부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계
부서:
기획감사실
정책:
재정 지원
단위:
예산운영
(단위:천원)
기획감사실
15,815,412
14,878,208
937,204
국 7,000
0
7,000
균 4,100,000
4,100,000
0
도 390,815
322,205
68,610
군 11,317,597
10,456,003
861,594
재정 지원
594,802
564,802
30,000
예산운영
313,962
283,962
30,000
예산편성관리
80,422
70,422
10,000
303
포상금
10,000
0
10,000
0
10,000
10,000
01 포상금
10,000
10,000
0
○예산절감 우수부서 포상금
3,000
3,000
0
3,000,000원*1개부서
―최우수
4,000
4,000
0
2,000,000원*2개부서
―우 수
3,000
3,000
0
1,000,000원*3개부서
―장 려
공통경상경비운영
164,650
144,650
20,000
202
여비
154,650
134,650
20,000
134,650
20,000
154,650
01 국내여비
20,000
120,000
100,000
경정 120,000,000원
○영양군 통합마케팅 업무추진
지방행정 역량 강화
835,604
865,044
△29,440
도 2,615
2,615
0
군 832,989
862,429
△29,440
정책수립홍보
522,370
543,990
△21,620
정책수립
138,260
138,760
△500
301
일반보상금
20,760
21,260
△500
4,900
△500
4,400
10 행사실비보상금
△500
4,400
4,900
경정 4,400,000원
○군정주요업무세미나참석자 여비보상(예산
절감)
군정홍보
324,300
345,420
△21,120
201
일반운영비
87,400
110,500
△23,100
83,500
△22,500
61,000
01 사무관리비
△22,500
61,000
83,500
○일반수용비
△22,500
0
22,500
―일월명품 브랜드 홍보비(전액감)
27,000
△600
26,400
03 행사운영비
△600
11,400
12,000
경정 11,400,000원
○박람회 부스인테리어(예산절감)
206
재료비
7,000
5,000
2,000
5,000
2,000
7,000
01 재료비
2,000
5,000
3,000
경정 100,000원*50세트
○군정홍보용 특산물 구입
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
정책수립홍보
(단위:천원)
301
일반보상금
8,900
8,920
△20
3,920
△20
3,900
10 행사실비보상금
△1,000
2,920
3,920
경정 2,920,000원
○홍보대사 행사참석 여비(예산절감)
980
980
0
70,000원*7명*2회
○영양군브랜드 슬로건 선정심의위원회 참
석수당
자치행정평가
19,660
21,260
△1,600
주요업무평가
19,660
21,260
△1,600
303
포상금
14,400
16,000
△1,600
16,000
△1,600
14,400
01 포상금
△1,600
14,400
16,000
○읍면종합평가 시상금
△1,600
△1,600
0
―예산절감
통계조사관리
32,229
34,429
△2,200
도 2,615
2,615
0
군 29,614
31,814
△2,200
통계 및 행정자료관리
15,460
17,660
△2,200
201
일반운영비
10,180
11,180
△1,000
10,000
△1,000
9,000
01 사무관리비
△1,000
9,000
10,000
○일반수용비
△1,000
9,000
10,000
경정 9,000,000원
―통계연보발간(예산절감)
405
자산취득비
2,800
4,000
△1,200
3,000
△1,200
1,800
02 도서구입비
△1,200
1,800
3,000
경정 1,800,000원
○행정자료실 도서구입비(예산절감)
행정혁신역량강화
40,120
42,740
△2,620
행정혁신홍보및 컨설팅
28,520
31,140
△2,620
201
일반운영비
15,720
18,140
△2,420
18,140
△2,420
15,720
01 사무관리비
△2,000
9,500
11,500
○일반수용비
△2,000
△2,000
0
―예산절감
△420
2,100
2,520
경정 70,000원*10인*3회
○행정혁신자문단 참석 수당(예산절감)
301
일반보상금
1,600
1,800
△200
1,800
△200
1,600
10 행사실비보상금
△200
1,600
1,800
경정 200,000원*2인*4회
○행정혁신 컨설팅 여비보상(예산절감)
지역혁신역량강화
151,400
152,800
△1,400
지역혁신협의회운영
26,400
27,800
△1,400
201
일반운영비
8,400
9,800
△1,400
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지방행정 역량 강화
단위:
지역혁신역량강화
(단위:천원)
9,800
△1,400
8,400
01 사무관리비
△1,400
8,400
9,800
경정 70,000원*12인*10회
○혁신협의회 참석수당(예산절감)
유아ㆍ초 중등 교육재정 지원
1,416,500
1,400,000
16,500
도 16,500
0
16,500
군 1,400,000
1,400,000
0
교육환경개선
1,416,500
1,400,000
16,500
도 16,500
0
16,500
군 1,400,000
1,400,000
0
영어체험학습지원
16,500
0
16,500
도 16,500
0
16,500
307
민간이전
16,500
0
16,500
도 16,500
0
16,500
0
16,500
16,500
05 민간위탁금
16,500
16,500
0
300,000원*55인
○영어체험학습지원
16,500
도 16,500
0
지역경제육성
3,210,681
3,186,361
24,320
국 7,000
0
7,000
균 1,200,000
1,200,000
0
도 5,000
207
4,793
군 1,998,681
1,986,154
12,527
기업지원 및 재래시장 활성화
3,163,631
3,154,631
9,000
국 7,000
0
7,000
균 1,200,000
1,200,000
0
군 1,956,631
1,954,631
2,000
시장경영지원사업
9,000
0
9,000
국 7,000
0
7,000
군 2,000
0
2,000
307
민간이전
9,000
0
9,000
국 7,000
0
7,000
군 2,000
0
2,000
0
9,000
9,000
02 민간경상보조
9,000
9,000
0
9,000,000원*1식
○영양시장 공동마케팅 지원사업
7,000
국 7,000
0
2,000
군 2,000
0
생활경제지원
47,050
31,730
15,320
도 5,000
207
4,793
군 42,050
31,523
10,527
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지역경제육성
단위:
생활경제지원
(단위:천원)
물가안정및소비자보호
12,450
13,040
△590
201
일반운영비
9,250
9,840
△590
9,840
△590
9,250
01 사무관리비
△590
5,330
5,920
○일반수용비
△590
4,210
4,800
경정 4,210,000원
―지역경제업무 홍보물 제작(예산절감)
물가안정모범업소지원
16,600
690
15,910
도 5,000
207
4,793
군 11,600
483
11,117
301
일반보상금
16,600
690
15,910
도 5,000
207
4,793
군 11,600
483
11,117
690
15,910
16,600
12 기타보상금
15,910
16,600
690
경정 16,600,000원*1식
○물가안정 모범업소지원
4,793
도 5,000
207
11,117
군 11,600
483
교통행정관리
1,489,125
1,234,873
254,252
도 366,700
319,383
47,317
군 1,122,425
915,490
206,935
교통관리사업
1,132,625
1,012,373
120,252
도 366,700
319,383
47,317
군 765,925
692,990
72,935
교통일반행정관리
88,837
68,837
20,000
207
연구개발비
50,000
30,000
20,000
30,000
20,000
50,000
01 연구용역비
20,000
20,000
0
20,000,000원*1식
○지역교통안전계획수립
차량등록관리
29,874
33,474
△3,600
201
일반운영비
16,000
19,600
△3,600
14,700
△3,600
11,100
02 공공운영비
△3,600
0
3,600
○시설장비유지비
△3,600
0
3,600
―차량등록프로그램유지비(전액감)
농어촌버스재정지원
251,182
182,374
68,808
도 103,460
91,187
12,273
군 147,722
91,187
56,535
307
민간이전
251,182
182,374
68,808
도 103,460
91,187
12,273
군 147,722
91,187
56,535
182,374
68,808
251,182
09 운수업계보조금
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
교통행정관리
단위:
교통관리사업
(단위:천원)
68,808
251,182
182,374
경정 251,182,000원*1식
○농어촌버스운송사업재정지원(도분권103,4
60천원)
12,273
도 103,460
91,187
56,535
군 147,722
91,187
농어촌공영버스구입지원
35,044
0
35,044
도 35,044
0
35,044
402
민간자본이전
35,044
0
35,044
도 35,044
0
35,044
0
35,044
35,044
01 민간자본보조
35,044
35,044
0
17,522,000원*2대
○농어촌공영버스구입비지원(도분권35,044
천원)
35,044
도 35,044
0
교통안전사업
356,500
222,500
134,000
교통안전시설물관리
188,500
138,500
50,000
401
시설비및부대비
182,500
132,500
50,000
132,500
50,000
182,500
04 시설비
50,000
182,500
132,500
○교통안전시설물설치
30,000
52,500
22,500
경정 150,000원*350개
―교통안전표지판 신설
20,000
40,000
20,000
경정 100,000원*400개
―교통안전표지판 교체
정류장·승강장관리
168,000
84,000
84,000
401
시설비및부대비
168,000
84,000
84,000
84,000
84,000
168,000
04 시설비
84,000
156,000
72,000
경정 12,000,000원*13개소
○버스승강장설치
지역균형개발
4,691,780
4,538,000
153,780
균 2,900,000
2,900,000
0
군 1,791,780
1,638,000
153,780
낙후지역개발
965,300
1,010,800
△45,500
소규모주민편익사업
965,300
1,010,800
△45,500
401
시설비및부대비
965,300
1,010,800
△45,500
1,000,000
△45,000
955,000
04 시설비
△45,000
955,000
1,000,000
경정 955,000,000원
○소규모주민편익사업(포괄사업,예산절감)
10,800
△500
10,300
06 시설부대비
△500
10,300
10,800
경정 10,300,000원
○소규모주민편익사업(포괄사업)
신활력지역지원사업
3,726,480
3,527,200
199,280
균 2,900,000
2,900,000
0
군 826,480
627,200
199,280
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지역균형개발
단위:
신활력지역지원사업
(단위:천원)
신활력지역지원사업(자본)
2,100,000
1,900,000
200,000
균 1,480,000
1,480,000
0
군 620,000
420,000
200,000
401
시설비및부대비
1,700,000
1,500,000
200,000
균 1,080,000
1,080,000
0
군 620,000
420,000
200,000
46,027
△46,027
0
02 실시설계비
△46,027
0
46,027
○RFID물류시스템 및 원료투입자동화(전액
감)
△33,139
균 0
33,139
△12,888
군 0
12,888
1,429,387
257,417
1,686,804
04 시설비
257,417
1,686,804
1,429,387
경정 1,686,804,000원
○RFID물류시스템 및 원료투입자동화
41,340
균 1,070,499
1,029,159
216,077
군 616,305
400,228
19,440
△11,390
8,050
05 감리비
△11,390
8,050
19,440
경정 8,050,000원
○RFID물류시스템 및 원료투입자동화
△8,201
균 5,796
13,997
△3,189
군 2,254
5,443
신활력지역지원사업(경상)
1,620,000
1,620,000
0
균 1,420,000
1,420,000
0
군 200,000
200,000
0
201
일반운영비
413,800
433,800
△20,000
균 413,800
433,800
△20,000
240,000
△20,000
220,000
03 행사운영비
△20,000
0
20,000
○고추환경농업대학 고추품평회(과목경정)
△20,000
균 0
20,000
307
민간이전
670,000
650,000
20,000
균 470,000
450,000
20,000
군 200,000
200,000
0
650,000
20,000
670,000
04 민간행사보조
20,000
20,000
0
20,000,000원*1회
○고추환경농업대학 고추품평회(과목경정)
20,000
균 20,000
0
신활력사업추진
6,480
7,200
△720
201
일반운영비
6,480
7,200
△720
7,200
△720
6,480
01 사무관리비
△720
6,480
7,200
○일반수용비
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
기획감사실
정책:
지역균형개발
단위:
신활력지역지원사업
(단위:천원)
△720
△720
0
―예산절감
예비비
3,433,869
2,946,282
487,587
예비비
3,433,869
2,946,282
487,587
예비비
3,433,869
2,946,282
487,587
801
예비비
3,433,869
2,946,282
487,587
2,946,282
487,587
3,433,869
01 예비비
487,587
3,433,869
2,946,282
경정 3,433,869,000원
○예비비
재무활동
205
0
205
보전지출
205
0
205
보전지출
205
0
205
802
반환금기타
205
0
205
0
205
205
01 국고보조금반환금
205
205
0
○화물자동차 번호판교체사업
- 7 -