분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
세 출 예 산 서
2008년도 추경 3 회 일반회계 전체
(단위:천원)
총 계
204,283,000
198,700,000
5,583,000
2.81%
정책사업
166,297,970
160,689,209
5,608,761
3.49%
재무활동
10,876,343
10,575,343
301,000
2.85%
행정운영경비
27,108,687
27,435,448
△326,761
△1.19%
일반공공행정
9,315,811
8,786,289
529,522
6.03%
입법및선거관리
537,665
537,435
230
0.04%
지방의회 운영 지원
537,665
537,435
230
0.04%
의회운영 내실화
478,055
477,825
230
0.05%
국내·외 교류사업
59,610
59,610
0
0.00%
지방행정ㆍ재정지원
899,828
885,878
13,950
1.57%
재정 지원
608,752
594,802
13,950
2.35%
예산운영
327,912
313,962
13,950
4.44%
사회단체보조금관리
280,840
280,840
0
0.00%
재정 운영
291,076
291,076
0
0.00%
부과관리
137,960
137,960
0
0.00%
징수관리
55,930
55,930
0
0.00%
회계관리
97,186
97,186
0
0.00%
일반행정
7,878,318
7,362,976
515,342
7.00%
지방행정 역량 강화
927,284
835,604
91,680
10.97%
정책수립홍보
614,050
522,370
91,680
17.55%
자치행정평가
19,660
19,660
0
0.00%
통계조사관리
32,229
32,229
0
0.00%
감사관리
25,980
25,980
0
0.00%
법무관리
43,845
43,845
0
0.00%
행정혁신역량강화
40,120
40,120
0
0.00%
지역혁신역량강화
151,400
151,400
0
0.00%
주민서비스강화
143,943
143,943
0
0.00%
자원봉사활동강화
143,943
143,943
0
0.00%
지역사회발전
168,679
168,679
0
0.00%
국민운동활성화
168,679
168,679
0
0.00%
주민행정 편의 도모
111,328
111,068
260
0.23%
민원행정관리
111,328
111,068
260
0.23%
- 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
재산관리
1,898,141
1,456,999
441,142
30.28%
관용차량관리
377,155
375,155
2,000
0.53%
국공유재산관리
1,520,986
1,081,844
439,142
40.59%
주민자치 기반 강화
3,731,400
3,749,140
△17,740
△0.47%
조직역량강화
1,056,950
1,052,950
4,000
0.38%
자치행정관리
1,127,203
1,148,943
△21,740
△1.89%
맞춤형 군정홍보
290,460
290,460
0
0.00%
정보화관리
918,273
918,273
0
0.00%
정보통신관리
338,514
338,514
0
0.00%
선진농촌행정구현(영양읍)
187,621
187,621
0
0.00%
농촌행정(영양읍)
140,500
140,500
0
0.00%
행정지원기반확충(영양읍)
47,121
47,121
0
0.00%
선진농촌행정 구현(입암면)
172,084
172,084
0
0.00%
농촌행정운영(입암면)
95,560
95,560
0
0.00%
행정지원기반확충(입암면)
76,524
76,524
0
0.00%
선진농촌행정구현(청기면)
118,648
118,648
0
0.00%
농촌행정운영(청기면)
93,362
93,362
0
0.00%
행정지원기반확충(청기면)
25,286
25,286
0
0.00%
선진농촌행정구현(일월면)
135,305
135,305
0
0.00%
농촌행정 운영(일월면)
75,878
75,878
0
0.00%
행정지원기반확충(일월면)
59,427
59,427
0
0.00%
선진농촌행정구현(수비면)
107,765
107,765
0
0.00%
농촌행정운영(수비면)
71,394
71,394
0
0.00%
행정지원기반확충(수비면)
36,371
36,371
0
0.00%
선진농촌행정구현(석보면)
113,466
113,466
0
0.00%
농촌행정(석보면)
86,760
86,760
0
0.00%
행정지원기반 확충(석보면)
26,706
26,706
0
0.00%
재무활동(재무과)
62,000
62,000
0
0.00%
보전지출
62,000
62,000
0
0.00%
재무활동(총무과)
654
654
0
0.00%
보전지출(총무과)
654
654
0
0.00%
공공질서및안전
8,821,162
8,491,399
329,763
3.88%
- 2 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
재난방재ㆍ민방위
8,821,162
8,491,399
329,763
3.88%
재해예방및복구능력강화
8,394,192
8,064,429
329,763
4.09%
재해예방강화
4,044,608
4,127,408
△82,800
△2.01%
소하천정비사업
4,349,584
3,937,021
412,563
10.48%
민방위및비상대비
224,733
224,733
0
0.00%
지역방위역량강화
25,695
25,695
0
0.00%
민방위운영
199,038
199,038
0
0.00%
재무활동(건설재난관리과)
202,237
202,237
0
0.00%
내부거래지출
27,237
27,237
0
0.00%
보전지출
175,000
175,000
0
0.00%
교육
1,599,845
1,599,845
0
0.00%
유아및초중등교육
1,599,845
1,599,845
0
0.00%
유아ㆍ초 중등 교육재정 지원
1,416,500
1,416,500
0
0.00%
교육환경개선
1,416,500
1,416,500
0
0.00%
지역교육경쟁력강화
183,345
183,345
0
0.00%
지역교육여건강화
183,345
183,345
0
0.00%
문화및관광
11,877,539
11,480,063
397,476
3.46%
문화예술
1,398,697
1,478,165
△79,468
△5.38%
문화산업육성
1,234,153
1,313,621
△79,468
△6.05%
문화예술관리
1,234,153
1,313,621
△79,468
△6.05%
문화예술 진흥
164,544
164,544
0
0.00%
박물관 기반확충 및 운영
164,544
164,544
0
0.00%
관광
6,969,437
6,964,437
5,000
0.07%
관광 기반 확충 및 관리
2,981,230
2,973,230
8,000
0.27%
관광자원확충및운영
2,439,817
2,431,817
8,000
0.33%
관광홍보
541,413
541,413
0
0.00%
관광기반시설확충
1,162,526
1,165,526
△3,000
△0.26%
반딧불이특구운영
1,162,526
1,165,526
△3,000
△0.26%
관광자원개발 및 관리
1,212,869
1,212,869
0
0.00%
선바위 기반시설 확충 및 관리
1,212,869
1,212,869
0
0.00%
재무활동(시설관리사업소)
1,612,812
1,612,812
0
0.00%
보전지출(시설관리사업소)
1,612,812
1,612,812
0
0.00%
- 3 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
체육
1,593,359
1,356,415
236,944
17.47%
체육산업육성
1,593,359
1,356,415
236,944
17.47%
생활체육육성
1,099,738
859,194
240,544
28.00%
문화체육시설운영
493,621
497,221
△3,600
△0.72%
문화재
1,916,046
1,681,046
235,000
13.98%
문화유산보존관리
1,909,141
1,674,141
235,000
14.04%
문화재보수및관광자원화사업
1,802,296
1,567,296
235,000
14.99%
문화재보존관리
106,845
106,845
0
0.00%
재무활동
6,905
6,905
0
0.00%
보전지출(문화관광과)
6,905
6,905
0
0.00%
환경보호
20,671,570
21,020,990
△349,420
△1.66%
상하수도ㆍ수질
16,413,748
16,711,168
△297,420
△1.78%
수질관리
11,680,529
11,977,949
△297,420
△2.48%
수질환경보전
773,708
1,123,708
△350,000
△31.15%
마을상하수도확충 및 관리
10,906,821
10,854,241
52,580
0.48%
재무활동(환경보전과)
4,733,219
4,733,219
0
0.00%
내부거래지출
4,733,219
4,733,219
0
0.00%
폐기물
3,391,985
3,413,985
△22,000
△0.64%
폐기물관리
3,251,985
3,273,985
△22,000
△0.67%
청소관리
326,535
348,535
△22,000
△6.31%
폐기물처리시설 운영관리
2,925,450
2,925,450
0
0.00%
재무활동(환경보전과)
140,000
140,000
0
0.00%
보전지출
140,000
140,000
0
0.00%
대기
7,140
7,140
0
0.00%
대기오염 관리
7,140
7,140
0
0.00%
대기개선지도
7,140
7,140
0
0.00%
자연
858,697
888,697
△30,000
△3.38%
자연환경보호
653,310
683,310
△30,000
△4.39%
자연환경보전
653,310
683,310
△30,000
△4.39%
야생동물생태계보전
205,387
205,387
0
0.00%
야생동물생태계보호
205,387
205,387
0
0.00%
사회복지
20,282,396
20,425,197
△142,801
△0.70%
- 4 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기초생활보장
6,362,065
6,489,044
△126,979
△1.96%
저소득층생활안정지원
5,909,704
6,063,683
△153,979
△2.54%
저소득층 기초생활보장
5,909,704
6,063,683
△153,979
△2.54%
재무활동
452,361
425,361
27,000
6.35%
내부거래지출
452,361
425,361
27,000
6.35%
취약계층지원
2,479,234
2,683,191
△203,957
△7.60%
사회복지종합지원관리
175,705
150,705
25,000
16.59%
지역사회복지
159,265
134,265
25,000
18.62%
통합조사관리
16,440
16,440
0
0.00%
취약계층 복지증진
2,303,529
2,532,486
△228,957
△9.04%
장애인생활안정지원
799,867
969,591
△169,724
△17.50%
장애인복지시설지원
65,486
65,486
0
0.00%
장애인복지지원확대
63,000
63,000
0
0.00%
지역주민복지강화
515,248
515,248
0
0.00%
사회복지시설 확충
345,700
295,700
50,000
16.91%
아동복지증진
514,228
623,461
△109,233
△17.52%
보육ㆍ가족및여성
1,480,163
1,476,570
3,593
0.24%
보육및여성복지증진
1,138,726
1,135,133
3,593
0.32%
보육가족지원
833,879
826,420
7,459
0.90%
여성복지지원
304,847
308,713
△3,866
△1.25%
재무활동(사회복지과)
341,437
341,437
0
0.00%
보전지출
341,437
341,437
0
0.00%
노인ㆍ청소년
9,176,714
8,976,172
200,542
2.23%
노인복지증진
8,046,355
7,860,013
186,342
2.37%
취약계층노인보호
3,890,865
3,848,443
42,422
1.10%
영양군립전문요양원지원
912,373
912,373
0
0.00%
노인여가시설지원
2,793,157
2,649,237
143,920
5.43%
노후생활보장
449,960
449,960
0
0.00%
청소년 복지증진
34,671
34,671
0
0.00%
청소년보호육성
34,671
34,671
0
0.00%
청소년수련기반조성
940,412
926,212
14,200
1.53%
체험수련시설확충 및 운영
940,412
926,212
14,200
1.53%
- 5 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
재무활동(주민생활지원과)
155,276
155,276
0
0.00%
내부거래지출
30,000
30,000
0
0.00%
보전지출
125,276
125,276
0
0.00%
노동
401,930
411,930
△10,000
△2.43%
고용촉진 및 안정
380,050
390,050
△10,000
△2.56%
공공근로사업
379,050
379,050
0
0.00%
고용촉진훈련
1,000
11,000
△10,000
△90.91%
공무원노조교섭
21,880
21,880
0
0.00%
공무원단체관리
21,880
21,880
0
0.00%
보훈
382,290
388,290
△6,000
△1.55%
보훈관리 및 지원
382,290
388,290
△6,000
△1.55%
호국지원사업
382,290
388,290
△6,000
△1.55%
보건
2,069,231
2,064,295
4,936
0.24%
보건의료
2,043,486
2,038,550
4,936
0.24%
군민건강증진
2,026,832
2,021,896
4,936
0.24%
보건소운영 및 기반확충
476,977
447,977
29,000
6.47%
전염병관리 체계 강화
182,256
209,056
△26,800
△12.82%
취약계층 건강관리
461,817
467,817
△6,000
△1.28%
주민건강수준제고
473,521
464,785
8,736
1.88%
보건지소 운영지원
432,261
432,261
0
0.00%
재무활동(보건소)
16,654
16,654
0
0.00%
보전지출
16,654
16,654
0
0.00%
식품의약안전
25,745
25,745
0
0.00%
식품·위생 관리
25,745
25,745
0
0.00%
식품안전관리
10,100
10,100
0
0.00%
접객업소 지도·관리
15,645
15,645
0
0.00%
농림해양수산
47,487,835
45,876,700
1,611,135
3.51%
농업ㆍ농촌
39,389,089
37,811,719
1,577,370
4.17%
농촌개발
1,824,890
1,824,890
0
0.00%
농촌지역개발
1,824,890
1,824,890
0
0.00%
농업 경쟁력 강화
25,032,738
23,823,313
1,209,425
5.08%
농정관리
1,736,323
1,753,171
△16,848
△0.96%
- 6 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
농산관리
3,763,707
3,352,207
411,500
12.28%
양정관리
104,790
100,884
3,906
3.87%
농산물유통관리
2,354,218
2,654,218
△300,000
△11.30%
고추산업육성
10,448,055
9,785,188
662,867
6.77%
농업생산기반조성
6,625,645
6,177,645
448,000
7.25%
축산 경쟁력 강화
1,287,750
1,288,915
△1,165
△0.09%
축산기반확충
1,105,943
1,104,518
1,425
0.13%
가축방역강화
181,807
184,397
△2,590
△1.40%
농촌사회개발
1,467,139
1,425,925
41,214
2.89%
농촌지도활동지원
589,195
582,195
7,000
1.20%
농업인력관리
243,053
243,053
0
0.00%
농기계훈련관리
89,051
84,837
4,214
4.97%
농촌생활자원관리
545,840
515,840
30,000
5.82%
농업기술진흥
9,528,668
9,200,772
327,896
3.56%
환경농업기반조성
4,610,186
4,299,916
310,270
7.22%
환경농업기술보급
796,617
731,617
65,000
8.88%
채소원예기반조성
1,804,424
1,804,424
0
0.00%
채소원예기술보급
333,070
333,070
0
0.00%
과수특작기반조성
1,656,395
1,703,769
△47,374
△2.78%
과수특작기술보급
300,540
300,540
0
0.00%
농업경영정보관리
27,436
27,436
0
0.00%
재무활동(농정과)
176,416
176,416
0
0.00%
내부거래지출
0
0
0
100.00%
보전지출
176,416
176,416
0
0.00%
재무활동
71,488
71,488
0
0.00%
보전지출(농업기술센터)
71,488
71,488
0
0.00%
임업ㆍ산촌
7,922,606
7,889,606
33,000
0.42%
임업경쟁력강화
7,922,606
7,889,606
33,000
0.42%
산림자원기반조성
2,509,193
2,509,193
0
0.00%
산지개발사업
3,073,454
3,073,454
0
0.00%
산림보호
2,339,959
2,306,959
33,000
1.43%
해양수산ㆍ어촌
176,140
175,375
765
0.44%
- 7 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
해양수산 자원화
176,140
175,375
765
0.44%
내수면어자원관리
176,140
175,375
765
0.44%
산업ㆍ중소기업
3,241,581
3,210,681
30,900
0.96%
산업진흥ㆍ고도화
3,241,581
3,210,681
30,900
0.96%
지역경제육성
3,241,581
3,210,681
30,900
0.96%
기업지원 및 재래시장 활성화
3,173,631
3,163,631
10,000
0.32%
생활경제지원
67,950
47,050
20,900
44.42%
수송및교통
11,873,052
9,374,872
2,498,180
26.65%
도로
10,305,542
7,885,542
2,420,000
30.69%
지방도로건설
10,305,542
7,885,542
2,420,000
30.69%
도로시설 확충
8,211,900
5,761,900
2,450,000
42.52%
도로시설물정비및관리
2,093,642
2,123,642
△30,000
△1.41%
대중교통ㆍ물류등기타
1,567,510
1,489,330
78,180
5.25%
교통행정관리
1,567,305
1,489,125
78,180
5.25%
교통관리사업
1,210,805
1,132,625
78,180
6.90%
교통안전사업
356,500
356,500
0
0.00%
재무활동
205
205
0
0.00%
보전지출
205
205
0
0.00%
국토및지역개발
37,208,822
35,500,352
1,708,470
4.81%
수자원
3,100,789
2,826,789
274,000
9.69%
하천및댐주변지역정비
189,000
189,000
0
0.00%
하천정비
104,000
104,000
0
0.00%
댐주변지역지원
85,000
85,000
0
0.00%
재무활동(건설재난관리과)
2,911,789
2,637,789
274,000
10.39%
내부거래지출
2,911,789
2,637,789
274,000
10.39%
지역및도시
34,108,033
32,673,563
1,434,470
4.39%
지역균형개발
4,711,780
4,691,780
20,000
0.43%
낙후지역개발
965,300
965,300
0
0.00%
신활력지역지원사업
3,746,480
3,726,480
20,000
0.54%
지역개발사업
15,722,476
14,508,006
1,214,470
8.37%
취약지개발
9,219,731
8,005,261
1,214,470
15.17%
소도읍기반구축
6,500,000
6,500,000
0
0.00%
- 8 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
광고물관리
2,745
2,745
0
0.00%
도시개발
8,193,898
7,993,898
200,000
2.50%
도시계획기반구축
8,150,558
7,950,558
200,000
2.52%
건설행정
43,340
43,340
0
0.00%
토지 및 주택관리
1,208,393
1,208,393
0
0.00%
부동산관리
388,393
388,393
0
0.00%
지적관리
769,595
769,595
0
0.00%
주택관리
50,405
50,405
0
0.00%
복지농촌구현(영양읍)
979,291
979,291
0
0.00%
복지농촌기반구축(영양읍)
750,508
750,508
0
0.00%
농촌생활환경개선(영양읍)
228,783
228,783
0
0.00%
복지농촌구현(입암면)
693,507
693,507
0
0.00%
복지농촌기반구축(입암면)
501,320
501,320
0
0.00%
농촌생활환경개선(입암면)
192,187
192,187
0
0.00%
복지농촌구현(청기면)
659,547
659,547
0
0.00%
복지농촌기반 구축(청기면)
500,672
500,672
0
0.00%
농촌생활환경 개선(청기면)
158,875
158,875
0
0.00%
복지농촌구현(일월면)
628,372
628,372
0
0.00%
복지농촌기반구축(일월면)
500,672
500,672
0
0.00%
농촌생활환경개선(일월면)
127,700
127,700
0
0.00%
복지농촌 구현(수비면)
653,563
653,563
0
0.00%
복지농촌기반 구축(수비면)
500,672
500,672
0
0.00%
농촌 생활환경 개선(수비면)
152,891
152,891
0
0.00%
복지농촌 구현(석보면)
657,206
657,206
0
0.00%
복지농촌기반 구축(석보면)
500,672
500,672
0
0.00%
농촌생활환경개선(석보면)
156,534
156,534
0
0.00%
예비비
2,725,469
3,433,869
△708,400
△20.63%
예비비
2,725,469
3,433,869
△708,400
△20.63%
예비비
2,725,469
3,433,869
△708,400
△20.63%
예비비
2,725,469
3,433,869
△708,400
△20.63%
기타
27,108,687
27,435,448
△326,761
△1.19%
기타
27,108,687
27,435,448
△326,761
△1.19%
- 9 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
행정운영경비(기획감사실)
142,846
142,846
0
0.00%
인력운영비
114,586
114,586
0
0.00%
기본경비
28,260
28,260
0
0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)
16,200
16,200
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
12,000
12,000
0
0.00%
행정운영경비(사회복지과)
14,200
14,200
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
10,000
10,000
0
0.00%
행정운영경비(문화관광과)
61,282
61,282
0
0.00%
인력운영비
51,282
51,282
0
0.00%
기본경비
10,000
10,000
0
0.00%
행정운영경비(환경보전과)
1,368,751
1,368,751
0
0.00%
인력운영비
1,353,751
1,353,751
0
0.00%
기본경비
15,000
15,000
0
0.00%
행정운영경비(농정과)
136,654
136,654
0
0.00%
인력운영비
122,854
122,854
0
0.00%
기본경비
13,800
13,800
0
0.00%
행정운영경비(산림축산과)
19,300
19,300
0
0.00%
인력운영비
7,400
7,400
0
0.00%
기본경비
11,900
11,900
0
0.00%
행정운영경비(건설재난관리과)
190,292
190,292
0
0.00%
인력운영비
179,492
179,492
0
0.00%
기본경비
10,800
10,800
0
0.00%
행정운영경비(민원봉사과)
16,200
16,200
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
12,000
12,000
0
0.00%
행정운영경비(재무과)
19,004,834
18,892,963
111,871
0.59%
인력운영비(공통)
18,986,834
18,874,963
111,871
0.59%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
13,800
13,800
0
0.00%
행정운영경비(총무과)
4,397,798
4,836,538
△438,740
△9.07%
- 10 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
인력운영비(공통)
4,295,962
4,734,702
△438,740
△9.27%
인력운영비
84,436
84,436
0
0.00%
기본경비
17,400
17,400
0
0.00%
행정운영경비(보건소)
286,522
286,522
0
0.00%
인력운영비
186,674
186,674
0
0.00%
기본경비
99,848
99,848
0
0.00%
행정운영경비(농업기술센터)
273,567
273,567
0
0.00%
인력운영비
148,107
148,107
0
0.00%
기본경비
125,460
125,460
0
0.00%
행정운영경비(자연생태공원관리사업소)
190,332
190,332
0
0.00%
인력운영비
147,522
147,522
0
0.00%
기본경비
42,810
42,810
0
0.00%
행정운영경비(시설관리사업소)
201,201
201,201
0
0.00%
인력운영비
179,754
179,754
0
0.00%
기본경비
21,447
21,447
0
0.00%
행정운영경비(의회사무과)
34,482
34,374
108
0.31%
인력운영비
17,862
17,754
108
0.61%
기본경비
16,620
16,620
0
0.00%
행정운영경비(영양읍)
177,212
177,212
0
0.00%
인력운영비
27,308
27,308
0
0.00%
기본경비
149,904
149,904
0
0.00%
행정운영경비(입암면)
131,664
131,664
0
0.00%
인력운영비
26,948
26,948
0
0.00%
기본경비
104,716
104,716
0
0.00%
행정운영경비(청기면)
120,530
120,530
0
0.00%
인력운영비
26,908
26,908
0
0.00%
기본경비
93,622
93,622
0
0.00%
행정운영경비(일월면)
103,441
103,441
0
0.00%
인력운영비
10,960
10,960
0
0.00%
기본경비
92,481
92,481
0
0.00%
행정운영경비(수비면)
114,595
114,595
0
0.00%
인력운영비
10,960
10,960
0
0.00%
- 11 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감률
(단위:천원)
기본경비
103,635
103,635
0
0.00%
행정운영경비(석보면)
106,784
106,784
0
0.00%
인력운영비
10,920
10,920
0
0.00%
기본경비
95,864
95,864
0
0.00%
- 12 -