부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 3 회 일반회계
부서:
기획감사실
정책:
재정 지원
단위:
예산운영
(단위:천원)
기획감사실
15,341,722
15,815,412
△473,690
국 85,000
7,000
78,000
균 4,120,000
4,100,000
20,000
도 424,740
390,815
33,925
군 10,711,982
11,317,597
△605,615
재정 지원
608,752
594,802
13,950
예산운영
327,912
313,962
13,950
예산편성관리
94,372
80,422
13,950
201
일반운영비
46,320
32,370
13,950
01 사무관리비
○일반수용비
―예산서 유인
ㆍ당초예산
ㆍ추가경정예산
―예산편성안 유인
ㆍ당초예산안
ㆍ추가경정예산안
32,370
13,950
46,320
13,950
38,590
24,640
11,550
26,400
14,850
6,600
13,200
6,600
경정 60,000원*2종*110부
4,950
13,200
8,250
경정 40,000원*3회*110부
2,400
4,800
2,400
1,200
2,400
1,200
경정 60,000원*2종*20부
1,200
2,400
1,200
경정 40,000원*3회*20부
지방행정 역량 강화
927,284
835,604
91,680
도 2,615
2,615
0
군 924,669
832,989
91,680
정책수립홍보
614,050
522,370
91,680
정책수립
233,860
138,260
95,600
207
연구개발비
150,000
50,000
100,000
01 연구용역비
○신발전지역 개발계획수립(부담금)
50,000
100,000
150,000
100,000
100,000
0
100,000,000원*1식
301
일반보상금
16,360
20,760
△4,400
10 행사실비보상금
○군정주요업무세미나참석자 여비보상(전액
감)
4,400
△4,400
0
△4,400
0
4,400
군정홍보
320,380
324,300
△3,920
301
일반보상금
5,980
8,900
△2,920
10 행사실비보상금
3,900
△2,920
980
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
정책수립홍보
(단위:천원)
○홍보대사 행사참석 여비(전액감)
△2,920
0
2,920
307
민간이전
0
1,000
△1,000
02 민간경상보조
○북부권 행정협의회 부담금(전액감)
1,000
△1,000
0
△1,000
0
1,000
지역경제육성
3,241,581
3,210,681
30,900
국 7,000
7,000
0
균 1,200,000
1,200,000
0
도 30,900
5,000
25,900
군 2,003,681
1,998,681
5,000
기업지원 및 재래시장 활성화
3,173,631
3,163,631
10,000
국 7,000
7,000
0
균 1,200,000
1,200,000
0
도 5,000
0
5,000
군 1,961,631
1,956,631
5,000
재래시장 영세상인 지원
10,000
0
10,000
도 5,000
0
5,000
군 5,000
0
5,000
201
일반운영비
10,000
0
10,000
도 5,000
0
5,000
군 5,000
0
5,000
01 사무관리비
○일반수용비
―영양시장 영세점포운영 물품구입지원
0
10,000
10,000
10,000
10,000
0
10,000
10,000
0
10,000,000원*1식
5,000
도 5,000
0
5,000
군 5,000
0
생활경제지원
67,950
47,050
20,900
도 25,900
5,000
20,900
군 42,050
42,050
0
저소득층 지원사업
20,900
0
20,900
도 20,900
0
20,900
201
일반운영비
20,900
0
20,900
도 20,900
0
20,900
01 사무관리비
○일반수용비
0
20,900
20,900
20,900
20,900
0
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지역경제육성
단위:
생활경제지원
(단위:천원)
―저소득층 보일러설비 보수
―저소득층 전기설비 보수
18,200
18,200
0
650,000원*28대
18,200
도 18,200
0
2,700
2,700
0
300,000원*9개소
2,700
도 2,700
0
교통행정관리
1,567,305
1,489,125
78,180
국 78,000
0
78,000
도 374,725
366,700
8,025
군 1,114,580
1,122,425
△7,845
교통관리사업
1,210,805
1,132,625
78,180
국 78,000
0
78,000
도 374,725
366,700
8,025
군 758,080
765,925
△7,845
차량등록관리
30,054
29,874
180
101
인건비
14,054
13,874
180
09 무기계약근로자보수
○차량등록업무보조
―기본급
13,874
180
14,054
180
14,054
13,874
180
9,186
9,006
경정 35,880원*1인*256일
벽지노선손실보상금 지원
525,188
525,188
0
도 235,621
227,596
8,025
군 289,567
297,592
△8,025
307
민간이전
525,188
525,188
0
도 235,621
227,596
8,025
군 289,567
297,592
△8,025
09 운수업계보조금
○벽지노선손실보상금(도분권 67,310천원)
525,188
0
525,188
0
525,188
525,188
경정 525,188,000원*1식
8,025
도 235,621
227,596
△8,025
군 289,567
297,592
화물차 감차보상
78,000
0
78,000
국 78,000
0
78,000
402
민간자본이전
78,000
0
78,000
국 78,000
0
78,000
01 민간자본보조
○화물차 감차보상
0
78,000
78,000
78,000
78,000
0
39,000,000원*2대
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
교통행정관리
단위:
교통관리사업
(단위:천원)
78,000
국 78,000
0
지역균형개발
4,711,780
4,691,780
20,000
균 2,920,000
2,900,000
20,000
군 1,791,780
1,791,780
0
신활력지역지원사업
3,746,480
3,726,480
20,000
균 2,920,000
2,900,000
20,000
군 826,480
826,480
0
신활력지역지원사업(경상)
1,640,000
1,620,000
20,000
균 1,440,000
1,420,000
20,000
군 200,000
200,000
0
307
민간이전
690,000
670,000
20,000
균 490,000
470,000
20,000
군 200,000
200,000
0
02 민간경상보조
○영양군지역협력단 운영
0
20,000
20,000
20,000
20,000
0
20,000,000원*1식
20,000
균 20,000
0
예비비
2,725,469
3,433,869
△708,400
예비비
2,725,469
3,433,869
△708,400
예비비
2,725,469
3,433,869
△708,400
801
예비비
2,725,469
3,433,869
△708,400
01 예비비
○예비비
3,433,869
△708,400
2,725,469
△708,400
2,725,469
3,433,869
경정 2,725,469,000원
- 4 -