부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 일반회계
부서:기획감사실
정책:재정 지원
단위:예산운영
기획감사실
14,878,208
15,585,704
△707,496
4,100,000
0
310,435
11,770
11,175,269
△719,266
균 4,100,000
도 322,205
군 10,456,003
재정 지원
564,802
464,802
100,000
예산운영
283,962
183,962
100,000
공통경상경비운영
144,650
44,650
100,000
202 여비
134,650
34,650
100,000
01 국내여비
34,650
100,000
134,650
○영양군 통합마케팅 업무추진
200,000원*4인*125회
100,000
100,000
0
지방행정 역량 강화
865,044
752,994
112,050
2,615
0
750,379
112,050
도 2,615
군 862,429
정책수립홍보
543,990
445,940
98,050
정책수립
138,760
90,710
48,050
101 인건비
1,050
0
1,050
10 기간제근로자등보수
0
1,050
1,050
○일월산 산나물 연구분석 자료수집 인부사
35,000원*2인*15일
1,050
1,050
0
201 일반운영비
24,340
13,340
11,000
01 사무관리비
12,840
11,000
23,840
○일반수용비
11,000
11,000
0
―일월산 산나물 성분 분석결과 팜플렛
제작
2,500원*2,000매
5,000
5,000
0
―일월산 산나물 연구분석 수수료
300,000원*20종
6,000
6,000
0
207 연구개발비
50,000
30,000
20,000
01 연구용역비
30,000
20,000
50,000
○법인설립타당성검토용역
20,000,000원*1식
20,000
20,000
0
301 일반보상금
21,260
5,260
16,000
12 기타보상금
360
16,000
16,360
○지역발전방안 제안공모 시상금
16,000
16,000
0
―최우수
8,000,000원*1점
8,000
8,000
0
―우 수
5,000,000원*1점
5,000
5,000
0
―장 려
3,000,000원*1점
3,000
3,000
0
군정홍보
345,420
295,420
50,000
201 일반운영비
110,500
60,500
50,000
01 사무관리비
38,500
45,000
83,500
○일반수용비
45,000
55,000
10,000
―2008 영양군정책자 제작
경정 10,000원*1,000부*2회
10,000
20,000
10,000
―메모수첩 및 메모지 제작
3,000원*1,500부
4,500
4,500
0
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지방행정 역량 강화
단위:정책수립홍보
―임대주택 건립 홍보물 제작
5,000원*400부
2,000
2,000
0
―일월명품 브랜드 홍보비
7,500,000원*3개사
22,500
22,500
0
―군정홍보 봉투 제작
300원*10,000매
3,000
3,000
0
―통합CI 특허권 출원
750,000원*4건
3,000
3,000
0
03 행사운영비
22,000
5,000
27,000
○웰빙영양 일월산산나물한마당 홍보부스
제작
5,000,000원*1식
5,000
5,000
0
법무관리
43,845
34,845
9,000
조례 및 법무 업무의 효율화
43,845
34,845
9,000
201 일반운영비
40,245
31,245
9,000
01 사무관리비
30,320
9,000
39,320
○일반수용비
9,000
15,000
6,000
―변호사 변호료
경정 3,000,000원*5회
9,000
15,000
6,000
지역혁신역량강화
152,800
147,800
5,000
지역혁신협의회운영
27,800
22,800
5,000
301 일반보상금
8,000
3,000
5,000
10 행사실비보상금
3,000
5,000
8,000
○혁신위원보고회등 참석자 여비보상
경정 100,000원*8인*10회
5,000
8,000
3,000
유아ㆍ초 중등 교육재정 지원
1,400,000
500,000
900,000
교육환경개선
1,400,000
500,000
900,000
농산어촌방과후학교지원
1,400,000
500,000
900,000
308 자치단체등이전
1,400,000
500,000
900,000
06 교육기관에대한보조금
500,000
900,000
1,400,000
○영어체험센터 구축
250,000,000원*2개소
500,000
500,000
0
○초등보육 교육지원
50,000,000원*8개소
400,000
400,000
0
지역경제육성
3,186,361
5,116,020
△1,929,659
1,200,000
0
207
0
3,915,813
△1,929,659
균 1,200,000
도 207
군 1,986,154
기업지원 및 재래시장 활성화
3,154,631
5,086,290
△1,931,659
1,200,000
0
3,886,290
△1,931,659
균 1,200,000
군 1,954,631
투자유치및기업지원
92,430
3,086,290
△2,993,860
201 일반운영비
11,400
13,900
△2,500
01 사무관리비
13,900
△2,500
11,400
○운영수당
△3,700
500
4,200
―출자심의회 참석수당
경정 500,000원*1식
△3,700
500
4,200
○급량비
1,200
6,900
5,700
―경제교통업무추진
경정 5,000원*6인*230회
1,200
6,900
5,700
202 여비
21,000
15,960
5,040
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지역경제육성
단위:기업지원 및 재래시장 활성화
01 국내여비
15,960
5,040
21,000
○경제교통업무추진
경정 70,000원*6인*50회
5,040
21,000
15,960
307 민간이전
3,600
0
3,600
02 민간경상보조
0
3,600
3,600
○퇴직인력활용 상인조직 육성지원
1,500,000원*1인*12월*20/100
3,600
3,600
0
502 출자금
0
3,000,000
△3,000,000
01 출자금
3,000,000
△3,000,000
0
○시니어타운조성법인설립 출자금
△3,000,000
0
3,000,000
시니어타운조성사업
1,062,201
0
1,062,201
201 일반운영비
83,681
0
83,681
01 사무관리비
0
74,670
74,670
○출자심의회참석수당
70,000원*10인*5회
3,500
3,500
0
○특구관련신문광고수수료
13,500
13,500
0
―지방지
2,000,000원*3회
6,000
6,000
0
―중앙지
2,500,000원*3회
7,500
7,500
0
○일반수용비
23,300
23,300
0
―토지이용계획수립 원가계산
3,000,000원*1식
3,000
3,000
0
―시니어타운홍보및개발구상안책자제작
10,000원*600부
6,000
6,000
0
―시니어타운홍보리후렛제작
1,000원*12,000매
12,000
12,000
0
―시니어타운홍보용입간판제작
200,000원*5종
1,000
1,000
0
―현장사무소 현판제작
200,000원*1식
200
200
0
―현장사무소 침구류 구입
100,000원*4식
400
400
0
―현장사무소 도배장판지구입
300,000원*1식
300
300
0
―현장사무소 사무용품구입
400,000원*1회
400
400
0
○급량비
13,410
13,410
0
―민자유치업무추진
5,000원*6인*300회
9,000
9,000
0
―민자유치T/F팀 업무추진
5,000원*21인*42회
4,410
4,410
0
○사업부지 등기부등본 발급수수료
1,200원*800통
960
960
0
○시니어타운홍보동영상 CD 제작
20,000,000원*1식
20,000
20,000
0
02 공공운영비
0
9,011
9,011
○연료비
600
600
0
―현장사무소 유류구입
300,000원*2회
600
600
0
○공공요금및제세
8,411
8,411
0
―시니어타운조성사업관련우편요금
250원*10,000매*2회
5,000
5,000
0
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지역경제육성
단위:기업지원 및 재래시장 활성화
―정수기 렌탈료
64,000원*9월
576
576
0
―복사기 렌탈료
250,000원*9월
2,250
2,250
0
―현장사무소 공공요금
65,000원*9월
585
585
0
202 여비
39,000
0
39,000
01 국내여비
0
21,000
21,000
○민자유치업무추진
70,000원*5인*60회
21,000
21,000
0
03 국외여비
0
18,000
18,000
○해외투자업무협의
3,000,000원*6인
18,000
18,000
0
206 재료비
10,000
0
10,000
01 재료비
0
10,000
10,000
○군정홍보용 특산물구입
100,000원*100세트
10,000
10,000
0
207 연구개발비
520,000
0
520,000
01 연구용역비
0
500,000
500,000
○특구지정 토지이용계획수립 용역비
500,000,000원*1식
500,000
500,000
0
02 전산개발비
0
20,000
20,000
○시니어타운 조성사업 홈페이지 구축
20,000,000원*1식
20,000
20,000
0
301 일반보상금
8,820
0
8,820
10 행사실비보상금
0
8,820
8,820
○토지매입 여비보상
70,000원*5인*20회
7,000
7,000
0
○보상협의회 급량비
5,000원*13인*28회
1,820
1,820
0
303 포상금
700
0
700
01 포상금
0
700
700
○시니어타운조성사업 명칭공모
700
700
0
―최우수
300,000원*1인
300
300
0
―우수
200,000원*1인
200
200
0
―장려
100,000원*2인
200
200
0
502 출자금
400,000
0
400,000
01 출자금
0
400,000
400,000
○시니어타운조성법인설립출자금
400,000,000원*1식
400,000
400,000
0
생활경제지원
31,730
29,730
2,000
207
0
29,523
2,000
도 207
군 31,523
물가안정및소비자보호
13,040
11,040
2,000
307 민간이전
2,000
0
2,000
05 민간위탁금
0
2,000
2,000
○담배소매인 지정조사권 위임지원
2,000,000원*1개소
2,000
2,000
0
교통행정관리
1,234,873
1,178,275
56,598
307,613
11,770
870,662
44,828
도 319,383
군 915,490
교통관리사업
1,012,373
972,775
39,598
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지역경제육성
단위:생활경제지원
교통관리사업
307,613
11,770
665,162
27,828
도 319,383
군 692,990
교통일반행정관리
68,837
63,837
5,000
201 일반운영비
31,360
26,360
5,000
01 사무관리비
26,360
5,000
31,360
○일반수용비
5,000
5,000
0
―교통안전 및 사고예방 홍보물품 제작
5,000원*1,000개
5,000
5,000
0
벽지노선손실보상금 지원
525,188
490,590
34,598
215,826
11,770
274,764
22,828
도 227,596
군 297,592
307 민간이전
525,188
490,590
34,598
215,826
11,770
274,764
22,828
도 227,596
군 297,592
09 운수업계보조금
490,590
34,598
525,188
○벽지노선손실보상금(도분권67,310천원)
경정 525,188,000원*1식
34,598
525,188
490,590
11,770
도 227,596
215,826
22,828
군 297,592
274,764
교통안전사업
222,500
205,500
17,000
정류장·승강장관리
84,000
67,000
17,000
401 시설비및부대비
84,000
67,000
17,000
04 시설비
67,000
17,000
84,000
○버스승강장설치
경정 12,000,000원*6개소
12,000
72,000
60,000
○버스승강장 정비 및 도색
경정 500,000원*20개소
5,000
10,000
5,000
지역균형개발
4,538,000
4,538,000
0
2,900,000
0
1,638,000
0
균 2,900,000
군 1,638,000
신활력지역지원사업
3,527,200
3,527,200
0
2,900,000
0
627,200
0
균 2,900,000
군 627,200
신활력지역지원사업(자본)
1,900,000
2,160,000
△260,000
1,740,000
△260,000
420,000
0
균 1,480,000
군 420,000
207 연구개발비
0
260,000
△260,000
260,000
△260,000
균 0
01 연구용역비
260,000
△260,000
0
○영양고추통합홍보마케팅 강화사업(과목경
정)
△260,000
0
260,000
△260,000
균 0
260,000
402 민간자본이전
400,000
400,000
0
400,000
0
균 400,000
01 민간자본보조
400,000
0
400,000
○친환경고추재배농가 유기질비료공급
△400,000
0
400,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
부서:기획감사실
정책:지역균형개발
단위:신활력지역지원사업
△400,000
균 0
400,000
○친환경시설고추연장재배
50,000,000원*10개소*80/100
400,000
400,000
0
400,000
균 400,000
0
신활력지역지원사업(경상)
1,620,000
1,360,000
260,000
1,160,000
260,000
200,000
0
균 1,420,000
군 200,000
207 연구개발비
300,000
40,000
260,000
40,000
260,000
균 300,000
01 연구용역비
40,000
260,000
300,000
○영양고추 통합홍보 마케팅 강화사업
경정 300,000,000원*1식
260,000
300,000
40,000
260,000
균 300,000
40,000
예비비
2,946,282
2,912,669
33,613
예비비
2,946,282
2,912,669
33,613
예비비
2,946,282
2,912,669
33,613
801 예비비
2,946,282
2,912,669
33,613
01 예비비
2,912,669
33,613
2,946,282
○예비비
경정2,946,282,000원
33,613
2,946,282
2,912,669
행정운영경비(기획감사실)
142,846
122,944
19,902
인력운영비
114,586
107,944
6,642
인력운영비
114,586
107,944
6,642
101 인건비
82,386
75,744
6,642
08 기타직보수
75,744
6,642
82,386
○전임계약직공무원(라급)
3,108
3,108
0
―성과연봉
44,398,000원*1인*7/100
3,108
3,108
0
○전임계약직공무원(다급)
3,534
3,534
0
―성과연봉
50,477,000원*1인*7/100
3,534
3,534
0
기본경비
28,260
15,000
13,260
기본경비
28,260
15,000
13,260
405 자산취득비
13,260
0
13,260
01 자산및물품취득비
0
13,260
13,260
○테이블구입
900,000원*1개
900
900
0
○의자구입
150,000원*6개
900
900
0
○민자유치담당 사무실 물품구입
11,460
11,460
0
―냉장고 구입
300,000원*1대
300
300
0
―빔프로젝트구입
6,000,000원*1대
6,000
6,000
0
―사무용책걸상구입
4,000,000원*1식
4,000
4,000
0
―문서세단기 구입
1,000,000원*1대
1,000
1,000
0
―현장사무소 선풍기 구입
40,000원*4대
160
160
0
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