부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 일반회계
부서:건설재난관리과
정책:재해예방및복구능력강화
단위:재해예방강화
건설재난관리과
19,305,670
14,513,047
4,792,623
651,378
70,087
2,500,000
0
0
1,400,000
1,618,821
0
9,742,848
3,322,536
국 721,465
균 2,500,000
기 1,400,000
도 1,618,821
군 13,065,384
재해예방및복구능력강화
7,975,311
6,392,224
1,583,087
651,378
70,087
2,300,000
0
0
1,400,000
897,705
0
2,543,141
113,000
국 721,465
균 2,300,000
기 1,400,000
도 897,705
군 2,656,141
재해예방강화
4,137,790
4,134,790
3,000
1,900
0
2,300,000
0
897,705
0
935,185
3,000
국 1,900
균 2,300,000
도 897,705
군 938,185
재해예경보시스템유지관리
40,100
37,100
3,000
405 자산취득비
3,000
0
3,000
01 자산및물품취득비
0
3,000
3,000
○재난관리용무전기구입
300,000원*10개
3,000
3,000
0
소하천정비사업
3,837,521
2,257,434
1,580,087
649,478
70,087
0
1,400,000
1,607,956
110,000
국 719,565
기 1,400,000
군 1,717,956
오염소하천정비
2,277,521
2,207,434
70,087
649,478
70,087
1,557,956
0
국 719,565
군 1,557,956
401 시설비및부대비
2,277,521
2,207,434
70,087
649,478
70,087
1,557,956
0
국 719,565
군 1,557,956
02 실시설계비
79,947
1,869
81,816
○오염소하천정비
1,869
57,316
55,447
―실시설계비
경정 2,084,202,000원*2.75/100
1,869
57,316
55,447
1,869
국 18,170
16,301
0
군 39,146
39,146
04 시설비
2,016,228
67,974
2,084,202
○오염소하천정비 시설비
경정 2,084,202,000원*1식
67,974
2,084,202
2,016,228
67,974
국 660,745
592,771
0
군 1,423,457
1,423,457
06 시설부대비
111,259
244
111,503
○오염소하천정비
244
7,503
7,259
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:재해예방및복구능력강화
단위:소하천정비사업
―일반부대비
경정 2,084,000,000원*0.36/100
244
7,503
7,259
244
국 2,751
2,507
0
군 4,752
4,752
소하천 유지보수
160,000
50,000
110,000
207 연구개발비
10,000
0
10,000
02 전산개발비
0
10,000
10,000
○설계용프로그램(Civil Projector)구입
10,000,000원*1식
10,000
10,000
0
401 시설비및부대비
150,000
50,000
100,000
04 시설비
50,000
100,000
150,000
○소하천유지보수비
경정 50,000,000원*3㎞
100,000
150,000
50,000
임하댐 탁수저감 소하천정비사업
1,400,000
0
1,400,000
0
1,400,000
기 1,400,000
401 시설비및부대비
1,400,000
0
1,400,000
0
1,400,000
기 1,400,000
02 실시설계비
0
63,259
63,259
○임하댐탁수 소하천정비사업
63,259
63,259
0
―실시설계비
1,282,125,000원*2.75/100
35,259
35,259
0
35,259
기 35,259
0
―측량비
7,000,000원*4㎞
28,000
28,000
0
28,000
기 28,000
0
04 시설비
0
1,282,125
1,282,125
○임하댐탁수 소하천정비사업 시설비
1,282,125,000원*1식
1,282,125
1,282,125
0
1,282,125
기 1,282,125
0
06 시설부대비
0
54,616
54,616
○임하댐탁수 소하천정비사업
54,616
54,616
0
―분할측량수수료
150,000원*200필지
30,000
30,000
0
30,000
기 30,000
0
―감정수수료
1,000,000원*5개소*2개사
10,000
10,000
0
10,000
기 10,000
0
―등기수수료
50,000원*200필지
10,000
10,000
0
10,000
기 10,000
0
―일반부대비
1,282,125,000원*0.36/100
4,616
4,616
0
4,616
기 4,616
0
지방도로건설
5,068,542
3,328,542
1,740,000
200,000
0
360,000
0
2,768,542
1,740,000
균 200,000
도 360,000
군 4,508,542
도로시설 확충
3,541,900
2,541,900
1,000,000
200,000
0
360,000
0
균 200,000
도 360,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:재해예방및복구능력강화
단위:소하천정비사업
도로시설 확충
1,981,900
1,000,000
군 2,981,900
벌매교개체공사(보조)
1,000,000
280,000
720,000
140,000
0
140,000
720,000
도 140,000
군 860,000
401 시설비및부대비
1,000,000
280,000
720,000
140,000
0
140,000
720,000
도 140,000
군 860,000
04 시설비
244,534
707,502
952,036
○벌매교개체공사
경정 952,036,000원*1식
707,502
952,036
244,534
0
도 122,267
122,267
707,502
군 829,769
122,267
06 시설부대비
0
12,498
12,498
○벌매교개체공사
12,498
12,498
0
―분할측량수수료
150,000원*20필지
3,000
3,000
0
―감정수수료
1,000,000원*2개사
2,000
2,000
0
―등기수수료
50,000원*30필지
1,500
1,500
0
―일반부대비
952,036,000원*0.63/100
5,998
5,998
0
군도정비사업(소규모)
200,000
0
200,000
401 시설비및부대비
200,000
0
200,000
02 실시설계비
0
14,281
14,281
○군도17호선 도로확포장공사
14,281
14,281
0
―실시설계비
178,434,000원*4.08/100
7,281
7,281
0
―측량비
7,000,000원*1㎞
7,000
7,000
0
04 시설비
0
178,434
178,434
○군도17호선 도로확포장공사
178,434,000원*1식
178,434
178,434
0
06 시설부대비
0
7,285
7,285
○군도17호선 도로확포장공사
7,285
7,285
0
―측량수수료
150,000원*20필지
3,000
3,000
0
―감정수수료
1,000,000원*2개사
2,000
2,000
0
―등기수수료
50,000원*20필지
1,000
1,000
0
―일반부대비
178,434,000원*0.72/100
1,285
1,285
0
농어촌도로정비사업(소규모)
380,000
300,000
80,000
401 시설비및부대비
380,000
300,000
80,000
04 시설비
274,293
80,000
354,293
○리도304호선 암거개체공사
30,000,000원*1식
30,000
30,000
0
○농도302호선 암거개체공사
50,000,000원*1식
50,000
50,000
0
도로시설물정비및관리
1,526,642
786,642
740,000
도로시설물정비
1,342,500
642,500
700,000
401 시설비및부대비
1,342,500
642,500
700,000
04 시설비
642,500
700,000
1,342,500
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:지방도로건설
단위:도로시설물정비및관리
○도로시설물유지보수비
경정 1,000,000,000원*1식
700,000
1,000,000
300,000
도로관리
184,142
144,142
40,000
201 일반운영비
62,500
39,500
23,000
01 사무관리비
1,500
23,000
24,500
○급량비
3,000
3,000
0
―합동설계작업
5,000원*10인*60일
3,000
3,000
0
○영양군도로망도 제작
20,000,000원*1식
20,000
20,000
0
401 시설비및부대비
36,000
24,000
12,000
06 시설부대비
24,000
12,000
36,000
○도로재해대책중장비임차료
경정 400,000원*10회*6개소
12,000
24,000
12,000
405 자산취득비
30,000
25,000
5,000
01 자산및물품취득비
25,000
5,000
30,000
○도로보수용(콤팩타)구입
2,500,000원*1대
2,500
2,500
0
○도로보수용(캇타기)구입
2,500,000원*1대
2,500
2,500
0
재무활동(건설재난관리과)
1,337,789
826,213
511,576
내부거래지출
1,337,789
826,213
511,576
내부거래지출(치수사업)
1,337,789
826,213
511,576
701 기타회계전출금
1,337,789
826,213
511,576
01 기타회계전출금
826,213
511,576
1,337,789
○치수사업특별회계전출금
경정 1,337,789,000원
511,576
1,337,789
826,213
도시개발
4,326,399
3,368,439
957,960
300,000
0
3,068,439
957,960
도 300,000
군 4,026,399
도시계획기반구축
4,275,759
3,317,799
957,960
300,000
0
3,017,799
957,960
도 300,000
군 3,975,759
영양군관리계획수립
695,000
650,000
45,000
207 연구개발비
695,000
650,000
45,000
02 전산개발비
0
45,000
45,000
○국토이용정보체계(KLIS) 전산용역
45,000,000원*1식
45,000
45,000
0
도시토목사업
2,559,999
1,659,999
900,000
401 시설비및부대비
2,559,999
1,659,999
900,000
02 실시설계비
27,008
25,220
52,228
○도시토목사업(소로3-43호선)실시설계비
843,466,000원*2.99/100
25,220
25,220
0
04 시설비
1,603,300
843,466
2,446,766
○도시토목사업(소로3-43호선) 시설비
843,466,000원*1식
843,466
843,466
0
06 시설부대비
29,691
31,314
61,005
○도시토목사업(소로3-43호선)
31,314
31,314
0
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:도시개발
단위:도시계획기반구축
―측량수수료
150,000원*100필지
15,000
15,000
0
―감정수수료
1,000,000원*3개소*2개사
6,000
6,000
0
―등기수수료
50,000원*100필지
5,000
5,000
0
―일반부대비
843,466,000원*0.63/100
5,314
5,314
0
도시행정추진
40,760
27,800
12,960
201 일반운영비
34,460
21,500
12,960
01 사무관리비
21,500
12,960
34,460
○운영수당
12,960
14,780
1,820
―군계획위원회참석수당
경정 140,000원*13인*4회
5,460
7,280
1,820
―사전환경성검토협의회 위원수당
250,000원*10인*3회
7,500
7,500
0
- 5 -