부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 일반회계
부서:재무과
정책:재정 운영
단위:부과관리
재무과
20,586,663
19,973,704
612,959
17,000
0
19,956,704
612,959
도 17,000
군 20,569,663
재정 운영
315,168
299,328
15,840
2,000
0
297,328
15,840
도 2,000
군 313,168
부과관리
147,010
131,170
15,840
1,000
0
130,170
15,840
도 1,000
군 146,010
지방세정운영
88,040
77,190
10,850
101 인건비
13,950
3,100
10,850
10 기간제근로자등보수
3,100
10,850
13,950
○지방세 지출예산제도운영 보조인부임
경정 31,000원*3인*150일
10,850
13,950
3,100
개별주택가격조사
49,950
44,960
4,990
201 일반운영비
40,610
35,620
4,990
01 사무관리비
35,620
4,990
40,610
○일반수용비
4,990
20,490
15,500
―개별주택가격 검증수수료
경정 6,000원*6,830호*50/100
4,990
20,490
15,500
재산관리
1,315,332
743,332
572,000
15,000
0
728,332
572,000
도 15,000
군 1,300,332
관용차량관리
379,950
239,950
140,000
관용차량구입
260,000
120,000
140,000
405 자산취득비
260,000
120,000
140,000
01 자산및물품취득비
120,000
140,000
260,000
○관용차량구입
140,000
140,000
0
―다목적승용차
35,000,000원*4대
140,000
140,000
0
국공유재산관리
935,382
503,382
432,000
15,000
0
488,382
432,000
도 15,000
군 920,382
공유재산관리
33,324
31,324
2,000
201 일반운영비
28,144
26,144
2,000
01 사무관리비
1,600
2,000
3,600
○급량비
2,000
3,600
1,600
―재산관리 업무추진
경정 5,000원*4인*180회
2,000
3,600
1,600
군유건물정비
60,000
30,000
30,000
401 시설비및부대비
60,000
30,000
30,000
04 시설비
28,000
30,000
58,000
○군청사 옥상방수 보수공사
15,000,000원*1식
15,000
15,000
0
○구 농촌지도소 옥상 방수공사
9,000,000원*1식
9,000
9,000
0
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:재산관리
단위:국공유재산관리
○민원실 및 장애인 화장실 출입문(자동문)
설치
6,000,000원*1식
6,000
6,000
0
군청주차장확충
600,000
200,000
400,000
401 시설비및부대비
600,000
200,000
400,000
02 실시설계비
2,500
3,296
5,796
○군청주차장 설치공사
경정 119,741,000원*4.84/100
3,296
5,796
2,500
03 토지매입비
150,000
320,000
470,000
○군청주차장 부지매입
경정 470,000,000원*1식
320,000
470,000
150,000
04 시설비
45,775
73,966
119,741
○군청주차장 설치공사
경정 119,741,000원*1식
73,966
119,741
45,775
06 시설부대비
1,725
2,738
4,463
○군청주차장 부지매입
2,370
3,600
1,230
―감정수수료
경정 600,000원*2개사*2회
1,400
2,400
1,000
―측량수수료
경정 250,000원*3필지
600
750
150
―등기수수료
경정 150,000원*3필지
370
450
80
○군청주차장 설치공사
경정 119,741,000원*0.72/100
368
863
495
행정운영경비(재무과)
18,894,163
18,869,044
25,119
인력운영비(공통)
18,874,963
18,849,844
25,119
인력운영비
18,874,963
18,849,844
25,119
101 인건비
17,795,103
17,773,984
21,119
02 수당
2,540,072
21,119
2,561,191
○특수업무수당
8,400
8,400
0
―장려수당
8,400
8,400
0
ㆍ청소차기사
140,000원*6인*10월
8,400
8,400
0
○시간외근무수당
11,408
11,408
0
―청소차운전기사 시간외근무수당 추가분
11,408
11,408
0
ㆍ기능8급
6,682원*3인*30시간*10월
6,014
6,014
0
ㆍ기능9급
5,993원*3인*30시간*10월
5,394
5,394
0
○휴일근무수당
1,311
5,730
4,419
―기능8급(영양읍)(전액감)
△2,522
0
2,522
―기능8급(면)(전액감)
△1,187
0
1,187
―기능9급(면)(전액감)
△710
0
710
―기능8급
50,337원*3인*20일
3,021
3,021
0
―기능9급
45,147원*3인*20일
2,709
2,709
0
204 직무수행경비
1,079,860
1,075,860
4,000
01 직책급업무수행경비
60,360
2,500
62,860
○본청 및 의회
2,500
15,700
13,200
―주민생활지원과장
350,000원*1인*10월
3,500
3,500
0
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:인력운영비(공통)
―과장
경정 (100,000원*10인*12월)+(100,000원*
1인*2월)
△1,000
12,200
13,200
02 직급보조비
774,660
1,500
776,160
○일반직 및 별정직
1,500
69,300
67,800
―4급
경정 (400,000원*1인*12월)+(400,000원*1
인*10월)
4,000
8,800
4,800
―5급
경정 (250,000원*20인*12월)+(250,000원*
1인*2월)
△2,500
60,500
63,000
- 3 -