부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계
부서:
시설관리사업소
정책:
문화예술 진흥
단위:
박물관 기반확충 및 운영
(단위:천원)
시설관리사업소
3,191,426
3,152,749
38,677
균 160,000
160,000
0
도 48,000
48,000
0
군 2,983,426
2,944,749
38,677
문화예술 진흥
164,544
114,765
49,779
박물관 기반확충 및 운영
164,544
114,765
49,779
박물관 관리
98,794
101,015
△2,221
101
인건비
5,820
3,720
2,100
3,720
2,100
5,820
10 기간제근로자등보수
2,100
2,100
0
35,000원*3인*5일*4회
○산촌박물관 생태전시장 제초인부임
201
일반운영비
67,968
75,520
△7,552
20,600
△2,060
18,540
01 사무관리비
△2,060
△2,060
0
○예산절감
54,920
△5,492
49,428
02 공공운영비
△5,492
△5,492
0
○예산절감
206
재료비
14,516
10,185
4,331
10,185
4,331
14,516
01 재료비
2,000
2,000
0
2,000,000원*1세트
○박물관 전시물 퇴색방지용 전구등 구입
2,000
2,000
0
2,000원*10종*50마리*2회
○생태연못 보충용 물고기 구입
1,350
1,350
0
15,000원*3종*30포
○생태연못 물고기 먹이 구입
△1,019
△1,019
0
○예산절감
301
일반보상금
1,150
3,150
△2,000
3,150
△2,000
1,150
10 행사실비보상금
△2,000
1,150
3,150
경정 1,150,000원
○산촌박물관 운영위원 여비보상(예산절감)
405
자산취득비
900
0
900
0
900
900
01 자산및물품취득비
400
400
0
200,000원*2대
○소장자료 그래픽작업용 디지타이저
500
500
0
500,000원*1대
○소장자료 그래픽작업용 모니터
박물관 기반확충
15,750
13,750
2,000
401
시설비및부대비
4,650
2,650
2,000
0
2,000
2,000
04 시설비
2,000
2,000
0
2,000,000원*1식
○목재데크 방수 전용도료 도색
박물관 총서발간
50,000
0
50,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
시설관리사업소
정책:
문화예술 진흥
단위:
박물관 기반확충 및 운영
(단위:천원)
207
연구개발비
50,000
0
50,000
0
50,000
50,000
01 연구용역비
50,000
50,000
0
50,000,000원*1회
○박물관총서발간 1차 조사용역
관광자원개발 및 관리
1,212,869
1,221,828
△8,959
균 160,000
160,000
0
도 48,000
48,000
0
군 1,004,869
1,013,828
△8,959
선바위 기반시설 확충 및 관리
1,212,869
1,221,828
△8,959
균 160,000
160,000
0
도 48,000
48,000
0
군 1,004,869
1,013,828
△8,959
선바위관광지 관리
182,041
188,527
△6,486
201
일반운영비
125,613
130,177
△4,564
17,480
6,452
23,932
01 사무관리비
4,200
4,200
0
4,200,000원*1식
○제2종지구단위계획,도시계획결정 용역 수
수료
4,000
4,000
0
4,000,000원*1식
○제2종 지구단위계획,도시계획시설결정 일
간신문공고료
△1,748
△1,748
0
○예산절감
112,697
△11,016
101,681
02 공공운영비
△11,016
△11,016
0
○예산절감
206
재료비
19,558
22,480
△2,922
22,480
△2,922
19,558
01 재료비
△2,922
△2,922
0
○예산절감
207
연구개발비
1,000
0
1,000
0
1,000
1,000
02 전산개발비
1,000
1,000
0
1,000,000원*1개
○분재전시 웹관리용 포토샵 구입
선바위시설확충
710,828
713,301
△2,473
401
시설비및부대비
710,828
713,301
△2,473
161,759
△2,473
159,286
04 시설비
△6,473
△6,473
0
○예산절감
4,000
4,000
0
4,000,000원*1식
○목재데크 방수 및 도색
행정운영경비(시설관리사업소)
201,201
203,344
△2,143
기본경비
21,447
23,590
△2,143
기본경비
21,447
23,590
△2,143
201
일반운영비
21,447
23,590
△2,143
21,430
△2,143
19,287
01 사무관리비
△2,143
△2,143
0
○예산절감
- 2 -