
49,385
60,927
△11,542
△18.94%
선진농촌행정구현(수비면)
103,396
110,203
△6,807
△6.18%
농촌행정운영(수비면)
68,190
71,190
△3,000
△4.21%
행정지원기반확충(수비면)
35,206
39,013
△3,807
△9.76%
선진농촌행정구현(석보면)
117,184
110,214
6,970
6.32%
농촌행정(석보면)
89,630
86,630
3,000
3.46%
행정지원기반 확충(석보면)
27,554
23,584
3,970
16.83%
재무활동(재무과)
60,500
62,000
△1,500
△2.42%
보전지출
60,500
62,000
△1,500
△2.42%
공공질서및안전
10,169,237
6,816,374
3,352,863
49.19%
재난방재ㆍ민방위
10,169,237
6,816,374
3,352,863
49.19%
- 2 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
재해예방및복구능력강화
9,787,590
6,392,224
3,395,366
53.12%
재해예방강화
3,275,858
4,134,790
△858,932
△20.77%
소하천정비사업
6,511,732
2,257,434
4,254,298
188.46%
민방위및비상대비
179,628
221,913
△42,285
△19.05%
지역방위역량강화
50,695
25,695
25,000
97.30%
민방위운영
128,933
196,218
△67,285
△34.29%
재무활동(건설재난관리과)
202,019
202,237
△218
△0.11%
내부거래지출
27,019
27,237
△218
△0.80%
보전지출
175,000
175,000
0
0.00%
교육
681,400
681,400
0
0.00%
유아및초중등교육
681,400
681,400
0
0.00%
유아ㆍ초 중등 교육재정 지원
500,000
500,000
0
0.00%
교육환경개선
500,000
500,000
0
0.00%
지역교육경쟁력강화
181,400
181,400
0
0.00%
지역교육여건강화
181,400
181,400
0
0.00%
문화및관광
14,457,583
5,267,838
9,189,745
174.45%
문화예술
1,363,238
882,331
480,907
54.50%
문화산업육성
1,206,026
770,166
435,860
56.59%
문화예술관리
1,206,026
770,166
435,860
56.59%
문화예술 진흥
157,212
112,165
45,047
40.16%
박물관 기반확충 및 운영
157,212
112,165
45,047
40.16%
관광
9,585,168
1,910,834
7,674,334
401.62%
관광 기반 확충 및 관리
8,209,224
351,000
7,858,224
2238.81%
관광자원확충및운영
7,420,006
94,490
7,325,516
7752.69%
관광홍보
789,218
256,510
532,708
207.68%
관광기반시설확충
1,091,706
927,266
164,440
17.73%
반딧불이특구운영
1,091,706
927,266
164,440
17.73%
관광자원개발 및 관리
284,238
632,568
△348,330
△55.07%
선바위 기반시설 확충 및 관리
284,238
632,568
△348,330
△55.07%
체육
1,301,167
1,032,368
268,799
26.04%
체육산업육성
1,301,167
1,032,368
268,799
26.04%
생활체육육성
1,100,487
540,147
560,340
103.74%
- 3 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
문화체육시설운영
200,680
492,221
△291,541
△59.23%
문화재
2,208,010
1,442,305
765,705
53.09%
문화유산보존관리
2,208,010
1,442,305
765,705
53.09%
문화재보수및관광자원화사업
2,083,800
1,320,000
763,800
57.86%
문화재보존관리
124,210
122,305
1,905
1.56%
환경보호
22,920,175
23,813,094
△892,919
△3.75%
상하수도ㆍ수질
20,530,048
19,679,166
850,882
4.32%
수질관리
17,447,898
16,209,647
1,238,251
7.64%
수질환경보전
2,199,429
758,917
1,440,512
189.81%
마을상하수도확충 및 관리
9,804,600
9,278,777
525,823
5.67%
지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
4,671,869
5,430,953
△759,084
△13.98%
주민지원사업(수질개선특별회계)
772,000
741,000
31,000
4.18%
재무활동(환경보전과)
3,082,150
3,469,519
△387,369
△11.16%
내부거래지출
1,486,150
1,629,220
△143,070
△8.78%
내부거래지출(수질개선특별회계)
1,596,000
1,559,000
37,000
2.37%
폐기물
1,945,942
3,342,161
△1,396,219
△41.78%
폐기물관리
1,805,942
3,202,161
△1,396,219
△43.60%
청소관리
797,580
299,720
497,860
166.11%
폐기물처리시설 운영관리
1,008,362
2,902,441
△1,894,079
△65.26%
재무활동(환경보전과)
140,000
140,000
0
0.00%
보전지출
140,000
140,000
0
0.00%
대기
8,220
7,540
680
9.02%
대기오염 관리
8,220
7,540
680
9.02%
대기개선지도
8,220
7,540
680
9.02%
자연
435,965
784,227
△348,262
△44.41%
자연환경보호
286,615
647,565
△360,950
△55.74%
자연환경보전
286,615
647,565
△360,950
△55.74%
야생동물생태계보전
149,350
136,662
12,688
9.28%
야생동물생태계보호
149,350
136,662
12,688
9.28%
사회복지
22,121,714
19,456,301
2,665,413
13.70%
기초생활보장
7,526,101
7,481,221
44,880
0.60%
저소득층생활안정지원
7,096,318
7,055,860
40,458
0.57%
- 4 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
저소득층 기초생활보장
6,503,738
6,504,260
△522
△0.01%
저소득층 의료지원(의료급여특별회계)
542,580
501,600
40,980
8.17%
저소득층 생활안정자금 융자(주민소득지원및생
활안정특별회계)
50,000
50,000
0
0.00%
재무활동
429,783
425,361
4,422
1.04%
내부거래지출
422,363
425,361
△2,998
△0.70%
보전지출(의료급여특별회계)
7,420
0
7,420
100.00%
취약계층지원
1,742,694
2,565,332
△822,638
△32.07%
사회복지종합지원관리
134,671
125,581
9,090
7.24%
지역사회복지
118,081
107,341
10,740
10.01%
통합조사관리
16,590
18,240
△1,650
△9.05%
취약계층 복지증진
1,608,023
2,439,751
△831,728
△34.09%
장애인생활안정지원
680,503
1,010,470
△329,967
△32.65%
장애인복지시설지원
92,560
62,560
30,000
47.95%
장애인복지지원확대
112,066
60,000
52,066
86.78%
지역주민복지강화
186,923
521,208
△334,285
△64.14%
아동복지증진
535,971
625,513
△89,542
△14.31%
보육ㆍ가족및여성
1,282,436
977,584
304,852
31.18%
보육및여성복지증진
1,282,436
977,584
304,852
31.18%
보육가족지원
1,026,281
715,099
311,182
43.52%
여성복지지원
256,155
262,485
△6,330
△2.41%
노인ㆍ청소년
11,006,496
7,943,404
3,063,092
38.56%
노인복지증진
10,422,468
6,941,950
3,480,518
50.14%
취약계층노인보호
5,537,545
3,657,273
1,880,272
51.41%
영양군립요양원지원
48,890
882,920
△834,030
△94.46%
노인시설지원
4,336,063
2,057,407
2,278,656
110.75%
노후생활보장
499,970
344,350
155,620
45.19%
청소년 복지증진
30,522
29,160
1,362
4.67%
청소년보호육성
30,522
29,160
1,362
4.67%
청소년수련기반조성
523,506
933,894
△410,388
△43.94%
체험수련시설확충 및 운영
523,506
933,894
△410,388
△43.94%
재무활동(주민생활지원과)
30,000
38,400
△8,400
△21.88%
내부거래지출
30,000
30,000
0
0.00%
- 5 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
노동
456,295
406,810
49,485
12.16%
고용촉진 및 안정
426,015
382,530
43,485
11.37%
공공근로사업
394,733
379,050
15,683
4.14%
고용촉진훈련
31,282
3,480
27,802
798.91%
공무원노조교섭
30,280
24,280
6,000
24.71%
공무원단체관리
30,280
24,280
6,000
24.71%
보훈
107,692
81,950
25,742
31.41%
보훈관리 및 지원
107,692
81,950
25,742
31.41%
호국지원사업
107,692
81,950
25,742
31.41%
보건
2,100,894
1,860,090
240,804
12.95%
보건의료
1,965,749
1,830,325
135,424
7.40%
군민건강증진
1,965,749
1,830,325
135,424
7.40%
보건소운영 및 기반확충
339,683
346,871
△7,188
△2.07%
전염병관리 체계 강화
214,927
188,764
26,163
13.86%
취약계층 건강관리
482,157
526,496
△44,339
△8.42%
주민건강수준제고
531,979
465,120
66,859
14.37%
보건지소 운영지원
397,003
303,074
93,929
30.99%
식품의약안전
135,145
29,765
105,380
354.04%
식품·위생 관리
135,145
29,765
105,380
354.04%
식품안전관리
112,300
11,920
100,380
842.11%
접객업소 지도·관리
22,845
17,845
5,000
28.02%
농림해양수산
37,002,063
36,071,106
930,957
2.58%
농업ㆍ농촌
27,646,188
28,721,390
△1,075,202
△3.74%
농촌개발
1,375,318
1,751,890
△376,572
△21.50%
농촌지역개발
1,375,318
1,751,890
△376,572
△21.50%
농업 경쟁력 강화
15,724,677
15,642,661
82,016
0.52%
농정관리
1,349,212
1,692,768
△343,556
△20.30%
농산관리
1,443,393
692,680
750,713
108.38%
양정관리
62,910
101,360
△38,450
△37.93%
농산물유통관리
1,721,021
1,665,060
55,961
3.36%
고추산업육성
4,581,410
4,766,087
△184,677
△3.87%
농업생산기반조성
5,301,731
5,459,706
△157,975
△2.89%
- 6 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
농업육성기금사업(농업육성기금특별회계)
1,265,000
1,265,000
0
0.00%
축산 경쟁력 강화
1,436,585
1,131,782
304,803
26.93%
축산기반확충
1,217,810
970,645
247,165
25.46%
가축방역강화
218,775
161,137
57,638
35.77%
농촌사회개발
2,199,274
1,193,623
1,005,651
84.25%
농촌지도활동지원
241,481
411,426
△169,945
△41.31%
농업인력관리
251,713
245,022
6,691
2.73%
농기계훈련관리
1,066,000
89,225
976,775
1094.73%
농촌생활자원관리
640,080
447,950
192,130
42.89%
농업기술진흥
6,752,834
8,543,934
△1,791,100
△20.96%
환경농업기반조성
3,564,437
4,263,308
△698,871
△16.39%
환경농업기술보급
391,645
585,189
△193,544
△33.07%
채소원예기반조성
1,580,064
1,459,680
120,384
8.25%
채소원예기술보급
188,180
253,180
△65,000
△25.67%
과수특작기반조성
715,200
1,622,419
△907,219
△55.92%
과수특작기술보급
285,606
332,468
△46,862
△14.10%
농업경영정보관리
27,702
27,690
12
0.04%
재무활동(농정과)
157,500
157,500
0
0.00%
보전지출
157,500
157,500
0
0.00%
임업ㆍ산촌
9,105,095
7,294,316
1,810,779
24.82%
임업경쟁력강화
9,105,095
7,294,316
1,810,779
24.82%
산림자원기반조성
2,685,572
2,236,737
448,835
20.07%
산지개발사업
3,389,190
2,819,332
569,858
20.21%
산림보호
3,030,333
2,238,247
792,086
35.39%
해양수산ㆍ어촌
250,780
55,400
195,380
352.67%
해양수산 자원화
250,780
55,400
195,380
352.67%
내수면어자원관리
250,780
55,400
195,380
352.67%
산업ㆍ중소기업
1,456,133
5,116,020
△3,659,887
△71.54%
산업진흥ㆍ고도화
1,456,133
5,116,020
△3,659,887
△71.54%
지역경제육성
1,456,133
5,116,020
△3,659,887
△71.54%
생활경제지원
76,983
29,730
47,253
158.94%
투자유치 활성화
1,379,150
0
1,379,150
100.00%
- 7 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
수송및교통
9,827,096
4,506,817
5,320,279
118.05%
도로
8,355,373
3,328,542
5,026,831
151.02%
지방도로건설
8,355,373
3,328,542
5,026,831
151.02%
도로시설 확충
6,880,000
2,541,900
4,338,100
170.66%
도로시설물정비및관리
1,475,373
786,642
688,731
87.55%
대중교통ㆍ물류등기타
1,471,723
1,178,275
293,448
24.90%
교통행정관리
1,471,723
1,178,275
293,448
24.90%
교통관리사업
1,121,723
972,775
148,948
15.31%
교통안전사업
350,000
205,500
144,500
70.32%
국토및지역개발
25,514,309
21,358,792
4,155,517
19.46%
수자원
3,461,175
2,185,065
1,276,110
58.40%
하천및댐주변지역정비
1,980,608
1,358,852
621,756
45.76%
하천정비
122,000
118,900
3,100
2.61%
댐주변지역지원
86,000
85,000
1,000
1.18%
하천정비사업(치수사업특별회계)
1,634,608
1,016,952
617,656
60.74%
댐주변지역정비(치수사업특별회계)
138,000
138,000
0
0.00%
재무활동(건설재난관리과)
1,480,567
826,213
654,354
79.20%
내부거래지출
1,480,567
826,213
654,354
79.20%
지역및도시
22,053,134
19,173,727
2,879,407
15.02%
지역균형개발
4,765,800
4,538,000
227,800
5.02%
낙후지역개발
1,010,800
1,010,800
0
0.00%
신활력지역지원사업
3,755,000
3,527,200
227,800
6.46%
지역개발사업
11,075,228
7,984,060
3,091,168
38.72%
취약지개발
4,968,511
4,481,010
487,501
10.88%
소도읍기반구축
6,084,000
3,500,000
2,584,000
73.83%
광고물관리
22,717
3,050
19,667
644.82%
도시개발
2,779,310
3,368,439
△589,129
△17.49%
도시계획기반구축
2,728,170
3,317,799
△589,629
△17.77%
건설행정
51,140
50,640
500
0.99%
토지 및 주택관리
679,526
553,593
125,933
22.75%
부동산관리
544,026
398,098
145,928
36.66%
지적관리
97,360
117,295
△19,935
△17.00%
- 8 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
주택관리
38,140
38,200
△60
△0.16%
복지농촌구현(영양읍)
659,843
643,118
16,725
2.60%
복지농촌기반구축(영양읍)
403,240
403,240
0
0.00%
농촌생활환경개선(영양읍)
256,603
239,878
16,725
6.97%
복지농촌구현(입암면)
415,566
414,224
1,342
0.32%
복지농촌기반구축(입암면)
262,160
262,160
0
0.00%
농촌생활환경개선(입암면)
153,406
152,064
1,342
0.88%
복지농촌구현(청기면)
430,336
423,224
7,112
1.68%
복지농촌기반 구축(청기면)
262,160
262,160
0
0.00%
농촌생활환경 개선(청기면)
168,176
161,064
7,112
4.42%
복지농촌구현(일월면)
395,062
398,545
△3,483
△0.87%
복지농촌기반구축(일월면)
262,160
262,160
0
0.00%
농촌생활환경개선(일월면)
132,902
136,385
△3,483
△2.55%
복지농촌 구현(수비면)
426,960
423,623
3,337
0.79%
복지농촌기반 구축(수비면)
262,160
262,160
0
0.00%
농촌 생활환경 개선(수비면)
164,800
161,463
3,337
2.07%
복지농촌 구현(석보면)
425,503
426,901
△1,398
△0.33%
복지농촌기반 구축(석보면)
262,160
262,160
0
0.00%
농촌생활환경개선(석보면)
163,343
164,741
△1,398
△0.85%
예비비
2,752,269
2,912,669
△160,400
△5.51%
예비비
2,752,269
2,912,669
△160,400
△5.51%
예비비
2,752,269
2,912,669
△160,400
△5.51%
예비비
2,752,269
2,912,669
△160,400
△5.51%
기타
28,823,876
26,084,076
2,739,800
10.50%
기타
28,823,876
26,084,076
2,739,800
10.50%
행정운영경비(기획감사실)
227,276
122,944
104,332
84.86%
인력운영비
212,276
107,944
104,332
96.65%
기본경비
15,000
15,000
0
0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)
17,200
17,200
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
13,000
13,000
0
0.00%
행정운영경비(사회복지과)
31,249
14,200
17,049
120.06%
- 9 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
인력운영비
21,249
4,200
17,049
405.93%
기본경비
10,000
10,000
0
0.00%
행정운영경비(문화관광과)
61,932
61,282
650
1.06%
인력운영비
51,932
51,282
650
1.27%
기본경비
10,000
10,000
0
0.00%
행정운영경비(환경보전과)
1,326,770
1,159,824
166,946
14.39%
인력운영비
1,283,261
1,117,076
166,185
14.88%
인력운영비(상수도사업특별회계)
28,131
27,748
383
1.38%
기본경비
15,378
15,000
378
2.52%
행정운영경비(농정과)
138,263
128,592
9,671
7.52%
인력운영비
121,663
113,592
8,071
7.11%
기본경비
16,600
15,000
1,600
10.67%
행정운영경비(산림축산과)
23,500
19,400
4,100
21.13%
인력운영비
9,000
7,400
1,600
21.62%
기본경비
14,500
12,000
2,500
20.83%
행정운영경비(건설재난관리과)
306,774
282,540
24,234
8.58%
인력운영비
199,382
179,492
19,890
11.08%
인력운영비(치수사업특별회계)
95,392
91,048
4,344
4.77%
기본경비
12,000
12,000
0
0.00%
행정운영경비(민원봉사과)
16,200
16,200
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
12,000
12,000
0
0.00%
행정운영경비(재무과)
20,124,162
18,869,044
1,255,118
6.65%
인력운영비(공통)
20,104,962
18,849,844
1,255,118
6.66%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
15,000
15,000
0
0.00%
행정운영경비(총무과)
4,773,781
3,666,695
1,107,086
30.19%
인력운영비(공통)
4,670,142
3,567,259
1,102,883
30.92%
인력운영비
88,639
84,436
4,203
4.98%
기본경비
15,000
15,000
0
0.00%
행정운영경비(보건소)
316,605
270,261
46,344
17.15%
인력운영비
205,018
167,034
37,984
22.74%
- 10 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기본경비
111,587
103,227
8,360
8.10%
행정운영경비(농업기술센터)
274,352
264,821
9,531
3.60%
인력운영비
148,202
141,891
6,311
4.45%
기본경비
126,150
122,930
3,220
2.62%
행정운영경비(자연생태공원관리사업소)
190,522
183,221
7,301
3.98%
인력운영비
148,022
139,201
8,821
6.34%
기본경비
42,500
44,020
△1,520
△3.45%
행정운영경비(시설관리사업소)
210,792
200,236
10,556
5.27%
인력운영비
187,382
176,646
10,736
6.08%
기본경비
23,410
23,590
△180
△0.76%
행정운영경비(의회사무과)
35,166
34,374
792
2.30%
인력운영비
17,946
17,754
192
1.08%
기본경비
17,220
16,620
600
3.61%
행정운영경비(영양읍)
183,952
175,512
8,440
4.81%
인력운영비
28,128
27,308
820
3.00%
기본경비
155,824
148,204
7,620
5.14%
행정운영경비(입암면)
114,846
130,814
△15,968
△12.21%
인력운영비
11,560
26,948
△15,388
△57.10%
기본경비
103,286
103,866
△580
△0.56%
행정운영경비(청기면)
114,920
125,538
△10,618
△8.46%
인력운영비
11,520
26,908
△15,388
△57.19%
기본경비
103,400
98,630
4,770
4.84%
행정운영경비(일월면)
112,958
107,938
5,020
4.65%
인력운영비
11,520
10,960
560
5.11%
기본경비
101,438
96,978
4,460
4.60%
행정운영경비(수비면)
111,318
120,098
△8,780
△7.31%
인력운영비
11,560
10,960
600
5.47%
기본경비
99,758
109,138
△9,380
△8.59%
행정운영경비(석보면)
111,338
113,342
△2,004
△1.77%
인력운영비
11,520
10,920
600
5.49%
기본경비
99,818
102,422
△2,604
△2.54%
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