부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계
부서:
사회복지과
정책:
보훈관리 및 지원
단위:
호국지원사업
(단위:천원)
사회복지과
6,218,427
5,538,530
679,897
국 1,109,541
1,114,853
△5,312
균 158,000
150,000
8,000
기 73,863
73,863
0
분 312,156
312,156
0
도 599,941
586,153
13,788
군 3,964,926
3,301,505
663,421
보훈관리 및 지원
388,290
386,950
1,340
도 1,320
0
1,320
군 386,970
386,950
20
호국지원사업
388,290
386,950
1,340
도 1,320
0
1,320
군 386,970
386,950
20
국가보훈대상자지원
6,750
7,500
△750
301
일반보상금
6,750
7,500
△750
7,500
△750
6,750
10 행사실비보상금
△750
△750
0
○예산절감
보훈행사지원
14,070
14,620
△550
301
일반보상금
4,950
5,500
△550
5,500
△550
4,950
10 행사실비보상금
△550
△550
0
○예산절감
독립유공자(유족)의료비 지원
2,640
0
2,640
도 1,320
0
1,320
군 1,320
0
1,320
301
일반보상금
2,640
0
2,640
도 1,320
0
1,320
군 1,320
0
1,320
0
2,640
2,640
01 사회보장적수혜금
2,640
2,640
0
220,000원*12인
○독립유공자(유족)의료비지원
1,320
도 1,320
0
1,320
군 1,320
0
고용촉진 및 안정
390,050
382,530
7,520
국 0
2,480
△2,480
균 8,000
0
8,000
분 185,156
185,156
0
도 8,897
7,897
1,000
군 187,997
186,997
1,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
고용촉진 및 안정
단위:
고용촉진훈련
(단위:천원)
고용촉진훈련
11,000
3,480
7,520
국 0
2,480
△2,480
균 8,000
0
8,000
도 1,000
0
1,000
군 2,000
1,000
1,000
농어민지역실업자직업훈련
0
2,480
△2,480
국 0
2,480
△2,480
301
일반보상금
0
2,480
△2,480
국 0
2,480
△2,480
2,480
△2,480
0
01 사회보장적수혜금
△2,480
0
2,480
○고용촉진훈련비(전액감)
△2,480
국 0
2,480
기업고용 보조금 지원
10,000
0
10,000
균 8,000
0
8,000
도 1,000
0
1,000
군 1,000
0
1,000
307
민간이전
10,000
0
10,000
균 8,000
0
8,000
도 1,000
0
1,000
군 1,000
0
1,000
0
10,000
10,000
02 민간경상보조
10,000
10,000
0
500,000원*2인*10개월
○기업고용보조금지원
8,000
균 8,000
0
1,000
도 1,000
0
1,000
군 1,000
0
취약계층 복지증진
2,532,486
2,433,860
98,626
국 748,209
748,659
△450
분 127,000
127,000
0
도 370,289
368,736
1,553
군 1,286,988
1,189,465
97,523
장애인생활안정지원
969,591
970,091
△500
국 676,761
677,211
△450
도 146,415
146,440
△25
군 146,415
146,440
△25
장애인 선택적 복지사업
40,349
40,849
△500
국 32,229
32,679
△450
도 4,060
4,085
△25
군 4,060
4,085
△25
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
취약계층 복지증진
단위:
장애인생활안정지원
(단위:천원)
307
민간이전
40,349
40,849
△500
국 32,229
32,679
△450
도 4,060
4,085
△25
군 4,060
4,085
△25
40,849
△500
40,349
05 민간위탁금
△500
40,349
40,849
경정 40,349,000원*1식
○장애인선택적복지사업
△450
국 32,229
32,679
△25
도 4,060
4,085
△25
군 4,060
4,085
장애인복지시설지원
65,486
62,560
2,926
분 25,000
25,000
0
도 17,258
15,680
1,578
군 23,228
21,880
1,348
장애인 심부름센터 운영지원
61,000
60,000
1,000
분 25,000
25,000
0
도 15,400
14,400
1,000
군 20,600
20,600
0
307
민간이전
61,000
60,000
1,000
분 25,000
25,000
0
도 15,400
14,400
1,000
군 20,600
20,600
0
60,000
1,000
61,000
02 민간경상보조
1,000
1,000
0
1,000,000원*1식
○장애인심부름센터 유류대지원
1,000
도 1,000
0
장애인편의시설 전수조사
1,926
0
1,926
도 578
0
578
군 1,348
0
1,348
307
민간이전
1,926
0
1,926
도 578
0
578
군 1,348
0
1,348
0
1,926
1,926
02 민간경상보조
1,926
1,926
0
1,926,000원*1식
○장애인편의시설 전수조사
578
도 578
0
1,348
군 1,348
0
지역주민복지강화
515,248
521,208
△5,960
21세기 해달아카데미 운영
30,880
31,880
△1,000
201
일반운영비
30,880
31,880
△1,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
취약계층 복지증진
단위:
지역주민복지강화
(단위:천원)
31,880
△1,000
30,880
01 사무관리비
△1,000
23,000
24,000
○운영수당
△1,000
23,000
24,000
23,000,000원*1식
―자치행정 역량강화교육 사업(예산절감)
복지업무지원
31,650
34,650
△3,000
301
일반보상금
3,350
6,350
△3,000
6,000
△3,000
3,000
01 사회보장적수혜금
△3,000
3,000
6,000
경정 3,000,000원*1인
○행여걸인사망자 장제비(예산절감)
장애인행사지원
34,860
36,820
△1,960
301
일반보상금
17,640
19,600
△1,960
19,600
△1,960
17,640
10 행사실비보상금
△1,960
17,640
19,600
○장애인단체 여비보상
△1,960
12,040
14,000
경정 12,040,000원*1식
―임원회의 및 각종행사참석(예산절감)
사회복지시설 확충
295,700
195,700
100,000
영양군종합복지회관건립
295,700
195,700
100,000
401
시설비및부대비
295,700
195,700
100,000
190,000
100,000
290,000
04 시설비
100,000
100,000
0
100,000,000원*1회
○종합복지회관 신축공사 물가변동 인상분
아동복지증진
623,461
621,301
2,160
국 71,448
71,448
0
분 102,000
102,000
0
도 191,616
191,616
0
군 258,397
256,237
2,160
아동발달지원계좌지원
7,200
5,040
2,160
국 3,528
3,528
0
도 756
756
0
군 2,916
756
2,160
301
일반보상금
7,200
5,040
2,160
국 3,528
3,528
0
도 756
756
0
군 2,916
756
2,160
5,040
2,160
7,200
01 사회보장적수혜금
2,160
7,200
5,040
경정 7,200,000원*1식
○아동발달지원계좌지원
0
국 3,528
3,528
0
도 756
756
2,160
군 2,916
756
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육및여성복지증진
단위:
보육가족지원
(단위:천원)
보육및여성복지증진
1,135,133
1,110,745
24,388
국 361,332
363,714
△2,382
도 151,200
151,285
△85
군 622,601
595,746
26,855
보육가족지원
826,420
841,961
△15,541
국 328,120
330,502
△2,382
도 121,418
121,503
△85
군 376,882
389,956
△13,074
두자녀보육료지원
8,060
12,666
△4,606
국 4,030
6,333
△2,303
도 1,209
1,900
△691
군 2,821
4,433
△1,612
307
민간이전
8,060
12,666
△4,606
국 4,030
6,333
△2,303
도 1,209
1,900
△691
군 2,821
4,433
△1,612
12,666
△4,606
8,060
05 민간위탁금
△4,606
8,060
12,666
경정 8,060,000원*1식
○두자녀 보육료 지원
△2,303
국 4,030
6,333
△691
도 1,209
1,900
△1,612
군 2,821
4,433
민간보육시설 보육교사 처우개선비
2,400
1,800
600
도 720
540
180
군 1,680
1,260
420
307
민간이전
2,400
1,800
600
도 720
540
180
군 1,680
1,260
420
1,800
600
2,400
05 민간위탁금
600
2,400
1,800
경정 2,400,000원*1식
○민간보육시설 보육교사 처우개선비
180
도 720
540
420
군 1,680
1,260
저소득층 보육료
189,776
187,142
2,634
국 94,888
91,967
2,921
도 28,466
27,590
876
군 66,422
67,585
△1,163
307
민간이전
189,776
187,142
2,634
국 94,888
91,967
2,921
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육및여성복지증진
단위:
보육가족지원
(단위:천원)
307
민간이전
도 28,466
27,590
876
군 66,422
67,585
△1,163
187,142
2,634
189,776
05 민간위탁금
2,634
189,776
187,142
경정 189,776,000원*1식
○저소득층 보육료지원
2,921
국 94,888
91,967
876
도 28,466
27,590
△1,163
군 66,422
67,585
셋째아 자녀 보육료지원
54,034
59,197
△5,163
도 16,210
17,759
△1,549
군 37,824
41,438
△3,614
307
민간이전
54,034
59,197
△5,163
도 16,210
17,759
△1,549
군 37,824
41,438
△3,614
59,197
△5,163
54,034
05 민간위탁금
△5,163
54,034
59,197
경정 54,034,000원*1식
○셋째아자녀 보육료지원
△1,549
도 16,210
17,759
△3,614
군 37,824
41,438
저소득 보육아동 간식비
18,000
18,451
△451
도 5,400
3,375
2,025
군 12,600
15,076
△2,476
307
민간이전
18,000
18,451
△451
도 5,400
3,375
2,025
군 12,600
15,076
△2,476
18,451
△451
18,000
05 민간위탁금
△451
18,000
18,451
경정 18,000,000원*1식
○저소득보육아동 간식비 지원
2,025
도 5,400
3,375
△2,476
군 12,600
15,076
저소득 보육아동 건강검진비
1,300
1,400
△100
도 196
222
△26
군 1,104
1,178
△74
301
일반보상금
0
1,400
△1,400
도 0
222
△222
군 0
1,178
△1,178
1,400
△1,400
0
01 사회보장적수혜금
△1,400
0
1,400
○저소득보육아동 건강검진비(과목경정)
△222
도 0
222
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육및여성복지증진
단위:
보육가족지원
(단위:천원)
△1,178
군 0
1,178
307
민간이전
1,300
0
1,300
도 196
0
196
군 1,104
0
1,104
0
1,300
1,300
05 민간위탁금
1,300
1,300
0
1,300,000원*1식
○저소득보육아동 건강검진비(과목경정)
196
도 196
0
1,104
군 1,104
0
보육시설 평가인증지원
0
8,953
△8,953
국 0
3,000
△3,000
도 0
900
△900
군 0
5,053
△5,053
301
일반보상금
0
8,953
△8,953
국 0
3,000
△3,000
도 0
900
△900
군 0
5,053
△5,053
8,953
△8,953
0
12 기타보상금
△8,953
0
8,953
○보육시설 평가인증지원(전액감)
△3,000
국 0
3,000
△900
도 0
900
△5,053
군 0
5,053
보육시설 차량운영비
7,398
8,400
△1,002
국 3,598
3,598
0
도 1,079
1,079
0
군 2,721
3,723
△1,002
307
민간이전
7,398
8,400
△1,002
국 3,598
3,598
0
도 1,079
1,079
0
군 2,721
3,723
△1,002
8,400
△1,002
7,398
05 민간위탁금
△1,002
7,398
8,400
경정 7,398,000원*1식
○보육시설 차량운영비
0
국 3,598
3,598
0
도 1,079
1,079
△1,002
군 2,721
3,723
수비어린이집 신축
9,430
7,930
1,500
201
일반운영비
1,500
0
1,500
0
1,500
1,500
01 사무관리비
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육및여성복지증진
단위:
보육가족지원
(단위:천원)
1,500
1,500
0
○일반수용비
1,500
1,500
0
1,500,000원*1식
―수비어린이집 간판 제작
여성복지지원
308,713
268,784
39,929
국 33,212
33,212
0
도 29,782
29,782
0
군 245,719
205,790
39,929
여성자원봉사활동지원
10,950
11,450
△500
201
일반운영비
2,720
2,750
△30
2,750
△30
2,720
01 사무관리비
△30
△30
0
○예산절감
301
일반보상금
4,230
4,700
△470
4,700
△470
4,230
10 행사실비보상금
△470
△470
0
○예산절감
여성취미활동지원
48,651
49,590
△939
201
일반운영비
36,819
36,910
△91
36,910
△91
36,819
01 사무관리비
△91
△91
0
○예산절감
206
재료비
2,700
3,000
△300
3,000
△300
2,700
01 재료비
△300
2,700
3,000
경정 2,700,000원*1식
○ 여성취미활동작품전시회출품용 재료구입
(예산절감)
301
일반보상금
4,932
5,480
△548
5,480
△548
4,932
10 행사실비보상금
△548
△548
0
○예산절감
여성자원 활동센터 운영
7,368
6,000
1,368
도 1,800
1,800
0
군 5,568
4,200
1,368
301
일반보상금
7,368
6,000
1,368
도 1,800
1,800
0
군 5,568
4,200
1,368
6,000
1,368
7,368
10 행사실비보상금
1,368
5,128
3,760
경정 5,128,000원*1식
○차량봉사자 유류대보상
0
도 1,128
1,128
1,368
군 4,000
2,632
향토음식육성
40,000
0
40,000
307
민간이전
40,000
0
40,000
0
40,000
40,000
02 민간경상보조
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
보육및여성복지증진
단위:
여성복지지원
(단위:천원)
40,000
40,000
0
50,000,000원*80/100
○전통음식육성비 지원
청소년 복지증진
34,671
35,520
△849
기 1,500
1,500
0
도 1,000
1,000
0
군 32,171
33,020
△849
청소년보호육성
34,671
35,520
△849
기 1,500
1,500
0
도 1,000
1,000
0
군 32,171
33,020
△849
청소년보호지도
14,001
14,850
△849
201
일반운영비
2,268
2,480
△212
2,120
△212
1,908
01 사무관리비
△212
1,908
2,120
○일반수용비
△212
988
1,200
경정 988,000원*1식
―청소년 보호활동 홍보물 제작(예산절감
)
301
일반보상금
5,733
6,370
△637
6,370
△637
5,733
10 행사실비보상금
△637
△637
0
○예산절감
청소년 능력 배양
14,100
14,100
0
307
민간이전
12,000
12,000
0
12,000
0
12,000
04 민간행사보조
△12,000
0
12,000
○청소년가요제개최(부기경정)
12,000
12,000
0
12,000,000원*1회
○청소년어울마당개최(부기경정)
영양군청소년참여위원회 운영
3,220
3,220
0
기 1,500
1,500
0
군 1,720
1,720
0
201
일반운영비
720
3,220
△2,500
기 360
1,500
△1,140
군 360
1,720
△1,360
3,220
△2,500
720
01 사무관리비
△2,500
720
3,220
○운영수당
△2,500
720
3,220
경정 720,000원*1식
―영양군청소년참여위원회참석수당
△1,140
기 360
1,500
△1,360
군 360
1,720
301
일반보상금
2,500
0
2,500
기 1,140
0
1,140
군 1,360
0
1,360
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
청소년 복지증진
단위:
청소년보호육성
(단위:천원)
0
2,500
2,500
10 행사실비보상금
2,500
2,500
0
2,500,000원*1식
○청소년참여위원회 선진지 견학
1,140
기 1,140
0
1,360
군 1,360
0
식품·위생 관리
25,745
29,765
△4,020
식품안전관리
10,100
11,920
△1,820
부정·불량식품 유통감시
3,400
3,900
△500
201
일반운영비
2,400
2,900
△500
2,900
△500
2,400
01 사무관리비
△500
2,400
2,900
○일반수용비
△500
1,000
1,500
경정 1,000,000원*1식
―국민다소비식품 유상수거비(예산절감)
식중독예방사업
6,700
8,020
△1,320
201
일반운영비
6,500
7,820
△1,320
7,820
△1,320
6,500
01 사무관리비
△1,320
6,200
7,520
○일반수용비
△1,320
3,000
4,320
경정 3,000,000원*1식
―모범업소 쓰레기 봉투지원(예산절감)
접객업소 지도·관리
15,645
17,845
△2,200
모범음식점 지정·관리
4,650
6,250
△1,600
201
일반운영비
4,650
6,250
△1,600
6,250
△1,600
4,650
01 사무관리비
△1,600
△1,600
0
○예산절감
식품위생분야 홍보 및 교육
10,995
11,595
△600
301
일반보상금
600
1,200
△600
1,200
△600
600
10 행사실비보상금
△600
600
1,200
경정 600,000원*1식
○위생업무 간담회 참석자 급식제공(예산절
감)
체육산업육성
1,356,415
1,117,948
238,467
균 150,000
150,000
0
기 72,363
72,363
0
도 67,235
57,235
10,000
군 1,066,817
838,350
228,467
생활체육육성
859,194
625,727
233,467
기 72,363
72,363
0
도 17,235
7,235
10,000
군 769,596
546,129
223,467
체육시설확충및보강
317,067
93,600
223,467
401
시설비및부대비
317,067
93,600
223,467
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
체육산업육성
단위:
생활체육육성
(단위:천원)
50,000
△50,000
0
01 기본조사설계비
△50,000
0
50,000
○생활체육공원 조성기본계획수립 용역비(
전액감)
0
10,459
10,459
02 실시설계비
4,619
4,619
0
4,619,000원*1식
○군민회관 그늘막 설치공사 실시설계비
5,840
5,840
0
5,840,000원*1식
○공설운동장 스프링쿨러설치공사 실시설계
비(시책추진보전금)
40,000
261,129
301,129
04 시설비
95,000
95,000
0
95,000,000원*1식
○군민회관 그늘막 설치공사
8,000
8,000
0
8,000,000원*1식
○군민탁구장 천정 방수공사
143,129
143,129
0
143,129,000원*1식
○공설운동장 스프링쿨러 설치공사(시책추
진보전금)
15,000
15,000
0
15,000,000원*1식
○공설운동장본부석 체육회 및 생활체육협
의회사무실 이전 확장공사
3,600
1,879
5,479
06 시설부대비
848
848
0
848,000원*1식
○군민회관 그늘막 설치공사 시설부대비
1,031
1,031
0
143,129,000원*0.72/100
○공설운동장 스프링쿨러설치공사 시설부대
비(시책추진보전금)
체육대회 지원
10,000
0
10,000
도 10,000
0
10,000
307
민간이전
10,000
0
10,000
도 10,000
0
10,000
0
10,000
10,000
02 민간경상보조
10,000
10,000
0
10,000,000원*1식
○일월산오픈전국탁구대회
10,000
도 10,000
0
문화체육시설운영
497,221
492,221
5,000
균 150,000
150,000
0
도 50,000
50,000
0
군 297,221
292,221
5,000
문화체육시설정비(자체)
14,000
9,000
5,000
405
자산취득비
14,000
9,000
5,000
9,000
5,000
14,000
01 자산및물품취득비
3,000
3,000
0
200,000원*15개
○공설운동장본부석 체육회 및 생활체육협
의회 사무실 집기구입
2,000
2,000
0
100,000원*20개
○군민회관 그늘막 탁자 구입
재무활동(사회복지과)
341,437
27,012
314,425
보전지출
341,437
27,012
314,425
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
사회복지과
정책:
재무활동(사회복지과)
단위:
보전지출
(단위:천원)
보전지출
341,437
27,012
314,425
802
반환금기타
341,437
27,012
314,425
1,269
254,345
255,614
01 국고보조금반환금
200
200
0
○가정폭력성폭력피해자의료비지원
276
276
0
○저소득모부자가정지원
7,546
7,546
0
○장애인활동보조사업
12,416
12,416
0
○장애인재활사업
233,907
233,907
0
○장애인복지사업
25,743
60,080
85,823
02 시ㆍ도비보조금반환금
100
100
0
○가정폭력성폭력피해자의료비지원
35
35
0
○저소득모부자가정지원
2,430
2,430
0
○장애인활동보조사업
49,927
49,927
0
○장애인복지사업
6,208
6,208
0
○장애인재활사업
900
900
0
○긴급피난처운영
240
240
0
○모부자세대 월동연료비지원
240
240
0
○모부자가정 초중등학생 학용품비
- 12 -