세 입 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계
장:
100 지방세수입
관:
110 지방세
항:
111 보통세
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
총 계
222,316,000
216,850,000
5,466,000
100 지방세수입
2,852,050
2,572,050
280,000
110 지방세
2,852,050
2,572,050
280,000
111 보통세
2,736,000
2,456,000
280,000
111-04 주민세
530,000
500,000
30,000
[ 일반회계 ]
530,000
500,000
30,000
< 재무과 >
530,000
500,000
30,000
○소득할
491,000
461,000
30,000
경정 4,910,000,000원*10/100
111-05 재산세
270,000
230,000
40,000
[ 일반회계 ]
270,000
230,000
40,000
< 재무과 >
270,000
230,000
40,000
○건축물
60,000
50,000
10,000
○토지
168,000
138,000
30,000
―종합합산
38,000
28,000
10,000
―별도합산
34,000
24,000
10,000
―분리과세
96,000
86,000
10,000
경정 24,000,000,000원*2.5/1,000
경정 19,000,000,000원*2/1,000
경정 17,000,000,000원*2/1,000
경정 96,000,000원
111-06 자동차세
662,000
562,000
100,000
[ 일반회계 ]
662,000
562,000
100,000
< 재무과 >
662,000
562,000
100,000
○승용자동차
480,000
400,000
80,000
○기타자동차
182,000
162,000
20,000
경정 480,000,000원
경정 182,000,000원
111-10 담배소비세
896,000
816,000
80,000
[ 일반회계 ]
896,000
816,000
80,000
< 재무과 >
896,000
816,000
80,000
○담배소비세
896,000
816,000
80,000
경정 896,000,000원
111-11 주행세
378,000
348,000
30,000
[ 일반회계 ]
378,000
348,000
30,000
< 재무과 >
378,000
348,000
30,000
○주행세
378,000
348,000
30,000
경정 31,500,000원*12월
200 세외수입
37,222,144
35,776,578
1,445,566
210 경상적세외수입
5,364,174
4,882,308
481,866
213 수수료수입
273,690
233,690
40,000
213-01 증지수입
191,240
151,240
40,000
[ 일반회계 ]
191,240
151,240
40,000
- 1 -
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
213 수수료수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
< 재무과 >
191,240
151,240
40,000
○수렵장사용수수료
140,000
100,000
40,000
경정 140,000,000원
216 이자수입
3,510,490
3,068,624
441,866
216-01 공공예금이자수입
3,491,250
3,049,384
441,866
[ 일반회계 ]
3,421,944
2,980,078
441,866
< 재무과 >
3,421,944
2,980,078
441,866
○공공예금이자수입
3,421,944
2,980,078
441,866
경정 3,421,944,000원
220 임시적세외수입
31,857,970
30,894,270
963,700
224 전입금
10,422,569
10,165,569
257,000
224-03 기타회계전입금
10,422,569
10,165,569
257,000
[ 일반회계 ]
2,230,200
2,274,200
△44,000
< 재무과 >
2,230,200
2,274,200
△44,000
○영양하수관거설치
231,000
124,000
107,000
○댐상류설치
1,029,000
1,180,000
△151,000
○환경기초시설운영비
155,000
155,000
0
―분뇨처리장운영
140,000
141,000
△1,000
―마을상수도운영
15,000
14,000
1,000
[ 의료급여특별회계 ]
447,361
420,361
27,000
< 주민생활지원과 >
447,361
420,361
27,000
○일반회계 전입금
447,361
420,361
27,000
[ 치수사업특별회계 ]
2,911,789
2,637,789
274,000
< 건설재난관리과 >
2,911,789
2,637,789
274,000
○일반회계전입금
2,911,789
2,637,789
274,000
경정 231,000,000원
경정 1,029,000,000원
경정 140,000,000원
경정 15,000,000원
경정 447,361,000원
경정 2,911,789,000원
228 잡수입
897,591
190,891
706,700
228-09 기타잡수입
855,391
148,691
706,700
[ 일반회계 ]
845,700
139,000
706,700
< 재무과 >
845,700
139,000
706,700
○07년 균특보조금
706,700
0
706,700
706,700,000원
300 지방교부세
117,451,962
114,904,962
2,547,000
310 지방교부세
117,451,962
114,904,962
2,547,000
311 지방교부세
117,451,962
114,904,962
2,547,000
311-01 지방교부세
117,451,962
114,904,962
2,547,000
[ 일반회계 ]
117,451,962
114,904,962
2,547,000
< 재무과 >
117,451,962
114,904,962
2,547,000
- 2 -
장:
300 지방교부세
관:
310 지방교부세
항:
311 지방교부세
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
○특별교부세
3,347,000
800,000
2,547,000
―재해위험지구
53,000
0
53,000
―소하천정비
944,000
0
944,000
―저수지준설
50,000
0
50,000
―지역현안사업(현동교개체공사)
1,500,000
0
1,500,000
53,000,000원
944,000,000원
50,000,000원
1,500,000,000원*1식
400 조정교부금및재정보전금
2,288,025
1,758,025
530,000
420 재정보전금
2,288,025
1,758,025
530,000
421 재정보전금
2,288,025
1,758,025
530,000
421-01 재정보전금
2,288,025
1,758,025
530,000
[ 일반회계 ]
2,288,025
1,758,025
530,000
< 재무과 >
2,288,025
1,758,025
530,000
○시책추진보전금
885,000
355,000
530,000
―무학·화천 농로확포장
100,000
0
100,000
―계리(절골)소교량설치
150,000
0
150,000
―동부리(달구터)농로확포장
30,000
0
30,000
―금학리(황지터널)도로정비
50,000
0
50,000
―당리(간동)농로 확포장
50,000
0
50,000
―상원1리 배수로 설치
50,000
0
50,000
―무진리(꺼까막골)농로포장
30,000
0
30,000
―택전2리(잣나무골)농로포장
30,000
0
30,000
―입암면 산해리 풋살구장설치
40,000
0
40,000
100,000,000원
150,000,000원
30,000,000원
50,000,000원
50,000,000원
50,000,000원
30,000,000원
30,000,000원
40,000,000원
500 보조금
62,501,819
61,838,385
663,434
510 국고보조금등
49,436,251
49,179,593
256,658
511 국고보조금등
49,436,251
49,179,593
256,658
511-01 국고보조금
23,163,809
22,758,979
404,830
[ 일반회계 ]
22,998,817
22,569,987
428,830
< 기획감사실 >
85,000
7,000
78,000
○화물차감차보상
78,000
0
78,000
< 주민생활지원과 >
8,813,001
8,755,469
57,532
○국민기초생활보장수급자교육급여
72,642
97,100
△24,458
○자활장려금지원
20,371
29,404
△9,033
○자활근로사업
293,955
376,955
△83,000
○지역복지서비스혁신사업
41,522
23,522
18,000
○기초노령연금지원
3,067,903
3,039,353
28,550
78,000,000원
경정 72,642,000원
경정 20,371,000원
경정 293,955,000원
경정 41,522,000원
경정 3,067,903,000원
- 3 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
○독거노인생활지도사파견사업
84,240
75,680
8,560
○저소득층 유가보조금
147,818
143,019
4,799
○지역복지서비스혁신사업 운영비
2,500
0
2,500
○경로당에너지보조금 지원사업
111,614
0
111,614
< 사회복지과 >
978,542
1,109,541
△130,999
○장애수당지원
433,161
577,542
△144,381
○장애인의료비지원
41,129
19,152
21,977
○저소득한부모가정지원
359
3,451
△3,092
○보육시설차량운영비
3,698
3,598
100
○민간영아반기본보조금
8,040
6,339
1,701
○만5세아무상보육료
25,764
33,176
△7,412
○두자녀보육료
4,810
4,030
780
○입양아동양육수당
5,040
6,720
△1,680
○아동발달지원계좌지원
4,536
3,528
1,008
< 문화관광과 >
332,902
287,902
45,000
○국가지정문화재보수
300,360
255,360
45,000
< 농정과 >
106,306
105,600
706
○양곡관리지원
2,806
2,100
706
< 산림축산과 >
2,574,215
2,548,215
26,000
○산림병해충방제(경상)
867,560
841,560
26,000
< 민원봉사과 >
95,300
95,040
260
○가족관계등록사무지원
9,300
9,040
260
< 총무과 >
80,309
79,349
960
○일제강제동원사실조사 경비
13,466
12,506
960
< 보건소 >
12,096
14,846
△2,750
○시험관시술비지원(불임부부지원사업)
2,250
5,000
△2,750
< 농업기술센터 >
2,938,681
2,584,560
354,121
○친환경농업직접지불제
284,879
104,000
180,879
○조건불리지역직접지불제
527,218
629,004
△101,786
○유기질비료지원사업
499,908
232,730
267,178
○쌀소득등보전직불제
1,053,563
1,045,713
7,850
[ 치수사업특별회계 ]
100,000
124,000
△24,000
< 건설재난관리과 >
100,000
124,000
△24,000
경정 84,240,000원
경정 147,818,000원
2,500,000원
111,614,000원
경정 433,161,000원
경정 41,129,000원
경정 359,000원
경정 3,698,000원
경정 8,040,000원
경정 25,764,000원
경정 4,810,000원
경정 5,040,000원
경정 4,536,000원
경정 300,360,000원
경정 2,806,000원
경정 867,560,000원
경정 9,300,000원
경정 13,466,000원
경정 2,250,000원
경정 284,879,000원
527,218,000원
경정 499,908,000원
경정 1,053,563,000원
- 4 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
○기존댐주변정비사업
100,000
124,000
△24,000
경정 100,000,000원
511-02 국가균형특별회계보조금
20,115,787
19,864,145
251,642
[ 일반회계 ]
17,091,787
16,840,145
251,642
< 기획감사실 >
4,120,000
4,100,000
20,000
○신활력사업(경상)
1,440,000
1,420,000
20,000
< 사회복지과 >
150,000
158,000
△8,000
○지방기업고용보조금지원사업(전액감)
0
8,000
△8,000
< 농정과 >
2,531,000
2,292,000
239,000
○한발대비용수개발사업
120,000
80,000
40,000
○저수지준설사업
199,000
0
199,000
< 산림축산과 >
1,311,270
1,310,628
642
○경북한우클러스터사업
2,017
1,375
642
경정 1,440,000,000원
경정 120,000,000원
199,000,000원
경정 2,017,000원
511-03 기금
6,156,655
6,556,469
△399,814
[ 일반회계 ]
3,391,626
3,397,440
△5,814
< 주민생활지원과 >
89,040
100,420
△11,380
○가사간병도우미사업(복권기금)
89,040
100,420
△11,380
< 사회복지과 >
83,863
73,863
10,000
○마을단위생활체육시설
10,000
0
10,000
< 문화관광과 >
181,817
145,439
36,378
○도지정문화재보수사업
36,378
0
36,378
< 산림축산과 >
46,189
46,661
△472
○학교우유급식지원사업
18,995
19,467
△472
< 보건소 >
372,697
365,303
7,394
○희귀난치성질환자의료비
20,639
22,639
△2,000
○노인의치보철사업
38,650
26,950
11,700
○미숙아및선천성이상아의료비
1,784
4,000
△2,216
○선천성대사이상검사및환아관리
910
1,000
△90
< 농업기술센터 >
323,601
370,975
△47,374
○과원폐업지원
60,201
107,575
△47,374
< 자연생태공원관리사업소 >
9,360
9,720
△360
○청소년수련시설지도사배치지원
9,360
9,720
△360
[ 수질개선특별회계 ]
2,765,029
3,159,029
△394,000
< 환경보전과 >
2,765,029
3,159,029
△394,000
경정 89,040,000원
10,000,000원
36,378,000원
경정 18,995,000원
경정 20,639,000원
경정 38,650,000원
경정 1,784,000원
경정 910,000원
경정 60,201,000원
경정 9,360,000원
- 5 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
○댐상류설치
1,029,000
1,180,000
△151,000
○영양하수관거설치
231,000
124,000
107,000
○환경기초시설운영비
155,000
155,000
0
―마을하수도운영
15,000
14,000
1,000
―분뇨처리장운영
140,000
141,000
△1,000
○임하댐상류비점오염원저감사업(전액감)
0
350,000
△350,000
경정 1,029,000,000원
경정 231,000,000원
경정 15,000,000원
경정 140,000,000원
520 시,도비보조금등
13,065,568
12,658,792
406,776
521 시·도비보조금등
13,065,568
12,658,792
406,776
521-01 시·도비보조금등
13,065,568
12,658,792
406,776
[ 일반회계 ]
12,476,734
12,069,958
406,776
< 기획감사실 >
424,740
390,815
33,925
○일반국비보조사업
5,000
0
5,000
―재래시장영세상인 특별지원
5,000
0
5,000
○도비보조사업
419,740
390,815
28,925
―벽지노선손실보상금(이양)
235,621
227,596
8,025
―노후보일러 및 전기설비교체사업
20,900
0
20,900
< 주민생활지원과 >
1,471,560
1,467,617
3,943
○일반국비보조사업
529,026
523,878
5,148
―국민기초생활보장교육급여
6,356
8,496
△2,140
―자활장려금지원
2,037
2,940
△903
―자활근로사업
14,698
18,848
△4,150
―지역복지서비스혁신사업
3,009
1,659
1,350
―기초노령연금지원
68,175
67,541
634
―독거노인생활지도사파견사업
10,530
9,460
1,070
―저소득층 유가보조금
12,943
12,514
429
―경로당에너지보조금 지원사업
8,858
0
8,858
○기금보조사업
8,837
10,042
△1,205
―가사간병도우미사업(복권기금)
8,837
10,042
△1,205
< 사회복지과 >
568,761
599,941
△31,180
○일반국비보조사업
251,671
277,312
△25,641
―장애수당지원
92,817
123,759
△30,942
―장애인의료비지원
9,670
2,394
7,276
―장애인선택적복지사업
4,066
4,060
6
5,000,000원
경정 235,621,000원
20,900,000원
경정 6,356,000원
경정 2,037,000원
경정 14,698,000원
경정 3,009,000원
경정 68,175,000원
경정 10,530,000원
경정 12,943,000원
8,858,000원
경정 8,837,000원
경정 92,817,000원
경정 9,670,000원
경정 4,066,000원
- 6 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
―저소득한부모가정지원
44
431
△387
―보육시설차량운영비
1,109
1,079
30
―민간영아반기본보조금
2,412
1,902
510
―만5세아무상보육료
7,729
9,953
△2,224
―두자녀보육료
1,443
1,209
234
―입양아동양육수당
1,080
1,440
△360
―아동발달지원계좌지원
972
756
216
○균특보조사업
50,000
51,000
△1,000
―지방기업고용보조금지원사업(전액감)
0
1,000
△1,000
○도비보조사업
261,855
266,394
△4,539
―아동급식지원(방학중)
28,805
32,805
△4,000
―가정위탁양육지원(이양)
1,813
2,352
△539
< 문화관광과 >
1,418,734
1,129,112
289,622
○일반국비보조사업
52,385
38,885
13,500
―국가지정문화재보수
46,332
32,832
13,500
○기금보조사업
91,561
5,439
86,122
―도지정문화재보수사업
86,122
0
86,122
○도비보조사업
922,788
732,788
190,000
―소규모주민편익사업
240,000
0
240,000
―문화재긴급보수사업(전액감)
0
50,000
△50,000
< 농정과 >
3,414,705
3,292,943
121,762
○균특보조사업
112,000
8,000
104,000
―한발대비용수개발사업
12,000
8,000
4,000
―저수지준설사업
100,000
0
100,000
○도비보조사업
2,871,260
2,853,498
17,762
―농업인자녀학자금지원(이양)
31,427
34,965
△3,538
―벼재배농가특별지원
21,300
0
21,300
< 산림축산과 >
1,097,838
1,091,589
6,249
○균특보조사업
332,810
332,723
87
―경북한우클러스터사업
275
188
87
○기금보조사업
10,600
10,661
△61
―학교우유급식지원사업
2,442
2,503
△61
○도비보조사업
215,063
208,840
6,223
경정 44,000원
1,109,000원
경정 2,412,000원
경정 7,729,000원
경정 1,443,000원
경정 1,080,000원
경정 972,000원
경정 28,805,000원
경정 1,813,000원
경정 46,332,000원
86,122,000원
240,000,000원
경정 12,000,000원
100,000,000원
경정 31,427,000원
21,300,000원
경정 275,000원
경정 2,442,000원
- 7 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
―가축질병예방사업
1,797
2,574
△777
ㆍ소브루셀라병채혈보정비
0
777
△777
―산림병해충방제(경상)
19,478
12,478
7,000
ㆍ돌발해충방제
7,000
0
7,000
< 총무과 >
34,836
35,836
△1,000
○도비보조사업
27,787
28,787
△1,000
―도민의날행사참가지원
3,000
4,000
△1,000
< 보건소 >
117,857
119,671
△1,814
○일반국비사업
2,202
3,577
△1,375
―시험관시술비지원(불임부부지원사업)
1,125
2,500
△1,375
○기금보조사업
101,412
100,230
1,182
―희귀난치성질환자의료비
6,192
6,792
△600
―노인의치보철사업
11,595
8,085
3,510
―미숙아및선천성이상아의료비
1,339
3,000
△1,661
―선천성대사이상검사및환아관리
683
750
△67
○도비보조사업
14,243
15,864
△1,621
―심장병정밀검진수술비(전액감)
0
600
△600
―경북산모신생아도우미지원사업
340
1,361
△1,021
< 농업기술센터 >
588,242
599,793
△11,551
○일반국비보조사업
143,718
155,269
△11,551
―조건불리지역직접지불제
67,785
79,332
△11,547
―유기질비료지원사업
69,815
69,819
△4
< 자연생태공원관리사업소 >
100,680
103,860
△3,180
○기금보조사업
4,680
0
△180
―청소년시설지도사배치지원
4,680
4,860
△180
○도비보조사업
27,000
30,000
△3,000
―영양반딧불이천문대운영
27,000
30,000
△3,000
7,000,000원
경정 3,000,000원
경정 1,125,000원
경정 6,192,000원
경정 11,595,000원
경정 1,339,000원
경정 683,000원
경정 340,000원
67,785,000원
경정 69,815,000원
경정 4,680,000원
경정 27,000,000원
- 8 -