부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계
부서:
문화관광과
정책:
지역사회발전
단위:
국민운동활성화
(단위:천원)
문화관광과
23,462,754
19,817,644
3,645,110
국 287,902
301,374
△13,472
균 4,071,000
4,071,000
0
기 145,439
5,439
140,000
분 56,000
56,000
0
도 1,129,112
1,016,579
112,533
군 17,973,301
14,567,252
3,406,049
지역사회발전
1,100,679
1,132,875
△32,196
도 29,000
16,000
13,000
군 1,071,679
1,116,875
△45,196
국민운동활성화
168,679
143,875
24,804
도 29,000
16,000
13,000
군 139,679
127,875
11,804
영양사랑운동
13,319
14,515
△1,196
201
일반운영비
8,279
8,915
△636
8,155
△560
7,595
01 사무관리비
△560
△560
0
○예산절감
760
△76
684
02 공공운영비
△76
△76
0
○예산절감
202
여비
5,040
5,600
△560
5,600
△560
5,040
01 국내여비
△560
5,040
5,600
경정 70,000원*4인*18회
○새마을업무추진(예산절감)
21C새마을운동활성화
73,000
47,000
26,000
도 29,000
16,000
13,000
군 44,000
31,000
13,000
307
민간이전
65,000
39,000
26,000
도 25,000
12,000
13,000
군 40,000
27,000
13,000
39,000
26,000
65,000
02 민간경상보조
26,000
26,000
0
26,000,000원*1식
○도민선진화 지역특화사업
13,000
도 13,000
0
13,000
군 13,000
0
주민소득지원사업(주민소득지원및생활안정특별회계)
932,000
989,000
△57,000
주민소득지원사업융자
246,875
989,000
△742,125
201
일반운영비
3,347
3,718
△371
3,718
△371
3,347
01 사무관리비
△329
2,969
3,298
○일반수용비
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
지역사회발전
단위:
주민소득지원사업(주민소득지원및생활안정특별회계)
(단위:천원)
△300
2,700
3,000
경정 2,700,000원
―융자금미납자재산압류수수료(예산절감)
△29
269
298
경정 269,000원
―융자금미납자독촉장발송료(예산절감)
△42
378
420
○운영수당
△42
378
420
경정 378,000원
―융자금대상자선정위원회 참석수당(예산
절감)
202
여비
3,528
3,920
△392
3,920
△392
3,528
01 국내여비
△392
3,528
3,920
경정 3,528,000원
○주민소득지원업무추진(예산절감)
801
예비비
0
741,362
△741,362
741,362
△741,362
0
01 예비비
△741,362
0
741,362
○예비비(과목경정)
예비비
685,125
0
685,125
801
예비비
685,125
0
685,125
0
685,125
685,125
01 예비비
685,125
685,125
0
685,125,000원*1식
○예비비
문화산업육성
1,313,621
1,085,406
228,215
국 5,032
7,864
△2,832
기 140,000
0
140,000
분 56,000
56,000
0
도 54,516
61,432
△6,916
군 1,058,073
960,110
97,963
문화예술관리
1,313,621
1,085,406
228,215
국 5,032
7,864
△2,832
기 140,000
0
140,000
분 56,000
56,000
0
도 54,516
61,432
△6,916
군 1,058,073
960,110
97,963
문화예술활성화사업
196,170
177,650
18,520
201
일반운영비
52,970
59,070
△6,100
33,070
△3,100
29,970
01 사무관리비
△9,100
△9,100
0
○예산절감
6,000
25,350
19,350
○운영수당
6,000
15,000
9,000
경정 100,000원*25일*6개읍면
―면농악팀육성 강사수당
26,000
△3,000
23,000
03 행사운영비
△3,000
0
3,000
○영양원놀음책자(리플렛)제작(예산절감)
202
여비
14,620
16,240
△1,620
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화산업육성
단위:
문화예술관리
(단위:천원)
16,240
△1,620
14,620
01 국내여비
△1,620
14,620
16,240
경정 14,620,000원
○각지역문화관광행사 참가 및 견학(예산절
감)
206
재료비
13,500
15,000
△1,500
15,000
△1,500
13,500
01 재료비
△1,500
△1,500
0
○예산절감
301
일반보상금
47,480
48,540
△1,060
22,740
△1,060
21,680
10 행사실비보상금
△1,060
△1,060
0
○예산절감
401
시설비및부대비
30,000
0
30,000
0
30,000
30,000
04 시설비
30,000
30,000
0
30,000,000원*1식
○작은도서관 태양광 자가발전설치
405
자산취득비
12,600
13,800
△1,200
13,800
△1,200
12,600
01 자산및물품취득비
△1,200
△1,200
0
○예산절감
산나물 한마당행사
538,450
518,750
19,700
201
일반운영비
87,250
67,250
20,000
25,250
20,000
45,250
01 사무관리비
5,000
5,000
0
5,000,000원*1식
○산나물 포장지 개발 용역
15,000
15,000
0
15,000,000원*1식
○산나물 홍보용 CD 제작
301
일반보상금
1,200
1,500
△300
1,500
△300
1,200
10 행사실비보상금
△300
1,200
1,500
경정 5,000원*48인*5회
○축제추진위원 회의 개최 급식 제공(예산
절감)
문화시설운영
45,337
38,677
6,660
101
인건비
13,912
14,332
△420
14,332
△420
13,912
10 기간제근로자등보수
△420
1,260
1,680
경정 35,000원*4인*3일*3회
○문화의집 주변 풀베기작업 및 정비(예산
절감)
201
일반운영비
22,625
23,345
△720
7,060
△720
6,340
01 사무관리비
△720
△720
0
○예산절감
401
시설비및부대비
5,000
0
5,000
0
5,000
5,000
04 시설비
5,000
5,000
0
5,000,000원*1식
○문화의집 유아놀이방 리모델링
405
자산취득비
3,800
1,000
2,800
0
2,900
2,900
01 자산및물품취득비
2,000
2,000
0
250,000원*8개
○문화의집 의자 구입
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화산업육성
단위:
문화예술관리
(단위:천원)
400
400
0
400,000원*1개
○문화의집 유리 탁자
500
500
0
50,000원*10개
○문화의집 수강용 의자
1,000
△100
900
02 도서구입비
△100
900
1,000
경정 10,000원*90권*1회
○문화의집 운영 도서구입(예산절감)
국악강사풀제운영
10,064
15,729
△5,665
국 5,032
7,864
△2,832
도 2,516
3,932
△1,416
군 2,516
3,933
△1,417
307
민간이전
10,064
15,729
△5,665
국 5,032
7,864
△2,832
도 2,516
3,932
△1,416
군 2,516
3,933
△1,417
15,729
△5,665
10,064
02 민간경상보조
△5,665
10,064
15,729
경정 10,064,000원*1식
○국악강사풀제 운영
△2,832
국 5,032
7,864
△1,416
도 2,516
3,932
△1,417
군 2,516
3,933
전통민속놀이(원놀음)발굴 및 보존 육성
98,000
109,000
△11,000
도 49,000
54,500
△5,500
군 49,000
54,500
△5,500
307
민간이전
98,000
109,000
△11,000
도 49,000
54,500
△5,500
군 49,000
54,500
△5,500
109,000
△11,000
98,000
02 민간경상보조
△11,000
98,000
109,000
경정 98,000,000원*1식
○전통민속놀이(원놀음)발굴 및 보존 육성
△5,500
도 49,000
54,500
△5,500
군 49,000
54,500
작은도서관 조성사업
200,000
0
200,000
기 140,000
0
140,000
군 60,000
0
60,000
401
시설비및부대비
200,000
0
200,000
기 140,000
0
140,000
군 60,000
0
60,000
0
200,000
200,000
04 시설비
200,000
200,000
0
200,000,000원*1식
○작은도서관 조성사업
140,000
기 140,000
0
60,000
군 60,000
0
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광자원확충및운영
(단위:천원)
관광 기반 확충 및 관리
2,973,230
2,715,725
257,505
기 5,439
5,439
0
도 57,210
32,210
25,000
군 2,910,581
2,678,076
232,505
관광자원확충및운영
2,431,817
2,286,495
145,322
도 25,000
0
25,000
군 2,406,817
2,286,495
120,322
유교관광시설운영
145,752
90,890
54,862
101
인건비
15,363
9,520
5,843
9,520
5,843
15,363
10 기간제근로자등보수
3,080
5,880
2,800
경정 35,000원*6인*7일*4회
○유교문화권 잡초제거 인부임
2,763
2,763
0
42,500원*5인*13일
○유교관광시설물 목재데크 사후관리 인부
201
일반운영비
71,819
57,960
13,859
9,060
4,530
13,590
01 사무관리비
5,000
8,000
3,000
○일반수용비
5,000
6,000
1,000
경정 50,000원*10종*12월
―전통한옥체험관운영소모품구입
△470
△470
0
○예산절감
48,900
9,329
58,229
02 공공운영비
8,600
50,870
42,270
○공공요금
3,600
19,708
16,108
―지훈문학관전시관운영
3,600
14,400
10,800
경정 1,200,000원*12월
ㆍ전기요금
1,200
10,804
9,604
―장씨부인예절관운영
1,200
6,000
4,800
경정 500,000원*12월
ㆍ전기요금
2,400
14,254
11,854
―전통한옥체험관 운영
2,400
8,400
6,000
경정 700,000원*12월
ㆍ전기요금
1,400
1,400
0
200,000원*7월
―서석지가로등 전기요금
729
729
0
○시설장비유지비
729
729
0
2,470원*295㎡
―전통한옥체험관 건물유지
202
여비
3,970
4,410
△440
4,410
△440
3,970
01 국내여비
△440
3,970
4,410
경정 3,970,000원
○관광개발업무추진(예산절감)
206
재료비
8,200
3,000
5,200
3,000
5,200
8,200
01 재료비
1,500
1,500
0
150,000원*10식
○유교관광시설물 목재데크 오일스텐 구입
4,000
4,000
0
400,000원*10식
○유교관광시설물 차량진입방지석 구입
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광자원확충및운영
(단위:천원)
△300
△300
0
○예산절감
401
시설비및부대비
25,000
0
25,000
0
25,000
25,000
04 시설비
20,000
20,000
0
20,000,000원*1식
○유교관광시설물 유지보수
5,000
5,000
0
5,000,000원*1식
○유교관광 홍보 야외갤러리 정비
405
자산취득비
16,400
11,000
5,400
10,000
5,500
15,500
01 자산및물품취득비
1,500
1,500
0
1,500,000원*1식
○전통한옥체험관 김치냉장고 구입
4,000
4,000
0
4,000,000원*1식
○전통한옥체험관 에어컨 구입
1,000
△100
900
02 도서구입비
△100
900
1,000
경정 10,000원*90권
○지훈문학관 도서구입(예산절감)
일월산권역개발사업
1,993,965
1,990,005
3,960
201
일반운영비
3,600
2,640
960
2,640
960
3,600
01 사무관리비
960
3,600
2,640
○일월산 권역개발 심사위원회 수당
360
1,200
840
경정 100,000원*12인
―위원회 참석수당(추가시간포함)
600
2,400
1,800
경정 200,000원*12인
―위원회 여비보상
401
시설비및부대비
1,990,365
1,987,365
3,000
5,917
3,000
8,917
06 시설부대비
3,000
3,000
0
3,000,000원*1식
○도시계획용역 신문공고료
음식디미방 명품화사업
122,000
91,500
30,500
201
일반운영비
36,500
16,000
20,500
6,000
9,000
15,000
01 사무관리비
9,000
9,000
0
300,000원*30식
○전통문화교류 소요자재 구입
10,000
11,500
21,500
03 행사운영비
6,500
6,500
0
6,500,000원*1식
○국제문화교류행사 추진
5,000
5,000
0
5,000,000원*1식
○문화관광테마(명가순례)국내외여행사 설
명회
301
일반보상금
10,000
0
10,000
0
10,000
10,000
10 행사실비보상금
4,000
4,000
0
4,000,000원*1식
○음식디미방 전통음식교류(맛질방문)
6,000
6,000
0
3,000,000원*2식
○전통음식 참여 교육
음식디미방 홍보영상물 제작
56,000
0
56,000
도 25,000
0
25,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광자원확충및운영
(단위:천원)
음식디미방 홍보영상물 제작
군 31,000
0
31,000
201
일반운영비
56,000
0
56,000
도 25,000
0
25,000
군 31,000
0
31,000
0
56,000
56,000
01 사무관리비
56,000
56,000
0
56,000,000원*1식
○음식디미방홍보영상물제작
25,000
도 25,000
0
31,000
군 31,000
0
관광홍보
541,413
429,230
112,183
기 5,439
5,439
0
도 32,210
32,210
0
군 503,764
391,581
112,183
영양관광홍보
425,333
312,150
113,183
101
인건비
2,763
0
2,763
0
2,763
2,763
10 기간제근로자등보수
2,763
2,763
0
42,500원*5인*13일
○해맞이 광장 목재테크 사후관리 인부임
201
일반운영비
279,090
269,450
9,640
247,080
9,640
256,720
01 사무관리비
15,000
15,000
0
1,500원*10,000부
○문향테마관광 홍보물 제작
△5,360
△5,360
0
○예산절감
206
재료비
1,500
0
1,500
0
1,500
1,500
01 재료비
1,500
1,500
0
150,000원*10식
○해맞이 광장 목재데크 오일스텐 구입
301
일반보상금
6,480
7,200
△720
7,200
△720
6,480
10 행사실비보상금
△720
△720
0
○예산절감
307
민간이전
70,000
10,000
60,000
10,000
60,000
70,000
04 민간행사보조
60,000
60,000
0
60,000,000원*1식
○영양 빛깔찬배 쏘가리 루어 전국 낚시대
401
시설비및부대비
40,000
0
40,000
0
40,000
40,000
04 시설비
40,000
40,000
0
40,000,000원*1식
○일월산 일자봉 가꾸기 사업
관광홍보행사지원
28,000
29,000
△1,000
201
일반운영비
5,000
6,000
△1,000
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
관광 기반 확충 및 관리
단위:
관광홍보
(단위:천원)
6,000
△1,000
5,000
01 사무관리비
△1,000
△1,000
0
○예산절감
문화유산보존관리
1,674,141
1,554,005
120,136
국 282,870
293,510
△10,640
도 431,686
430,237
1,449
군 959,585
830,258
129,327
문화재보수및관광자원화사업
1,567,296
1,420,000
147,296
국 255,360
266,000
△10,640
도 428,149
426,700
1,449
군 883,787
727,300
156,487
국가지정문화재보수사업
364,800
380,000
△15,200
국 255,360
266,000
△10,640
도 32,832
34,200
△1,368
군 76,608
79,800
△3,192
401
시설비및부대비
364,800
380,000
△15,200
국 255,360
266,000
△10,640
도 32,832
34,200
△1,368
군 76,608
79,800
△3,192
377,282
△15,091
362,191
04 시설비
△5,957
142,970
148,927
경정 142,970,000원*1식
○영양답곡리만지송
△4,170
국 100,080
104,250
△536
도 12,867
13,403
△1,251
군 30,023
31,274
△9,134
219,221
228,355
경정 219,221,000원*1식
○영양주사골시무나무및비술나무숲
△6,394
국 153,454
159,848
△822
도 19,730
20,552
△1,918
군 46,037
47,955
2,718
△109
2,609
06 시설부대비
△43
1,030
1,073
경정 142,970,000원*0.72/100
○영양답곡리만지송
△30
국 720
750
△4
도 93
97
△9
군 217
226
△66
1,579
1,645
경정 219,221,000원*0.72/100
○영양주사골시무나무및비술나무숲
△46
국 1,106
1,152
△6
도 142
148
△14
군 331
345
도지정문화재보수사업
105,635
100,000
5,635
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화유산보존관리
단위:
문화재보수및관광자원화사업
(단위:천원)
도지정문화재보수사업
도 52,817
50,000
2,817
군 52,818
50,000
2,818
401
시설비및부대비
105,635
100,000
5,635
도 52,817
50,000
2,817
군 52,818
50,000
2,818
99,108
5,635
104,743
04 시설비
5,635
5,635
0
5,635,000원*1식
○전통가옥초가이엉잇기
2,817
도 2,817
0
2,818
군 2,818
0
문화재자체보수사업
546,861
390,000
156,861
401
시설비및부대비
546,861
390,000
156,861
389,070
155,999
545,069
04 시설비
△1,000
388,070
389,070
○문화재자체보수사업(예산절감)
△1,000
9,000
10,000
경정 9,000,000원*1식
―문화재주변소규모보수정비및전신주등이
18,000
18,000
0
18,000,000원*1식
○학초정 등 문화재 소규모 긴급보수 및 시
138,999
138,999
0
138,999,000원*1식
○산해리 도은정 주변정비(시책추진보전금)
930
862
1,792
06 시설부대비
1,001
1,001
0
138,999,000원*0.72/100
○산해리 도은정 주변정비(시책추진보전금)
△139
△139
0
○예산절감
문화재보존관리
106,845
134,005
△27,160
국 27,510
27,510
0
도 3,537
3,537
0
군 75,798
102,958
△27,160
문화재관리
67,545
94,705
△27,160
101
인건비
2,030
2,325
△295
2,325
△295
2,030
10 기간제근로자등보수
△295
2,030
2,325
경정 2,030,000원
○문화재주변정비(예산절감)
201
일반운영비
12,096
13,740
△1,644
11,200
△1,390
9,810
01 사무관리비
△1,390
△1,390
0
○예산절감
2,540
△254
2,286
02 공공운영비
△254
△254
0
○예산절감
202
여비
3,969
4,410
△441
4,410
△441
3,969
01 국내여비
△441
△441
0
○예산절감
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
문화유산보존관리
단위:
문화재보존관리
(단위:천원)
207
연구개발비
0
20,000
△20,000
20,000
△20,000
0
01 연구용역비
△20,000
0
20,000
○문화재 긴급 시술 및 발굴 조사비(예산절
감)
301
일반보상금
22,572
25,080
△2,508
4,080
△408
3,672
10 행사실비보상금
△408
△408
0
○예산절감
21,000
△2,100
18,900
12 기타보상금
△2,100
△2,100
0
○예산절감
401
시설비및부대비
15,358
16,350
△992
14,600
△4,530
10,070
04 시설비
△530
△530
0
○예산절감
△4,000
0
4,000
○문화재주변측량비(예산절감)
1,750
3,538
5,288
06 시설부대비
3,800
3,800
0
○문화재보수사업수수료
1,500
1,500
0
1,500,000원*1식
―측량수수료
2,000
2,000
0
2,000,000원*1식
―감정수수료
300
300
0
300,000원*1식
―등기수수료
△262
△262
0
○예산절감
405
자산취득비
11,520
12,800
△1,280
12,000
△1,200
10,800
01 자산및물품취득비
△1,200
10,800
12,000
경정 300,000원*36대
○목조문화재소화기구입(예산절감)
800
△80
720
02 도서구입비
△80
720
800
경정 20,000원*2종*18권
○문화재및문화전문도서구입
지역개발사업
14,508,006
11,443,461
3,064,545
균 2,671,000
2,671,000
0
도 451,700
371,700
80,000
군 11,585,306
8,600,761
2,984,545
취약지개발
8,005,261
4,940,411
3,064,850
균 1,921,000
1,921,000
0
도 451,700
371,700
80,000
군 5,832,561
2,847,711
2,984,850
오지종합개발사업
2,984,000
2,744,000
240,000
균 1,921,000
1,921,000
0
도 247,000
247,000
0
군 816,000
576,000
240,000
402
민간자본이전
1,440,000
1,200,000
240,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
지역개발사업
단위:
취약지개발
(단위:천원)
402
민간자본이전
균 840,000
840,000
0
도 108,000
108,000
0
군 492,000
252,000
240,000
1,200,000
240,000
1,440,000
01 민간자본보조
240,000
1,440,000
1,200,000
○오지종합개발사업
△300,000
0
300,000
―노달리정미소(부기경정)
△210,000
균 0
210,000
△27,000
도 0
27,000
△63,000
군 0
63,000
300,000
300,000
0
300,000,000원*1식
―노달리농산물 저장고 및 선별장(부기경
정)
210,000
균 210,000
0
27,000
도 27,000
0
63,000
군 63,000
0
240,000
540,000
300,000
경정 540,000,000원*1식
―청기리저농약농산물가공단지
0
균 210,000
210,000
0
도 27,000
27,000
240,000
군 303,000
63,000
소규모주민편익사업
380,000
220,000
160,000
도 190,000
110,000
80,000
군 190,000
110,000
80,000
401
시설비및부대비
380,000
220,000
160,000
도 190,000
110,000
80,000
군 190,000
110,000
80,000
218,427
158,572
376,999
04 시설비
59,464
59,464
0
59,464,000원*1식
○무창1리(장풍원) 농로포장
29,732
도 29,732
0
29,732
군 29,732
0
99,108
99,108
0
99,108,000원*1식
○토곡2리(압실)농로포장
49,554
도 49,554
0
49,554
군 49,554
0
1,573
1,428
3,001
06 시설부대비
536
536
0
59,464,000원*0.90/100
○무창1리(장풍원) 농로포장
268
도 268
0
268
군 268
0
892
892
0
99,108,000원*0.90/100
○토곡2리(압실)농로포장
446
도 446
0
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
지역개발사업
단위:
취약지개발
(단위:천원)
446
군 446
0
소규모주민숙원사업
4,006,331
1,836,331
2,170,000
401
시설비및부대비
3,999,601
1,829,601
2,170,000
0
58,952
58,952
02 실시설계비
8,896
8,896
0
238,474,000원*3.73/100
○옥계2리(큰바위들) 교량설치(시책추진보
전금)
3,375
3,375
0
66,030,000원*5.11/100
○노달리(골노달) 소교량설치(시책추진보전
금)
7,279
7,279
0
178,395,000원*4.08/100
○양구리(진밭) 진입로확포장(시책추진보전
금)
28,764
28,764
0
961,995,000원*2.99/100
○칠성리(음지마) 교량개체(주민숙원사업)
10,638
10,638
0
285,188,000원*3.73/100
○무창1리(안들) 소교량개체(주민숙원사업)
1,807,602
2,089,547
3,897,149
04 시설비
238,474
238,474
0
238,474,000원*1식
○옥계2리(큰바위들) 교량설치(시책추진보
전금)
66,030
66,030
0
66,030,000원*1식
○노달리(골노달)소교량 설치(시책추진보전
금)
178,395
178,395
0
178,395,000원*1식
○양구리(진밭) 진입로확포장(시책추진보전
금)
59,465
59,465
0
59,465,000원*1식
○방전리(갯마을) 배수로설치(시책추진보전
금)
961,995
961,995
0
961,995,000원*1식
○칠성리(음지마) 교량개체(주민숙원사업)
285,188
285,188
0
285,188,000원*1식
○무창1리(안들) 소교량개체(주민숙원사업)
300,000
800,000
500,000
경정 800,000,000원*1식
○소규모시설물 유지보수
0
1,050,000
1,050,000
○주민숙원사업
△120,000
0
120,000
―동부2리(참나무배기)농로확포장(전액감
)
30,000
30,000
0
30,000,000원*1식
―동부리(남씨제궁뒤) 농로확포장
30,000
30,000
0
30,000,000원*1식
―대천2리(옥산)농로확포장
30,000
30,000
0
30,000,000원*1식
―화천2리(안마을)농로확포장
30,000
30,000
0
30,000,000원*1식
―양구리(진밭)농로확포장
21,999
21,501
43,500
06 시설부대비
2,630
2,630
0
○옥계2리(큰바위들) 교량설치(시책추진보
전금)
1,718
1,718
0
238,474,000원*0.72/100
―일반부대비
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
지역개발사업
단위:
취약지개발
(단위:천원)
912
912
0
152,000원*6필지
―분할측량수수료
595
595
0
○노달리(골노달) 소교량설치(시책추진보전
금)
595
595
0
66,030,000원*0.90/100
―일반부대비
4,325
4,325
0
○양구리(진밭) 진입로확포장(시책추진보전
금)
1,285
1,285
0
178,395,000원*0.72/100
―일반부대비
3,040
3,040
0
152,000원*20필지
―분할측량수수료
536
536
0
○방전리(갯마을) 배수로설치(시책추진보전
금)
536
536
0
59,465,000원*0.90/100
―일반부대비
9,241
9,241
0
○칠성리(음지마) 교량개체(주민숙원사업)
6,061
6,061
0
961,995,000원*0.63/100
―일반부대비
2,280
2,280
0
152,000원*15필지
―분할측량수수료
900
900
0
60,000원*15필지
―이전등기수수료
4,174
4,174
0
○무창1리(안들) 소교량개체(주민숙원사업)
2,054
2,054
0
285,188,000원*0.72/100
―일반부대비
1,520
1,520
0
152,000원*10필지
―분학측량수수료
600
600
0
60,000원*10필지
―이전등기수수료
가로등관리사업
565,530
70,680
494,850
201
일반운영비
28,480
31,680
△3,200
31,680
△3,200
28,480
02 공공운영비
△3,200
△3,200
0
○예산절감
401
시설비및부대비
537,050
39,000
498,050
39,000
498,050
537,050
04 시설비
500,000
500,000
0
○고효율 가로등 및 보안등
500,000
500,000
0
500,000,000원*1식
―가로등 및 보안등 개체
△1,950
△1,950
0
○예산절감
소도읍기반구축
6,500,000
6,500,000
0
균 750,000
750,000
0
군 5,750,000
5,750,000
0
소도읍육성사업
6,500,000
6,500,000
0
균 750,000
750,000
0
군 5,750,000
5,750,000
0
401
시설비및부대비
6,500,000
6,500,000
0
균 750,000
750,000
0
군 5,750,000
5,750,000
0
6,428,528
△25,935
6,402,593
04 시설비
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
문화관광과
정책:
지역개발사업
단위:
소도읍기반구축
(단위:천원)
△25,935
6,402,593
6,428,528
경정 6,402,593,000원*1식
○영양소도읍육성사업
0
균 750,000
750,000
△25,935
군 5,652,593
5,678,528
71,472
25,935
97,407
06 시설부대비
25,935
97,407
71,472
○영양소도읍육성사업
22,800
53,200
30,400
경정 152,000원*350필
―분할측량수수료
3,200
11,200
8,000
경정 1,400,000원*2개사*4개소
―감정평가수수료
△65
16,007
16,072
경정 6,402,593,000원*0.25/100
―일반부대비
광고물관리
2,745
3,050
△305
옥외광고물정비사업
2,745
3,050
△305
206
재료비
1,800
2,000
△200
2,000
△200
1,800
01 재료비
△200
1,800
2,000
경정 900,000원*2식
○광고물전시회 출품작 제작
301
일반보상금
945
1,050
△105
1,050
△105
945
10 행사실비보상금
△105
△105
0
○예산절감
재무활동
6,905
0
6,905
보전지출(문화관광과)
6,905
0
6,905
보전지출
6,905
0
6,905
802
반환금기타
6,905
0
6,905
0
6,905
6,905
01 국고보조금반환금
6,905
6,905
0
○도지정(교부세)문화재보수사업(현2동모전
오층석탑)
- 14 -