장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
2008년도 추경 1 회 일반회계
(단위:천원)
세 입 예 산 사 업 명 세 서
200 세외수입
220 임시적세외수입
순세계잉여금
장 :
관 :
항 :
222
총 계
176,400,000
26,400,000
150,000,000
200 세외수입
13,014,329
9,872,736
3,141,593
220 임시적세외수입
10,790,193
7,648,600
3,141,593
222
순세계잉여금
6,452,517
6,000,000
452,517
222-01
순세계잉여금
6,452,517
6,000,000
452,517
6,452,517
[ 일반회계 ]
6,000,000
452,517
6,452,517
< 재무과 >
6,000,000
452,517
6,452,517
경정 6,452,517,000원
○순세계잉여금
6,000,000
452,517
0
○[특별교부세 : 도로망개설 500백만원,용화리벌매교개체공
사 700백만원]
0
0
223
이월금
1,873,876
0
1,873,876
223-01
국고보조금사용잔액
1,436,452
0
1,436,452
1,436,452
[ 일반회계 ]
0
1,436,452
1,436,452
< 재무과 >
0
1,436,452
1,436,452
1,436,452,000원
○국고보조금사용잔액등
0
1,436,452
223-02
시·도비보조금사용잔액
437,424
0
437,424
437,424
[ 일반회계 ]
0
437,424
437,424
< 재무과 >
0
437,424
437,424
437,424,000원
○도비보조금사용잔액등
0
437,424
224
전입금
2,274,200
1,459,000
815,200
224-03
기타회계전입금
2,274,200
1,459,000
815,200
2,274,200
[ 일반회계 ]
1,459,000
815,200
2,274,200
< 재무과 >
1,459,000
815,200
815,200
○수질개선특별회계전입금
0
815,200
350,000
350,000,000원
―임하댐상류비점오염저감사업
0
350,000
465,200
465,200,000원
―주민지원사업특별지원비(입암상수도확장공사)
0
465,200
300 지방교부세
108,120,363
86,783,544
21,336,819
310 지방교부세
108,120,363
86,783,544
21,336,819
311
지방교부세
108,120,363
86,783,544
21,336,819
311-01
지방교부세
108,120,363
86,783,544
21,336,819
108,120,363
[ 일반회계 ]
86,783,544
21,336,819
108,120,363
< 재무과 >
86,783,544
21,336,819
94,426,000
경정 94,426,000,000원
○보통교부세
83,790,000
10,636,000
972,333
경정 972,333,000원
○분권교부세
913,544
58,789
2,827,748
경정 2,827,748,000원
○종합부동산세 지방교부금(부동산교부세)
1,500,000
1,327,748
- 1 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
300 지방교부세
310 지방교부세
지방교부세
장 :
관 :
항 :
311
9,222,000
9,222,000,000원
○보통교부세(2007년도 정산분)
0
9,222,000
92,282
92,282,000원
○분권교부세(2007년도 정산분)
0
92,282
400 조정교부금및재정보전금
1,403,025
1,075,000
328,025
420 재정보전금
1,403,025
1,075,000
328,025
421
재정보전금
1,403,025
1,075,000
328,025
421-01
재정보전금
1,403,025
1,075,000
328,025
1,403,025
[ 일반회계 ]
1,075,000
328,025
1,403,025
< 재무과 >
1,075,000
328,025
1,403,025
경정 1,403,025,000원
○재정보전금
1,075,000
328,025
500 보조금
51,290,233
49,696,670
1,593,563
510 국고보조금등
42,197,685
40,865,928
1,331,757
511
국고보조금등
42,197,685
40,865,928
1,331,757
511-01
국고보조금
22,194,864
22,256,304
△61,440
22,194,864
[ 일반회계 ]
22,256,304
△61,440
8,789,661
< 주민생활지원과 >
8,981,004
△191,343
53,030
경정 53,030,000원
○국민기초생활수급자월동난방비지원
56,025
△2,995
3,268,982
경정 3,268,982,000원
○국민기초생활보장수급자생계급여
3,384,438
△115,456
929,459
경정 929,459,000원
○국민기초생활보장수급자주거급여
974,522
△45,063
97,100
경정 97,100,000원
○국민기초생활보장수급자교육급여
99,917
△2,817
28,964
경정 28,964,000원
○국민기초생활보장해산장제급여
29,744
△780
18,162
경정 18,162,000원
○지역복지서비스혁신사업
30,768
△12,606
46,868
경정 46,868,000원
○노인돌보미지원
39,570
7,298
75,680
경정 75,680,000원
○독거노인생활지도사파견사업
94,604
△18,924
1,114,853
< 사회복지과 >
1,139,927
△25,074
19,152
경정 19,152,000원
○장애인의료비지원
16,162
2,990
1,110
경정 1,110,000원
○장애인재활보조기구교부
1,584
△474
32,679
경정 32,679,000원
○장애인선택적복지사업
66,187
△33,508
9,439
경정 9,439,000원
○장애인주민자치센터도우미사업
10,260
△821
3,451
경정 3,451,000원
○저소득한부모가정지원
3,452
△1
500
경정 500,000원
○민간보육시설교재교구비
1,500
△1,000
3,598
경정 3,598,000원
○보육시설차량운영비
3,596
2
6,339
경정 6,339,000원
○민간영아반기본보조금
9,056
△2,717
91,967
경정 91,967,000원
○저소득층차등보육료
96,550
△4,583
33,176
경정 33,176,000원
○만5세아무상보육료
30,062
3,114
2,233
경정 2,233,000원
○장애아무상보육료
2,232
1
6,333
경정 6,333,000원
○두자녀보육료
5,510
823
3,000
경정 3,000,000원
○보육시설평가인증
1,500
1,500
36,000
경정 36,000,000원
○지역아동센터운영
26,400
9,600
- 2 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
6,261,000
< 환경보전과 >
6,078,000
183,000
901,000
경정 901,000,000원
○하수관거정비사업
718,000
183,000
145,546
< 농정과 >
101,100
44,446
44,446
○농산물물류표준화사업
0
44,446
2,116,349
< 산림축산과 >
2,269,998
△153,649
401,623
경정 401,623,000원
○산림병해충방제(경상)
603,761
△202,138
29,861
경정 29,861,000원
○산림서비스증진
29,909
△48
933,356
경정 933,356,000원
○숲가꾸기사업
863,312
70,044
123,908
경정 123,908,000원
○조림사업
145,415
△21,507
721,465
< 건설재난관리과 >
651,378
70,087
719,565
경정 719,565,000원
○소하천정비사업
649,478
70,087
79,349
< 총무과 >
79,656
△307
3,872
경정 3,872,000원
○과거사진실규명공동수행사업경비
4,179
△307
2,563,046
< 농업기술센터 >
2,551,646
11,400
41,910
경정 41,910,000원
○폐비닐수거비
30,510
11,400
511-02
국가균형특별회계보조금
16,751,444
16,751,444
0
16,751,444
[ 일반회계 ]
16,751,444
0
4,100,000
< 기획감사실 >
4,100,000
0
1,420,000
경정 1,420,000,000원
○신활력사업(경상)
1,160,000
260,000
1,480,000
경정 1,480,000,000원
○신활력사업(자본)
1,740,000
△260,000
511-03
기금
3,251,377
1,858,180
1,393,197
3,251,377
[ 일반회계 ]
1,858,180
1,393,197
73,863
< 사회복지과 >
63,573
10,290
41,160
경정 41,160,000원
○생활체육지도자배치
30,870
10,290
5,439
< 문화관광과 >
3,108
2,331
5,439
경정 5,439,000원
○문화관광해설사활용사업
3,108
2,331
1,400,000
< 건설재난관리과 >
0
1,400,000
1,400,000
○임하댐탁수소하천정비사업
0
1,400,000
363,240
< 보건소 >
382,664
△19,424
43,500
경정 43,500,000원
○한방건강검진HUB보건소사업
39,050
4,450
10,269
경정 10,269,000원
○보건소예방접종약품구입비
4,677
5,592
51,263
경정 51,263,000원
○방문보건사업
80,729
△29,466
520 시,도비보조금등
9,092,548
8,830,742
261,806
521
시·도비보조금등
9,092,548
8,830,742
261,806
521-01
시·도비보조금등
9,092,548
8,830,742
261,806
9,092,548
[ 일반회계 ]
8,830,742
261,806
322,205
< 기획감사실 >
310,435
11,770
227,596
○도비보조사업
215,826
11,770
- 3 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
227,596
경정 227,596,000원
―벽지노선손실보상금(이양)
215,826
11,770
1,421,413
< 주민생활지원과 >
1,438,848
△17,435
4,640
○일반국비보조사업
4,902
△262
4,640
경정 4,640,000원
―국민기초생활수급자월동난방비지원
4,902
△262
392,731
○일반국비보조사업
409,904
△17,173
286,036
경정 286,036,000원
―국민기초생활보장생계급여
296,138
△10,102
81,328
경정 81,328,000원
―국민기초생활보장주거급여
85,271
△3,943
8,496
경정 8,496,000원
―국민기초생활보장교육급여
8,743
△247
2,534
경정 2,534,000원
―국민기초생활보장해산장제
2,603
△69
1,362
경정 1,362,000원
―지역복지서비스혁신사업
2,308
△946
3,515
경정 3,515,000원
―노인돌보미지원
3,016
499
9,460
경정 9,460,000원
―독거노인생활지도사파견사업
11,825
△2,365
586,153
< 사회복지과 >
569,976
16,177
71,733
○일반국비보조사업
72,075
△342
2,394
경정 2,394,000원
―장애인의료비지원
2,020
374
139
경정 139,000원
―장애인재활보조기구교부
198
△59
4,085
경정 4,085,000원
―장애인선택적복지사업
8,273
△4,188
4,720
경정 4,720,000원
―장애인주민자치센터도우미사업
5,130
△410
150
경정 150,000원
―민간보육시설교재교구비
450
△300
1,902
경정 1,902,000원
―민간영아반기본보조금
2,717
△815
27,590
경정 27,590,000원
―저소득층차등보육료
28,965
△1,375
9,953
경정 9,953,000원
―만5세아무상보육료
9,019
934
1,900
경정 1,900,000원
―두자녀보육료
1,653
247
900
경정 900,000원
―보육시설평가인증
450
450
18,000
경정 18,000,000원
―지역아동센터운영
13,200
4,800
24,112
○도비보조사업
7,593
16,519
3,375
경정 3,375,000원
―저소득보육아동간식비
2,924
451
222
경정 222,000원
―저소득보육아동건강검진비
254
△32
17,759
경정 17,759,000원
―셋째아자녀보육료지원
4,178
13,581
540
경정 540,000원
―민간보육시설교사처우개선비
237
303
216
―보육아동장애조기검진비
0
216
2,000
―불우아동 대학입학금지원
0
2,000
1,016,579
< 문화관광과 >
933,569
83,010
5,439
○기금보조사업
3,108
2,331
5,439
경정 5,439,000원
―문화관광해설사활용사업
3,108
2,331
85,971
○도비보조사업
5,292
80,679
1,771
경정 1,771,000원
―관광해설One-Stop서비스체계구축
5,292
△3,521
14,700
―범죄없는마을지원
0
14,700
15,000
―Night-Tour 운영
0
15,000
- 4 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
기정액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
54,500
―전통민속놀이(원놀음)발굴및보존육성
0
54,500
932,350
< 환경보전과 >
737,350
195,000
45,000
○일반국비보조사업
150,000
△105,000
45,000
경정 45,000,000원
―임하댐상류지점오염저감사업
150,000
△105,000
300,000
○도비보조사업
0
300,000
300,000
―입암상수도확장공사
0
300,000
1,221,403
< 농정과 >
1,232,203
△10,800
232,350
○도비보조사업
243,150
△10,800
7,350
경정 7,350,000원
―최고농업경영자과정교육
3,150
4,200
225,000
경정 225,000,000원
―FTA대응부자마을만들기사업
240,000
△15,000
1,025,684
< 산림축산과 >
1,045,394
△19,710
318,403
○일반국비보조사업
351,608
△33,205
81,386
경정 81,386,000원
―산림병해충방제(경상)
129,253
△47,867
3,763
경정 3,763,000원
―산림서비스증진
3,769
△6
211,448
경정 211,448,000원
―숲가꾸기사업
195,142
16,306
21,806
경정 21,806,000원
―조림사업
23,444
△1,638
19,404
○도비보조사업
5,909
13,495
4,428
경정 4,428,000원
―친환경축산지원사업
3,600
828
2,296
경정 2,296,000원
―축산업기반확충사업(축사전기시설)
2,309
△13
12,680
―조류인플루엔자 긴급방역
0
12,680
35,936
< 총무과 >
32,591
3,345
7,004
○도비보조사업
3,659
3,345
7,004
경정 7,004,000원
―학교급식용우수식재료공급지원
3,659
3,345
114,443
< 보건소 >
120,487
△6,044
20,514
○기금보조사업
26,558
△6,044
5,135
경정 5,135,000원
―예방접종약품구입비
2,339
2,796
15,379
경정 15,379,000원
―방문보건사업
24,219
△8,840
568,701
< 농업기술센터 >
562,208
6,493
20,427
○도비보조사업
13,934
6,493
3,150
―농업인학습단체육성(경상)
1,734
1,416
2,550
경정 2,550,000원
ㆍ농업인신문보급 우송료지원
1,734
816
600
ㆍ4-H지도자우수회원해외연수
0
600
2,277
경정 2,277,000원
―벼정부보급종공급가격차액보상
3,200
△923
15,000
경정 15,000,000원
―농심나누기쉼터조성(건강한농촌마을육성)
9,000
6,000
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