부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계
부서:
주민생활지원과
정책:
주민서비스강화
단위:
자원봉사활동강화
(단위:천원)
주민생활지원과
15,372,181
15,130,845
241,336
국 8,820,461
8,854,653
△34,192
기 100,420
100,420
0
분 236,482
236,482
0
도 1,483,864
1,437,660
46,204
군 4,730,954
4,501,630
229,324
주민서비스강화
143,943
121,357
22,586
국 16,586
16,078
508
도 15,293
15,039
254
군 112,064
90,240
21,824
자원봉사활동강화
143,943
121,357
22,586
국 16,586
16,078
508
도 15,293
15,039
254
군 112,064
90,240
21,824
자원봉사보험료지원
3,276
2,260
1,016
국 1,638
1,130
508
도 819
565
254
군 819
565
254
307
민간이전
3,276
2,260
1,016
국 1,638
1,130
508
도 819
565
254
군 819
565
254
2,260
1,016
3,276
06 보험금
1,016
3,276
2,260
경정 3,276,000원*1식
○자원봉사보험료지원
508
국 1,638
1,130
254
도 819
565
254
군 819
565
자원봉사활동지원
30,971
9,401
21,570
201
일반운영비
451
551
△100
551
△100
451
02 공공운영비
△100
451
551
○시설장비유지비
△100
451
551
경정 451,000원
―종합자원봉사센터유지관리비(예산절감)
301
일반보상금
6,020
6,650
△630
6,650
△630
6,020
10 행사실비보상금
△210
2,240
2,450
경정 70,000원*32인*1회
○자원봉사자교육 참가 및 견학 여비보상(
예산절감)
△420
3,780
4,200
경정 70,000원*54인*1회
○자원봉사자경진대회참석자 여비보상(예산
절감)
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
주민서비스강화
단위:
자원봉사활동강화
(단위:천원)
307
민간이전
24,500
0
24,500
0
24,500
24,500
02 민간경상보조
4,500
4,500
0
1,500원*3,000부
○자원봉사센터 홍보소식지 발간
20,000
20,000
0
20,000,000원*1식
○찾아가는 이동세탁차량 지원사업 운영
403
자치단체등자본이전
0
2,200
△2,200
2,200
△2,200
0
02 공기관등에대한대행사업비
△2,200
0
2,200
○종합자원봉사센터 사이버관리시스템 유지
보수비(전액감)
저소득층생활안정지원
6,610,283
6,846,809
△236,526
국 4,695,485
4,888,889
△193,404
기 100,420
100,420
0
도 447,166
459,531
△12,365
군 1,367,212
1,397,969
△30,757
저소득층 기초생활보장
6,063,683
6,295,209
△231,526
국 4,630,493
4,823,897
△193,404
기 100,420
100,420
0
도 430,919
443,284
△12,365
군 901,851
927,608
△25,757
기초생활보장수급자 생계급여
3,708,314
4,086,228
△377,914
국 2,966,651
3,268,982
△302,331
도 259,582
286,036
△26,454
군 482,081
531,210
△49,129
301
일반보상금
3,708,314
4,086,228
△377,914
국 2,966,651
3,268,982
△302,331
도 259,582
286,036
△26,454
군 482,081
531,210
△49,129
4,086,228
△377,914
3,708,314
01 사회보장적수혜금
△377,914
3,708,314
4,086,228
경정 309,026,160원*12월
○국민기초생활보장수급자 생계급여
△302,331
국 2,966,651
3,268,982
△26,454
도 259,582
286,036
△49,129
군 482,081
531,210
기초생활보장수급자 주거급여
1,116,348
1,161,824
△45,476
국 893,079
929,459
△36,380
도 78,144
81,328
△3,184
군 145,125
151,037
△5,912
301
일반보상금
996,348
1,041,824
△45,476
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층생활안정지원
단위:
저소득층 기초생활보장
(단위:천원)
301
일반보상금
국 797,079
833,459
△36,380
도 69,744
72,928
△3,184
군 129,525
135,437
△5,912
1,041,824
△45,476
996,348
01 사회보장적수혜금
△45,476
996,348
1,041,824
경정 83,029,000원*12월
○국민기초생활보장수급자 주거급여
△36,380
국 797,079
833,459
△3,184
도 69,744
72,928
△5,912
군 129,525
135,437
가사방문도우미사업
125,525
125,525
0
기 100,420
100,420
0
도 10,042
10,042
0
군 15,063
15,063
0
101
인건비
55,433
125,525
△70,092
기 44,346
100,420
△56,074
도 4,435
10,042
△5,607
군 6,652
15,063
△8,411
125,525
△70,092
55,433
10 기간제근로자등보수
△64,539
51,276
115,815
경정 6,409,500원*8월
○가사방문도우미사업 인부임
△51,632
기 41,020
92,652
△5,163
도 4,102
9,265
△7,744
군 6,154
13,898
△5,553
4,157
9,710
경정 51,276,000원*8.107/100
○가사방문도우미사업 보험료
△4,442
기 3,326
7,768
△444
도 333
777
△667
군 498
1,165
307
민간이전
70,092
0
70,092
기 56,074
0
56,074
도 5,607
0
5,607
군 8,411
0
8,411
0
70,092
70,092
05 민간위탁금
70,092
70,092
0
237,600원*295인
○가사방문도우미바우처사업
56,074
기 56,074
0
5,607
도 5,607
0
8,411
군 8,411
0
저소득층 월동생계비
16,500
14,400
2,100
도 4,950
4,320
630
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층생활안정지원
단위:
저소득층 기초생활보장
(단위:천원)
저소득층 월동생계비
군 11,550
10,080
1,470
307
민간이전
16,500
14,400
2,100
도 4,950
4,320
630
군 11,550
10,080
1,470
14,400
2,100
16,500
01 의료및구료비
2,100
16,500
14,400
경정 30,000원*550인
○저소득층월동생계비지원
630
도 4,950
4,320
1,470
군 11,550
10,080
주거환경개선사업
73,000
60,000
13,000
도 21,900
18,000
3,900
군 51,100
42,000
9,100
401
시설비및부대비
73,000
60,000
13,000
도 21,900
18,000
3,900
군 51,100
42,000
9,100
60,000
13,000
73,000
04 시설비
13,000
73,000
60,000
경정 1,460,000원*50인
○저소득층 주거환경개선사업
3,900
도 21,900
18,000
9,100
군 51,100
42,000
차상위계층양곡할인지원
6,860
4,000
2,860
국 5,488
3,200
2,288
도 549
320
229
군 823
480
343
301
일반보상금
6,860
4,000
2,860
국 5,488
3,200
2,288
도 549
320
229
군 823
480
343
4,000
2,860
6,860
01 사회보장적수혜금
2,860
6,860
4,000
경정 20,000원*343인
○차상위계층양곡할인지원
2,288
국 5,488
3,200
229
도 549
320
343
군 823
480
사랑의교복지원사업
21,660
25,080
△3,420
301
일반보상금
21,660
25,080
△3,420
25,080
△3,420
21,660
01 사회보장적수혜금
△3,420
21,660
25,080
경정 380,000원*57인
○사랑의교복지원(예산절감)
생활안정지원
9,880
11,040
△1,160
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
저소득층생활안정지원
단위:
저소득층 기초생활보장
(단위:천원)
201
일반운영비
2,320
2,640
△320
2,640
△320
2,320
01 사무관리비
△140
700
840
○운영수당
△140
700
840
경정 70,000원*5인*2회
―생활보장위원회 회의 참석수당(예산절
감)
△180
1,620
1,800
○급량비
△180
1,620
1,800
경정 5,000원*4인*81일
―기초생활보장 업무추진(예산절감)
202
여비
7,560
8,400
△840
8,400
△840
7,560
01 국내여비
△840
7,560
8,400
경정 70,000원*4인*27회
○기초생활보장 업무추진(예산절감)
자활증진지원
1,000
1,290
△290
301
일반보상금
1,000
1,290
△290
1,290
△290
1,000
10 행사실비보상금
△210
280
490
경정 70,000원*4인*1회
○도단위 자활자립상 시상 참석자 여비보상
(예산절감)
△80
720
800
경정 5,000원*36인*4회
○차상위 자활사업 참여자 간담회 급식제공
(예산절감)
저소득층 유가보조금
178,774
0
178,774
국 143,019
0
143,019
도 12,514
0
12,514
군 23,241
0
23,241
301
일반보상금
178,774
0
178,774
국 143,019
0
143,019
도 12,514
0
12,514
군 23,241
0
23,241
0
178,774
178,774
01 사회보장적수혜금
178,774
178,774
0
126,790원*1,410인
○저소득층 유가보조금
143,019
국 143,019
0
12,514
도 12,514
0
23,241
군 23,241
0
저소득층 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정특
별회계)
45,000
50,000
△5,000
저소득층 생활안정기금융자
45,000
50,000
△5,000
501
융자금
45,000
50,000
△5,000
50,000
△5,000
45,000
01 민간융자금
△5,000
45,000
50,000
경정 45,000,000원
○저소득생활안정기금 융자(예산절감)
사회복지종합지원관리
150,705
147,235
3,470
국 23,522
18,162
5,360
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지종합지원관리
단위:
지역사회복지
(단위:천원)
도 2,659
2,362
297
군 124,524
126,711
△2,187
지역사회복지
134,265
128,995
5,270
국 23,522
18,162
5,360
도 2,659
2,362
297
군 108,084
108,471
△387
지역복지서비스혁신사업
36,465
30,115
6,350
국 23,522
18,162
5,360
도 1,659
1,362
297
군 11,284
10,591
693
201
일반운영비
1,160
0
1,160
국 1,160
0
1,160
0
1,160
1,160
01 사무관리비
1,160
1,160
0
○일반수용비
350
350
0
350,000원*1식
―전산기기구입
350
국 350
0
360
360
0
60,000원*6개
―현수막제작
360
국 360
0
450
450
0
450,000원*1식
―홍보물제작
450
국 450
0
301
일반보상금
240
0
240
국 240
0
240
0
240
240
10 행사실비보상금
240
240
0
5,000원*6인*8일
○모니터링단 급식제공
240
국 240
0
307
민간이전
35,065
30,115
4,950
국 22,122
18,162
3,960
도 1,659
1,362
297
군 11,284
10,591
693
30,115
4,950
35,065
05 민간위탁금
4,950
35,065
30,115
경정 213,810원*164인
○지역복지서비스혁신사업
3,960
국 22,122
18,162
297
도 1,659
1,362
693
군 11,284
10,591
지역사회복지지원
27,800
28,880
△1,080
201
일반운영비
9,400
11,320
△1,920
11,320
△1,920
9,400
01 사무관리비
△1,540
4,060
5,600
○운영수당
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
사회복지종합지원관리
단위:
지역사회복지
(단위:천원)
△1,120
1,120
2,240
경정 70,000원*16인*1회
―지역사회복지협의체 회의 참석수당(예
산절감)
△420
1,260
1,680
경정 70,000원*6인*3회
―지역사회복지실무협의체 회의 참석수당
△380
3,340
3,720
○급량비
△380
3,340
3,720
경정 5,000원*4인*167일
―주민생활지원 업무추진(예산절감)
202
여비
14,700
13,160
1,540
13,160
1,540
14,700
01 국내여비
△1,400
11,760
13,160
경정 70,000원*4인*42회
○주민생활지원 업무추진(예산절감)
2,940
2,940
0
70,000원*1인*42회
○자원봉사 업무추진
301
일반보상금
700
1,400
△700
1,400
△700
700
10 행사실비보상금
△700
700
1,400
경정 70,000원*10인*1회
○지역사회복지협의체 회의 및 교육 참석
여비보상(예산절감)
통합조사관리
16,440
18,240
△1,800
복지대상자조사
16,440
18,240
△1,800
201
일반운영비
4,320
5,000
△680
5,000
△680
4,320
01 사무관리비
△500
2,700
3,200
○일반수용비
△500
1,500
2,000
경정 2,000원*750인
―금융정보조회 수수료(예산절감)
△180
1,620
1,800
○급량비
△180
1,620
1,800
경정 5,000원*4인*81일
―통합조사 업무추진(예산절감)
202
여비
12,120
13,240
△1,120
13,240
△1,120
12,120
01 국내여비
△1,120
8,120
9,240
경정 70,000원*4인*29회
○통합조사 업무추진(예산절감)
노인복지증진
7,860,013
7,409,207
450,806
국 4,084,868
3,931,524
153,344
분 236,482
236,482
0
도 1,018,746
960,728
58,018
군 2,519,917
2,280,473
239,444
취약계층노인보호
3,848,443
3,643,530
204,913
국 3,181,983
3,028,639
153,344
분 16,683
16,683
0
도 124,457
115,432
9,025
군 525,320
482,776
42,544
기초노령연금
3,377,659
3,229,694
147,965
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지증진
단위:
취약계층노인보호
(단위:천원)
기초노령연금
국 3,039,353
2,906,091
133,262
도 67,541
64,580
2,961
군 270,765
259,023
11,742
301
일반보상금
3,377,059
3,229,094
147,965
국 3,039,353
2,906,091
133,262
도 67,541
64,580
2,961
군 270,165
258,423
11,742
3,229,094
147,965
3,377,059
01 사회보장적수혜금
147,965
3,377,059
3,229,094
경정 70,110원*4,014인*12월
○기초노령연금
133,262
국 3,039,353
2,906,091
2,961
도 67,541
64,580
11,742
군 270,165
258,423
독거노인도우미파견사업
100,330
99,630
700
국 75,680
75,680
0
도 9,460
9,460
0
군 15,190
14,490
700
301
일반보상금
1,050
350
700
350
700
1,050
10 행사실비보상금
700
1,050
350
경정 70,000원*1인*15회
○독거노인서비스관리자 교육참석 여비보상
노인돌보미사업(바우처)
83,692
58,585
25,107
국 66,950
46,868
20,082
도 5,021
3,515
1,506
군 11,721
8,202
3,519
301
일반보상금
83,692
58,585
25,107
국 66,950
46,868
20,082
도 5,021
3,515
1,506
군 11,721
8,202
3,519
58,585
25,107
83,692
01 사회보장적수혜금
25,107
83,692
58,585
경정 6,974,330원*12월
○노인돌보미사업
20,082
국 66,950
46,868
1,506
도 5,021
3,515
3,519
군 11,721
8,202
노인교통비
235,548
205,157
30,391
도 35,332
30,774
4,558
군 200,216
174,383
25,833
301
일반보상금
235,548
205,157
30,391
도 35,332
30,774
4,558
군 200,216
174,383
25,833
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지증진
단위:
취약계층노인보호
(단위:천원)
205,157
30,391
235,548
01 사회보장적수혜금
30,391
235,548
205,157
경정 58,887,000원*4회
○노인교통비
4,558
도 35,332
30,774
25,833
군 200,216
174,383
저소득재가노인식사배달
36,750
36,000
750
분 15,000
15,000
0
도 3,500
3,500
0
군 18,250
17,500
750
201
일반운영비
750
0
750
0
750
750
01 사무관리비
750
750
0
1,500원*500매
○농산물등 교환권 제작
영양군립전문요양원지원
912,373
882,920
29,453
도 402,508
372,815
29,693
군 509,865
510,105
△240
영양군립전문요양원운영비
863,723
834,030
29,693
도 381,772
352,079
29,693
군 481,951
481,951
0
307
민간이전
863,723
834,030
29,693
도 381,772
352,079
29,693
군 481,951
481,951
0
834,030
29,693
863,723
05 민간위탁금
29,693
863,723
834,030
경정 863,723,000원*1개소
○영양군립요양원운영비(도분권307,907천원
)
29,693
도 381,772
352,079
0
군 481,951
481,951
영양군립요양원운영
6,410
6,650
△240
301
일반보상금
2,610
2,850
△240
2,850
△240
2,610
10 행사실비보상금
△240
1,560
1,800
경정 120,000원*13인*1회
○영양군립전문요양원 종사자 선진지 견학(
예산절감)
노인여가시설지원
2,649,237
2,462,907
186,330
국 784,347
784,347
0
분 219,799
219,799
0
도 447,164
437,164
10,000
군 1,197,927
1,021,597
176,330
경로당 운영비 지원
222,700
181,220
41,480
분 73,000
73,000
0
도 16,677
16,677
0
군 133,023
91,543
41,480
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지증진
단위:
노인여가시설지원
(단위:천원)
301
일반보상금
222,700
181,220
41,480
분 73,000
73,000
0
도 16,677
16,677
0
군 133,023
91,543
41,480
181,220
41,480
222,700
01 사회보장적수혜금
1,080
92,700
91,620
경정 707,630원*131개소
○경로당운영비지원
0
분 37,000
37,000
0
도 8,672
8,672
1,080
군 47,028
45,948
40,400
130,000
89,600
경정 1,000,000원*130개소
○경로당난방비지원
0
분 36,000
36,000
0
도 8,005
8,005
40,400
군 85,995
45,595
경로당운영지원
135,970
101,120
34,850
도 38,314
28,314
10,000
군 97,656
72,806
24,850
307
민간이전
102,670
101,120
1,550
도 28,314
28,314
0
군 74,356
72,806
1,550
101,120
1,550
102,670
01 의료및구료비
1,550
102,670
101,120
경정 783,740원*131개소
○경로당 특별 연료비
0
도 28,314
28,314
1,550
군 74,356
72,806
401
시설비및부대비
33,300
0
33,300
도 10,000
0
10,000
군 23,300
0
23,300
0
33,300
33,300
04 시설비
33,300
33,300
0
256,150원*130개소
○경로당환경개선사업
10,000
도 10,000
0
23,300
군 23,300
0
경로당시설및장비확충
106,000
76,000
30,000
401
시설비및부대비
85,000
55,000
30,000
55,000
30,000
85,000
04 시설비
30,000
30,000
0
30,000,000원*1식
○영양읍 분회 화장실 신축
경로당신축
370,360
290,360
80,000
402
민간자본이전
260,000
180,000
80,000
180,000
80,000
260,000
01 민간자본보조
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지증진
단위:
노인여가시설지원
(단위:천원)
△70,000
70,000
140,000
경정 70,000,000원*1개소
○경로당신축(예산절감)
50,000
50,000
0
50,000,000원*1식
○경로당신축(입암면 삼산리 고구령)
50,000
50,000
0
50,000,000원*1식
○경로당신축(청기면 무진리 월구)
50,000
50,000
0
50,000,000원*1식
○경로당신축(석보면 주남리 남곡)
노후생활보장
449,960
419,850
30,110
국 118,538
118,538
0
도 44,617
35,317
9,300
군 286,805
265,995
20,810
노인일자리사업
340,720
309,720
31,000
국 117,110
117,110
0
도 44,433
35,133
9,300
군 179,177
157,477
21,700
401
시설비및부대비
332,620
301,620
31,000
국 113,060
113,060
0
도 43,218
33,918
9,300
군 176,342
154,642
21,700
280,000
28,800
308,800
04 시설비
28,800
308,800
280,000
경정 200,000원*1,544인
○노인일자리사업
0
국 105,000
105,000
8,640
도 40,140
31,500
20,160
군 163,660
143,500
21,620
2,200
23,820
06 시설부대비
2,200
23,820
21,620
경정 23,820,000원*1식
○노인일자리사업 추진 부대비
0
국 8,060
8,060
660
도 3,078
2,418
1,540
군 12,682
11,142
노인행사지원
96,400
96,090
310
201
일반운영비
4,960
5,140
△180
2,800
△180
2,620
01 사무관리비
△180
1,620
1,800
○급량비
△180
1,620
1,800
경정 5,000원*4인*81일
―노인복지 업무추진(예산절감)
202
여비
8,680
9,520
△840
9,520
△840
8,680
01 국내여비
△840
8,680
9,520
경정 70,000원*4인*31회
○노인복지 업무추진(예산절감)
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
주민생활지원과
정책:
노인복지증진
단위:
노후생활보장
(단위:천원)
301
일반보상금
17,760
16,430
1,330
15,230
1,330
16,560
10 행사실비보상금
△700
1,400
2,100
경정 70,000원*10인*2회
○노인건강축제 참가자 여비보상(예산절감)
△770
2,730
3,500
경정 70,000원*39인*1회
○독거노인 선진지견학 여비보상(예산절감)
2,800
2,800
0
70,000원*40인
○대한노인회 도 행사 참가 경비
저소득층건강관리
10,800
12,000
△1,200
307
민간이전
10,800
12,000
△1,200
12,000
△1,200
10,800
01 의료및구료비
△1,200
10,800
12,000
경정 5,000원*180인*12월
○저소득층 취약노령 계층 지원(예산절감)
재무활동(주민생활지원과)
165,676
163,676
2,000
보전지출(의료급여특별회계)
10,400
8,400
2,000
보전지출
10,400
8,400
2,000
802
반환금기타
10,400
8,400
2,000
8,400
2,000
10,400
02 시ㆍ도비보조금반환금
299
599
300
경정 599,000원
○순세계 잉여금
10
110
100
경정 110,000원
○예금이자
1,691
1,691
0
○부당이득금 환수(지난년도수입)
행정운영경비(주민생활지원과)
16,200
17,200
△1,000
기본경비
12,000
13,000
△1,000
기본경비
12,000
13,000
△1,000
201
일반운영비
12,000
13,000
△1,000
13,000
△1,000
12,000
01 사무관리비
△1,000
9,000
10,000
○일반수용비
△1,000
9,000
10,000
경정 9,000,000원*1식
―부서운영 수용비(예산절감)
- 12 -