세 입 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계
장:
200 세외수입
관:
210 경상적세외수입
항:
212 사용료수입
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
총 계
216,850,000
191,100,000
25,750,000
200 세외수입
35,776,578
20,913,474
14,863,104
210 경상적세외수입
4,882,308
3,031,832
1,850,476
212 사용료수입
854,144
814,144
40,000
212-08 기타사용료
192,004
152,004
40,000
[ 일반회계 ]
192,004
152,004
40,000
192,004
152,004
40,000
40,000
0
40,000
< 재무과 >
○전통한옥 체험관 수입
50,000원*5월*160인
213 수수료수입
233,690
136,190
97,500
213-01 증지수입
151,240
53,740
97,500
[ 일반회계 ]
151,240
53,740
97,500
151,240
53,740
97,500
100,000
2,500
97,500
< 재무과 >
○수렵장사용수수료
경정 100,000,000원
216 이자수입
3,068,624
1,355,648
1,712,976
216-01 공공예금이자수입
3,049,384
1,336,408
1,712,976
[ 일반회계 ]
2,980,078
1,274,332
1,705,746
2,980,078
1,274,332
1,705,746
2,980,078
1,274,332
1,705,746
110
100
10
110
100
10
110
100
10
15,875
10,222
5,653
15,875
10,222
5,653
15,875
10,222
5,653
37,198
35,631
1,567
37,198
35,631
1,567
37,198
35,631
1,567
< 재무과 >
○공공예금이자수입
경정 2,980,078,000원
[ 의료급여특별회계 ]
< 주민생활지원과 >
○공공예금이자수입
경정 110,000원
[ 주민소득지원및생활안정특별회계 ]
< 문화관광과 >
○공공예금이자수입
경정 15,875,000원
[ 농업육성기금특별회계 ]
< 농정과 >
○공공예금이자수입
경정 37,198,000원
220 임시적세외수입
30,894,270
17,881,642
13,012,628
222 순세계잉여금
18,076,333
8,685,867
9,390,466
222-01 순세계잉여금
18,076,333
8,685,867
9,390,466
[ 일반회계 ]
15,861,904
6,452,517
9,409,387
15,861,904
6,452,517
9,409,387
15,861,904
6,452,517
9,409,387
599
300
299
< 재무과 >
○순세계잉여금
경정 15,861,904,000원
[ 의료급여특별회계 ]
- 1 -
장:
200 세외수입
관:
220 임시적세외수입
항:
222 순세계잉여금
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
< 주민생활지원과 >
599
300
299
599
300
299
690,755
758,408
△67,653
602,757
670,410
△67,653
602,757
670,410
△67,653
1,272,202
1,223,769
48,433
1,272,202
1,223,769
48,433
1,272,202
1,223,769
48,433
○순세계 잉여금
경정 599,000원
[ 주민소득지원및생활안정특별회계 ]
< 문화관광과 >
○주민소득지원사업순세계잉여금
경정 602,757,000원
[ 농업육성기금특별회계 ]
< 농정과 >
○순세계잉여금(이월금)
경정 1,272,202,000원
223 이월금
2,194,347
1,873,876
320,471
223-01 국고보조금사용잔액
1,698,244
1,436,452
261,792
[ 일반회계 ]
1,698,244
1,436,452
261,792
1,698,244
1,436,452
261,792
1,698,244
1,436,452
261,792
< 재무과 >
○국고보조금사용잔액등
경정 1,698,244,000원
223-02 시·도비보조금사용잔액
496,103
437,424
58,679
[ 일반회계 ]
496,103
437,424
58,679
496,103
437,424
58,679
496,103
437,424
58,679
< 재무과 >
○도비보조금사용잔액등
경정 496,103,000원
224 전입금
10,165,569
6,865,569
3,300,000
224-03 기타회계전입금
10,165,569
6,865,569
3,300,000
[ 상수도사업특별회계 ]
4,833,219
2,833,219
2,000,000
4,833,219
2,833,219
2,000,000
4,733,219
2,733,219
2,000,000
2,637,789
1,337,789
1,300,000
2,637,789
1,337,789
1,300,000
2,637,789
1,337,789
1,300,000
< 환경보전과 >
○일반회계전입금
경정 4,733,219,000원
[ 치수사업특별회계 ]
< 건설재난관리과 >
○일반회계전입금
경정2,637,789,000원
228 잡수입
190,891
189,200
1,691
228-09 기타잡수입
148,691
147,000
1,691
[ 의료급여특별회계 ]
9,691
8,000
1,691
9,691
8,000
1,691
1,691
0
1,691
< 주민생활지원과 >
○부당이득금 환수(지난년도수입)
300 지방교부세
114,904,962
108,120,363
6,784,599
310 지방교부세
114,904,962
108,120,363
6,784,599
311 지방교부세
114,904,962
108,120,363
6,784,599
311-01 지방교부세
114,904,962
108,120,363
6,784,599
- 2 -
장:
300 지방교부세
관:
310 지방교부세
항:
311 지방교부세
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
[ 일반회계 ]
114,904,962
108,120,363
6,784,599
114,904,962
108,120,363
6,784,599
5,984,599
2,827,748
3,156,851
2,827,748
0
2,827,748
800,000
0
800,000
800,000
0
800,000
< 재무과 >
○종합부동산세 지방교부금(부동산교부세)
경정 5,984,599,000원
○종합부동산세 지방교부금(부동산교부세 07정산분)
○특별교부세
―영양읍 도시가로망개설사업
400 조정교부금및재정보전금
1,758,025
1,403,025
355,000
420 재정보전금
1,758,025
1,403,025
355,000
421 재정보전금
1,758,025
1,403,025
355,000
421-01 재정보전금
1,758,025
1,403,025
355,000
[ 일반회계 ]
1,758,025
1,403,025
355,000
1,758,025
1,403,025
355,000
355,000
0
355,000
45,000
0
45,000
90,000
0
90,000
90,000
0
90,000
70,000
0
70,000
30,000
0
30,000
30,000
0
30,000
< 재무과 >
○시책추진보전금
―영양공설운동장 스프링쿨러 시설설치
―석보면 옥계2리(큰바위들)교량개체
―영양읍 양구리(진밭)진입로확포장
―입암면 산해리 도은정 주변정비
―입암면 방전리(갯마을)배수로 설치
―입암면 노달리(골노달)소교량 설치
500 보조금
61,838,385
58,091,088
3,747,297
510 국고보조금등
49,179,593
48,569,706
609,887
511 국고보조금등
49,179,593
48,569,706
609,887
511-01 국고보조금
22,758,979
22,383,856
375,123
[ 일반회계 ]
22,569,987
22,194,864
375,123
7,000
0
7,000
7,000
0
7,000
8,755,469
8,789,661
△34,192
2,966,651
3,268,982
△302,331
893,079
929,459
△36,380
143,019
0
143,019
5,488
3,200
2,288
23,522
18,162
5,360
3,039,353
2,906,091
133,262
< 기획감사실 >
○재래시장시설현대화
< 주민생활지원과 >
○국민기초생활보장수급자생계급여
경정 2,966,651,000원
○국민기초생활보장수급자주거급여
경정 893,079,000원
○저소득층 유가보조금
○차생위계층양곡할인지원
경정 5,488,000원
○지역복지서비스혁신사업
경정 23,522,000원
○기초노령연금지원
경정 3,039,353,000원
- 3 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
○노인돌보미지원
경정 66,950,000원
66,950
46,868
20,082
1,638
1,130
508
1,109,541
1,114,853
△5,312
0
2,480
△2,480
32,229
32,679
△450
94,888
91,967
2,921
4,030
6,333
△2,303
0
3,000
△3,000
287,902
301,374
△13,472
5,032
7,864
△2,832
255,360
266,000
△10,640
105,600
145,546
△39,946
90,000
33,500
56,500
0
52,000
△52,000
0
44,446
△44,446
2,548,215
2,116,349
431,866
17,846
18,657
△811
720
1,440
△720
5,670
3,360
2,310
841,560
401,623
439,937
21,011
29,861
△8,850
95,040
86,000
9,040
9,040
0
9,040
14,846
16,221
△1,375
5,883
7,258
△1,375
2,584,560
2,563,046
21,514
11,823
0
11,823
826
0
826
7,560
0
7,560
1,305
0
1,305
○시군자원봉사 보험료지원
경정 1,638,000원
< 사회복지과 >
○농어민지역실업자직업훈련
○장애인선택적복지사업
경정 32,229,000원
○저소득층차등보육료
경정 94,888,000원
○두자녀보육료
경정 4,030,000원
○보육시설평가인증(전액감)
< 문화관광과 >
○국악강사풀제운영지원
경정 5,032,000원
○국가지정문화재보수
경정 255,360,000원
< 농정과 >
○농업인영유아자녀양육비
경정 90,000,000원
○여성농업인일손돕기
○농산물물류표준화사업
< 산림축산과 >
○가축방역약품구입비
경정 17,846,000원
○예방접종시술비
경정 720,000원
○소부루세라병채혈보정비
경정 5,670,000원
○산림병해충방제(경상)
경정 841,560,000원
○산림서비스증진
경정 21,011,000원
< 민원봉사과 >
○가족관계등록사무지원
< 보건소 >
○산모신생아도우미지원사업
경정 5,883,000원
< 농업기술센터 >
○조건불리직접지불제사업추진
11,823,000원
○쌀소득보전직접지불사업
826,000원
○경관 농업직불제 사업 추진
○쌀소득 등보전 직접직불제 사업 추진
511-02 국가균형특별회계보조금
19,864,145
19,775,444
88,701
[ 일반회계 ]
16,840,145
16,751,444
88,701
158,000
150,000
8,000
< 사회복지과 >
- 4 -
장:
500 보조금
관:
510 국고보조금등
항:
511 국고보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
○지방기업고용보조금지원사업
8,000,000원
8,000
0
8,000
2,292,000
2,212,000
80,000
80,000
0
80,000
1,310,628
1,309,927
701
1,375
674
701
< 농정과 >
○한발대비용수개발사업
< 산림축산과 >
○경북한우클러스터사업
경정1,375,000원
511-03 기금
6,556,469
6,410,406
146,063
[ 일반회계 ]
3,397,440
3,251,377
146,063
145,439
5,439
140,000
140,000
0
140,000
365,303
363,240
2,063
4,412
4,413
△1
1,412
1,413
△1
17,784
14,820
2,964
22,639
24,139
△1,500
600
0
600
370,975
366,975
4,000
10,400
6,400
4,000
< 문화관광과 >
○작은도서관조성사업
< 보건소 >
○심뇌혈관예방관리사업
―심뇌혈관질환예방관리교육지원
경정 1,412,000원
○지역사회만성병조사감시체계구축
경정 17,784,000원
○희귀난치성질환자의료비
경정 22,639,000원
○금연및건강증진사업담당공무원해외연수
< 농업기술센터 >
○생산시설현대화운영비지원사업(경상)
경정 10,400,000원
520 시,도비보조금등
12,658,792
9,521,382
3,137,410
521 시·도비보조금등
12,658,792
9,521,382
3,137,410
521-01 시·도비보조금등
12,658,792
9,521,382
3,137,410
[ 일반회계 ]
12,069,958
9,092,548
2,977,410
390,815
322,205
68,610
390,815
322,205
68,610
5,000
207
4,793
103,460
91,187
12,273
16,500
0
16,500
35,044
0
35,044
1,467,617
1,421,413
46,204
523,878
526,455
△2,577
259,582
286,036
△26,454
78,144
81,328
△3,184
12,514
0
12,514
549
320
229
1,659
1,362
297
< 기획감사실 >
○도비보조사업
―물가안정모범업소지원
5,000,000원
―시내및농어촌버스운송사업재정지원(이양)
103,460,000
―영어체험학습운영지원사업
16,500,000원
―농어촌서비스 구입지원(이양)
35,044,000원
< 주민생활지원과 >
○일반국비보조사업
―국민기초생활보장생계급여
경정 259,582,000원
―국민기초생활보장주거급여
경정 78,144,000원
―저소득층 유가보조금
―차생위계층양곡할인지원
경정 549,000
―지역복지서비스혁신사업
경정 1,659,000원
- 5 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
―노인일자리지원사업
44,433
35,133
9,300
43,218
33,918
9,300
67,541
64,580
2,961
5,021
3,515
1,506
819
565
254
536,884
488,103
48,781
4,950
4,320
630
21,900
18,000
3,900
35,332
30,774
4,558
38,314
28,314
10,000
381,772
352,079
29,693
599,941
586,153
13,788
277,312
278,052
△740
4,060
4,085
△25
28,466
27,590
876
1,209
1,900
△691
0
900
△900
51,000
50,000
1,000
1,000
0
1,000
266,394
252,866
13,528
1,320
0
1,320
1,858
1,280
578
15,400
14,400
1,000
5,400
3,375
2,025
196
222
△26
16,210
17,759
△1,549
720
540
180
10,000
0
10,000
1,129,112
1,016,579
112,533
38,885
41,669
△2,784
2,516
3,932
△1,416
32,832
34,200
△1,368
732,788
617,471
115,317
ㆍ보수및부대경비
경정 43,218,000원
―기초노령연금지원
경정 67,541,000원
―노인돌보미지원
경정 5,021,000원
―시군자원봉사 보험료지원
경정 819,000원
○도비보조사업
―저소득층월동생계비지원
경정 4,950,000원
―저소득층주거환경개선사업
경정 21,900,000원
―노인교통비지원사업
경정 35,332,000원
―경로당지원
경정 38,314,000원
―노인시설운영(이양)
경정 381,772,000
< 사회복지과 >
○일반국비보조사업
―장애인선택적복지사업
경정 4,060,000원
―저소득층차등보육료
경정 28,466,000원
―두자녀보육료
경정 1,209,000원
―보육시설평가인증
경정 0원
○균특보조사업
―지방기업고용보조금지원사업
○도비보조사업
―독립유공자및유족의료비지원
―장애인복지시설종사자수당
경정 1,858,000원
―장애인심부름센터운영지원(이양)
경정 15,400,000원
―저소득보육아동간식비
경정 5,400,000원
―저소득보육아동건강검진비
경정 196,000원
―셋째아자녀보육료지원
경정 16,210,000원
―민간보육시설교사처우개선비
경정 720,000원
―일월산오픈전국탁구대회
< 문화관광과 >
○일반국비보조사업
―국악강사풀제운영지원
경정 2,516,000원
―국가지정문화재보수
경정 32,832,000원
○도비보조사업
- 6 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
―21C새마을운동활성화
29,000
16,000
13,000
13,000
0
13,000
52,817
50,000
2,817
80,000
0
80,000
49,000
54,500
△5,500
25,000
0
25,000
938,850
932,350
6,500
56,500
50,000
6,500
6,500
0
6,500
3,292,943
1,221,403
2,071,540
32,500
31,150
1,350
27,000
10,050
16,950
0
15,600
△15,600
340,800
332,800
8,000
8,000
0
8,000
2,853,498
791,308
2,062,190
232,800
240,000
△7,200
62,550
0
62,550
2,000,000
0
2,000,000
8,640
0
8,640
58,200
60,000
△1,800
1,091,589
1,025,684
65,905
527,832
527,770
62
3,879
4,056
△177
240
480
△240
3,969
2,352
1,617
2,625
3,763
△1,138
332,723
332,737
△14
188
202
△14
208,840
142,983
65,857
3,994
3,394
600
844
244
600
2,016
1,200
816
ㆍ도민선진화지역특화사업
―도지정문화재보수사업
경정 52,817,000원
―주민생활편익사업
―전통민속놀이(원놀음)발굴및보존육성
경정 49,000,000원
―음식디미방홍보영상물제작
< 환경보전과 >
○도비보조사업
―배출업소지도점검(수질오염사고대비방제장비확보)
< 농정과 >
○일반국비보조사업
―농업인영유아자녀양육비
경정 27,000,000원
―여성농업인일손돕기
○균특보조사업
―한발대비용수개발사업
○도비보조사업
―재해예방노후수리시설정비
경정 232,800,000원
―4월중서리피해재해복구비
―유기질비료공장건립사업
―우수농산물포장재지원
―노후위험저수지정비
경정 58,200,000원
< 산림축산과 >
○일반국비보조사업
―가축방역약품구입비
경정 3,879,000원
―예방접종시술비
경정 240,000원
―소부루세라병체혈보정비
경정 3,969,000원
―산림서비스증진
경정 2,625,000원
○균특보조사업
―경북한우클러스터사업
경정 188,000원
○도비보조사업
―양돈지원사업
ㆍ양돈분만위생개선사업
경정 844,000원
―한우송아지생산안정사업
경정 2,016,000원
- 7 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
―한우수정란이식사업
0
675
△675
31,230
7,230
24,000
2,100
0
2,100
126
0
126
30,000
0
30,000
21,570
12,680
8,890
2,168,821
1,618,821
550,000
1,287,971
737,971
550,000
600,000
300,000
300,000
610,000
360,000
250,000
23,110
17,000
6,110
23,110
17,000
6,110
19,000
15,000
4,000
2,110
0
2,110
35,836
35,936
△100
28,787
28,887
△100
900
1,000
△100
119,671
114,443
5,228
3,577
3,749
△172
735
907
△172
100,230
99,791
439
5,335
4,446
889
6,792
7,242
△450
15,864
10,903
4,961
5,760
2,160
3,600
1,361
0
1,361
599,793
568,701
31,092
208,674
177,582
31,092
10,320
6,000
4,320
24,000
15,000
9,000
15,000
0
15,000
972
0
972
5,400
3,600
1,800
―조사료생산기반확충사업
경정 31,230,000원
―한우거세장려금지원사업
―계란난좌지원
―어도설치및개보수
―조류인플루엔자 긴급방역
경정 21,570,000원
< 건설재난관리과 >
○도비보조사업
―도시토목사업
경정 600,000,000원
―주민숙원도로사업(지역현안도로사업)
경정 610,000,000원
< 재무과 >
○도비보조사업
―효율적인국공유재산관리
경정 19,000,000원
―지난년도도세체납액징수여비지원
< 총무과 >
○도비보조사업
―이통장사기진작사업지원
경정 900,000원
< 보건소 >
○일반국비사업
―산모신생아도우미지원사업
경정 735,000원
○기금보조사업
―지역사회만성병조사감시체계구축
경정 5,335,000원
―희귀난치성질환자의료비
경정 6,792,000원
○도비보조사업
―셋째아이상출산장려금지원
경정 5,760,000원
―경북산모신생아도우미지원사업
< 농업기술센터 >
○도비보조사업
―FTA대응원예작업개선장비지원
경정 10,320,000원
―농심나누기쉼터조성(건강한농촌마을육성)
경정 24,000,000원
―유휴자원이용소득원개발사업
―경관 농업직불제 사업 추진
―FTA대응생산비절감형과원전용농기계공급
경정5,400,000원
- 8 -
장:
500 보조금
관:
520 시,도비보조금등
항:
521 시·도비보조금등
(단위:천원)
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
[ 치수사업특별회계 ]
345,787
185,787
160,000
345,787
185,787
160,000
345,787
185,787
160,000
280,000
120,000
160,000
< 건설재난관리과 >
○도비보조사업
―일반하천개보수사업
경정 280,000,000
- 9 -