부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 3 회 일반회계
부서:
사회복지과
정책:
보훈관리 및 지원
단위:
호국지원사업
(단위:천원)
사회복지과
6,214,007
6,218,427
△4,420
국 978,542
1,109,541
△130,999
균 150,000
158,000
△8,000
기 83,863
73,863
10,000
분 312,156
312,156
0
도 568,761
599,941
△31,180
군 4,120,685
3,964,926
155,759
보훈관리 및 지원
382,290
388,290
△6,000
도 1,320
1,320
0
군 380,970
386,970
△6,000
호국지원사업
382,290
388,290
△6,000
도 1,320
1,320
0
군 380,970
386,970
△6,000
보훈단체 및 호국사업지원
54,000
60,000
△6,000
307
민간이전
54,000
60,000
△6,000
02 민간경상보조
○도해단(김도현선생) 6집 책자 제작 지원(
전액감)
60,000
△6,000
54,000
△6,000
0
6,000
고용촉진 및 안정
380,050
390,050
△10,000
균 0
8,000
△8,000
분 185,156
185,156
0
도 7,897
8,897
△1,000
군 186,997
187,997
△1,000
고용촉진훈련
1,000
11,000
△10,000
균 0
8,000
△8,000
도 0
1,000
△1,000
군 1,000
2,000
△1,000
기업고용 보조금 지원
0
10,000
△10,000
균 0
8,000
△8,000
도 0
1,000
△1,000
군 0
1,000
△1,000
307
민간이전
0
10,000
△10,000
균 0
8,000
△8,000
도 0
1,000
△1,000
군 0
1,000
△1,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
고용촉진 및 안정
단위:
고용촉진훈련
(단위:천원)
02 민간경상보조
○기업고용보조금지원(전액감)
10,000
△10,000
0
△10,000
0
10,000
△8,000
균 0
8,000
△1,000
도 0
1,000
△1,000
군 0
1,000
취약계층 복지증진
2,303,529
2,532,486
△228,957
국 625,133
748,209
△123,076
분 127,000
127,000
0
도 341,946
370,289
△28,343
군 1,209,450
1,286,988
△77,538
장애인생활안정지원
799,867
969,591
△169,724
국 554,357
676,761
△122,404
도 122,755
146,415
△23,660
군 122,755
146,415
△23,660
장애수당지원
618,795
825,060
△206,265
국 433,161
577,542
△144,381
도 92,817
123,759
△30,942
군 92,817
123,759
△30,942
301
일반보상금
618,795
825,060
△206,265
국 433,161
577,542
△144,381
도 92,817
123,759
△30,942
군 92,817
123,759
△30,942
01 사회보장적수혜금
○장애수당
825,060
△206,265
618,795
△206,265
618,795
825,060
경정 618,795,000원*1식
△144,381
국 433,161
577,542
△30,942
도 92,817
123,759
△30,942
군 92,817
123,759
장애인 선택적 복지사업
40,361
40,349
12
국 32,229
32,229
0
도 4,066
4,060
6
군 4,066
4,060
6
307
민간이전
40,361
40,349
12
국 32,229
32,229
0
도 4,066
4,060
6
군 4,066
4,060
6
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
취약계층 복지증진
단위:
장애인생활안정지원
(단위:천원)
05 민간위탁금
○장애인선택적복지사업
40,349
12
40,361
12
40,361
40,349
경정 40,361,000원*1식
0
국 32,229
32,229
6
도 4,066
4,060
6
군 4,066
4,060
장애인 의료비지원
60,469
23,940
36,529
국 41,129
19,152
21,977
도 9,670
2,394
7,276
군 9,670
2,394
7,276
301
일반보상금
60,469
23,940
36,529
국 41,129
19,152
21,977
도 9,670
2,394
7,276
군 9,670
2,394
7,276
01 사회보장적수혜금
○장애인의료비지원
23,940
36,529
60,469
36,529
60,469
23,940
경정 60,469,000원*1식
21,977
국 41,129
19,152
7,276
도 9,670
2,394
7,276
군 9,670
2,394
사회복지시설 확충
345,700
295,700
50,000
영양군종합복지회관건립
345,700
295,700
50,000
401
시설비및부대비
345,700
295,700
50,000
04 시설비
○영양군종합복지회관조경공사
○영양군종합복지회관 유리창 썬팅
○영양군종합복지회관 간판설치
290,000
50,000
340,000
20,000
180,000
160,000
경정 180,000,000원*1식
10,000
10,000
0
10,000,000원*1식
20,000
20,000
0
20,000,000원*1식
아동복지증진
514,228
623,461
△109,233
국 70,776
71,448
△672
분 102,000
102,000
0
도 186,933
191,616
△4,683
군 154,519
258,397
△103,878
결식아동 급식지원
96,313
183,703
△87,390
분 90,000
90,000
0
도 6,313
6,313
0
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
취약계층 복지증진
단위:
아동복지증진
(단위:천원)
결식아동 급식지원
군 0
87,390
△87,390
307
민간이전
96,313
183,703
△87,390
분 90,000
90,000
0
도 6,313
6,313
0
군 0
87,390
△87,390
01 의료및구료비
○결식아동 석식지원
183,703
△87,390
96,313
△87,390
96,313
183,703
경정 96,313,000원*1식
0
분 90,000
90,000
0
도 6,313
6,313
△87,390
군 0
87,390
아동급식지원(방학중)
96,017
109,350
△13,333
도 28,805
32,805
△4,000
군 67,212
76,545
△9,333
307
민간이전
96,017
109,350
△13,333
도 28,805
32,805
△4,000
군 67,212
76,545
△9,333
01 의료및구료비
○아동급식지원(방학중)
109,350
△13,333
96,017
△13,333
96,017
109,350
경정 96,017,000원*1식
△4,000
도 28,805
32,805
△9,333
군 67,212
76,545
아동발달지원계좌지원
6,480
7,200
△720
국 4,536
3,528
1,008
도 972
756
216
군 972
2,916
△1,944
301
일반보상금
6,480
7,200
△720
국 4,536
3,528
1,008
도 972
756
216
군 972
2,916
△1,944
01 사회보장적수혜금
○아동발달지원계좌지원
7,200
△720
6,480
△720
6,480
7,200
경정 30,000원*18인*12월
1,008
국 4,536
3,528
216
도 972
756
△1,944
군 972
2,916
가정위탁양육 지원
18,130
23,520
△5,390
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
취약계층 복지증진
단위:
아동복지증진
(단위:천원)
가정위탁양육 지원
분 12,000
12,000
0
도 1,813
2,352
△539
군 4,317
9,168
△4,851
301
일반보상금
18,130
23,520
△5,390
분 12,000
12,000
0
도 1,813
2,352
△539
군 4,317
9,168
△4,851
01 사회보장적수혜금
○가정위탁양육비지원
23,520
△5,390
18,130
△5,390
18,130
23,520
경정 18,130,000원*1식
0
분 12,000
12,000
△539
도 1,813
2,352
△4,851
군 4,317
9,168
입양아동 양육수당
7,200
9,600
△2,400
국 5,040
6,720
△1,680
도 1,080
1,440
△360
군 1,080
1,440
△360
301
일반보상금
7,200
9,600
△2,400
국 5,040
6,720
△1,680
도 1,080
1,440
△360
군 1,080
1,440
△360
01 사회보장적수혜금
○입양아동양육수당지원
9,600
△2,400
7,200
△2,400
7,200
9,600
100,000원*6인*12월
△1,680
국 5,040
6,720
△360
도 1,080
1,440
△360
군 1,080
1,440
보육및여성복지증진
1,138,726
1,135,133
3,593
국 353,409
361,332
△7,923
도 149,363
151,200
△1,837
군 635,954
622,601
13,353
보육가족지원
833,879
826,420
7,459
국 323,289
328,120
△4,831
도 119,968
121,418
△1,450
군 390,622
376,882
13,740
두자녀보육료지원
9,620
8,060
1,560
국 4,810
4,030
780
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육및여성복지증진
단위:
보육가족지원
(단위:천원)
두자녀보육료지원
도 1,443
1,209
234
군 3,367
2,821
546
307
민간이전
9,620
8,060
1,560
국 4,810
4,030
780
도 1,443
1,209
234
군 3,367
2,821
546
05 민간위탁금
○두자녀 보육료 지원
8,060
1,560
9,620
1,560
9,620
8,060
경정 9,620,000원*1식
780
국 4,810
4,030
234
도 1,443
1,209
546
군 3,367
2,821
만5세아 무상보육료
51,528
66,352
△14,824
국 25,764
33,176
△7,412
도 7,729
9,953
△2,224
군 18,035
23,223
△5,188
307
민간이전
51,528
66,352
△14,824
국 25,764
33,176
△7,412
도 7,729
9,953
△2,224
군 18,035
23,223
△5,188
05 민간위탁금
○만5세아 무상보육료지원
66,352
△14,824
51,528
△14,824
51,528
66,352
경정 51,528,000원*1식
△7,412
국 25,764
33,176
△2,224
도 7,729
9,953
△5,188
군 18,035
23,223
민간영아반 기본보조금
16,080
18,112
△2,032
국 8,040
6,339
1,701
도 2,412
1,902
510
군 5,628
9,871
△4,243
307
민간이전
16,080
18,112
△2,032
국 8,040
6,339
1,701
도 2,412
1,902
510
군 5,628
9,871
△4,243
05 민간위탁금
○민간영아반 기본보조금지원
18,112
△2,032
16,080
△2,032
16,080
18,112
경정 16,080,000원*1식
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육및여성복지증진
단위:
보육가족지원
(단위:천원)
1,701
국 8,040
6,339
510
도 2,412
1,902
△4,243
군 5,628
9,871
저소득 보육아동 건강검진비
653
1,300
△647
도 196
196
0
군 457
1,104
△647
307
민간이전
653
1,300
△647
도 196
196
0
군 457
1,104
△647
05 민간위탁금
○저소득보육아동 건강검진비
1,300
△647
653
△647
653
1,300
경정 653,000원*1식
0
도 196
196
△647
군 457
1,104
보육시설 차량운영비
7,800
7,398
402
국 3,698
3,598
100
도 1,109
1,079
30
군 2,993
2,721
272
307
민간이전
7,800
7,398
402
국 3,698
3,598
100
도 1,109
1,079
30
군 2,993
2,721
272
05 민간위탁금
○보육시설 차량운영비
7,398
402
7,800
402
7,800
7,398
경정 7,800,000원*1식
100
국 3,698
3,598
30
도 1,109
1,079
272
군 2,993
2,721
군립어린이집 운영지원(자체)
93,810
70,810
23,000
402
민간자본이전
79,000
56,000
23,000
01 민간자본보조
○군립 어린이집운영 차량구입비
56,000
23,000
79,000
23,000
79,000
56,000
경정 79,000,000원*1식
여성복지지원
304,847
308,713
△3,866
국 30,120
33,212
△3,092
도 29,395
29,782
△387
군 245,332
245,719
△387
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육및여성복지증진
단위:
여성복지지원
(단위:천원)
한부모 가족지원
447
4,313
△3,866
국 359
3,451
△3,092
도 44
431
△387
군 44
431
△387
301
일반보상금
447
4,313
△3,866
국 359
3,451
△3,092
도 44
431
△387
군 44
431
△387
01 사회보장적수혜금
○저소득 한부모가족지원
4,313
△3,866
447
△3,866
447
4,313
경정 223,500원*2인
△3,092
국 359
3,451
△387
도 44
431
△387
군 44
431
체육산업육성
1,593,359
1,356,415
236,944
균 150,000
150,000
0
기 82,363
72,363
10,000
도 67,235
67,235
0
군 1,293,761
1,066,817
226,944
생활체육육성
1,099,738
859,194
240,544
기 82,363
72,363
10,000
도 17,235
17,235
0
군 1,000,140
769,596
230,544
체육시설확충및보강
527,611
317,067
210,544
401
시설비및부대비
527,611
317,067
210,544
02 실시설계비
○마을단위생활체육시설설치(시책추진보전
금)
04 시설비
○군민회관 그늘막 설치공사
○마을단위생활체육시설설치(시책추진보전
금)
06 시설부대비
○군민회관 그늘막 설치공사 시설부대비
10,459
4,088
14,547
4,088
4,088
0
80,000,000원*5.11/100
301,129
205,000
506,129
125,000
220,000
95,000
경정 220,000,000원*1식
80,000
80,000
0
80,000,000원*1식
5,479
1,456
6,935
736
1,584
848
경정 220,000,000원*0.72/100
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
체육산업육성
단위:
생활체육육성
(단위:천원)
○마을단위생활체육시설설치
720
720
0
80,000,000원*0.9/100
마을단위체육시설관리
30,000
0
30,000
기 10,000
0
10,000
군 20,000
0
20,000
401
시설비및부대비
30,000
0
30,000
기 10,000
0
10,000
군 20,000
0
20,000
02 실시설계비
○서부리 마을단위생활체육시설 설치공사
실시설계비
04 시설비
○서부리 마을단위생활체육시설 설치공사
0
1,715
1,715
1,715
1,715
0
28,285,000원*6.06/100
0
28,285
28,285
28,285
28,285
0
28,285,000원*1식
10,000
기 10,000
0
18,285
군 18,285
0
문화체육시설운영
493,621
497,221
△3,600
균 150,000
150,000
0
도 50,000
50,000
0
군 293,621
297,221
△3,600
문화체육시설관리
179,621
183,221
△3,600
206
재료비
20,638
24,238
△3,600
01 재료비
○문화체육센터 오수정화 처리시설
―충전물관리제(전액감)
○공설운동장본부석 오수정화처리시설
―충전물관리제(전액감)
24,238
△3,600
20,638
△1,800
0
1,800
△1,800
0
1,800
△1,800
0
1,800
△1,800
0
1,800
- 9 -