부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
보건소운영 및 기반확충
(단위:천원)
보건소
2,325,072
2,202,373
122,699
국 14,846
16,221
△1,375
기 365,303
363,240
2,063
분 2,421
2,421
0
도 119,671
114,443
5,228
군 1,822,831
1,706,048
116,783
군민건강증진
2,021,896
1,901,818
120,078
국 14,846
16,221
△1,375
기 365,303
363,240
2,063
분 2,421
2,421
0
도 119,671
114,443
5,228
군 1,519,655
1,405,493
114,162
보건소운영 및 기반확충
447,977
357,571
90,406
분 421
421
0
도 1,150
1,150
0
군 446,406
356,000
90,406
차량 및 행정재산관리
121,937
127,347
△5,410
201
일반운영비
101,187
106,297
△5,110
1,200
1,000
2,200
01 사무관리비
1,000
2,200
1,200
○임차료
1,000
2,200
1,200
경정 2,200,000원
―공중보건의사숙소임차 월사용료
105,097
△6,110
98,987
02 공공운영비
△5,770
57,822
63,592
○시설장비유지비
△4,020
8,880
12,900
―보건정보화프로그램유지보수비(예산절
감)
△2,720
5,680
8,400
경정 710,000원*8월
ㆍ보건소
△1,300
3,200
4,500
경정 80,000원*5개소*8월
ㆍ보건지소
△1,750
1,250
3,000
경정 250,000원*5월
―전산장비(서버)유지비(예산절감)
1,100
1,100
0
550,000원*2회
○작업환경측정수수료
△1,440
12,960
14,400
○차량선박비
△1,440
△1,440
0
―예산절감
401
시설비및부대비
5,700
6,000
△300
6,000
△300
5,700
04 시설비
△300
5,700
6,000
경정 1,900,000원*3식
○보건지소시설및환경보수(예산절감)
지역보건의료서비스제공
125,530
132,121
△6,591
201
일반운영비
16,436
19,211
△2,775
11,870
△775
11,095
01 사무관리비
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
보건소운영 및 기반확충
(단위:천원)
△775
7,065
7,840
○급량비(예산절감)
△375
3,465
3,840
경정 5,000원*11인*63일
―보건업무추진
△400
3,600
4,000
경정 5,000원*20인*36일
―보건지소업무추진
7,341
△2,000
5,341
02 공공운영비
△2,000
5,341
7,341
○공공요금및제세
△2,000
4,720
6,720
―적출물및폐수처리수수료
△2,000
△2,000
0
ㆍ예산절감
202
여비
34,344
38,160
△3,816
38,160
△3,816
34,344
01 국내여비
△2,892
26,028
28,920
○보건행정업무추진
△2,892
△2,892
0
―예산절감
△924
8,316
9,240
○보건지소업무추진
△924
△924
0
―예산절감
시설개선 및 장비보강
93,357
90,950
2,407
401
시설비및부대비
71,707
57,800
13,907
47,200
△1,543
45,657
03 토지매입비
△1,543
24,457
26,000
경정 16,603원*1,473㎡
○화매보건진료소 이전신축부지매입
8,800
14,650
23,450
04 시설비
△350
6,650
7,000
경정 665,000원*10㎡
○석보보건지소 창고설치공사(예산절감)
15,000
15,000
0
15,000,000원*1식
○보건소 숙직실 확장공사
1,800
800
2,600
06 시설부대비
△800
800
1,600
○화매보건진료소 신축부지 매입
△800
0
800
―분할측량수수료 (예산절감)
1,600
1,600
0
○보건소 신축부지 매입
1,600
1,600
0
800,000원*2식
―감정평가수수료
405
자산취득비
21,650
33,150
△11,500
33,150
△11,500
21,650
01 자산및물품취득비
△700
13,300
14,000
○건강증진실장비구입
△700
△700
0
―예산절감
△1,800
800
2,600
○입암보건지소
△1,800
0
1,800
―치과실 핸드피스 소독기(예산절감)
△9,000
300
9,300
○보건소장비구입
△9,000
0
9,000
―UPS 구입 (예산절감)
U-health 서비스지원
100,000
0
100,000
308
자치단체등이전
100,000
0
100,000
0
100,000
100,000
05 자치단체간부담금
100,000
100,000
0
100,000,000원*1식
○U-health 서비스사업
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
전염병관리 체계 강화
(단위:천원)
전염병관리 체계 강화
209,056
222,369
△13,313
국 60
60
0
기 20,344
20,344
0
도 12,678
12,678
0
군 175,974
189,287
△13,313
주요전염병관리
24,283
26,880
△2,597
201
일반운영비
5,344
5,940
△596
5,940
△596
5,344
01 사무관리비
△456
4,104
4,560
○일반수용비
△456
△456
0
―예산절감
△140
1,240
1,380
○급량비
△140
1,240
1,380
경정 5,000원*4인*62일
―예방의약사업추진(예산절감)
202
여비
5,859
6,510
△651
6,510
△651
5,859
01 국내여비
△651
△651
0
○예산절감
307
민간이전
12,150
13,500
△1,350
13,500
△1,350
12,150
01 의료및구료비
△360
3,240
3,600
○결핵실운영(결핵치료보조제구입)
△360
△360
0
―예산절감
△990
8,910
9,900
경정 495원*18,000인
○ 2008년 구충제보급사업용 구충제구입(예
산절감)
예방접종관리
61,800
67,400
△5,600
307
민간이전
61,800
67,400
△5,600
67,400
△5,600
61,800
01 의료및구료비
△5,600
61,300
66,900
○예방접종백신구입
△5,600
△5,600
0
―예산절감
방역소독운영
33,734
37,320
△3,586
101
인건비
3,627
4,030
△403
4,030
△403
3,627
10 기간제근로자등보수
△403
3,627
4,030
경정 31,000원*1인*117일
○방역일용인부임(예산절감)
201
일반운영비
810
900
△90
900
△90
810
02 공공운영비
△90
810
900
○시설장비유지비
△90
△90
0
―예산절감
206
재료비
26,712
29,680
△2,968
29,680
△2,968
26,712
01 재료비
△789
7,101
7,890
○방역용유류구입
△789
△789
0
―예산절감
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
전염병관리 체계 강화
(단위:천원)
△2,179
19,611
21,790
○방역용재료비
△2,179
△2,179
0
―예산절감
405
자산취득비
2,375
2,500
△125
2,500
△125
2,375
01 자산및물품취득비
△125
2,375
2,500
○방역장비
△125
△125
0
―예산절감
검사 및 방사선실 운영
37,070
38,600
△1,530
201
일반운영비
1,330
1,460
△130
1,300
△130
1,170
02 공공운영비
△130
1,170
1,300
○시설장비유지비
△130
△130
0
―예산절감
405
자산취득비
7,200
8,600
△1,400
8,600
△1,400
7,200
01 자산및물품취득비
△1,400
7,200
8,600
○병리실장비
△1,400
△1,400
0
―예산절감
취약계층 건강관리
467,817
468,104
△287
국 3,087
3,087
0
기 189,098
187,635
1,463
분 2,000
2,000
0
도 60,374
59,935
439
군 213,258
215,447
△2,189
보건소 방문보건지원
103,066
103,066
0
기 51,263
51,263
0
도 15,379
15,379
0
군 36,424
36,424
0
101
인건비
97,740
97,740
0
기 48,600
48,600
0
도 14,580
14,580
0
군 34,560
34,560
0
97,740
0
97,740
10 기간제근로자등보수
0
97,740
97,740
○방문보건전문간호사
△3,089
50,751
53,840
경정 50,751,000원
―기본급
△1,545
기 25,375
26,920
△464
도 7,612
8,076
△1,080
군 17,764
18,844
△1,030
16,917
17,947
경정 50,751,000원*1/3
―상여금
△515
기 8,459
8,974
△155
도 2,537
2,692
△360
군 5,921
6,281
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
취약계층 건강관리
(단위:천원)
△1,115
10,039
11,154
경정 10,039,000원
―주휴수당
△557
기 5,020
5,577
△168
도 1,505
1,673
△390
군 3,514
3,904
137
6,954
6,817
경정 6,954,000원
―퇴직금
69
기 3,477
3,408
21
도 1,044
1,023
47
군 2,433
2,386
597
8,039
7,442
경정 8,039,000원*1회
―4대보험료
298
기 4,019
3,721
91
도 1,207
1,116
208
군 2,813
2,605
4,000
4,000
0
400,000원*5인*2회
―방문간호사 직무교육여비
2,000
기 2,000
0
600
도 600
0
1,400
군 1,400
0
500
500
0
100,000원*5인
―피복비(방문간호사 가운)
250
기 250
0
75
도 75
0
175
군 175
0
심뇌혈관질환예방관리
8,824
8,826
△2
기 4,412
4,413
△1
도 900
900
0
군 3,512
3,513
△1
201
일반운영비
4,024
4,026
△2
기 2,012
2,013
△1
도 180
180
0
군 1,832
1,833
△1
4,026
△2
4,024
01 사무관리비
△2
2,824
2,826
○위탁교육비
△2
2,824
2,826
경정 1,412,000원*2인
―만성질환관리사업위탁교육비
△1
기 1,412
1,413
△1
군 1,412
1,413
희귀난치성질환의료비지원
45,278
48,278
△3,000
기 22,639
24,139
△1,500
도 6,792
7,242
△450
군 15,847
16,897
△1,050
307
민간이전
45,278
48,278
△3,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
취약계층 건강관리
(단위:천원)
307
민간이전
기 22,639
24,139
△1,500
도 6,792
7,242
△450
군 15,847
16,897
△1,050
48,278
△3,000
45,278
05 민간위탁금
△3,000
45,278
48,278
경정 4,527,800원*10인
○희귀난치성질환 의료비지원
△1,500
기 22,639
24,139
△450
도 6,792
7,242
△1,050
군 15,847
16,897
만성질환관리
23,317
19,130
4,187
201
일반운영비
2,025
2,250
△225
2,250
△225
2,025
01 사무관리비
△225
2,025
2,250
○일반수용비
△225
△225
0
―예산절감
202
여비
3,150
3,500
△350
3,500
△350
3,150
01 국내여비
△350
△350
0
○예산절감
301
일반보상금
6,242
6,380
△138
1,380
△138
1,242
10 행사실비보상금
△138
△138
0
○예산절감
307
민간이전
11,900
7,000
4,900
7,000
4,900
11,900
01 의료및구료비
4,900
11,900
7,000
○고혈압, 당뇨병업무추진
2,800
7,000
4,200
경정 500,000원*14개소
―당뇨검사 소모품 구입
2,100
4,900
2,800
경정 350,000원*14개소
―콜레스테롤 검사지 구입
재활보건관리
4,410
4,920
△510
301
일반보상금
2,700
3,000
△300
3,000
△300
2,700
10 행사실비보상금
△300
2,700
3,000
○재활가족나들이행사
△300
△300
0
―예산절감
405
자산취득비
1,710
1,920
△210
1,920
△210
1,710
01 자산및물품취득비
△210
1,710
1,920
○재활운동실 장비구입
△210
△210
0
―예산절감
노인건강관리
13,362
18,580
△5,218
201
일반운영비
1,107
1,230
△123
1,230
△123
1,107
01 사무관리비
△123
357
480
○일반수용비
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
취약계층 건강관리
(단위:천원)
△123
△123
0
―예산절감
301
일반보상금
1,755
1,950
△195
1,950
△195
1,755
10 행사실비보상금
△140
1,260
1,400
○자원봉사자 관리
△140
△140
0
―예산절감
△55
495
550
○어르신건강증진대학운영
△55
△55
0
―예산절감
307
민간이전
10,500
15,400
△4,900
15,400
△4,900
10,500
01 의료및구료비
△4,900
10,500
15,400
경정 750,000원*14개소
○노인기초건강관리약품구입
정신보건관리
3,821
4,245
△424
201
일반운영비
1,170
1,300
△130
1,300
△130
1,170
01 사무관리비
△130
△130
0
○예산절감
301
일반보상금
2,651
2,945
△294
2,945
△294
2,651
10 행사실비보상금
△294
△294
0
○예산절감
취약계층 방문보건관리
24,402
25,650
△1,248
201
일반운영비
2,800
3,070
△270
3,070
△270
2,800
01 사무관리비
△60
540
600
○일반수용비
△60
△60
0
―예산절감
△210
1,860
2,070
○급량비
△210
1,860
2,070
경정 5,000원*6인*62일
―방문보건업무추진(예산절감)
202
여비
6,804
7,560
△756
7,560
△756
6,804
01 국내여비
△756
△756
0
○예산절감
301
일반보상금
1,458
1,620
△162
1,620
△162
1,458
10 행사실비보상금
△162
1,458
1,620
○암환자관리 및 심장병업무추진
△162
△162
0
―예산절감
405
자산취득비
1,140
1,200
△60
1,200
△60
1,140
01 자산및물품취득비
△60
1,140
1,200
경정 190,000원*6대
○염분측정기(예산절감)
지역사회 만성병조사감시체계구축
35,568
29,640
5,928
기 17,784
14,820
2,964
도 5,335
4,446
889
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
취약계층 건강관리
(단위:천원)
지역사회 만성병조사감시체계구축
군 12,449
10,374
2,075
207
연구개발비
35,568
29,640
5,928
기 17,784
14,820
2,964
도 5,335
4,446
889
군 12,449
10,374
2,075
29,640
5,928
35,568
01 연구용역비
5,928
35,568
29,640
경정 35,568,000원*1식
○지역사회건강조사용역
2,964
기 17,784
14,820
889
도 5,335
4,446
2,075
군 12,449
10,374
주민건강수준제고
464,785
474,020
△9,235
국 11,699
13,074
△1,375
기 155,861
155,261
600
도 45,469
40,680
4,789
군 251,756
265,005
△13,249
지역특화 건강행태개선
103,900
103,900
0
기 44,000
44,000
0
도 13,200
13,200
0
군 46,700
46,700
0
101
인건비
19,068
19,500
△432
기 9,534
9,750
△216
도 2,860
2,925
△65
군 6,674
6,825
△151
19,500
△432
19,068
10 기간제근로자등보수
△432
19,068
19,500
○영양사
△1,002
365
1,367
경정 16,627,000원/365*8일
―퇴직금
△501
기 182
683
△150
도 55
205
△351
군 128
479
70
70
0
70,000원*1인
―영양사 피복비(가운)
35
기 35
0
10
도 10
0
25
군 25
0
500
500
0
100,000원*5회
―영양사 교육여비
250
기 250
0
75
도 75
0
175
군 175
0
201
일반운영비
57,300
54,800
2,500
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
주민건강수준제고
(단위:천원)
201
일반운영비
기 20,700
19,450
1,250
도 6,210
5,835
375
군 30,390
29,515
875
32,800
2,500
35,300
01 사무관리비
2,500
18,900
16,400
○운영수당
2,500
16,500
14,000
경정 100,000원*11개소*15회
―어르신운동교실 강사수당
1,250
기 8,250
7,000
375
도 2,475
2,100
875
군 5,775
4,900
301
일반보상금
19,532
21,600
△2,068
기 9,766
10,800
△1,034
도 2,930
3,240
△310
군 6,836
7,560
△724
17,600
△3,268
14,332
10 행사실비보상금
△1,888
3,152
5,040
경정 19,103원*11인*15회
○어르신운동교실 강사여비보상
△944
기 1,576
2,520
△283
도 473
756
△661
군 1,103
1,764
△480
120
600
경정 20,000원*6인
○어르신체조경연대회 초청공연자 여비보상
△240
기 60
300
△72
도 18
90
△168
군 42
210
△900
4,800
5,700
경정 20,000원*240인
○어르신체조경연대회 참가자 여비보상
△450
기 2,400
2,850
△135
도 720
855
△315
군 1,680
1,995
4,000
1,200
5,200
12 기타보상금
1,200
1,200
0
300,000원*4개팀
○건강걷기 우수마을 시상금
600
기 600
0
180
도 180
0
420
군 420
0
금연클리닉운영
52,644
52,644
0
기 26,322
26,322
0
도 7,896
7,896
0
군 18,426
18,426
0
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
주민건강수준제고
(단위:천원)
101
인건비
21,860
21,860
0
기 10,930
10,930
0
도 3,279
3,279
0
군 7,651
7,651
0
21,860
0
21,860
10 기간제근로자등보수
△68
1,292
1,360
경정 34,000원*2인*19일
○공중이용시설점검인부임
△34
기 646
680
△10
도 194
204
△24
군 452
476
68
19,568
19,500
○금연상담사
68
68
0
68,000원*1인
―금연상담사 피복비(가운)
34
기 34
0
10
도 10
0
24
군 24
0
한방건강생활지원
87,000
87,000
0
기 43,500
43,500
0
군 43,500
43,500
0
201
일반운영비
27,860
29,300
△1,440
기 13,930
14,650
△720
군 13,930
14,650
△720
28,300
△1,440
26,860
01 사무관리비
△1,440
9,160
10,600
○일반수용비
△1,440
2,560
4,000
경정 640,000원*4종
―한방건강증진 홍보물제작
△720
기 1,280
2,000
△720
군 1,280
2,000
202
여비
9,600
8,160
1,440
기 4,800
4,080
720
군 4,800
4,080
720
8,160
1,440
9,600
01 국내여비
1,440
7,200
5,760
경정 20,000원*5인*6회*12월
○한의사가정방문여비
720
기 3,600
2,880
720
군 3,600
2,880
신생아 양육비 지원
66,200
58,200
8,000
도 5,760
2,160
3,600
군 60,440
56,040
4,400
301
일반보상금
66,200
58,200
8,000
도 5,760
2,160
3,600
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
주민건강수준제고
(단위:천원)
301
일반보상금
군 60,440
56,040
4,400
58,200
8,000
66,200
01 사회보장적수혜금
8,000
66,200
58,200
경정 66,200,000원*1식
○신생아양육비 지원
3,600
도 5,760
2,160
4,400
군 60,440
56,040
산모신생아 도우미 지원
7,353
9,072
△1,719
국 5,883
7,258
△1,375
도 735
907
△172
군 735
907
△172
307
민간이전
6,804
8,523
△1,719
국 5,444
6,819
△1,375
도 680
852
△172
군 680
852
△172
8,523
△1,719
6,804
05 민간위탁금
△1,719
6,804
8,523
경정 567,000원*12인
○산모신생아도우미지원
△1,375
국 5,444
6,819
△172
도 680
852
△172
군 680
852
군민건강증진실천
12,224
33,545
△21,321
201
일반운영비
4,164
4,645
△481
4,645
△481
4,164
01 사무관리비
△150
1,210
1,360
○일반수용비
△150
△150
0
―예산절감
△156
1,404
1,560
○운영수당
△156
△156
0
―예산절감
△175
1,550
1,725
○급량비
△175
1,550
1,725
경정 5,000원*5인*62일
―건강관리사업추진(예산절감)
202
여비
7,560
8,400
△840
8,400
△840
7,560
01 국내여비
△840
△840
0
○예산절감
402
민간자본이전
0
20,000
△20,000
20,000
△20,000
0
01 민간자본보조
△20,000
0
20,000
○건강증진장비구입(담배연기없는마을포상)
(예산절감)
모자건강관리
17,634
18,010
△376
201
일반운영비
3,384
3,760
△376
2,360
△236
2,124
01 사무관리비
△236
1,564
1,800
○일반수용비
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
주민건강수준제고
(단위:천원)
△236
△236
0
―예산절감
1,400
△140
1,260
03 행사운영비
△140
1,260
1,400
○성폭력예방및양성평등교육
△140
1,260
1,400
경정 630,000원*2회
―인형극공연료(예산절감)
구강건강관리
11,845
13,550
△1,705
201
일반운영비
3,845
4,850
△1,005
1,000
△100
900
01 사무관리비
△100
900
1,000
○일반수용비
△100
900
1,000
경정 90,000원*10종
―구강보건교육자료 구입(예산절감)
3,850
△905
2,945
03 행사운영비
△905
2,945
3,850
○구강보건의날행사
△905
△905
0
―예산절감
301
일반보상금
0
300
△300
300
△300
0
10 행사실비보상금
△300
0
300
○치아의날 기념행사 참석자 다과제공(예산
절감)
405
자산취득비
4,600
5,000
△400
5,000
△400
4,600
01 자산및물품취득비
△400
4,600
5,000
경정 4,600,000원*1대
○구강보건사업 불소 이온도포기 구입(예산
절감)
산산프로그램운영
848
848
0
기 424
424
0
도 212
212
0
군 212
212
0
201
일반운영비
0
208
△208
기 0
104
△104
도 0
52
△52
군 0
52
△52
208
△208
0
01 사무관리비
△208
0
208
○모자보건수첩 제작(과목경정)
△104
기 0
104
△52
도 0
52
△52
군 0
52
307
민간이전
848
640
208
기 424
320
104
도 212
160
52
군 212
160
52
0
208
208
05 민간위탁금
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
군민건강증진
단위:
주민건강수준제고
(단위:천원)
208
208
0
2,000원*104개
○모자보건수첩 제작(과목경정)
104
기 104
0
52
도 52
0
52
군 52
0
경북산모신생아 도우미 지원사업
4,536
0
4,536
도 1,361
0
1,361
군 3,175
0
3,175
307
민간이전
4,536
0
4,536
도 1,361
0
1,361
군 3,175
0
3,175
0
4,536
4,536
05 민간위탁금
4,536
4,536
0
567,000원*8인
○산모신생아도우미 지원
1,361
도 1,361
0
3,175
군 3,175
0
금연 및 건강증진사업 담당공무원 해외연수
3,350
0
3,350
기 600
0
600
군 2,750
0
2,750
202
여비
3,350
0
3,350
기 600
0
600
군 2,750
0
2,750
0
3,350
3,350
03 국외여비
3,350
3,350
0
3,350,000원*1인
○금연및건강증진사업 담당공무원 해외연수
600
기 600
0
2,750
군 2,750
0
보건지소 운영지원
432,261
379,754
52,507
보건지소 관리
70,461
77,954
△7,493
201
일반운영비
68,561
76,054
△7,493
6,120
△500
5,620
01 사무관리비
△500
4,500
5,000
○일반수용비
△500
△500
0
―예산절감
69,934
△6,993
62,941
02 공공운영비
△6,993
△6,993
0
○예산절감
보건지소 진료지원
361,800
301,800
60,000
307
민간이전
361,800
301,800
60,000
301,800
60,000
361,800
01 의료및구료비
60,000
342,000
282,000
경정 5,700,000원*5개소*12월
○의약품구입대
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
보건소
정책:
행정운영경비(보건소)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
행정운영경비(보건소)
286,522
283,901
2,621
인력운영비
186,674
180,674
6,000
인력운영비
186,674
180,674
6,000
101
인건비
179,274
173,274
6,000
139,640
6,000
145,640
08 기타직보수
5,600
137,200
131,600
경정 137,200,000원
○공중보건의사진료활동비
400
6,800
6,400
경정 50,000원*17인*8월
○공중보건의사 위험수당
기본경비
99,848
103,227
△3,379
기본경비
99,848
103,227
△3,379
201
일반운영비
44,848
48,227
△3,379
25,430
△1,100
24,330
01 사무관리비
△1,100
9,900
11,000
○일반수용비
△1,100
△1,100
0
―예산절감
22,797
△2,279
20,518
02 공공운영비
△2,279
20,518
22,797
○공공요금및제세
△2,279
△2,279
0
―예산절감
- 14 -