부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계
부서:
산림축산과
정책:
임업경쟁력강화
단위:
산림자원기반조성
(단위:천원)
산림축산과
9,578,583
8,617,899
960,684
국 2,548,215
2,116,349
431,866
균 1,310,628
1,309,927
701
기 46,661
46,661
0
도 1,091,589
1,025,684
65,905
군 4,581,490
4,119,278
462,212
임업경쟁력강화
7,889,606
7,171,474
718,132
국 2,489,619
2,058,532
431,087
균 1,136,253
1,136,253
0
도 889,316
890,454
△1,138
군 3,374,418
3,086,235
288,183
산림자원기반조성
2,509,193
2,449,292
59,901
국 1,071,124
1,071,124
0
균 50,000
50,000
0
도 252,073
252,073
0
군 1,135,996
1,076,095
59,901
공원및꽃길조성관리
262,661
249,395
13,266
101
인건비
146,345
156,845
△10,500
156,845
△10,500
146,345
10 기간제근로자등보수
△10,500
42,000
52,500
경정 35,000원*10인*20일*6개읍면
○꽃길조성및관리인부임(예산절감)
201
일반운영비
9,610
9,850
△240
9,850
△240
9,610
02 공공운영비
△240
4,660
4,900
○공공요금및제세
△240
2,760
3,000
경정 230,000원*12월
―솔광장및주차장전기사용료(예산절감)
206
재료비
34,076
40,070
△5,994
40,070
△5,994
34,076
01 재료비
△5,994
34,076
40,070
○공원및꽃길조성 재료비
△5,994
23,976
29,970
경정 3,330원*3종*400본*6개읍면
―도로변꽃길조성 꽃묘구입(예산절감)
401
시설비및부대비
69,500
39,500
30,000
22,700
30,000
52,700
04 시설비
30,000
30,000
0
30,000,000원*1식
○약천정 주변 조경공사
가로수및수목관리
196,220
199,585
△3,365
201
일반운영비
25,240
27,485
△2,245
25,985
△2,245
23,740
01 사무관리비
△2,000
18,500
20,500
○일반수용비
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림축산과
정책:
임업경쟁력강화
단위:
산림자원기반조성
(단위:천원)
△1,000
0
1,000
―산림사업기본계획수립 책자발간(예산절
감)
△1,000
16,500
17,500
경정 62,500원*264회
―임야도제작(예산절감)
△245
5,240
5,485
○급량비
△245
2,240
2,485
경정 5,000원*7인*64일
―조림및육림사업추진(예산절감)
202
여비
12,880
14,000
△1,120
14,000
△1,120
12,880
01 국내여비
△1,120
12,880
14,000
경정 70,000원*8인*23회
○조림및숲가꾸기사업추진(예산절감)
치유의 숲 조성
50,000
0
50,000
207
연구개발비
50,000
0
50,000
0
50,000
50,000
01 연구용역비
50,000
50,000
0
50,000,000원*1식
○산지개발 기본설계 및 타당성 검토 용역
산지개발사업
3,073,454
2,834,763
238,691
국 343,940
343,940
0
균 1,086,253
1,086,253
0
도 373,080
373,080
0
군 1,270,181
1,031,490
238,691
반딧불이생태숲 조성
1,100,000
1,100,000
0
균 550,000
550,000
0
도 165,000
165,000
0
군 385,000
385,000
0
401
시설비및부대비
1,100,000
1,100,000
0
균 550,000
550,000
0
도 165,000
165,000
0
군 385,000
385,000
0
1,094,046
3,000
1,097,046
04 시설비
3,000
1,097,046
1,094,046
1,097,046,000원*1식
○반딧불이생태숲조성
1,500
균 548,523
547,023
450
도 164,557
164,107
1,050
군 383,966
382,916
5,954
△3,000
2,954
06 시설부대비
△3,000
2,954
5,954
○반딧불이생태숲조성
△3,000
0
3,000
―측량및등기이전료(전액감)
△1,500
균 0
1,500
△450
도 0
450
△1,050
군 0
1,050
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림축산과
정책:
임업경쟁력강화
단위:
산지개발사업
(단위:천원)
산촌생태마을 조성
700,000
700,000
0
균 490,000
490,000
0
도 105,000
105,000
0
군 105,000
105,000
0
401
시설비및부대비
680,000
700,000
△20,000
균 476,000
490,000
△14,000
도 102,000
105,000
△3,000
군 102,000
105,000
△3,000
695,556
△19,000
676,556
04 시설비
△19,000
676,556
695,556
경정 676,556,000원*1식
○산촌생태마을조성
△13,300
균 473,590
486,890
△2,850
도 101,483
104,333
△2,850
군 101,483
104,333
4,444
△1,000
3,444
06 시설부대비
△1,000
3,444
4,444
○산촌생태마을조성
△1,000
0
1,000
―측량및등기이전료(전액감)
△700
균 0
700
△150
도 0
150
△150
군 0
150
402
민간자본이전
20,000
0
20,000
균 14,000
0
14,000
도 3,000
0
3,000
군 3,000
0
3,000
0
20,000
20,000
01 민간자본보조
20,000
20,000
0
20,000,000원*1식
○산채,산약초 생산단지 기반시설 지원
14,000
균 14,000
0
3,000
도 3,000
0
3,000
군 3,000
0
임도시설
173,537
174,070
△533
201
일반운영비
630
700
△70
700
△70
630
01 사무관리비
△70
630
700
○급량비
△70
630
700
경정 5,000원*6인*21일
―임도관리(예산절감)
202
여비
3,087
3,430
△343
3,430
△343
3,087
01 국내여비
△343
3,087
3,430
경정 3,087,000원
○임도관리(예산절감)
401
시설비및부대비
26,680
26,800
△120
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림축산과
정책:
임업경쟁력강화
단위:
산지개발사업
(단위:천원)
26,800
△120
26,680
04 시설비
△120
1,080
1,200
경정 360,000원*3개
○임도방향 표지판 제작설치(예산절감)
양묘장및자생화공원관리
67,923
68,106
△183
101
인건비
28,100
29,070
△970
29,070
△970
28,100
10 기간제근로자등보수
△170
2,770
2,940
○특용수시범재배포관리
△170
1,530
1,700
경정 42,500원*9인*4회
―제초작업(동력)(예산절감)
△800
18,400
19,200
○야생화원관리(일월산,양항,문고개)
△800
△800
0
―예산절감
201
일반운영비
3,496
3,566
△70
700
△70
630
01 사무관리비
△70
630
700
○급량비
△70
630
700
경정 5,000원*6인*21일
―양묘장및야생화원관리(예산절감)
202
여비
3,087
3,430
△343
3,430
△343
3,087
01 국내여비
△343
3,087
3,430
경정 3,087,000원
○양묘장및자생화공원관리(예산절감)
206
재료비
14,700
13,500
1,200
13,500
1,200
14,700
01 재료비
1,200
14,700
13,500
○양묘장, 야생화원 관리자재구입
△400
3,600
4,000
경정 8,000원*225포*2회
―비료구입(예산절감)
1,600
1,600
0
8,000원*200ℓ
―오일스테인
임업소득사업 지도
30,797
31,260
△463
201
일반운영비
3,580
3,700
△120
3,700
△120
3,580
01 사무관리비
△120
2,880
3,000
○일반수용비
△120
1,080
1,200
경정 6,000원*180부
―임업기술 및 소득사업관련 홍보물 제작
(예산절감)
202
여비
3,087
3,430
△343
3,430
△343
3,087
01 국내여비
△343
3,087
3,430
경정 3,087,000원
○농림사업추진(예산절감)
산나물채취 체험활동
12,545
12,675
△130
201
일반운영비
1,170
1,300
△130
1,300
△130
1,170
03 행사운영비
△130
1,170
1,300
○산나물채취 체험활동
△100
650
750
경정 1,500원*433개
―참가자명찰(예산절감)
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림축산과
정책:
임업경쟁력강화
단위:
산지개발사업
(단위:천원)
△30
120
150
경정 15,000원*8개
―단속반완장(예산절감)
산림작물생산지원사업
260,000
20,000
240,000
206
재료비
240,000
0
240,000
0
240,000
240,000
01 재료비
240,000
240,000
0
2,000,000원*20㏊*6개읍면
○산나물채취 생산단지 조성
산림보호
2,306,959
1,887,419
419,540
국 1,074,555
643,468
431,087
도 264,163
265,301
△1,138
군 968,241
978,650
△10,409
산불예방사업
67,552
71,072
△3,520
201
일반운영비
37,612
41,132
△3,520
35,200
△3,520
31,680
01 사무관리비
△610
5,490
6,100
○일반수용비
△610
1,790
2,400
경정 1,790,000원
―산불조심깃발(예산절감)
△860
7,740
8,600
○피복비
△860
4,740
5,600
경정 4,740,000원
―산불진화복(예산절감)
△2,050
18,450
20,500
○급량비
△2,050
15,950
18,000
경정 15,950,000원
―산불진화동원자 급식(예산절감)
산림병해충방제(국비경상)
1,112,854
672,917
439,937
국 841,560
401,623
439,937
도 81,386
81,386
0
군 189,908
189,908
0
206
재료비
35,660
18,235
17,425
국 26,544
9,119
17,425
도 2,734
2,734
0
군 6,382
6,382
0
18,235
17,425
35,660
01 재료비
17,425
22,000
4,575
경정 22,000,000원*1식
○참나무시들음병 분무기
17,425
국 19,713
2,288
0
도 686
686
0
군 1,601
1,601
401
시설비및부대비
1,063,959
641,447
422,512
국 806,936
384,424
422,512
도 77,106
77,106
0
군 179,917
179,917
0
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림축산과
정책:
임업경쟁력강화
단위:
산림보호
(단위:천원)
629,699
414,368
1,044,067
04 시설비
7,202
257,694
250,492
경정 257,694,000원*1식
○솔잎혹파리나무주사
7,202
국 154,934
147,732
0
도 30,828
30,828
0
군 71,932
71,932
286,980
344,376
57,396
경정 143,490원*2,400개
○참나무시들음병 피해목제거
286,980
국 317,401
30,421
0
도 8,092
8,092
0
군 18,883
18,883
120,186
176,741
56,555
경정 176,741,000원*1식
○참나무시들음병 지상약제
120,186
국 148,850
28,664
0
도 8,367
8,367
0
군 19,524
19,524
11,748
8,144
19,892
06 시설부대비
5,740
6,888
1,148
경정 6,888,000원*1식
○참나무시들음병피해목제거 부대비
5,740
국 6,888
1,148
2,404
3,536
1,132
경정 3,536,000원*1식
○참나무시들음병지상약제부대비
2,404
국 3,536
1,132
보호수관리사업
12,297
13,108
△811
206
재료비
2,700
3,000
△300
3,000
△300
2,700
01 재료비
△300
2,700
3,000
경정 300,000원*9회
○보호수관리약제구입(예산절감)
401
시설비및부대비
9,597
10,108
△511
10,000
△500
9,500
04 시설비
△500
9,500
10,000
경정 9,500,000원*1개소
○보호수외과수술및주변정비(예산절감)
108
△11
97
06 시설부대비
△11
97
108
경정 97,000원
○보호수외과수술및주변정비(예산절감)
병해충구제및홍보
12,470
13,500
△1,030
201
일반운영비
2,970
3,300
△330
3,300
△330
2,970
01 사무관리비
△330
2,970
3,300
○일반수용비
△330
2,670
3,000
경정 2,670,000원
―재선충병방제 홍보물제작(예산절감)
301
일반보상금
1,800
2,000
△200
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림축산과
정책:
임업경쟁력강화
단위:
산림보호
(단위:천원)
2,000
△200
1,800
12 기타보상금
△200
1,800
2,000
경정 1,800,000원*1회
○소나무재선충병신고 포상금(예산절감)
401
시설비및부대비
4,500
5,000
△500
5,000
△500
4,500
04 시설비
△500
4,500
5,000
경정 4,500,000원*1식
○가로수및조경수병해충방제(예산절감)
산림서비스증진사업(국비경상)
18,471
28,459
△9,988
국 11,191
20,041
△8,850
도 1,388
2,526
△1,138
군 5,892
5,892
0
101
인건비
15,298
25,286
△9,988
국 8,850
17,700
△8,850
도 1,138
2,276
△1,138
군 5,310
5,310
0
25,286
△9,988
15,298
10 기간제근로자등보수
2,655
15,298
12,643
경정 15,298,000원*1인
○숲길조사관리원
0
국 8,850
8,850
0
도 1,138
1,138
2,655
군 5,310
2,655
△12,643
0
12,643
○숲해설가 인건비(전액감)
△8,850
국 0
8,850
△1,138
도 0
1,138
△2,655
군 0
2,655
공유임야및등산로관리
47,192
52,240
△5,048
401
시설비및부대비
45,492
50,540
△5,048
50,000
△5,000
45,000
04 시설비
△5,000
45,000
50,000
경정 45,000,000원*1식
○등산로관리사업(예산절감)
540
△48
492
06 시설부대비
△48
492
540
경정 492,000원
○등산로관리사업(예산절감)
축산 경쟁력 강화
1,288,915
1,172,138
116,777
국 54,236
53,457
779
균 153,375
152,674
701
기 46,661
46,661
0
도 154,253
117,210
37,043
군 880,390
802,136
78,254
축산기반확충
1,104,518
998,321
106,197
국 30,000
30,000
0
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림축산과
정책:
축산 경쟁력 강화
단위:
축산기반확충
(단위:천원)
축산기반확충
균 153,375
152,674
701
기 19,467
19,467
0
도 110,023
83,070
26,953
군 791,653
713,110
78,543
경북한우클러스터사업
4,500
4,043
457
균 1,375
674
701
도 188
202
△14
군 2,937
3,167
△230
402
민간자본이전
4,500
4,043
457
균 1,375
674
701
도 188
202
△14
군 2,937
3,167
△230
4,043
457
4,500
01 민간자본보조
457
4,500
4,043
경정 900,000원*5개소
○경북한우클러스터사업
701
균 1,375
674
△14
도 188
202
△230
군 2,937
3,167
한우등록우인공수정료지원
31,200
18,000
13,200
도 600
600
0
군 30,600
17,400
13,200
402
민간자본이전
31,200
18,000
13,200
도 600
600
0
군 30,600
17,400
13,200
18,000
13,200
31,200
01 민간자본보조
13,200
31,200
18,000
경정 30,000원*1,300두*80/100
○한우인공수정료지원
0
도 600
600
13,200
군 30,600
17,400
한우수정란이식사업
0
3,600
△3,600
도 0
675
△675
군 0
2,925
△2,925
402
민간자본이전
0
3,600
△3,600
도 0
675
△675
군 0
2,925
△2,925
3,600
△3,600
0
01 민간자본보조
△3,600
0
3,600
○한우수정란이식사업(전액감)
△675
도 0
675
△2,925
군 0
2,925
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림축산과
정책:
축산 경쟁력 강화
단위:
축산기반확충
(단위:천원)
송아지생산안정사업
6,720
4,000
2,720
도 2,016
1,200
816
군 4,704
2,800
1,904
307
민간이전
6,720
4,000
2,720
도 2,016
1,200
816
군 4,704
2,800
1,904
4,000
2,720
6,720
02 민간경상보조
2,720
6,720
4,000
경정 10,000원*672두
○한우송아지생산안정사업
816
도 2,016
1,200
1,904
군 4,704
2,800
양돈지원사업(경상)
2,879
879
2,000
도 844
244
600
군 2,035
635
1,400
402
민간자본이전
2,879
879
2,000
도 844
244
600
군 2,035
635
1,400
879
2,000
2,879
01 민간자본보조
2,000
2,000
0
400,000원*10두*50/100
○불량모돈갱신사업
600
도 600
0
1,400
군 1,400
0
양봉및토종벌육성사업
148,500
128,500
20,000
402
민간자본이전
128,500
108,500
20,000
108,500
20,000
128,500
01 민간자본보조
20,000
60,000
40,000
경정 75,000,000원*1개소*80/100
○벌꿀품질개선사업장 개보수비지원
조사료생산지원사업
120,150
56,150
64,000
도 31,230
7,230
24,000
군 88,920
48,920
40,000
402
민간자본이전
120,150
56,150
64,000
도 31,230
7,230
24,000
군 88,920
48,920
40,000
56,150
64,000
120,150
01 민간자본보조
64,000
64,000
0
5,000,000원*16대*80/100
○조사료 생산장비지원사업
24,000
도 24,000
0
40,000
군 40,000
0
한우거세장려금지원사업
7,000
0
7,000
도 2,100
0
2,100
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림축산과
정책:
축산 경쟁력 강화
단위:
축산기반확충
(단위:천원)
한우거세장려금지원사업
군 4,900
0
4,900
301
일반보상금
7,000
0
7,000
도 2,100
0
2,100
군 4,900
0
4,900
0
7,000
7,000
12 기타보상금
7,000
7,000
0
100,000원*70두
○한우거세장려금지원사업
2,100
도 2,100
0
4,900
군 4,900
0
양계육성사업
420
0
420
도 126
0
126
군 294
0
294
402
민간자본이전
420
0
420
도 126
0
126
군 294
0
294
0
420
420
01 민간자본보조
420
420
0
70원*12,000개*50/100
○계란난좌지원사업
126
도 126
0
294
군 294
0
가축방역강화
184,397
173,817
10,580
국 24,236
23,457
779
기 27,194
27,194
0
도 44,230
34,140
10,090
군 88,737
89,026
△289
가축방역사업
34,955
38,600
△3,645
201
일반운영비
8,955
9,760
△805
9,760
△805
8,955
01 사무관리비
△400
3,200
3,600
○급량비
△400
3,200
3,600
경정 5,000원*4인*160일
―축산방역 업무추진 급식(예산절감)
△405
405
810
○시설장비유지비
△405
405
810
경정 135,000원*3대*1회
―구제역방역용장비수리(예산절감)
202
여비
7,350
8,190
△840
8,190
△840
7,350
01 국내여비
△840
7,350
8,190
경정 70,000원*3인*35회
○축산방역등 축산업무 추진(예산절감)
206
재료비
14,200
16,200
△2,000
16,200
△2,000
14,200
01 재료비
△2,000
4,000
6,000
경정 2,000,000원*2회
○긴급방역비(예산절감)
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림축산과
정책:
축산 경쟁력 강화
단위:
가축방역강화
(단위:천원)
가축방역약품구입
25,604
26,769
△1,165
국 17,846
18,657
△811
도 3,879
4,056
△177
군 3,879
4,056
△177
201
일반운영비
25,604
26,769
△1,165
국 17,846
18,657
△811
도 3,879
4,056
△177
군 3,879
4,056
△177
26,769
△1,165
25,604
01 사무관리비
△1,165
25,604
26,769
경정 2,560,400원*10종
○가축방역약품구입비
△811
국 17,846
18,657
△177
도 3,879
4,056
△177
군 3,879
4,056
소부루세라병채혈보정비
18,900
11,200
7,700
국 5,670
3,360
2,310
도 3,969
2,352
1,617
군 9,261
5,488
3,773
301
일반보상금
18,900
11,200
7,700
국 5,670
3,360
2,310
도 3,969
2,352
1,617
군 9,261
5,488
3,773
11,200
7,700
18,900
12 기타보상금
7,700
18,900
11,200
경정 7,000원*2,700두
○소부루세라병채혈보정비
2,310
국 5,670
3,360
1,617
도 3,969
2,352
3,773
군 9,261
5,488
예방접종시술비
1,200
2,400
△1,200
국 720
1,440
△720
도 240
480
△240
군 240
480
△240
301
일반보상금
1,200
2,400
△1,200
국 720
1,440
△720
도 240
480
△240
군 240
480
△240
2,400
△1,200
1,200
12 기타보상금
△1,200
1,200
2,400
경정 1,000원*1,200두
○예방접종시술비
△720
국 720
1,440
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림축산과
정책:
축산 경쟁력 강화
단위:
가축방역강화
(단위:천원)
△240
도 240
480
△240
군 240
480
조류인플루엔자 긴급방역
21,570
12,680
8,890
도 21,570
12,680
8,890
206
재료비
21,570
12,680
8,890
도 21,570
12,680
8,890
12,680
8,890
21,570
01 재료비
8,890
8,890
0
8,890,000원*1식
○조류인플루엔자 긴급방역대책비
8,890
도 8,890
0
야생동물생태계보전
205,387
179,512
25,875
국 4,360
4,360
0
도 11,720
11,720
0
군 189,307
163,432
25,875
야생동물생태계보호
205,387
179,512
25,875
국 4,360
4,360
0
도 11,720
11,720
0
군 189,307
163,432
25,875
야생동물보호사업
4,680
5,200
△520
206
재료비
1,800
2,000
△200
2,000
△200
1,800
01 재료비
△200
1,800
2,000
경정 4,000원*450kg
○야생조수먹이구입(예산절감)
301
일반보상금
2,880
3,200
△320
3,200
△320
2,880
12 기타보상금
△320
880
1,200
경정 220,000원*4회
○밀렵신고 포상금(예산절감)
유해조수구제사업
20,620
21,800
△1,180
101
인건비
6,120
6,800
△680
6,800
△680
6,120
10 기간제근로자등보수
△680
6,120
6,800
경정 42,500원*2인*72일
○유해조수유급구제인부임(예산절감)
206
재료비
4,500
5,000
△500
5,000
△500
4,500
01 재료비
△500
4,500
5,000
경정 10,000원*450개
○유해조수구제반 실탄구입(예산절감)
수렵장운영
94,675
67,100
27,575
101
인건비
36,575
38,500
△1,925
38,500
△1,925
36,575
10 기간제근로자등보수
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림축산과
정책:
야생동물생태계보전
단위:
야생동물생태계보호
(단위:천원)
△1,925
15,925
17,850
경정 15,925,000원
○수렵안내원인건비(예산절감)
201
일반운영비
24,100
24,600
△500
24,600
△500
24,100
01 사무관리비
△500
4,500
5,000
○일반수용비
△500
4,500
5,000
경정 10,000원*450개
―수렵인모자구입(예산절감)
301
일반보상금
30,000
0
30,000
0
30,000
30,000
12 기타보상금
30,000
30,000
0
50,000원*600마리
○유해야생동물(고라니) 포획 포상금
해양수산 자원화
175,375
75,375
100,000
균 21,000
21,000
0
도 36,300
6,300
30,000
군 118,075
48,075
70,000
내수면어자원관리
175,375
75,375
100,000
균 21,000
21,000
0
도 36,300
6,300
30,000
군 118,075
48,075
70,000
어도시설설치
100,000
0
100,000
도 30,000
0
30,000
군 70,000
0
70,000
401
시설비및부대비
100,000
0
100,000
도 30,000
0
30,000
군 70,000
0
70,000
0
99,108
99,108
04 시설비
99,108
99,108
0
99,108,000원*1개소
○어도시설 설치사업
29,732
도 29,732
0
69,376
군 69,376
0
0
892
892
06 시설부대비
892
892
0
99,108,000원*0.9/100
○어도시설설치사업부대비
268
도 268
0
624
군 624
0
행정운영경비(산림축산과)
19,300
19,400
△100
기본경비
11,900
12,000
△100
기본경비
11,900
12,000
△100
201
일반운영비
11,000
11,000
0
11,000
0
11,000
01 사무관리비
△1,000
10,000
11,000
○일반수용비
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
산림축산과
정책:
행정운영경비(산림축산과)
단위:
기본경비
(단위:천원)
△1,000
10,000
11,000
경정 10,000,000원*1식
―부서운영수용비(예산절감)
1,000
1,000
0
○임차료
1,000
1,000
0
250,000원*4월
―복사기임차
405
자산취득비
900
1,000
△100
1,000
△100
900
01 자산및물품취득비
△100
900
1,000
경정 900,000원*1대
○정수기 구입(예산절감)
- 14 -