분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
세 출 예 산 서
2008년도 추경 2 회 일반회계 전체
(단위:천원)
총 계
198,700,000
176,400,000
22,300,000
12.64%
정책사업비
160,689,209
141,769,327
18,919,882
13.35%
재무활동
10,575,343
7,261,982
3,313,361
45.63%
행정운영경비
27,435,448
27,368,691
66,757
0.24%
일반공공행정
8,786,289
8,462,124
324,165
3.83%
입법및선거관리
537,435
537,435
0
0.00%
지방의회 운영 지원
537,435
537,435
0
0.00%
의회운영 내실화
477,825
477,825
0
0.00%
국내·외 교류사업
59,610
59,610
0
0.00%
지방행정ㆍ재정지원
885,878
879,970
5,908
0.67%
재정 지원
594,802
564,802
30,000
5.31%
예산운영
313,962
283,962
30,000
10.56%
사회단체보조금관리
280,840
280,840
0
0.00%
재정 운영
291,076
315,168
△24,092
△7.64%
부과관리
137,960
147,010
△9,050
△6.16%
징수관리
55,930
54,910
1,020
1.86%
회계관리
97,186
113,248
△16,062
△14.18%
일반행정
7,362,976
7,044,719
318,257
4.52%
지방행정 역량 강화
835,604
865,044
△29,440
△3.40%
정책수립홍보
522,370
543,990
△21,620
△3.97%
자치행정평가
19,660
21,260
△1,600
△7.53%
통계조사관리
32,229
34,429
△2,200
△6.39%
감사관리
25,980
25,980
0
0.00%
법무관리
43,845
43,845
0
0.00%
행정혁신역량강화
40,120
42,740
△2,620
△6.13%
지역혁신역량강화
151,400
152,800
△1,400
△0.92%
주민서비스강화
143,943
121,357
22,586
18.61%
자원봉사활동강화
143,943
121,357
22,586
18.61%
지역사회발전
168,679
143,875
24,804
17.24%
국민운동활성화
168,679
143,875
24,804
17.24%
주민행정 편의 도모
111,068
97,032
14,036
14.47%
민원행정관리
111,068
97,032
14,036
14.47%
- 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
재산관리
1,456,999
1,315,332
141,667
10.77%
관용차량관리
375,155
379,950
△4,795
△1.26%
국공유재산관리
1,081,844
935,382
146,462
15.66%
주민자치 기반 강화
3,749,140
3,565,965
183,175
5.14%
조직역량강화
1,052,950
1,044,650
8,300
0.79%
자치행정관리
1,148,943
1,009,377
139,566
13.83%
맞춤형 군정홍보
290,460
220,160
70,300
31.93%
정보화관리
918,273
953,264
△34,991
△3.67%
정보통신관리
338,514
338,514
0
0.00%
선진농촌행정구현(영양읍)
187,621
211,021
△23,400
△11.09%
농촌행정(영양읍)
140,500
142,500
△2,000
△1.40%
행정지원기반확충(영양읍)
47,121
68,521
△21,400
△31.23%
선진농촌행정 구현(입암면)
172,084
170,574
1,510
0.89%
농촌행정운영(입암면)
95,560
97,550
△1,990
△2.04%
행정지원기반확충(입암면)
76,524
73,024
3,500
4.79%
선진농촌행정구현(청기면)
118,648
122,097
△3,449
△2.82%
농촌행정운영(청기면)
93,362
95,280
△1,918
△2.01%
행정지원기반확충(청기면)
25,286
26,817
△1,531
△5.71%
선진농촌행정구현(일월면)
135,305
138,657
△3,352
△2.42%
농촌행정 운영(일월면)
75,878
77,730
△1,852
△2.38%
행정지원기반확충(일월면)
59,427
60,927
△1,500
△2.46%
선진농촌행정구현(수비면)
107,765
112,203
△4,438
△3.96%
농촌행정운영(수비면)
71,394
73,190
△1,796
△2.45%
행정지원기반확충(수비면)
36,371
39,013
△2,642
△6.77%
선진농촌행정구현(석보면)
113,466
119,414
△5,948
△4.98%
농촌행정(석보면)
86,760
88,630
△1,870
△2.11%
행정지원기반 확충(석보면)
26,706
30,784
△4,078
△13.25%
재무활동(재무과)
62,000
62,000
0
0.00%
보전지출
62,000
62,000
0
0.00%
재무활동(총무과)
654
148
506
341.89%
보전지출(총무과)
654
148
506
341.89%
공공질서및안전
8,491,399
8,402,281
89,118
1.06%
- 2 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
재난방재ㆍ민방위
8,491,399
8,402,281
89,118
1.06%
재해예방및복구능력강화
8,064,429
7,975,311
89,118
1.12%
재해예방강화
4,127,408
4,137,790
△10,382
△0.25%
소하천정비사업
3,937,021
3,837,521
99,500
2.59%
민방위및비상대비
224,733
224,733
0
0.00%
지역방위역량강화
25,695
25,695
0
0.00%
민방위운영
199,038
199,038
0
0.00%
재무활동(건설재난관리과)
202,237
202,237
0
0.00%
내부거래지출
27,237
27,237
0
0.00%
보전지출
175,000
175,000
0
0.00%
교육
1,599,845
1,584,745
15,100
0.95%
유아및초중등교육
1,599,845
1,584,745
15,100
0.95%
유아ㆍ초 중등 교육재정 지원
1,416,500
1,400,000
16,500
1.18%
교육환경개선
1,416,500
1,400,000
16,500
1.18%
지역교육경쟁력강화
183,345
184,745
△1,400
△0.76%
지역교육여건강화
183,345
184,745
△1,400
△0.76%
문화및관광
11,480,063
10,549,755
930,308
8.82%
문화예술
1,478,165
1,200,171
277,994
23.16%
문화산업육성
1,313,621
1,085,406
228,215
21.03%
문화예술관리
1,313,621
1,085,406
228,215
21.03%
문화예술 진흥
164,544
114,765
49,779
43.37%
박물관 기반확충 및 운영
164,544
114,765
49,779
43.37%
관광
6,964,437
6,677,631
286,806
4.30%
관광 기반 확충 및 관리
2,973,230
2,715,725
257,505
9.48%
관광자원확충및운영
2,431,817
2,286,495
145,322
6.36%
관광홍보
541,413
429,230
112,183
26.14%
관광기반시설확충
1,165,526
1,127,266
38,260
3.39%
반딧불이특구운영
1,165,526
1,127,266
38,260
3.39%
관광자원개발 및 관리
1,212,869
1,221,828
△8,959
△0.73%
선바위 기반시설 확충 및 관리
1,212,869
1,221,828
△8,959
△0.73%
재무활동(시설관리사업소)
1,612,812
1,612,812
0
0.00%
보전지출(시설관리사업소)
1,612,812
1,612,812
0
0.00%
- 3 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
체육
1,356,415
1,117,948
238,467
21.33%
체육산업육성
1,356,415
1,117,948
238,467
21.33%
생활체육육성
859,194
625,727
233,467
37.31%
문화체육시설운영
497,221
492,221
5,000
1.02%
문화재
1,681,046
1,554,005
127,041
8.18%
문화유산보존관리
1,674,141
1,554,005
120,136
7.73%
문화재보수및관광자원화사업
1,567,296
1,420,000
147,296
10.37%
문화재보존관리
106,845
134,005
△27,160
△20.27%
재무활동
6,905
0
6,905
100.00%
보전지출(문화관광과)
6,905
0
6,905
100.00%
환경보호
21,020,990
19,031,291
1,989,699
10.45%
상하수도ㆍ수질
16,711,168
14,724,863
1,986,305
13.49%
수질관리
11,977,949
11,991,644
△13,695
△0.11%
수질환경보전
1,123,708
1,124,867
△1,159
△0.10%
마을상하수도확충 및 관리
10,854,241
10,866,777
△12,536
△0.12%
재무활동(환경보전과)
4,733,219
2,733,219
2,000,000
73.17%
내부거래지출
4,733,219
2,733,219
2,000,000
73.17%
폐기물
3,413,985
3,437,061
△23,076
△0.67%
폐기물관리
3,273,985
3,297,061
△23,076
△0.70%
청소관리
348,535
363,420
△14,885
△4.10%
폐기물처리시설 운영관리
2,925,450
2,933,641
△8,191
△0.28%
재무활동(환경보전과)
140,000
140,000
0
0.00%
보전지출
140,000
140,000
0
0.00%
대기
7,140
7,540
△400
△5.31%
대기오염 관리
7,140
7,540
△400
△5.31%
대기개선지도
7,140
7,540
△400
△5.31%
자연
888,697
861,827
26,870
3.12%
자연환경보호
683,310
682,315
995
0.15%
자연환경보전
683,310
682,315
995
0.15%
야생동물생태계보전
205,387
179,512
25,875
14.41%
야생동물생태계보호
205,387
179,512
25,875
14.41%
사회복지
20,425,197
19,787,764
637,433
3.22%
- 4 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
기초생활보장
6,489,044
6,720,570
△231,526
△3.45%
저소득층생활안정지원
6,063,683
6,295,209
△231,526
△3.68%
저소득층 기초생활보장
6,063,683
6,295,209
△231,526
△3.68%
재무활동
425,361
425,361
0
0.00%
내부거래지출
425,361
425,361
0
0.00%
취약계층지원
2,683,191
2,581,095
102,096
3.96%
사회복지종합지원관리
150,705
147,235
3,470
2.36%
지역사회복지
134,265
128,995
5,270
4.09%
통합조사관리
16,440
18,240
△1,800
△9.87%
취약계층 복지증진
2,532,486
2,433,860
98,626
4.05%
장애인생활안정지원
969,591
970,091
△500
△0.05%
장애인복지시설지원
65,486
62,560
2,926
4.68%
장애인복지지원확대
63,000
63,000
0
0.00%
지역주민복지강화
515,248
521,208
△5,960
△1.14%
사회복지시설 확충
295,700
195,700
100,000
51.10%
아동복지증진
623,461
621,301
2,160
0.35%
보육ㆍ가족및여성
1,476,570
1,137,757
338,813
29.78%
보육및여성복지증진
1,135,133
1,110,745
24,388
2.20%
보육가족지원
826,420
841,961
△15,541
△1.85%
여성복지지원
308,713
268,784
39,929
14.86%
재무활동(사회복지과)
341,437
27,012
314,425
1164.02%
보전지출
341,437
27,012
314,425
1164.02%
노인ㆍ청소년
8,976,172
8,554,582
421,590
4.93%
노인복지증진
7,860,013
7,409,207
450,806
6.08%
취약계층노인보호
3,848,443
3,643,530
204,913
5.62%
영양군립전문요양원지원
912,373
882,920
29,453
3.34%
노인여가시설지원
2,649,237
2,462,907
186,330
7.57%
노후생활보장
449,960
419,850
30,110
7.17%
청소년 복지증진
34,671
35,520
△849
△2.39%
청소년보호육성
34,671
35,520
△849
△2.39%
청소년수련기반조성
926,212
954,579
△28,367
△2.97%
체험수련시설확충 및 운영
926,212
954,579
△28,367
△2.97%
- 5 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
재무활동(주민생활지원과)
155,276
155,276
0
0.00%
내부거래지출
30,000
30,000
0
0.00%
보전지출
125,276
125,276
0
0.00%
노동
411,930
406,810
5,120
1.26%
고용촉진 및 안정
390,050
382,530
7,520
1.97%
공공근로사업
379,050
379,050
0
0.00%
고용촉진훈련
11,000
3,480
7,520
216.09%
공무원노조교섭
21,880
24,280
△2,400
△9.88%
공무원단체관리
21,880
24,280
△2,400
△9.88%
보훈
388,290
386,950
1,340
0.35%
보훈관리 및 지원
388,290
386,950
1,340
0.35%
호국지원사업
388,290
386,950
1,340
0.35%
보건
2,064,295
1,948,237
116,058
5.96%
보건의료
2,038,550
1,918,472
120,078
6.26%
군민건강증진
2,021,896
1,901,818
120,078
6.31%
보건소운영 및 기반확충
447,977
357,571
90,406
25.28%
전염병관리 체계 강화
209,056
222,369
△13,313
△5.99%
취약계층 건강관리
467,817
468,104
△287
△0.06%
주민건강수준제고
464,785
474,020
△9,235
△1.95%
보건지소 운영지원
432,261
379,754
52,507
13.83%
재무활동(보건소)
16,654
16,654
0
0.00%
보전지출
16,654
16,654
0
0.00%
식품의약안전
25,745
29,765
△4,020
△13.51%
식품·위생 관리
25,745
29,765
△4,020
△13.51%
식품안전관리
10,100
11,920
△1,820
△15.27%
접객업소 지도·관리
15,645
17,845
△2,200
△12.33%
농림해양수산
45,876,700
39,674,325
6,202,375
15.63%
농업ㆍ농촌
37,811,719
32,427,476
5,384,243
16.60%
농촌개발
1,824,890
1,824,890
0
0.00%
농촌지역개발
1,824,890
1,824,890
0
0.00%
농업 경쟁력 강화
23,823,313
18,834,271
4,989,042
26.49%
농정관리
1,753,171
1,703,122
50,049
2.94%
- 6 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
농산관리
3,352,207
753,555
2,598,652
344.85%
양정관리
100,884
101,360
△476
△0.47%
농산물유통관리
2,654,218
2,615,274
38,944
1.49%
고추산업육성
9,785,188
7,552,954
2,232,234
29.55%
농업생산기반조성
6,177,645
6,108,006
69,639
1.14%
축산 경쟁력 강화
1,288,915
1,172,138
116,777
9.96%
축산기반확충
1,104,518
998,321
106,197
10.64%
가축방역강화
184,397
173,817
10,580
6.09%
농촌사회개발
1,425,925
1,351,720
74,205
5.49%
농촌지도활동지원
582,195
528,803
53,392
10.10%
농업인력관리
243,053
249,742
△6,689
△2.68%
농기계훈련관리
84,837
89,225
△4,388
△4.92%
농촌생활자원관리
515,840
483,950
31,890
6.59%
농업기술진흥
9,200,772
8,694,983
505,789
5.82%
환경농업기반조성
4,299,916
4,302,308
△2,392
△0.06%
환경농업기술보급
731,617
729,488
2,129
0.29%
채소원예기반조성
1,804,424
1,380,480
423,944
30.71%
채소원예기술보급
333,070
297,198
35,872
12.07%
과수특작기반조성
1,703,769
1,656,919
46,850
2.83%
과수특작기술보급
300,540
300,900
△360
△0.12%
농업경영정보관리
27,436
27,690
△254
△0.92%
재무활동(농정과)
176,416
476,416
△300,000
△62.97%
내부거래지출
0
300,000
△300,000
△100.00%
보전지출
176,416
176,416
0
0.00%
재무활동
71,488
73,058
△1,570
△2.15%
보전지출(농업기술센터)
71,488
73,058
△1,570
△2.15%
임업ㆍ산촌
7,889,606
7,171,474
718,132
10.01%
임업경쟁력강화
7,889,606
7,171,474
718,132
10.01%
산림자원기반조성
2,509,193
2,449,292
59,901
2.45%
산지개발사업
3,073,454
2,834,763
238,691
8.42%
산림보호
2,306,959
1,887,419
419,540
22.23%
해양수산ㆍ어촌
175,375
75,375
100,000
132.67%
- 7 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
해양수산 자원화
175,375
75,375
100,000
132.67%
내수면어자원관리
175,375
75,375
100,000
132.67%
산업ㆍ중소기업
3,210,681
3,186,361
24,320
0.76%
산업진흥ㆍ고도화
3,210,681
3,186,361
24,320
0.76%
지역경제육성
3,210,681
3,186,361
24,320
0.76%
기업지원 및 재래시장 활성화
3,163,631
3,154,631
9,000
0.29%
생활경제지원
47,050
31,730
15,320
48.28%
수송및교통
9,374,872
6,303,415
3,071,457
48.73%
도로
7,885,542
5,068,542
2,817,000
55.58%
지방도로건설
7,885,542
5,068,542
2,817,000
55.58%
도로시설 확충
5,761,900
3,541,900
2,220,000
62.68%
도로시설물정비및관리
2,123,642
1,526,642
597,000
39.11%
대중교통ㆍ물류등기타
1,489,330
1,234,873
254,457
20.61%
교통행정관리
1,489,125
1,234,873
254,252
20.59%
교통관리사업
1,132,625
1,012,373
120,252
11.88%
교통안전사업
356,500
222,500
134,000
60.22%
재무활동
205
0
205
100.00%
보전지출
205
0
205
100.00%
국토및지역개발
35,500,352
27,154,729
8,345,623
30.73%
수자원
2,826,789
1,541,689
1,285,100
83.36%
하천및댐주변지역정비
189,000
203,900
△14,900
△7.31%
하천정비
104,000
118,900
△14,900
△12.53%
댐주변지역지원
85,000
85,000
0
0.00%
재무활동(건설재난관리과)
2,637,789
1,337,789
1,300,000
97.18%
내부거래지출
2,637,789
1,337,789
1,300,000
97.18%
지역및도시
32,673,563
25,613,040
7,060,523
27.57%
지역균형개발
4,691,780
4,538,000
153,780
3.39%
낙후지역개발
965,300
1,010,800
△45,500
△4.50%
신활력지역지원사업
3,726,480
3,527,200
199,280
5.65%
지역개발사업
14,508,006
11,443,461
3,064,545
26.78%
취약지개발
8,005,261
4,940,411
3,064,850
62.04%
소도읍기반구축
6,500,000
6,500,000
0
0.00%
- 8 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
광고물관리
2,745
3,050
△305
△10.00%
도시개발
7,993,898
4,326,399
3,667,499
84.77%
도시계획기반구축
7,950,558
4,275,759
3,674,799
85.94%
건설행정
43,340
50,640
△7,300
△14.42%
토지 및 주택관리
1,208,393
1,213,593
△5,200
△0.43%
부동산관리
388,393
398,098
△9,705
△2.44%
지적관리
769,595
777,295
△7,700
△0.99%
주택관리
50,405
38,200
12,205
31.95%
복지농촌구현(영양읍)
979,291
948,358
30,933
3.26%
복지농촌기반구축(영양읍)
750,508
706,480
44,028
6.23%
농촌생활환경개선(영양읍)
228,783
241,878
△13,095
△5.41%
복지농촌구현(입암면)
693,507
659,896
33,611
5.09%
복지농촌기반구축(입암면)
501,320
464,320
37,000
7.97%
농촌생활환경개선(입암면)
192,187
195,576
△3,389
△1.73%
복지농촌구현(청기면)
659,547
625,384
34,163
5.46%
복지농촌기반 구축(청기면)
500,672
464,320
36,352
7.83%
농촌생활환경 개선(청기면)
158,875
161,064
△2,189
△1.36%
복지농촌구현(일월면)
628,372
600,705
27,667
4.61%
복지농촌기반구축(일월면)
500,672
464,320
36,352
7.83%
농촌생활환경개선(일월면)
127,700
136,385
△8,685
△6.37%
복지농촌 구현(수비면)
653,563
625,783
27,780
4.44%
복지농촌기반 구축(수비면)
500,672
464,320
36,352
7.83%
농촌 생활환경 개선(수비면)
152,891
161,463
△8,572
△5.31%
복지농촌 구현(석보면)
657,206
631,461
25,745
4.08%
복지농촌기반 구축(석보면)
500,672
464,320
36,352
7.83%
농촌생활환경개선(석보면)
156,534
167,141
△10,607
△6.35%
예비비
3,433,869
2,946,282
487,587
16.55%
예비비
3,433,869
2,946,282
487,587
16.55%
예비비
3,433,869
2,946,282
487,587
16.55%
예비비
3,433,869
2,946,282
487,587
16.55%
기타
27,435,448
27,368,691
66,757
0.24%
기타
27,435,448
27,368,691
66,757
0.24%
- 9 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
행정운영경비(기획감사실)
142,846
142,846
0
0.00%
인력운영비
114,586
114,586
0
0.00%
기본경비
28,260
28,260
0
0.00%
행정운영경비(주민생활지원과)
16,200
17,200
△1,000
△5.81%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
12,000
13,000
△1,000
△7.69%
행정운영경비(사회복지과)
14,200
14,200
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
10,000
10,000
0
0.00%
행정운영경비(문화관광과)
61,282
61,282
0
0.00%
인력운영비
51,282
51,282
0
0.00%
기본경비
10,000
10,000
0
0.00%
행정운영경비(환경보전과)
1,368,751
1,332,076
36,675
2.75%
인력운영비
1,353,751
1,317,076
36,675
2.78%
기본경비
15,000
15,000
0
0.00%
행정운영경비(농정과)
136,654
137,854
△1,200
△0.87%
인력운영비
122,854
122,854
0
0.00%
기본경비
13,800
15,000
△1,200
△8.00%
행정운영경비(산림축산과)
19,300
19,400
△100
△0.52%
인력운영비
7,400
7,400
0
0.00%
기본경비
11,900
12,000
△100
△0.83%
행정운영경비(건설재난관리과)
190,292
191,492
△1,200
△0.63%
인력운영비
179,492
179,492
0
0.00%
기본경비
10,800
12,000
△1,200
△10.00%
행정운영경비(민원봉사과)
16,200
16,200
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
12,000
12,000
0
0.00%
행정운영경비(재무과)
18,892,963
18,894,163
△1,200
△0.01%
인력운영비(공통)
18,874,963
18,874,963
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
13,800
15,000
△1,200
△8.00%
행정운영경비(총무과)
4,836,538
4,763,538
73,000
1.53%
- 10 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
인력운영비(공통)
4,734,702
4,661,702
73,000
1.57%
인력운영비
84,436
84,436
0
0.00%
기본경비
17,400
17,400
0
0.00%
행정운영경비(보건소)
286,522
283,901
2,621
0.92%
인력운영비
186,674
180,674
6,000
3.32%
기본경비
99,848
103,227
△3,379
△3.27%
행정운영경비(농업기술센터)
273,567
277,037
△3,470
△1.25%
인력운영비
148,107
148,107
0
0.00%
기본경비
125,460
128,930
△3,470
△2.69%
행정운영경비(자연생태공원관리사업소)
190,332
191,542
△1,210
△0.63%
인력운영비
147,522
147,522
0
0.00%
기본경비
42,810
44,020
△1,210
△2.75%
행정운영경비(시설관리사업소)
201,201
203,344
△2,143
△1.05%
인력운영비
179,754
179,754
0
0.00%
기본경비
21,447
23,590
△2,143
△9.08%
행정운영경비(의회사무과)
34,374
34,374
0
0.00%
인력운영비
17,754
17,754
0
0.00%
기본경비
16,620
16,620
0
0.00%
행정운영경비(영양읍)
177,212
180,512
△3,300
△1.83%
인력운영비
27,308
27,308
0
0.00%
기본경비
149,904
153,204
△3,300
△2.15%
행정운영경비(입암면)
131,664
132,814
△1,150
△0.87%
인력운영비
26,948
26,948
0
0.00%
기본경비
104,716
105,866
△1,150
△1.09%
행정운영경비(청기면)
120,530
127,538
△7,008
△5.49%
인력운영비
26,908
26,908
0
0.00%
기본경비
93,622
100,630
△7,008
△6.96%
행정운영경비(일월면)
103,441
109,938
△6,497
△5.91%
인력운영비
10,960
10,960
0
0.00%
기본경비
92,481
98,978
△6,497
△6.56%
행정운영경비(수비면)
114,595
122,098
△7,503
△6.15%
인력운영비
10,960
10,960
0
0.00%
- 11 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
기본경비
103,635
111,138
△7,503
△6.75%
행정운영경비(석보면)
106,784
115,342
△8,558
△7.42%
인력운영비
10,920
10,920
0
0.00%
기본경비
95,864
104,422
△8,558
△8.20%
- 12 -