분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
세 출 예 산 서
2008년도 추경 3 회 전체
(단위:천원)
총 계
18,033,000
18,150,000
△117,000
△0.64%
정책사업
14,234,045
13,957,045
277,000
1.98%
재무활동
3,680,159
4,074,159
△394,000
△9.67%
행정운영경비
118,796
118,796
0
0.00%
일반공공행정
932,000
932,000
0
0.00%
일반행정
932,000
932,000
0
0.00%
지역사회발전
932,000
932,000
0
0.00%
주민소득지원사업(주민소득지원및생활안정특별
회계)
932,000
932,000
0
0.00%
환경보호
11,672,252
12,066,252
△394,000
△3.27%
상하수도ㆍ수질
11,672,252
12,066,252
△394,000
△3.27%
수질관리
8,002,493
8,002,493
0
0.00%
지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
7,172,693
7,172,693
0
0.00%
주민지원사업(수질개선특별회계)
829,800
829,800
0
0.00%
재무활동(환경보전과)
3,669,759
4,063,759
△394,000
△9.70%
내부거래지출(수질개선특별회계)
1,980,200
2,374,200
△394,000
△16.60%
보전지출(상수도사업특별회계)
1,689,559
1,689,559
0
0.00%
사회복지
584,000
557,000
27,000
4.85%
기초생활보장
573,600
546,600
27,000
4.94%
저소득층생활안정지원
573,600
546,600
27,000
4.94%
저소득층 의료지원(의료급여특별회계)
528,600
501,600
27,000
5.38%
저소득층 생활안정자금 융자(주민소득지원및생
활안정특별회계)
45,000
45,000
0
0.00%
노인ㆍ청소년
10,400
10,400
0
0.00%
재무활동(주민생활지원과)
10,400
10,400
0
0.00%
보전지출(의료급여특별회계)
10,400
10,400
0
0.00%
농림해양수산
1,315,000
1,315,000
0
0.00%
농업ㆍ농촌
1,315,000
1,315,000
0
0.00%
농업 경쟁력 강화
1,315,000
1,315,000
0
0.00%
농업육성기금사업(농업육성기금특별회계)
1,315,000
1,315,000
0
0.00%
국토및지역개발
3,410,952
3,160,952
250,000
7.91%
수자원
3,410,952
3,160,952
250,000
7.91%
하천및댐주변지역정비
3,410,952
3,160,952
250,000
7.91%
- 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
하천정비사업(치수사업특별회계)
3,272,952
3,022,952
250,000
8.27%
댐주변지역정비(치수사업특별회계)
138,000
138,000
0
0.00%
기타
118,796
118,796
0
0.00%
기타
118,796
118,796
0
0.00%
행정운영경비(환경보전과)
27,748
27,748
0
0.00%
인력운영비(상수도사업특별회계)
27,748
27,748
0
0.00%
행정운영경비(건설재난관리과)
91,048
91,048
0
0.00%
인력운영비(치수사업특별회계)
91,048
91,048
0
0.00%
- 2 -