부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 일반회계
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:조직역량강화
총무과
8,763,409
7,305,747
1,457,662
79,656
△307
32,591
3,345
7,193,500
1,454,624
국 79,349
도 35,936
군 8,648,124
주민자치 기반 강화
3,565,965
3,211,459
354,506
79,015
△307
25,292
0
3,107,152
354,813
국 78,708
도 25,292
군 3,461,965
조직역량강화
1,044,650
1,014,650
30,000
직원복지제도운영
722,300
692,300
30,000
303 포상금
600,000
570,000
30,000
01 포상금
570,000
30,000
600,000
○선택적(맞춤형) 복지제도
경정 960,000원*500인
30,000
480,000
450,000
자치행정관리
1,009,377
802,671
206,706
16,685
△307
5,000
0
780,986
207,013
국 16,378
도 5,000
군 987,999
인사행정관리
107,497
72,552
34,945
101 인건비
62,647
27,702
34,945
10 기간제근로자등보수
27,702
34,945
62,647
○산재보험료
경정 311,757,000원*14.8/1,000
2,432
4,615
2,183
○국민건강보험금
경정 311,757,000원*5.08/100*0.5
483
7,919
7,436
○읍면비상대체인력지원
20,150
20,150
0
―읍
31,000원*3인*50일*1개소
4,650
4,650
0
―면
31,000원*2인*50일*5개소
15,500
15,500
0
○장기결원부서대체인력지원
33,000원*60일*6개소
11,880
11,880
0
주민자치증진
188,134
177,134
11,000
307 민간이전
31,000
20,000
11,000
02 민간경상보조
20,000
11,000
31,000
○청소년지도사업
11,000
11,000
0
―청소년지도사업비
11,000,000원*1식
11,000
11,000
0
리반장활동지원
105,410
86,010
19,400
301 일반보상금
84,010
77,010
7,000
07 민간인국외여비
14,000
7,000
21,000
○리장해외선진행정비교연수
경정 3,000,000원*7인*1회
7,000
21,000
14,000
307 민간이전
21,400
9,000
12,400
02 민간경상보조
9,000
1,000
10,000
○향토발전행사지원사업
경정 10,000,000원*1식
1,000
10,000
9,000
06 보험금
0
11,400
11,400
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:자치행정관리
○리장상해보험부담금
11,400
11,400
0
―리장상해보험부담금
100,000원*114인
11,400
11,400
0
공무원교육훈련지원
470,600
329,000
141,600
201 일반운영비
200,600
179,000
21,600
01 사무관리비
179,000
21,600
200,600
○공무원소양(외국어)교육실시
21,600
21,600
0
―원어민강사료
150,000원*3인*24주*2회
21,600
21,600
0
202 여비
270,000
150,000
120,000
01 국내여비
150,000
120,000
270,000
○공무원교육여비
120,000
270,000
150,000
―직무교육
경정 500,000원*480인
120,000
240,000
120,000
―장기교육
경정 15,000,000원*2인
0
30,000
30,000
과거사 진상규명
3,940
4,179
△239
4,179
△307
0
68
국 3,872
군 68
201 일반운영비
300
1,029
△729
1,029
△729
국 300
01 사무관리비
1,029
△729
300
○일반수용비
△329
0
329
―과거사진실규명공통수행사업소모품및서
식인쇄(전액감)
△329
0
329
△329
국 0
329
○급량비
△400
300
700
―과거사진실규명공통수행사업 급식
경정 5,000원*6인*10일
△400
300
700
△400
국 300
700
202 여비
3,640
3,150
490
3,150
422
0
68
국 3,572
군 68
01 국내여비
3,150
490
3,640
○과거사진실규명공통수행사업 추진여비
경정 70,000원*52일
490
3,640
3,150
422
국 3,572
3,150
68
군 68
0
정보화관리
953,264
839,964
113,300
62,330
0
17,292
0
760,342
113,300
국 62,330
도 17,292
군 873,642
지역정보화관리
86,940
81,540
5,400
301 일반보상금
15,400
10,000
5,400
10 행사실비보상금
7,000
5,400
12,400
○인터넷선생님현장방문교육여비보상
20,000원*3인*90일
5,400
5,400
0
행정정보화기반확충
432,900
328,900
104,000
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:주민자치 기반 강화
단위:정보화관리
207 연구개발비
92,000
52,000
40,000
02 전산개발비
52,000
40,000
92,000
○영양군지역정보화기본계획수립
40,000,000원*1식
40,000
40,000
0
405 자산취득비
340,900
276,900
64,000
01 자산및물품취득비
276,900
64,000
340,900
○전자문서시스템자원증설
10,000,000원*1식
10,000
10,000
0
○암호화장비구입
2,000,000원*3대
6,000
6,000
0
○IPS보안랜카드구입
4,000,000원*2식
8,000
8,000
0
○웹저장장치구축
40,000,000원*1식
40,000
40,000
0
행정정보화운영
31,802
27,902
3,900
201 일반운영비
18,652
14,752
3,900
01 사무관리비
14,752
3,900
18,652
○일반수용비
3,900
3,900
0
―전산교육장소모품구입
20,000원*5종*9회
900
900
0
―무정전전원장치배터리구입
150,000원*20개
3,000
3,000
0
정보통신관리
338,514
334,014
4,500
정보통신시설운영
258,514
254,014
4,500
405 자산취득비
15,500
11,000
4,500
01 자산및물품취득비
11,000
4,500
15,500
○회의용마이크구입
300,000원*15개
4,500
4,500
0
민방위및비상대비
224,733
221,913
2,820
641
0
3,640
0
217,632
2,820
국 641
도 3,640
군 220,452
민방위운영
199,038
196,218
2,820
641
0
609
0
194,968
2,820
국 641
도 609
군 197,788
의용소방관리
140,260
137,440
2,820
301 일반보상금
140,260
137,440
2,820
03 의용소방대지원경비
136,360
2,820
139,180
○의용소방대 출동수당
경정 29,840원*250인*12회
1,620
89,520
87,900
○여성의용소방대선진지견학
40,000원*30인
1,200
1,200
0
지역교육경쟁력강화
184,745
181,400
3,345
3,659
3,345
177,741
0
도 7,004
군 177,741
지역교육여건강화
184,745
181,400
3,345
3,659
3,345
177,741
0
도 7,004
군 177,741
학교급식지원사업
183,345
180,000
3,345
3,659
3,345
176,341
0
도 7,004
군 176,341
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:민방위및비상대비
단위:민방위운영
308 자치단체등이전
183,345
180,000
3,345
3,659
3,345
176,341
0
도 7,004
군 176,341
06 교육기관에대한보조금
180,000
3,345
183,345
○우수농수축산물 학교급식재료구입비지원
사업
경정 183,345,000원*1식
3,345
183,345
180,000
3,345
도 7,004
3,659
0
군 176,341
176,341
행정운영경비(총무과)
4,763,538
3,666,695
1,096,843
인력운영비(공통)
4,661,702
3,567,259
1,094,443
인력운영비
4,661,702
3,567,259
1,094,443
101 인건비
1,228,841
413,927
814,914
02 수당
222,200
800,000
1,022,200
○명예퇴직수당
경정 50,000,000원*20인
800,000
1,000,000
200,000
09 무기계약근로자보수
191,727
14,914
206,641
○산재보험료
경정 1,595,098,000원*14.8/1,000
12,442
23,608
11,166
○국민건강보험료
경정 1,595,098,000원*5.08/100*0.5
2,472
40,516
38,044
303 포상금
1,075,000
844,235
230,765
02 성과상여금
844,235
230,765
1,075,000
○성과상여금추가분
230,765,000원*1식
230,765
230,765
0
304 연금부담금등
2,280,801
2,252,037
28,764
02 국민건강보험금
442,586
28,764
471,350
○국민건강보험금
경정 18,557,053,000원*5.08/100*0.5
28,764
471,350
442,586
307 민간이전
60,000
40,000
20,000
07 연금지급금
40,000
20,000
60,000
○사망조위금
경정 40,000,000원*1식
20,000
40,000
20,000
기본경비
17,400
15,000
2,400
기본경비
17,400
15,000
2,400
405 자산취득비
2,400
0
2,400
01 자산및물품취득비
0
2,400
2,400
○집기(쇼파)구입
300,000원*8개
2,400
2,400
0
재무활동(총무과)
148
0
148
보전지출(총무과)
148
0
148
보전지출
148
0
148
802 반환금기타
148
0
148
01 국고보조금반환금
0
148
148
○시군구정보화공통기반시스템리스료
148,000원*1식
148
148
0
- 4 -