부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계
부서:
건설재난관리과
정책:
재해예방및복구능력강화
단위:
재해예방강화
(단위:천원)
건설재난관리과
30,415,187
21,097,670
9,317,517
국 845,465
845,465
0
균 2,500,000
2,500,000
0
기 1,400,000
1,400,000
0
도 2,514,608
1,804,608
710,000
군 23,155,114
14,547,597
8,607,517
재해예방및복구능력강화
8,064,429
7,975,311
89,118
국 721,465
721,465
0
균 2,300,000
2,300,000
0
기 1,400,000
1,400,000
0
도 897,705
897,705
0
군 2,745,259
2,656,141
89,118
재해예방강화
4,127,408
4,137,790
△10,382
국 1,900
1,900
0
균 2,300,000
2,300,000
0
도 897,705
897,705
0
군 927,803
938,185
△10,382
안전문화운동강화
11,440
12,650
△1,210
201
일반운영비
11,440
12,650
△1,210
11,650
△1,210
10,440
01 사무관리비
△1,210
8,620
9,830
○일반수용비
△1,210
△1,210
0
―예산절감
재해예경보시스템유지관리
34,800
40,100
△5,300
201
일반운영비
31,800
37,100
△5,300
36,860
△5,300
31,560
02 공공운영비
△5,300
18,660
23,960
○시설장비유지비
△5,300
7,950
13,250
경정 1,325,000원*1식*6월
―재해취약지라디오경보방송(RDS)시스템
유지보수비(예산절감)
민간단체재난활동지원
22,600
24,800
△2,200
206
재료비
4,800
7,000
△2,200
7,000
△2,200
4,800
01 재료비
△2,200
3,300
5,500
경정 11,000원*300통
○수난구조출동자산소구입비(200ℓ/통)(예
산절감)
재해예방관리
77,568
79,240
△1,672
201
일반운영비
5,868
6,520
△652
6,520
△652
5,868
01 사무관리비
△652
4,068
4,720
○일반수용비
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
재해예방및복구능력강화
단위:
재해예방강화
(단위:천원)
△652
848
1,500
경정 848,000원
―재해대책사무용품구입(예산절감)
206
재료비
9,180
10,200
△1,020
10,200
△1,020
9,180
01 재료비
△1,020
9,180
10,200
○재해예방 자재구입
△1,020
6,180
7,200
경정 6,180,000원
―모래마대(1톤용)구입(예산절감)
소하천정비사업
3,937,021
3,837,521
99,500
국 719,565
719,565
0
기 1,400,000
1,400,000
0
군 1,817,456
1,717,956
99,500
소하천 유지보수
259,500
160,000
99,500
207
연구개발비
9,500
10,000
△500
10,000
△500
9,500
02 전산개발비
△500
9,500
10,000
경정 9,500,000원
○설계용프로그램(Civil Projector)구입(예
산절감)
401
시설비및부대비
250,000
150,000
100,000
150,000
100,000
250,000
04 시설비
100,000
250,000
150,000
경정 250,000,000원*1식
○소하천유지보수비
지방도로건설
7,885,542
5,068,542
2,817,000
균 200,000
200,000
0
도 610,000
360,000
250,000
군 7,075,542
4,508,542
2,567,000
도로시설 확충
5,761,900
3,541,900
2,220,000
균 200,000
200,000
0
도 610,000
360,000
250,000
군 4,951,900
2,981,900
1,970,000
지역현안도로사업
1,360,000
660,000
700,000
도 430,000
180,000
250,000
군 930,000
480,000
450,000
401
시설비및부대비
1,360,000
660,000
700,000
도 430,000
180,000
250,000
군 930,000
480,000
450,000
627,294
696,037
1,323,331
04 시설비
696,037
1,163,331
467,294
경정 1,163,331,000원*1식
○신당교개체공사
250,000
도 350,000
100,000
446,037
군 813,331
367,294
9,865
3,963
13,828
06 시설부대비
3,963
13,828
9,865
○신당교개체공사
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
지방도로건설
단위:
도로시설 확충
(단위:천원)
3,963
7,328
3,365
경정 7,328,000원
―일반부대비
농어촌도로정비사업(소규모)
1,900,000
380,000
1,520,000
401
시설비및부대비
1,900,000
380,000
1,520,000
17,232
46,566
63,798
02 실시설계비
46,566
46,566
0
○면도102호선 도로확포장공사
39,566
39,566
0
1,438,754,000원*2.75/100
―실시설계비
7,000
7,000
0
7,000,000원*1km
―측량비
354,293
1,458,754
1,813,047
04 시설비
1,438,754
1,438,754
0
1,438,754,000원*1식
○면도102호선 도로확포장공사
20,000
20,000
0
20,000,000원*1식
○농도309호선 수해복구공사
8,475
14,680
23,155
06 시설부대비
14,680
14,680
0
○면도102호선 도로확포장공사
4,500
4,500
0
150,000원*30필지
―측량수수료
3,000
3,000
0
1,500,000*2개사
―감정수수료
2,000
2,000
0
50,000원*40필지
―등기수수료
5,180
5,180
0
1,438,754,000원*0.36/100
―일반부대비
도로시설물정비및관리
2,123,642
1,526,642
597,000
도로시설물정비
1,842,500
1,342,500
500,000
401
시설비및부대비
1,842,500
1,342,500
500,000
1,342,500
500,000
1,842,500
04 시설비
500,000
1,500,000
1,000,000
경정 1,500,000,000원*1식
○도로시설물유지보수비
도로관리
281,142
184,142
97,000
201
일반운영비
107,500
62,500
45,000
24,500
45,000
69,500
01 사무관리비
15,000
35,000
20,000
경정 35,000,000원
○영양군도로망도 제작
30,000
30,000
0
30,000,000원*1식
○교량정밀안전진단
206
재료비
52,950
47,350
5,600
47,350
5,600
52,950
01 재료비
5,600
16,000
10,400
○재설작업재료구입
5,600
11,200
5,600
경정 280,000원*40조
―기타
401
시설비및부대비
86,000
36,000
50,000
36,000
50,000
86,000
06 시설부대비
50,000
74,000
24,000
경정 74,000,000원
○도로재해대책중장비임차료
405
자산취득비
26,400
30,000
△3,600
30,000
△3,600
26,400
01 자산및물품취득비
△3,600
△3,600
0
○예산절감
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
하천및댐주변지역정비
단위:
하천정비
(단위:천원)
하천및댐주변지역정비
3,349,952
1,904,852
1,445,100
국 124,000
124,000
0
도 334,000
174,000
160,000
군 2,891,952
1,606,852
1,285,100
하천정비
104,000
118,900
△14,900
하천관리
104,000
118,900
△14,900
201
일반운영비
1,800
11,700
△9,900
11,700
△9,900
1,800
01 사무관리비
△9,900
0
9,900
○일반운영비
△9,900
0
9,900
―골재채취예정지측량 및 토적계산표 작
성(전액감)
401
시설비및부대비
95,000
100,000
△5,000
100,000
△5,000
95,000
04 시설비
△5,000
95,000
100,000
경정 95,000,000원
○태풍"루사.매미"피해 수해복구사업 등 부
지보상금
하천정비사업(치수사업특별회계)
3,022,952
1,562,952
1,460,000
도 334,000
174,000
160,000
군 2,688,952
1,388,952
1,300,000
일반하천개보수사업
560,000
240,000
320,000
도 280,000
120,000
160,000
군 280,000
120,000
160,000
401
시설비및부대비
560,000
240,000
320,000
도 280,000
120,000
160,000
군 280,000
120,000
160,000
15,395
32,005
47,400
02 실시설계비
32,005
47,400
15,395
○일반하천개보수사업
21,505
29,900
8,395
경정 1,000,000,000원*2.99/100
―실시설계비
10,950
도 14,950
4,000
10,555
군 14,950
4,395
10,500
17,500
7,000
경정 7,000,000원*2.5km
―측량비
5,250
도 8,750
3,500
5,250
군 8,750
3,500
213,070
272,471
485,541
04 시설비
272,471
485,541
213,070
○일반하천개보수사업
272,471
485,541
213,070
경정 485,541,000원*1식
―시설비
136,011
도 242,741
106,730
136,460
군 242,800
106,340
11,535
15,524
27,059
06 시설부대비
15,524
27,059
11,535
○일반하천개보수사업
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
하천및댐주변지역정비
단위:
하천정비사업(치수사업특별회계)
(단위:천원)
9,000
15,000
6,000
경정 150,000원*100필지
―측량수수료
4,500
도 7,500
3,000
4,500
군 7,500
3,000
2,000
4,000
2,000
경정 1,000,000원*2개소*2개사
―감정수수료
1,000
도 2,000
1,000
1,000
군 2,000
1,000
3,000
5,000
2,000
경정 50,000원*100필지
―등기촉탁수수료
1,500
도 2,500
1,000
1,500
군 2,500
1,000
1,524
3,059
1,535
경정 485,541,000원*0.63/100
―일반부대비
789
도 1,559
770
735
군 1,500
765
하천유지보수
2,329,900
1,189,900
1,140,000
201
일반운영비
13,280
15,280
△2,000
5,780
△1,000
4,780
01 사무관리비
△1,000
2,780
3,780
○일반수용비
△1,000
△1,000
0
―예산절감
9,500
△1,000
8,500
02 공공운영비
△1,000
8,500
9,500
○연료비
△1,000
8,500
9,500
경정 8,500,000원
―재난관리용 유류대(예산절감)
207
연구개발비
55,000
5,000
50,000
0
50,000
50,000
01 연구용역비
50,000
50,000
0
200,000원*250필지
○영양군 공유재산(하천부지)실태조사 현황
도작성 및 전산화구축용역
401
시설비및부대비
1,802,000
710,000
1,092,000
50,000
△8,000
42,000
01 기본조사설계비
△8,000
42,000
50,000
경정 42,000,000원
○하천점용 사전환경성평가,타당성조사비(
예산절감)
0
35,135
35,135
02 실시설계비
28,135
28,135
0
○인지천 인마지구 개보수사업 실시설계비
28,135
28,135
0
940,937,000원*2.99/100
―제방 L=550m
7,000
7,000
0
7,000,000원*1.0km
○인지천 인마지구 개보수사업 측량비
600,000
849,627
1,449,627
04 시설비
300,000
700,000
400,000
○하도정비사업
300,000
700,000
400,000
경정 700,000,000원
―신사천외 24개소
449,627
449,627
0
449,627,000원*1식
○인지천 인마지구 개보수사업 시설비
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
하천및댐주변지역정비
단위:
하천정비사업(치수사업특별회계)
(단위:천원)
100,000
100,000
0
100,000,000*1식
○지방2급하천 유수지 편입토지 매입 보상
60,000
215,238
275,238
06 시설부대비
15,238
15,238
0
○인지천 인마지구 개보수사업 시설부대비
7,500
7,500
0
150,000원*50필지
―측량수수료
2,000
2,000
0
1,000,000원*1개소*2개사
―감정수수료
2,500
2,500
0
50,000원*50필지
―등기촉탁수수료
3,238
3,238
0
449,627,000원*0.72/100
―일반부대비
200,000
260,000
60,000
경정 20,000,000원*13개소
○지방하천 하상정비임차
재무활동(건설재난관리과)
2,637,789
1,337,789
1,300,000
내부거래지출
2,637,789
1,337,789
1,300,000
내부거래지출(치수사업)
2,637,789
1,337,789
1,300,000
701
기타회계전출금
2,637,789
1,337,789
1,300,000
1,337,789
1,300,000
2,637,789
01 기타회계전출금
1,300,000
2,637,789
1,337,789
경정 2,637,789,000원
○치수사업특별회계전출금
도시개발
7,993,898
4,326,399
3,667,499
도 600,000
300,000
300,000
군 7,393,898
4,026,399
3,367,499
도시계획기반구축
7,950,558
4,275,759
3,674,799
도 600,000
300,000
300,000
군 7,350,558
3,975,759
3,374,799
영양군관리계획수립
747,500
695,000
52,500
207
연구개발비
747,500
695,000
52,500
650,000
52,500
702,500
01 연구용역비
△32,500
617,500
650,000
경정 617,500,000원
○영양군관리계획수립(예산절감)
85,000
85,000
0
85,000,000원*1식
○영양군관리계획(용도구역,교통시설:도로)
결정용역
장기미집행시설보상
285,000
300,000
△15,000
401
시설비및부대비
285,000
300,000
△15,000
300,000
△15,000
285,000
03 토지매입비
△15,000
285,000
300,000
경정 285,000,000원
○장기미집행시설 보상
도시토목사업
5,554,098
2,559,999
2,994,099
401
시설비및부대비
5,554,098
2,559,999
2,994,099
52,228
64,853
117,081
02 실시설계비
△1,400
25,608
27,008
경정 25,608,000원
○영양도시가로망 개설사업
22,335
22,335
0
22,335,000원*1식
○영양 군계획도로(3-52호선) 실시설계비(
특별교부세)
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
도시개발
단위:
도시계획기반구축
(단위:천원)
16,563
16,563
0
553,946,000원*2.99/100
○영양 군계획도로(2-1호선) 실시설계비
27,355
27,355
0
914,881,000원*2.99/100
○영양 도시가로망(2-18,3-20호선) 실시설
계비
2,446,766
2,815,786
5,262,552
04 시설비
1,346,959
1,346,959
0
1,346,959,000원*1식
○영양 군계획도로(3-52호선) 개설사업(특
별교부세)
553,946
553,946
0
553,946,000원*1식
○영양 군계획도로(2-1호선) 개설사업
914,881
914,881
0
914,881,000원*1식
○영양 도시가로망(2-18,3-20호선)개설사업
61,005
113,460
174,465
06 시설부대비
△4,500
25,191
29,691
○영양도시가로망 개설사업
△4,500
△4,500
0
―예산절감
30,706
30,706
0
○영양 군계획도로(3-52호선) 시설부대비(
특별교부세)
15,000
15,000
0
200,000원*75필지
―측량수수료
6,000
6,000
0
3,000,000원*2개사
―감정수수료
5,000
5,000
0
100,000원*50필지
―등기수수료
4,706
4,706
0
4,706,000원*1식
―일반부대비
29,490
29,490
0
○영양 군계획도로(2-1호선) 시설부대비
15,000
15,000
0
200,000원*75필지
―측량수수료
6,000
6,000
0
3,000,000원*2개사
―감정수수료
5,000
5,000
0
100,000원*50필지
―등기수수료
3,490
3,490
0
553,946,000원*0.63/100
―일반부대비
57,764
57,764
0
○영양 도시가로망(2-18,3-30호선) 시설부
대비
30,000
30,000
0
200,000원*150필지
―측량수수료
12,000
12,000
0
6,000,000원*2개사
―감정수수료
10,000
10,000
0
100,000원*100필지
―등기수수료
5,764
5,764
0
914,881,000원*0.63/100
―일반부대비
도시토목사업(보조)
1,200,000
600,000
600,000
도 600,000
300,000
300,000
군 600,000
300,000
300,000
401
시설비및부대비
1,200,000
600,000
600,000
도 600,000
300,000
300,000
군 600,000
300,000
300,000
16,564
16,564
33,128
02 실시설계비
16,564
33,128
16,564
경정 33,128,000원
○도시토목사업
8,282
도 16,564
8,282
8,282
군 16,564
8,282
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
도시개발
단위:
도시계획기반구축
(단위:천원)
553,946
553,946
1,107,892
04 시설비
553,946
1,107,892
553,946
경정 1,107,892,000원
○도시토목사업
276,973
도 553,946
276,973
276,973
군 553,946
276,973
29,490
29,490
58,980
06 시설부대비
29,490
58,980
29,490
○도시토목사업
15,000
30,000
15,000
경정 30,000,000원
―분할및측량수수료
7,500
도 15,000
7,500
7,500
군 15,000
7,500
6,000
12,000
6,000
경정 12,000,000원
―감정수수료
3,000
도 6,000
3,000
3,000
군 6,000
3,000
5,000
10,000
5,000
경정 10,000,000원
―등기수수료
2,500
도 5,000
2,500
2,500
군 5,000
2,500
3,490
6,980
3,490
경정 6,980,000원
―일반부대비
1,745
도 3,490
1,745
1,745
군 3,490
1,745
도시행정추진
37,960
40,760
△2,800
201
일반운영비
32,260
34,460
△2,200
34,460
△2,200
32,260
01 사무관리비
△2,200
15,980
18,180
○일반수용비
△2,200
△2,200
0
―예산절감
202
여비
5,700
6,300
△600
6,300
△600
5,700
01 국내여비
△600
5,700
6,300
경정 5,700,000원
○도시업무추진(예산절감)
시가지 정비사업
126,000
80,000
46,000
401
시설비및부대비
126,000
80,000
46,000
80,000
46,000
126,000
04 시설비
50,000
80,000
30,000
경정 80,000,000원
○시가지정비(영양,입암,수비)
△4,000
46,000
50,000
경정 46,000,000원
○시가지차선도색
건설행정
43,340
50,640
△7,300
일반건설행정추진
43,340
50,640
△7,300
201
일반운영비
21,000
26,500
△5,500
26,500
△5,500
21,000
01 사무관리비
△5,500
14,600
20,100
○일반수용비
△5,500
△5,500
0
―예산절감액
202
여비
15,840
17,640
△1,800
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
건설재난관리과
정책:
도시개발
단위:
건설행정
(단위:천원)
17,640
△1,800
15,840
01 국내여비
△1,800
15,840
17,640
경정 15,840,000원
○건설행정업무추진
행정운영경비(건설재난관리과)
281,340
282,540
△1,200
도 72,903
72,903
0
군 208,437
209,637
△1,200
기본경비
10,800
12,000
△1,200
기본경비
10,800
12,000
△1,200
201
일반운영비
10,800
12,000
△1,200
12,000
△1,200
10,800
01 사무관리비
△1,200
10,800
12,000
경정 10,800,000원
○부서운영수용비
- 9 -