부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 일반회계
부서:문화관광과
정책:문화산업육성
단위:문화예술관리
문화관광과
18,828,644
12,504,578
6,324,066
301,374
0
4,071,000
0
3,108
2,331
56,000
0
933,569
83,010
7,139,527
6,438,725
국 301,374
균 4,071,000
기 5,439
분 56,000
도 1,016,579
군 13,578,252
문화산업육성
1,085,406
770,166
315,240
7,864
0
56,000
0
6,932
54,500
699,370
260,740
국 7,864
분 56,000
도 61,432
군 960,110
문화예술관리
1,085,406
770,166
315,240
7,864
0
56,000
0
6,932
54,500
699,370
260,740
국 7,864
분 56,000
도 61,432
군 960,110
문화예술활성화사업
177,650
143,410
34,240
201 일반운영비
59,070
39,070
20,000
03 행사운영비
6,000
20,000
26,000
○문향테마홍보프로그램
20,000,000원*1식
20,000
20,000
0
202 여비
16,240
14,000
2,240
01 국내여비
14,000
2,240
16,240
○각지역문화관광행사 참가 및 견학
경정 70,000원*4인*58회
2,240
16,240
14,000
206 재료비
15,000
5,000
10,000
01 재료비
5,000
10,000
15,000
○축제행사홍보및전시용특산물구입
5,000,000원*2회
10,000
10,000
0
301 일반보상금
48,540
43,540
5,000
10 행사실비보상금
17,740
5,000
22,740
○문화관광체험프로그램 참가자 급식제공
5,000원*500인*2회
5,000
5,000
0
307 민간이전
20,000
30,000
△10,000
02 민간경상보조
30,000
△10,000
20,000
○원놀음공연(전액감)
△10,000
0
10,000
405 자산취득비
13,800
6,800
7,000
01 자산및물품취득비
6,800
7,000
13,800
○영양향교물품구입
경정 12,000,000원*1식
7,000
12,000
5,000
산나물 한마당행사
518,750
358,750
160,000
201 일반운영비
67,250
57,250
10,000
01 사무관리비
15,250
10,000
25,250
○산나물 캐릭터 개발
10,000,000원*1식
10,000
10,000
0
307 민간이전
450,000
300,000
150,000
04 민간행사보조
300,000
150,000
450,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화산업육성
단위:문화예술관리
○제4회 웰빙영양일월산산나물한마당행사
경정 450,000,000원*1회
150,000
450,000
300,000
문화예술단체지원
33,000
21,000
12,000
307 민간이전
28,000
16,000
12,000
02 민간경상보조
16,000
12,000
28,000
○문향골 문학캠프
10,000,000원*1식
10,000
10,000
0
○시화전시회 및 문학의 밤 개최
2,000,000원*1식
2,000
2,000
0
전통민속놀이(원놀음)발굴 및 보존 육성
109,000
0
109,000
0
54,500
0
54,500
도 54,500
군 54,500
307 민간이전
109,000
0
109,000
0
54,500
0
54,500
도 54,500
군 54,500
02 민간경상보조
0
109,000
109,000
○전통민속놀이(원놀음)발굴 및 보존 육성
109,000,000원*1식
109,000
109,000
0
54,500
도 54,500
0
54,500
군 54,500
0
관광 기반 확충 및 관리
2,715,725
351,000
2,364,725
3,108
2,331
18,400
13,810
329,492
2,348,584
기 5,439
도 32,210
군 2,678,076
관광자원확충및운영
2,286,495
94,490
2,192,005
유교관광시설운영
90,890
74,790
16,100
201 일반운영비
57,960
56,860
1,100
02 공공운영비
47,800
1,100
48,900
○공공요금
1,100
1,100
0
―두들마을 홈페이지 관리
1,100,000원*1식
1,100
1,100
0
207 연구개발비
5,000
0
5,000
02 전산개발비
0
5,000
5,000
○전통한옥체험관 포스시스템 구입
5,000,000원*1식
5,000
5,000
0
405 자산취득비
11,000
1,000
10,000
01 자산및물품취득비
0
10,000
10,000
○지훈문학관 세미나실 의자 구입
100,000원*30개
3,000
3,000
0
○전통한옥체험관 식기세척기 구입
2,200,000원*1대
2,200
2,200
0
○전통한옥체험관 전자레인지 구입
300,000원*1대
300
300
0
○전통한옥체험관내 전통다원두들 냉장고
구입
1,500,000원*1대
1,500
1,500
0
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광자원확충및운영
○전통한옥체험관 창고 선반
3,000,000원*1식
3,000
3,000
0
지훈문학관 광장조성
112,600
0
112,600
401 시설비및부대비
112,600
0
112,600
03 토지매입비
0
110,000
110,000
○지훈문학관 광장 조성
110,000,000원*1식
110,000
110,000
0
06 시설부대비
0
2,600
2,600
○지훈문학관 광장 조성 부지 매입
2,600
2,600
0
―측량수수료
1,000,000원*2필지
2,000
2,000
0
―등기등록비
300,000원*2필지
600
600
0
일월산권역개발사업
1,990,005
0
1,990,005
201 일반운영비
2,640
0
2,640
01 사무관리비
0
2,640
2,640
○일월산 권역개발 심사위원회 수당
2,640
2,640
0
―위원회 참석수당
70,000원*12인
840
840
0
―위원회 여비보상
150,000원*12인
1,800
1,800
0
401 시설비및부대비
1,987,365
0
1,987,365
01 기본조사설계비
0
330,000
330,000
○도시계획결정용역비
330,000,000원*1식
330,000
330,000
0
02 실시설계비
0
8,000
8,000
○현상설계공모 시상금
8,000,000원*1식
8,000
8,000
0
04 시설비
0
1,643,448
1,643,448
○일월산 권역개발사업 시설비
1,643,448,000원*1식
1,643,448
1,643,448
0
06 시설부대비
0
5,917
5,917
○일월산 권역개발 일반부대비
1,643,448,000원*0.36/100
5,917
5,917
0
음식디미방 명품화사업
91,500
18,200
73,300
101 인건비
44,400
6,000
38,400
10 기간제근로자등보수
6,000
38,400
44,400
○전통한옥체험관 푸드매니저 인부임
경정 2,000,000원*11월
16,000
22,000
6,000
○전통한옥체험관 식당운영 인부임
35,000원*4인*20일*8월
22,400
22,400
0
201 일반운영비
16,000
3,000
13,000
01 사무관리비
3,000
3,000
6,000
○운영수당
1,800
3,600
1,800
―음식디미방운영 강사수당
경정 150,000원*2인*12월
1,800
3,600
1,800
○음식디미방 강사 여비 보상
경정 100,000원*2인*12회
1,200
2,400
1,200
03 행사운영비
0
10,000
10,000
○음식디미방 홍보부스 운영
5,000,000원*2회
10,000
10,000
0
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광자원확충및운영
206 재료비
31,100
9,200
21,900
01 재료비
9,200
21,900
31,100
○음식디미방 전통주 재현작업
경정 300,000원*4회*10월
8,400
12,000
3,600
○전통한옥체험관내 음식디미방 운영 재료
구입
1,500,000원*9월
13,500
13,500
0
관광홍보
429,230
256,510
172,720
3,108
2,331
18,400
13,810
235,002
156,579
기 5,439
도 32,210
군 391,581
영양관광홍보
312,150
169,150
143,000
201 일반운영비
269,450
126,450
143,000
01 사무관리비
104,080
143,000
247,080
○일반수용비
143,000
143,000
0
―문화관광 홍보영상 스팟 제작
33,000,000원*1식
33,000
33,000
0
―문화관광 홍보영상 프로그램 방영
2,500,000원*20회
50,000
50,000
0
―문화관광 홍보 프로그램 제작
10,000,000원*2식
20,000
20,000
0
―문화관광홍보프로그램 제작 출연비
5,000,000원*2인
10,000
10,000
0
―문화관광 홍보방송
30,000
30,000
0
ㆍ광고
10,000,000원*1식
10,000
10,000
0
ㆍ광고
5,000,000원*4식
20,000
20,000
0
문화관광해설사 활용사업
36,260
20,720
15,540
3,108
2,331
3,108
2,331
14,504
10,878
기 5,439
도 5,439
군 25,382
301 일반보상금
36,260
20,720
15,540
3,108
2,331
3,108
2,331
14,504
10,878
기 5,439
도 5,439
군 25,382
12 기타보상금
20,720
15,540
36,260
○문화관광해설사 활용사업
경정 36,260,000원*1식
15,540
36,260
20,720
2,331
기 5,439
3,108
2,331
도 5,439
3,108
10,878
군 25,382
14,504
관광해설 one stop 서비스 활용사업
1,820
17,640
△15,820
5,292
△3,521
12,348
△12,299
도 1,771
군 49
301 일반보상금
1,820
17,640
△15,820
5,292
△3,521
12,348
△12,299
도 1,771
군 49
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광 기반 확충 및 관리
단위:관광홍보
12 기타보상금
17,640
△15,820
1,820
○관광해설 one stop 서비스 체계구축
경정 1,820,000원*1식
△15,820
1,820
17,640
△3,521
도 1,771
5,292
△12,299
군 49
12,348
Night - Tour 운영
30,000
0
30,000
0
15,000
0
15,000
도 15,000
군 15,000
307 민간이전
30,000
0
30,000
0
15,000
0
15,000
도 15,000
군 15,000
02 민간경상보조
0
30,000
30,000
○Night - Tour 운영
30,000,000원*1식
30,000
30,000
0
15,000
도 15,000
0
15,000
군 15,000
0
문화유산보존관리
1,554,005
1,442,305
111,700
293,510
0
430,237
0
718,558
111,700
국 293,510
도 430,237
군 830,258
문화재보수및관광자원화사업
1,420,000
1,320,000
100,000
266,000
0
426,700
0
627,300
100,000
국 266,000
도 426,700
군 727,300
문화재자체보수사업
390,000
290,000
100,000
401 시설비및부대비
390,000
290,000
100,000
04 시설비
289,070
100,000
389,070
○문화재자체보수사업
100,000
100,000
0
―수송정 및 방도헌 보수
100,000,000원*1식
100,000
100,000
0
문화재보존관리
134,005
122,305
11,700
27,510
0
3,537
0
91,258
11,700
국 27,510
도 3,537
군 102,958
문화재관리
94,705
83,005
11,700
405 자산취득비
12,800
1,100
11,700
01 자산및물품취득비
300
11,700
12,000
○목조문화재소화기구입
경정 300,000원*40대
11,700
12,000
300
농촌개발
1,824,890
1,751,890
73,000
1,400,000
0
105,000
0
246,890
73,000
균 1,400,000
도 105,000
군 319,890
농촌지역개발
1,824,890
1,751,890
73,000
1,400,000
0
105,000
0
균 1,400,000
도 105,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화유산보존관리
단위:문화재보존관리
농촌지역개발
246,890
73,000
군 319,890
농촌마을종합개발사업 관리
61,890
1,890
60,000
207 연구개발비
50,000
0
50,000
01 연구용역비
0
50,000
50,000
○농촌마을종합개발사업및농업농촌테마공원
조성사업 예비계획서용역
50,000,000원*1식
50,000
50,000
0
301 일반보상금
5,000
0
5,000
10 행사실비보상금
0
5,000
5,000
○농촌마을종합개발사업 교육 및 견학
5,000,000원*1식
5,000
5,000
0
307 민간이전
5,000
0
5,000
02 민간경상보조
0
5,000
5,000
○원리권역사무실 운영비
5,000,000원*1식
5,000
5,000
0
농촌마을종합개발사업
1,763,000
1,750,000
13,000
1,400,000
0
105,000
0
245,000
13,000
균 1,400,000
도 105,000
군 258,000
402 민간자본이전
1,763,000
1,750,000
13,000
1,400,000
0
105,000
0
245,000
13,000
균 1,400,000
도 105,000
군 258,000
02 민간대행사업비
1,750,000
13,000
1,763,000
○농촌마을종합개발사업
경정 1,763,000,000원*1식
13,000
1,763,000
1,750,000
0
균 1,400,000
1,400,000
0
도 105,000
105,000
13,000
군 258,000
245,000
지역개발사업
11,443,461
7,984,060
3,459,401
2,671,000
0
357,000
14,700
4,956,060
3,644,701
균 2,671,000
도 371,700
군 8,600,761
취약지개발
4,940,411
4,481,010
459,401
1,921,000
0
357,000
14,700
2,203,010
644,701
균 1,921,000
도 371,700
군 2,847,711
소규모주민숙원사업
1,836,331
1,406,330
430,001
401 시설비및부대비
1,829,601
1,399,600
430,001
04 시설비
1,380,000
427,602
1,807,602
○소규모시설물 유지보수
경정 500,000,000원*1식
300,000
500,000
200,000
○수비면 복지회관 보수
30,000,000원*1식
30,000
30,000
0
○수하2리(도천2개)농로확포장
97,602,000원*1식
97,602
97,602
0
06 시설부대비
19,600
2,399
21,999
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:지역개발사업
단위:취약지개발
○수하2리(도천2개)농로확포장
97,602,000원*0.90/100
879
879
0
○분할측량수수료
1,520,000원*1식
1,520
1,520
0
범죄없는마을 지원 사업
29,400
0
29,400
0
14,700
0
14,700
도 14,700
군 14,700
401 시설비및부대비
29,400
0
29,400
0
14,700
0
14,700
도 14,700
군 14,700
04 시설비
0
29,400
29,400
○수하2리 세천정비공사
29,400,000원*1식
29,400
29,400
0
14,700
도 14,700
0
14,700
군 14,700
0
소도읍기반구축
6,500,000
3,500,000
3,000,000
750,000
0
2,750,000
3,000,000
균 750,000
군 5,750,000
소도읍육성사업
6,500,000
3,500,000
3,000,000
750,000
0
2,750,000
3,000,000
균 750,000
군 5,750,000
401 시설비및부대비
6,500,000
3,500,000
3,000,000
750,000
0
2,750,000
3,000,000
균 750,000
군 5,750,000
04 시설비
3,443,280
2,985,248
6,428,528
○영양소도읍육성사업
경정 6,428,528,000원*1식
2,985,248
6,428,528
3,443,280
0
균 750,000
750,000
2,985,248
군 5,678,528
2,693,280
06 시설부대비
56,720
14,752
71,472
○영양소도읍육성사업
14,752
29,072
14,320
―감정평가수수료
경정 1,000,000원*2개사*4개소
1,600
8,000
6,400
―일반부대비
경정 6,428,528,000원*0.25/100
8,152
16,072
7,920
―군관리계획수립 신문 공고료
2,500,000원*2개사
5,000
5,000
0
- 7 -