분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
세 출 예 산 서
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
총 계
191,100,000
162,100,000
29,000,000
17.89%
정책사업비
153,686,632
130,394,694
23,291,938
17.86%
재무활동
9,925,881
5,621,230
4,304,651
76.58%
행정운영경비
27,487,487
26,084,076
1,403,411
5.38%
일반공공행정
9,451,124
8,155,423
1,295,701
15.89%
입법및선거관리
537,435
486,095
51,340
10.56%
지방의회 운영 지원
537,435
486,095
51,340
10.56%
의회운영 내실화
477,825
426,485
51,340
12.04%
국내·외 교류사업
59,610
59,610
0
0.00%
지방행정ㆍ재정지원
879,970
764,130
115,840
15.16%
재정 지원
564,802
464,802
100,000
21.51%
예산운영
283,962
183,962
100,000
54.36%
사회단체보조금관리
280,840
280,840
0
0.00%
재정 운영
315,168
299,328
15,840
5.29%
부과관리
147,010
131,170
15,840
12.08%
징수관리
54,910
54,910
0
0.00%
회계관리
113,248
113,248
0
0.00%
일반행정
8,033,719
6,905,198
1,128,521
16.34%
지방행정 역량 강화
865,044
752,994
112,050
14.88%
정책수립홍보
543,990
445,940
98,050
21.99%
자치행정평가
21,260
21,260
0
0.00%
통계조사관리
34,429
34,429
0
0.00%
감사관리
25,980
25,980
0
0.00%
법무관리
43,845
34,845
9,000
25.83%
행정혁신역량강화
42,740
42,740
0
0.00%
지역혁신역량강화
152,800
147,800
5,000
3.38%
주민서비스강화
121,357
121,401
△44
△0.04%
자원봉사활동강화
121,357
121,401
△44
△0.04%
지역사회발전
1,132,875
1,132,875
0
0.00%
국민운동활성화
143,875
143,875
0
0.00%
주민소득지원사업(주민소득지원및생활안정특별
회계)
989,000
989,000
0
0.00%
주민행정 편의 도모
97,032
89,371
7,661
8.57%
민원행정관리
97,032
89,371
7,661
8.57%
- 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
재산관리
1,315,332
743,332
572,000
76.95%
관용차량관리
379,950
239,950
140,000
58.35%
국공유재산관리
935,382
503,382
432,000
85.82%
주민자치 기반 강화
3,565,965
3,211,459
354,506
11.04%
조직역량강화
1,044,650
1,014,650
30,000
2.96%
자치행정관리
1,009,377
802,671
206,706
25.75%
맞춤형 군정홍보
220,160
220,160
0
0.00%
정보화관리
953,264
839,964
113,300
13.49%
정보통신관리
338,514
334,014
4,500
1.35%
선진농촌행정구현(영양읍)
211,021
196,021
15,000
7.65%
농촌행정(영양읍)
142,500
139,500
3,000
2.15%
행정지원기반확충(영양읍)
68,521
56,521
12,000
21.23%
선진농촌행정 구현(입암면)
170,574
118,574
52,000
43.85%
농촌행정운영(입암면)
97,550
95,550
2,000
2.09%
행정지원기반확충(입암면)
73,024
23,024
50,000
217.16%
선진농촌행정구현(청기면)
122,097
120,097
2,000
1.67%
농촌행정운영(청기면)
95,280
93,280
2,000
2.14%
행정지원기반확충(청기면)
26,817
26,817
0
0.00%
선진농촌행정구현(일월면)
138,657
136,657
2,000
1.46%
농촌행정 운영(일월면)
77,730
75,730
2,000
2.64%
행정지원기반확충(일월면)
60,927
60,927
0
0.00%
선진농촌행정구현(수비면)
112,203
110,203
2,000
1.81%
농촌행정운영(수비면)
73,190
71,190
2,000
2.81%
행정지원기반확충(수비면)
39,013
39,013
0
0.00%
선진농촌행정구현(석보면)
119,414
110,214
9,200
8.35%
농촌행정(석보면)
88,630
86,630
2,000
2.31%
행정지원기반 확충(석보면)
30,784
23,584
7,200
30.53%
재무활동(재무과)
62,000
62,000
0
0.00%
보전지출
62,000
62,000
0
0.00%
재무활동(총무과)
148
0
148
100.00%
보전지출(총무과)
148
0
148
100.00%
공공질서및안전
8,402,281
6,816,374
1,585,907
23.27%
재난방재ㆍ민방위
8,402,281
6,816,374
1,585,907
23.27%
- 2 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
재해예방및복구능력강화
7,975,311
6,392,224
1,583,087
24.77%
재해예방강화
4,137,790
4,134,790
3,000
0.07%
소하천정비사업
3,837,521
2,257,434
1,580,087
69.99%
민방위및비상대비
224,733
221,913
2,820
1.27%
지역방위역량강화
25,695
25,695
0
0.00%
민방위운영
199,038
196,218
2,820
1.44%
재무활동(건설재난관리과)
202,237
202,237
0
0.00%
내부거래지출
27,237
27,237
0
0.00%
보전지출
175,000
175,000
0
0.00%
교육
1,584,745
681,400
903,345
132.57%
유아및초중등교육
1,584,745
681,400
903,345
132.57%
유아ㆍ초 중등 교육재정 지원
1,400,000
500,000
900,000
180.00%
교육환경개선
1,400,000
500,000
900,000
180.00%
지역교육경쟁력강화
184,745
181,400
3,345
1.84%
지역교육여건강화
184,745
181,400
3,345
1.84%
문화및관광
10,549,755
5,267,838
5,281,917
100.27%
문화예술
1,200,171
882,331
317,840
36.02%
문화산업육성
1,085,406
770,166
315,240
40.93%
문화예술관리
1,085,406
770,166
315,240
40.93%
문화예술 진흥
114,765
112,165
2,600
2.32%
박물관 기반확충 및 운영
114,765
112,165
2,600
2.32%
관광
6,677,631
1,910,834
4,766,797
249.46%
관광 기반 확충 및 관리
2,715,725
351,000
2,364,725
673.71%
관광자원확충및운영
2,286,495
94,490
2,192,005
2319.83%
관광홍보
429,230
256,510
172,720
67.33%
관광기반시설확충
1,127,266
927,266
200,000
21.57%
반딧불이특구운영
1,127,266
927,266
200,000
21.57%
관광자원개발 및 관리
1,221,828
632,568
589,260
93.15%
선바위 기반시설 확충 및 관리
1,221,828
632,568
589,260
93.15%
재무활동(시설관리사업소)
1,612,812
0
1,612,812
100.00%
보전지출(시설관리사업소)
1,612,812
0
1,612,812
100.00%
체육
1,117,948
1,032,368
85,580
8.29%
체육산업육성
1,117,948
1,032,368
85,580
8.29%
- 3 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
생활체육육성
625,727
540,147
85,580
15.84%
문화체육시설운영
492,221
492,221
0
0.00%
문화재
1,554,005
1,442,305
111,700
7.74%
문화유산보존관리
1,554,005
1,442,305
111,700
7.74%
문화재보수및관광자원화사업
1,420,000
1,320,000
100,000
7.58%
문화재보존관리
134,005
122,305
11,700
9.57%
환경보호
29,097,543
23,813,094
5,284,449
22.19%
상하수도ㆍ수질
24,791,115
19,679,166
5,111,949
25.98%
수질관리
19,402,397
16,209,647
3,192,750
19.70%
수질환경보전
1,124,867
758,917
365,950
48.22%
마을상하수도확충 및 관리
10,866,777
9,278,777
1,588,000
17.11%
지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
6,580,953
5,430,953
1,150,000
21.17%
주민지원사업(수질개선특별회계)
829,800
741,000
88,800
11.98%
재무활동(환경보전과)
5,388,718
3,469,519
1,919,199
55.32%
내부거래지출
2,733,219
1,629,220
1,103,999
67.76%
내부거래지출(수질개선특별회계)
2,374,200
1,559,000
815,200
52.29%
보전지출(상수도사업특별회계)
281,299
281,299
0
0.00%
폐기물
3,437,061
3,342,161
94,900
2.84%
폐기물관리
3,297,061
3,202,161
94,900
2.96%
청소관리
363,420
299,720
63,700
21.25%
폐기물처리시설 운영관리
2,933,641
2,902,441
31,200
1.07%
재무활동(환경보전과)
140,000
140,000
0
0.00%
보전지출
140,000
140,000
0
0.00%
대기
7,540
7,540
0
0.00%
대기오염 관리
7,540
7,540
0
0.00%
대기개선지도
7,540
7,540
0
0.00%
자연
861,827
784,227
77,600
9.90%
자연환경보호
682,315
647,565
34,750
5.37%
자연환경보전
682,315
647,565
34,750
5.37%
야생동물생태계보전
179,512
136,662
42,850
31.35%
야생동물생태계보호
179,512
136,662
42,850
31.35%
사회복지
20,347,764
19,456,301
891,463
4.58%
기초생활보장
7,272,170
7,481,221
△209,051
△2.79%
- 4 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
저소득층생활안정지원
6,846,809
7,055,860
△209,051
△2.96%
저소득층 기초생활보장
6,295,209
6,504,260
△209,051
△3.21%
저소득층 의료지원(의료급여특별회계)
501,600
501,600
0
0.00%
저소득층 생활안정자금 융자(주민소득지원및생
활안정특별회계)
50,000
50,000
0
0.00%
재무활동
425,361
425,361
0
0.00%
내부거래지출
425,361
425,361
0
0.00%
취약계층지원
2,581,095
2,565,332
15,763
0.61%
사회복지종합지원관리
147,235
125,581
21,654
17.24%
지역사회복지
128,995
107,341
21,654
20.17%
통합조사관리
18,240
18,240
0
0.00%
취약계층 복지증진
2,433,860
2,439,751
△5,891
△0.24%
장애인생활안정지원
970,091
1,010,470
△40,379
△4.00%
장애인복지시설지원
62,560
62,560
0
0.00%
장애인복지지원확대
63,000
60,000
3,000
5.00%
지역주민복지강화
521,208
521,208
0
0.00%
사회복지시설 확충
195,700
160,000
35,700
22.31%
아동복지증진
621,301
625,513
△4,212
△0.67%
보육ㆍ가족및여성
1,137,757
977,584
160,173
16.38%
보육및여성복지증진
1,110,745
977,584
133,161
13.62%
보육가족지원
841,961
715,099
126,862
17.74%
여성복지지원
268,784
262,485
6,299
2.40%
재무활동(사회복지과)
27,012
0
27,012
100.00%
보전지출
27,012
0
27,012
100.00%
노인ㆍ청소년
8,562,982
7,943,404
619,578
7.80%
노인복지증진
7,409,207
6,941,950
467,257
6.73%
취약계층노인보호
3,643,530
3,657,273
△13,743
△0.38%
영양군립전문요양원지원
882,920
882,920
0
0.00%
노인여가시설지원
2,462,907
2,057,407
405,500
19.71%
노후생활보장
419,850
344,350
75,500
21.93%
청소년 복지증진
35,520
29,160
6,360
21.81%
청소년보호육성
35,520
29,160
6,360
21.81%
청소년수련기반조성
954,579
933,894
20,685
2.21%
체험수련시설확충 및 운영
954,579
933,894
20,685
2.21%
- 5 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
재무활동(주민생활지원과)
163,676
38,400
125,276
326.24%
내부거래지출
30,000
30,000
0
0.00%
보전지출(의료급여특별회계)
8,400
8,400
0
0.00%
보전지출
125,276
0
125,276
100.00%
노동
406,810
406,810
0
0.00%
고용촉진 및 안정
382,530
382,530
0
0.00%
공공근로사업
379,050
379,050
0
0.00%
고용촉진훈련
3,480
3,480
0
0.00%
공무원노조교섭
24,280
24,280
0
0.00%
공무원단체관리
24,280
24,280
0
0.00%
보훈
386,950
81,950
305,000
372.18%
보훈관리 및 지원
386,950
81,950
305,000
372.18%
호국지원사업
386,950
81,950
305,000
372.18%
보건
1,948,237
1,860,090
88,147
4.74%
보건의료
1,918,472
1,830,325
88,147
4.82%
군민건강증진
1,901,818
1,830,325
71,493
3.91%
보건소운영 및 기반확충
357,571
346,871
10,700
3.08%
전염병관리 체계 강화
222,369
188,764
33,605
17.80%
취약계층 건강관리
468,104
526,496
△58,392
△11.09%
주민건강수준제고
474,020
465,120
8,900
1.91%
보건지소 운영지원
379,754
303,074
76,680
25.30%
재무활동(보건소)
16,654
0
16,654
100.00%
보전지출
16,654
0
16,654
100.00%
식품의약안전
29,765
29,765
0
0.00%
식품·위생 관리
29,765
29,765
0
0.00%
식품안전관리
11,920
11,920
0
0.00%
접객업소 지도·관리
17,845
17,845
0
0.00%
농림해양수산
40,939,325
36,071,106
4,868,219
13.50%
농업ㆍ농촌
33,692,476
28,721,390
4,971,086
17.31%
농촌개발
1,824,890
1,751,890
73,000
4.17%
농촌지역개발
1,824,890
1,751,890
73,000
4.17%
농업 경쟁력 강화
20,099,271
15,642,661
4,456,610
28.49%
농정관리
1,703,122
1,692,768
10,354
0.61%
- 6 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
농산관리
753,555
692,680
60,875
8.79%
양정관리
101,360
101,360
0
0.00%
농산물유통관리
2,615,274
1,665,060
950,214
57.07%
고추산업육성
7,552,954
4,766,087
2,786,867
58.47%
농업생산기반조성
6,108,006
5,459,706
648,300
11.87%
농업육성기금사업(농업육성기금특별회계)
1,265,000
1,265,000
0
0.00%
축산 경쟁력 강화
1,172,138
1,131,782
40,356
3.57%
축산기반확충
998,321
970,645
27,676
2.85%
가축방역강화
173,817
161,137
12,680
7.87%
농촌사회개발
1,351,720
1,193,623
158,097
13.25%
농촌지도활동지원
528,803
411,426
117,377
28.53%
농업인력관리
249,742
245,022
4,720
1.93%
농기계훈련관리
89,225
89,225
0
0.00%
농촌생활자원관리
483,950
447,950
36,000
8.04%
농업기술진흥
8,694,983
8,543,934
151,049
1.77%
환경농업기반조성
4,302,308
4,263,308
39,000
0.91%
환경농업기술보급
729,488
585,189
144,299
24.66%
채소원예기반조성
1,380,480
1,459,680
△79,200
△5.43%
채소원예기술보급
297,198
269,448
27,750
10.30%
과수특작기반조성
1,656,919
1,656,919
0
0.00%
과수특작기술보급
300,900
281,700
19,200
6.82%
농업경영정보관리
27,690
27,690
0
0.00%
재무활동(농정과)
476,416
457,500
18,916
4.13%
내부거래지출
300,000
300,000
0
0.00%
보전지출
176,416
157,500
18,916
12.01%
재무활동
73,058
0
73,058
100.00%
보전지출(농업기술센터)
73,058
0
73,058
100.00%
임업ㆍ산촌
7,171,474
7,294,316
△122,842
△1.68%
임업경쟁력강화
7,171,474
7,294,316
△122,842
△1.68%
산림자원기반조성
2,449,292
2,236,737
212,555
9.50%
산지개발사업
2,834,763
2,819,332
15,431
0.55%
산림보호
1,887,419
2,238,247
△350,828
△15.67%
해양수산ㆍ어촌
75,375
55,400
19,975
36.06%
- 7 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
해양수산 자원화
75,375
55,400
19,975
36.06%
내수면어자원관리
75,375
55,400
19,975
36.06%
산업ㆍ중소기업
3,186,361
5,116,020
△1,929,659
△37.72%
산업진흥ㆍ고도화
3,186,361
5,116,020
△1,929,659
△37.72%
지역경제육성
3,186,361
5,116,020
△1,929,659
△37.72%
기업지원 및 재래시장 활성화
3,154,631
5,086,290
△1,931,659
△37.98%
생활경제지원
31,730
29,730
2,000
6.73%
수송및교통
6,303,415
4,506,817
1,796,598
39.86%
도로
5,068,542
3,328,542
1,740,000
52.28%
지방도로건설
5,068,542
3,328,542
1,740,000
52.28%
도로시설 확충
3,541,900
2,541,900
1,000,000
39.34%
도로시설물정비및관리
1,526,642
786,642
740,000
94.07%
대중교통ㆍ물류등기타
1,234,873
1,178,275
56,598
4.80%
교통행정관리
1,234,873
1,178,275
56,598
4.80%
교통관리사업
1,012,373
972,775
39,598
4.07%
교통안전사업
222,500
205,500
17,000
8.27%
국토및지역개발
28,855,681
21,358,792
7,496,889
35.10%
수자원
3,242,641
2,185,065
1,057,576
48.40%
하천및댐주변지역정비
1,904,852
1,358,852
546,000
40.18%
하천정비
118,900
118,900
0
0.00%
댐주변지역지원
85,000
85,000
0
0.00%
하천정비사업(치수사업특별회계)
1,562,952
1,016,952
546,000
53.69%
댐주변지역정비(치수사업특별회계)
138,000
138,000
0
0.00%
재무활동(건설재난관리과)
1,337,789
826,213
511,576
61.92%
내부거래지출
1,337,789
826,213
511,576
61.92%
지역및도시
25,613,040
19,173,727
6,439,313
33.58%
지역균형개발
4,538,000
4,538,000
0
0.00%
낙후지역개발
1,010,800
1,010,800
0
0.00%
신활력지역지원사업
3,527,200
3,527,200
0
0.00%
지역개발사업
11,443,461
7,984,060
3,459,401
43.33%
취약지개발
4,940,411
4,481,010
459,401
10.25%
소도읍기반구축
6,500,000
3,500,000
3,000,000
85.71%
광고물관리
3,050
3,050
0
0.00%
- 8 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
도시개발
4,326,399
3,368,439
957,960
28.44%
도시계획기반구축
4,275,759
3,317,799
957,960
28.87%
건설행정
50,640
50,640
0
0.00%
토지 및 주택관리
1,213,593
553,593
660,000
119.22%
부동산관리
398,098
398,098
0
0.00%
지적관리
777,295
117,295
660,000
562.68%
주택관리
38,200
38,200
0
0.00%
복지농촌구현(영양읍)
948,358
643,118
305,240
47.46%
복지농촌기반구축(영양읍)
706,480
403,240
303,240
75.20%
농촌생활환경개선(영양읍)
241,878
239,878
2,000
0.83%
복지농촌구현(입암면)
659,896
414,224
245,672
59.31%
복지농촌기반구축(입암면)
464,320
262,160
202,160
77.11%
농촌생활환경개선(입암면)
195,576
152,064
43,512
28.61%
복지농촌구현(청기면)
625,384
423,224
202,160
47.77%
복지농촌기반 구축(청기면)
464,320
262,160
202,160
77.11%
농촌생활환경 개선(청기면)
161,064
161,064
0
0.00%
복지농촌구현(일월면)
600,705
398,545
202,160
50.72%
복지농촌기반구축(일월면)
464,320
262,160
202,160
77.11%
농촌생활환경개선(일월면)
136,385
136,385
0
0.00%
복지농촌 구현(수비면)
625,783
423,623
202,160
47.72%
복지농촌기반 구축(수비면)
464,320
262,160
202,160
77.11%
농촌 생활환경 개선(수비면)
161,463
161,463
0
0.00%
복지농촌 구현(석보면)
631,461
426,901
204,560
47.92%
복지농촌기반 구축(석보면)
464,320
262,160
202,160
77.11%
농촌생활환경개선(석보면)
167,141
164,741
2,400
1.46%
예비비
2,946,282
2,912,669
33,613
1.15%
예비비
2,946,282
2,912,669
33,613
1.15%
예비비
2,946,282
2,912,669
33,613
1.15%
예비비
2,946,282
2,912,669
33,613
1.15%
기타
27,487,487
26,084,076
1,403,411
5.38%
기타
27,487,487
26,084,076
1,403,411
5.38%
행정운영경비(기획감사실)
142,846
122,944
19,902
16.19%
인력운영비
114,586
107,944
6,642
6.15%
- 9 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
기본경비
28,260
15,000
13,260
88.40%
행정운영경비(주민생활지원과)
17,200
17,200
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
13,000
13,000
0
0.00%
행정운영경비(사회복지과)
14,200
14,200
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
10,000
10,000
0
0.00%
행정운영경비(문화관광과)
61,282
61,282
0
0.00%
인력운영비
51,282
51,282
0
0.00%
기본경비
10,000
10,000
0
0.00%
행정운영경비(환경보전과)
1,359,824
1,159,824
200,000
17.24%
인력운영비
1,317,076
1,117,076
200,000
17.90%
인력운영비(상수도사업특별회계)
27,748
27,748
0
0.00%
기본경비
15,000
15,000
0
0.00%
행정운영경비(농정과)
137,854
128,592
9,262
7.20%
인력운영비
122,854
113,592
9,262
8.15%
기본경비
15,000
15,000
0
0.00%
행정운영경비(산림축산과)
19,400
19,400
0
0.00%
인력운영비
7,400
7,400
0
0.00%
기본경비
12,000
12,000
0
0.00%
행정운영경비(건설재난관리과)
282,540
282,540
0
0.00%
인력운영비
179,492
179,492
0
0.00%
인력운영비(치수사업특별회계)
91,048
91,048
0
0.00%
기본경비
12,000
12,000
0
0.00%
행정운영경비(민원봉사과)
16,200
16,200
0
0.00%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
12,000
12,000
0
0.00%
행정운영경비(재무과)
18,894,163
18,869,044
25,119
0.13%
인력운영비(공통)
18,874,963
18,849,844
25,119
0.13%
인력운영비
4,200
4,200
0
0.00%
기본경비
15,000
15,000
0
0.00%
행정운영경비(총무과)
4,763,538
3,666,695
1,096,843
29.91%
인력운영비(공통)
4,661,702
3,567,259
1,094,443
30.68%
- 10 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
인력운영비
84,436
84,436
0
0.00%
기본경비
17,400
15,000
2,400
16.00%
행정운영경비(보건소)
283,901
270,261
13,640
5.05%
인력운영비
180,674
167,034
13,640
8.17%
기본경비
103,227
103,227
0
0.00%
행정운영경비(농업기술센터)
277,037
264,821
12,216
4.61%
인력운영비
148,107
141,891
6,216
4.38%
기본경비
128,930
122,930
6,000
4.88%
행정운영경비(자연생태공원관리사업소)
191,542
183,221
8,321
4.54%
인력운영비
147,522
139,201
8,321
5.98%
기본경비
44,020
44,020
0
0.00%
행정운영경비(시설관리사업소)
203,344
200,236
3,108
1.55%
인력운영비
179,754
176,646
3,108
1.76%
기본경비
23,590
23,590
0
0.00%
행정운영경비(의회사무과)
34,374
34,374
0
0.00%
인력운영비
17,754
17,754
0
0.00%
기본경비
16,620
16,620
0
0.00%
행정운영경비(영양읍)
180,512
175,512
5,000
2.85%
인력운영비
27,308
27,308
0
0.00%
기본경비
153,204
148,204
5,000
3.37%
행정운영경비(입암면)
132,814
130,814
2,000
1.53%
인력운영비
26,948
26,948
0
0.00%
기본경비
105,866
103,866
2,000
1.93%
행정운영경비(청기면)
127,538
125,538
2,000
1.59%
인력운영비
26,908
26,908
0
0.00%
기본경비
100,630
98,630
2,000
2.03%
행정운영경비(일월면)
109,938
107,938
2,000
1.85%
인력운영비
10,960
10,960
0
0.00%
기본경비
98,978
96,978
2,000
2.06%
행정운영경비(수비면)
122,098
120,098
2,000
1.67%
인력운영비
10,960
10,960
0
0.00%
기본경비
111,138
109,138
2,000
1.83%
행정운영경비(석보면)
115,342
113,342
2,000
1.76%
- 11 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
기 정 액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계
인력운영비
10,920
10,920
0
0.00%
기본경비
104,422
102,422
2,000
1.95%
- 12 -