부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 일반회계
부서:사회복지과
정책:보훈관리 및 지원
단위:호국지원사업
사회복지과
5,538,530
4,987,308
551,222
1,139,927
△25,074
150,000
0
63,573
10,290
312,156
0
569,976
16,177
2,751,676
549,829
국 1,114,853
균 150,000
기 73,863
분 312,156
도 586,153
군 3,301,505
보훈관리 및 지원
386,950
81,950
305,000
호국지원사업
386,950
81,950
305,000
국가보훈대상자지원
7,500
4,500
3,000
301 일반보상금
7,500
4,500
3,000
10 행사실비보상금
4,500
3,000
7,500
○국가보훈단체산업시찰 및 견학여비
경정 100,000원*60인*1회
1,500
6,000
4,500
○국립대전현충원 환경정화 및 봉사활동 참
가자 여비보상
100,000원*15인*1회
1,500
1,500
0
보훈시설 유지관리
304,830
4,830
300,000
401 시설비및부대비
300,000
0
300,000
03 토지매입비
0
300,000
300,000
○호국공원조성부지매입
300,000,000원*1식
300,000
300,000
0
보훈행사지원
14,620
12,620
2,000
301 일반보상금
5,500
3,500
2,000
10 행사실비보상금
3,500
2,000
5,500
○호국영령추모위령제및안보결의대회참석여
비보상
100,000원*20인*1회
2,000
2,000
0
취약계층 복지증진
2,433,860
2,439,751
△5,891
770,872
△22,213
127,000
0
366,219
2,517
1,175,660
13,805
국 748,659
분 127,000
도 368,736
군 1,189,465
장애인생활안정지원
970,091
1,010,470
△40,379
709,024
△31,813
150,723
△4,283
150,723
△4,283
국 677,211
도 146,440
군 146,440
장애인 선택적 복지사업
40,849
82,733
△41,884
66,187
△33,508
8,273
△4,188
8,273
△4,188
국 32,679
도 4,085
군 4,085
307 민간이전
40,849
82,733
△41,884
66,187
△33,508
8,273
△4,188
8,273
△4,188
국 32,679
도 4,085
군 4,085
05 민간위탁금
82,733
△41,884
40,849
○장애인선택적복지사업
경정 40,849,000원*1식
△41,884
40,849
82,733
△33,508
국 32,679
66,187
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:취약계층 복지증진
단위:장애인생활안정지원
△4,188
도 4,085
8,273
△4,188
군 4,085
8,273
장애인 의료비지원
23,940
20,202
3,738
16,162
2,990
2,020
374
2,020
374
국 19,152
도 2,394
군 2,394
301 일반보상금
23,940
20,202
3,738
16,162
2,990
2,020
374
2,020
374
국 19,152
도 2,394
군 2,394
01 사회보장적수혜금
20,202
3,738
23,940
○장애인의료비지원
경정 213,750원*112인
3,738
23,940
20,202
2,990
국 19,152
16,162
374
도 2,394
2,020
374
군 2,394
2,020
장애인 재활보조기구 교부
1,388
1,980
△592
1,584
△474
198
△59
198
△59
국 1,110
도 139
군 139
301 일반보상금
1,388
1,980
△592
1,584
△474
198
△59
198
△59
국 1,110
도 139
군 139
01 사회보장적수혜금
1,980
△592
1,388
○장애인재활보조기구 교부
경정 138,800원*10인
△592
1,388
1,980
△474
국 1,110
1,584
△59
도 139
198
△59
군 139
198
장애인 주민자치센터 도우미 사업
18,879
20,520
△1,641
10,260
△821
5,130
△410
5,130
△410
국 9,439
도 4,720
군 4,720
101 인건비
18,879
20,520
△1,641
10,260
△821
5,130
△410
5,130
△410
국 9,439
도 4,720
군 4,720
10 기간제근로자등보수
20,520
△1,641
18,879
○장애인주민자치센터도우미사업
경정 9,439,500원*2인
△1,641
18,879
20,520
△821
국 9,439
10,260
△410
도 4,720
5,130
△410
군 4,720
5,130
장애인복지지원확대
63,000
60,000
3,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:취약계층 복지증진
단위:장애인생활안정지원
장애인복지지원확대
15,000
0
45,000
3,000
도 15,000
군 48,000
지체장애인 및 편의시설 상담지원
38,000
35,000
3,000
8,750
0
26,250
3,000
도 8,750
군 29,250
307 민간이전
38,000
35,000
3,000
8,750
0
26,250
3,000
도 8,750
군 29,250
02 민간경상보조
35,000
3,000
38,000
○지체장애인및편의시설상담지원
경정 38,000,000원*1개소
3,000
38,000
35,000
0
도 8,750
8,750
3,000
군 29,250
26,250
지역주민복지강화
521,208
521,208
0
복지업무지원
34,650
34,650
0
307 민간이전
2,600
2,600
0
02 민간경상보조
2,000
0
2,000
○장애인공동생활가정 재활운동기구 구입(
부기경정)
△2,000
0
2,000
○장애인생활시설재활용품구입(부기경정)
2,000,000원*1식
2,000
2,000
0
사회복지시설 확충
195,700
160,000
35,700
영양군종합복지회관건립
195,700
160,000
35,700
401 시설비및부대비
195,700
160,000
35,700
04 시설비
160,000
30,000
190,000
○영양종합복지회관전기공사
30,000,000원*1식
30,000
30,000
0
06 시설부대비
0
5,700
5,700
○영양종합복지회관준공식
5,000,000원*1식
5,000
5,000
0
○영양종합복지회관보존등기수수료
700,000원*1식
700
700
0
아동복지증진
621,301
625,513
△4,212
61,848
9,600
102,000
0
184,816
6,800
276,849
△20,612
국 71,448
분 102,000
도 191,616
군 256,237
어린이 행사 지원
16,140
15,440
700
201 일반운영비
2,700
2,000
700
01 사무관리비
2,000
700
2,700
○모범어린이표창패제작
70,000원*10개
700
700
0
지역아동센터운영
72,000
79,200
△7,200
26,400
9,600
13,200
4,800
39,600
△21,600
국 36,000
도 18,000
군 18,000
307 민간이전
72,000
79,200
△7,200
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:취약계층 복지증진
단위:아동복지증진
307 민간이전
26,400
9,600
13,200
4,800
39,600
△21,600
국 36,000
도 18,000
군 18,000
02 민간경상보조
79,200
△7,200
72,000
○지역아동센터운영비지원
경정 24,000,000원*3개소
△7,200
72,000
79,200
9,600
국 36,000
26,400
4,800
도 18,000
13,200
△21,600
군 18,000
39,600
불우아동대학입학금 지원
2,288
0
2,288
0
2,000
0
288
도 2,000
군 288
301 일반보상금
2,288
0
2,288
0
2,000
0
288
도 2,000
군 288
01 사회보장적수혜금
0
2,288
2,288
○불우아동대학입학금지원
2,288,000원*1인
2,288
2,288
0
2,000
도 2,000
0
288
군 288
0
보육및여성복지증진
1,110,745
977,584
133,161
366,575
△2,861
137,625
13,660
473,384
122,362
국 363,714
도 151,285
군 595,746
보육가족지원
841,961
715,099
126,862
333,362
△2,860
107,843
13,660
273,894
116,062
국 330,502
도 121,503
군 389,956
두자녀보육료지원
12,666
11,020
1,646
5,510
823
1,653
247
3,857
576
국 6,333
도 1,900
군 4,433
307 민간이전
12,666
11,020
1,646
5,510
823
1,653
247
3,857
576
국 6,333
도 1,900
군 4,433
05 민간위탁금
11,020
1,646
12,666
○두자녀 보육료 지원
경정 12,666,000원*1식
1,646
12,666
11,020
823
국 6,333
5,510
247
도 1,900
1,653
576
군 4,433
3,857
만5세아 무상보육료
66,352
60,124
6,228
30,062
3,114
9,019
934
21,043
2,180
국 33,176
도 9,953
군 23,223
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:보육가족지원
307 민간이전
66,352
60,124
6,228
30,062
3,114
9,019
934
21,043
2,180
국 33,176
도 9,953
군 23,223
05 민간위탁금
60,124
6,228
66,352
○만5세아 무상보육료지원
경정 66,352,000원*1식
6,228
66,352
60,124
3,114
국 33,176
30,062
934
도 9,953
9,019
2,180
군 23,223
21,043
민간보육시설 보육교사 처우개선비
1,800
790
1,010
237
303
553
707
도 540
군 1,260
307 민간이전
1,800
790
1,010
237
303
553
707
도 540
군 1,260
05 민간위탁금
790
1,010
1,800
○민간보육시설 보육교사 처우개선비
경정 1,800,000원*1식
1,010
1,800
790
303
도 540
237
707
군 1,260
553
민간영아반 기본보조금
18,112
18,112
0
9,056
△2,717
2,717
△815
6,339
3,532
국 6,339
도 1,902
군 9,871
307 민간이전
18,112
18,112
0
9,056
△2,717
2,717
△815
6,339
3,532
국 6,339
도 1,902
군 9,871
05 민간위탁금
18,112
0
18,112
○민간영아반 기본보조금지원
경정 18,112,000원*1식
0
18,112
18,112
△2,717
국 6,339
9,056
△815
도 1,902
2,717
3,532
군 9,871
6,339
저소득층 보육료
187,142
193,100
△5,958
96,550
△4,583
28,965
△1,375
67,585
0
국 91,967
도 27,590
군 67,585
307 민간이전
187,142
193,100
△5,958
96,550
△4,583
28,965
△1,375
67,585
0
국 91,967
도 27,590
군 67,585
05 민간위탁금
193,100
△5,958
187,142
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:보육가족지원
○저소득층 보육료지원
경정 187,142,000원*1식
△5,958
187,142
193,100
△4,583
국 91,967
96,550
△1,375
도 27,590
28,965
0
군 67,585
67,585
장애아 무상보육료
4,466
4,464
2
2,232
1
670
0
1,562
1
국 2,233
도 670
군 1,563
307 민간이전
4,466
4,464
2
2,232
1
670
0
1,562
1
국 2,233
도 670
군 1,563
05 민간위탁금
4,464
2
4,466
○장애아 보육료지원
경정 4,466,000원*1식
2
4,466
4,464
1
국 2,233
2,232
0
도 670
670
1
군 1,563
1,562
셋째아 자녀 보육료지원
59,197
13,927
45,270
4,178
13,581
9,749
31,689
도 17,759
군 41,438
307 민간이전
59,197
13,927
45,270
4,178
13,581
9,749
31,689
도 17,759
군 41,438
05 민간위탁금
13,927
45,270
59,197
○셋째아자녀 보육료지원
경정 59,197,000원*1식
45,270
59,197
13,927
13,581
도 17,759
4,178
31,689
군 41,438
9,749
저소득 보육아동 간식비
18,451
18,000
451
2,924
451
15,076
0
도 3,375
군 15,076
307 민간이전
18,451
18,000
451
2,924
451
15,076
0
도 3,375
군 15,076
05 민간위탁금
18,000
451
18,451
○저소득보육아동 간식비 지원
경정 18,451,000원*1식
451
18,451
18,000
451
도 3,375
2,924
0
군 15,076
15,076
저소득 보육아동 건강검진비
1,400
1,400
0
254
△32
1,146
32
도 222
군 1,178
301 일반보상금
1,400
1,400
0
254
△32
도 222
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:보육가족지원
301 일반보상금
1,146
32
군 1,178
01 사회보장적수혜금
1,400
0
1,400
○저소득보육아동 건강검진비
경정 14,000원*100인
0
1,400
1,400
△32
도 222
254
32
군 1,178
1,146
보육시설 교재교구비
1,000
3,000
△2,000
1,500
△1,000
450
△300
1,050
△700
국 500
도 150
군 350
307 민간이전
1,000
3,000
△2,000
1,500
△1,000
450
△300
1,050
△700
국 500
도 150
군 350
05 민간위탁금
3,000
△2,000
1,000
○민간보육시설 교재교구비
경정 1,000,000원*1개소
△2,000
1,000
3,000
△1,000
국 500
1,500
△300
도 150
450
△700
군 350
1,050
보육시설 평가인증지원
8,953
7,000
1,953
1,500
1,500
450
450
5,050
3
국 3,000
도 900
군 5,053
301 일반보상금
8,953
7,000
1,953
1,500
1,500
450
450
5,050
3
국 3,000
도 900
군 5,053
12 기타보상금
7,000
1,953
8,953
○보육시설 평가인증지원
경정 8,953,000원*1식
1,953
8,953
7,000
1,500
국 3,000
1,500
450
도 900
450
3
군 5,053
5,050
보육시설 차량운영비
8,400
9,600
△1,200
3,596
2
1,079
0
4,925
△1,202
국 3,598
도 1,079
군 3,723
307 민간이전
8,400
9,600
△1,200
3,596
2
1,079
0
4,925
△1,202
국 3,598
도 1,079
군 3,723
05 민간위탁금
9,600
△1,200
8,400
○보육시설 차량운영비
경정 2,100,000원*4개소
△1,200
8,400
9,600
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:보육가족지원
2
국 3,598
3,596
0
도 1,079
1,079
△1,202
군 3,723
4,925
수비어린이집 신축
7,930
0
7,930
401 시설비및부대비
7,930
0
7,930
05 감리비
0
5,830
5,830
○수비어린이집 감리비
5,830,000원*1식
5,830
5,830
0
06 시설부대비
0
2,100
2,100
○수비어린이집 준공식
2,000,000원*1식
2,000
2,000
0
○수비어린이집 보존등기 수수료
100,000원*1식
100
100
0
군립어린이집 운영지원(자체)
70,810
0
70,810
307 민간이전
14,810
0
14,810
05 민간위탁금
0
14,810
14,810
○군립 어린이집 차량운전원 인건비 지원
1,300,000원*2인*4월
10,400
10,400
0
○보육교사 처우개선비
30,000원*21인*7월
4,410
4,410
0
402 민간자본이전
56,000
0
56,000
01 민간자본보조
0
56,000
56,000
○군립 어린이집운영 차량구입비
28,000,000원*2대
56,000
56,000
0
보육아동장애조기검진비
720
0
720
0
216
0
504
도 216
군 504
307 민간이전
720
0
720
0
216
0
504
도 216
군 504
05 민간위탁금
0
720
720
○보육아동장애조기검진비
720,000원*1식
720
720
0
216
도 216
0
504
군 504
0
여성복지지원
268,784
262,485
6,299
33,213
△1
29,782
0
199,490
6,300
국 33,212
도 29,782
군 205,790
결혼이민자가족지원
28,100
21,800
6,300
301 일반보상금
10,100
3,800
6,300
10 행사실비보상금
3,800
6,300
10,100
○결혼이민자가족 국내탐방 여비보상
70,000원*90인*1회
6,300
6,300
0
한부모 가족지원
4,313
4,314
△1
3,452
△1
431
0
431
0
국 3,451
도 431
군 431
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:보육및여성복지증진
단위:여성복지지원
301 일반보상금
4,313
4,314
△1
3,452
△1
431
0
431
0
국 3,451
도 431
군 431
01 사회보장적수혜금
4,314
△1
4,313
○저소득 한부모가족지원
경정 539,120원*8인
△1
4,313
4,314
△1
국 3,451
3,452
0
도 431
431
0
군 431
431
청소년 복지증진
35,520
29,160
6,360
1,500
0
1,000
0
26,660
6,360
기 1,500
도 1,000
군 33,020
청소년보호육성
35,520
29,160
6,360
1,500
0
1,000
0
26,660
6,360
기 1,500
도 1,000
군 33,020
청소년보호지도
14,850
8,490
6,360
201 일반운영비
2,480
2,120
360
02 공공운영비
0
360
360
○공공요금 및 재세
360
360
0
―어린이보호 CCTV 전기요금
30,000원*12월
360
360
0
401 시설비및부대비
6,000
0
6,000
04 시설비
0
6,000
6,000
○어린이보호 CCTV 설치
6,000,000원*1개소
6,000
6,000
0
체육산업육성
1,117,948
1,032,368
85,580
150,000
0
62,073
10,290
57,235
0
763,060
75,290
균 150,000
기 72,363
도 57,235
군 838,350
생활체육육성
625,727
540,147
85,580
62,073
10,290
7,235
0
470,839
75,290
기 72,363
도 7,235
군 546,129
생활체육지도자배치
82,320
61,740
20,580
30,870
10,290
30,870
10,290
기 41,160
군 41,160
307 민간이전
82,320
61,740
20,580
30,870
10,290
30,870
10,290
기 41,160
군 41,160
02 민간경상보조
61,740
20,580
82,320
○생활체육지도자배치
경정 20,580,000원*4인
20,580
82,320
61,740
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:체육산업육성
단위:생활체육육성
10,290
기 41,160
30,870
10,290
군 41,160
30,870
우수선수육성
45,200
12,000
33,200
307 민간이전
45,200
12,000
33,200
02 민간경상보조
12,000
33,200
45,200
○학교체육 및 우수선수육성지원
경정 19,000,000원*1식
13,000
19,000
6,000
○체육육성종목 전지훈련비
경정 23,000,000원*1식
17,000
23,000
6,000
○체육회운영지원
400,000원*8월
3,200
3,200
0
체육시설확충및보강
93,600
80,000
13,600
401 시설비및부대비
93,600
80,000
13,600
04 시설비
30,000
10,000
40,000
○군민탁구장출입구및지붕보수공사
10,000,000원*1식
10,000
10,000
0
06 시설부대비
0
3,600
3,600
○현리빙상장진입로확포장부지매입
3,600
3,600
0
―감정수수료
1,000,000원*2개사
2,000
2,000
0
―분할측량수수료
150,000원*8필지
1,200
1,200
0
―등기수수료
50,000원*8필지
400
400
0
생활체육대회지원및운영
178,025
164,625
13,400
201 일반운영비
6,125
2,725
3,400
03 행사운영비
0
3,400
3,400
○각종 체육행사유치및홍보경비
3,400
3,400
0
―현수막
60,000원*40개
2,400
2,400
0
―소모품
50,000원*20회
1,000
1,000
0
307 민간이전
158,600
148,600
10,000
04 민간행사보조
18,000
10,000
28,000
○제8회안동MBC기 경상북도 게이트볼대회개
10,000,000원*1회
10,000
10,000
0
생활체육협의회 운영비 지원
14,800
10,000
4,800
2,000
0
8,000
4,800
도 2,000
군 12,800
307 민간이전
14,800
10,000
4,800
2,000
0
8,000
4,800
도 2,000
군 12,800
02 민간경상보조
10,000
4,800
14,800
○생활체육협의회 운영지원
경정 14,800,000원*1식
4,800
14,800
10,000
0
도 2,000
2,000
4,800
군 12,800
8,000
재무활동(사회복지과)
27,012
0
27,012
보전지출
27,012
0
27,012
보전지출
27,012
0
27,012
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:체육산업육성
단위:생활체육육성
802 반환금기타
27,012
0
27,012
01 국고보조금반환금
0
1,269
1,269
○아동복지사업
869
869
0
○보육사업
400
400
0
02 시ㆍ도비보조금반환금
0
25,743
25,743
○아동복지사업
19,985
19,985
0
○보육사업
5,758
5,758
0
- 11 -