부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계
부서:건설재난관리과
정책:재해예방및복구능력강화
단위:재해예방강화
세 출 예 산 사 업 명 세 서
건설재난관리과
15,759,047
15,482,811
276,236
[국 775,378]
[균 2,500,000]
[도 1,804,608]
[군 10,679,061]
재해예방및복구능력강화
6,392,224
3,232,323
3,159,901
[국 651,378]
3,232,323
[균 2,300,000]
3,232,323
[도 897,705]
3,232,323
[군 2,543,141]
3,232,323
재해예방강화
4,134,790
1,140,023
2,994,767
[국 1,900]
1,140,023
[균 2,300,000]
1,140,023
[도 897,705]
1,140,023
[군 935,185]
1,140,023
안전문화운동강화
12,650
32,735
△20,085
201 일반운영비
12,650
16,525
△3,875
15,000원*100부 =
15,000원*200부 =
1,450,000원*2회 =
60,000원*7개소*4회 =
150,000원*5개 =
70,000원*6인*2회 =
70,000원*7인*2회 =
1,000,000원*1회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―안전관리계획 유인
―표준행동매뉴얼 유인
―안전문화운동홍보물제작
―재난예방홍보현수막제작
―재난위험시설표지판제작
○운영수당
―영양군안전관리위원회참석수당
―영양군안전관리위원회실무위원회참석수
02 공공운영비
○공공요금및제세
―방재협회회비
11,650
1,000
△3,875
15,525
9,830
1,500
3,000
2,900
1,680
750
1,820
840
980
1,000
1,000
1,000
재해예경보시스템유지관리
37,100
37,100
0
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:재해예방및복구능력강화
단위:재해예방강화
201 일반운영비
37,100
37,100
0
60,000원*4개 =
600,000원*1식*12월 =
1,325,000원*1식*10월 =
265,000원*1식*10월 =
500,000원*1개소 =
100,000원*2개 =
40,000원*4대 =
15,000원*16회선*12월 =
60,000원*6대*12월 =
15,000원*1개소*12월 =
40,000원*4대*12월 =
10,000원*2대*12월 =
15,000원*1개소*12월 =
10,000원*1개소*12월 =
10,000원*12개소*12월 =
10,000원*1개소*12월 =
50,000원*15개소*2회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―무전기배터리구입
02 공공운영비
○시설장비유지비
―재해상황자동음성통보시스템유지보수비
―재해취약지라디오경보방송(RDS)시스템
유지보수비
―재해문자전광판유지보수비
―무선중계탑수리유지비
―안전점검장비유지비
―무전기수리유지비
○공공요금및제세
―전화요금
ㆍ자동음성통보시스템
ㆍ위성전화기
ㆍ재해문자전광판
ㆍ침수흔적조사장비(PDA-네스팟)
ㆍ재난관리용전화기
―전기요금
ㆍ재해문자전광판
ㆍ청암관측소
ㆍ재해경보방송앰프
ㆍ수위감시카메라
―재해예·경보시설전기안전점검수수료
240
36,860
240
240
240
36,860
23,960
7,200
13,250
2,650
500
200
160
12,900
9,540
2,880
4,320
180
1,920
240
1,860
180
120
1,440
120
1,500
침수흔적도 작성
82,800
82,800
0
403 자치단체등자본이전
82,800
82,800
0
414,000원*200ha =
02 공기관등에대한대행사업비
○침수흔적도작성
82,800
82,800
82,800
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:재해예방및복구능력강화
단위:재해예방강화
민간단체재난활동지원
24,800
24,800
0
206 재료비
7,000
7,000
0
11,000원*500통 =
1,500,000원*1식 =
01 재료비
○수난구조출동자산소구입비(200ℓ/통)
○지역자율방재단활동에따른작업도구및물품
구입
7,000
7,000
5,500
1,500
301 일반보상금
3,800
3,800
0
225,000원*2인*4회 =
5,000원*200인*2회 =
10 행사실비보상금
○지역자율방재단원교육여비
12 기타보상금
○자율방재단 방재활동 급식비
1,800
2,000
1,800
1,800
2,000
2,000
302 이주및재해보상금
4,000
4,000
0
100,000원*10인*2일*2회 =
02 민간인재해보상금
○긴급구조출동자보상
4,000
4,000
4,000
402 민간자본이전
10,000
10,000
0
10,000,000원*1식 =
01 민간자본보조
○수난구조대장비지원
10,000
10,000
10,000
안전문화운동및재난예방
16,800
14,000
2,800
[도 8,400]
14,000
[군 8,400]
14,000
201 일반운영비
16,800
14,000
2,800
[도 8,400]
14,000
[군 8,400]
14,000
500,000원*16개소 =
450,000원*11개소 =
550,000원*7종 =
01 사무관리비
○일반수용비
―익사사고경고표지판제작
―간이수난구조장비보관함제작및구조장비
구입
―각종홍보물제작
16,800
[도 4,000]
[군 4,000]
[도 2,475]
[군 2,475]
2,800
14,000
16,800
8,000
[도 4,000]
[군 4,000]
4,950
[도 2,475]
[군 2,475]
3,850
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:재해예방및복구능력강화
단위:재해예방강화
[도 1,925]
[군 1,925]
[도 1,925]
[군 1,925]
재해예경보시설정비
36,600
36,600
0
[도 4,455]
36,600
[군 32,145]
36,600
201 일반운영비
36,600
36,600
0
[도 4,455]
36,600
[군 32,145]
36,600
850,000원*12월 =
2,200,000원*12월 =
02 공공운영비
○시설장비유지비
―재해예경보시설유지보수
ㆍ방재정보시스템유지보수비
ㆍ자동우량경보시스템유지보수비
36,600
[도 3,060]
[군 7,140]
[도 1,395]
[군 25,005]
36,600
36,600
36,600
10,200
[도 3,060]
[군 7,140]
26,400
[도 1,395]
[군 25,005]
재난취약가구안전점검및정비
3,800
3,508
292
[국 1,900]
3,508
[도 950]
3,508
[군 950]
3,508
201 일반운영비
3,800
0
3,800
[국 1,900]
0
[도 950]
0
[군 950]
0
3,000,000원*1식 =
20,000원*4인*10회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―재난취약가구안전점검
―재난취약가구컨설팅비
3,800
[국 1,500]
[도 750]
[군 750]
3,800
0
3,800
3,000
[국 1,500]
[도 750]
[군 750]
800
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:재해예방및복구능력강화
단위:재해예방강화
[국 400]
[도 200]
[군 200]
[국 400]
[도 200]
[군 200]
풍수해보험추진
8,000
0
8,000
[도 4,000]
0
[군 4,000]
0
307 민간이전
8,000
0
8,000
[도 4,000]
0
[군 4,000]
0
20,000원*400가구 =
02 민간경상보조
○풍수해보험가입지원
8,000
[도 4,000]
[군 4,000]
8,000
0
8,000
[도 4,000]
[군 4,000]
수해상습지개선
3,000,000
0
3,000,000
[균 1,800,000]
0
[도 780,000]
0
[군 420,000]
0
401 시설비및부대비
3,000,000
0
3,000,000
[균 1,800,000]
0
[도 780,000]
0
[군 420,000]
0
2,881,273,000원*2.65/100 =
2,881,273,000원*1식 =
02 실시설계비
○수해상습지개선사업
04 시설비
○수해상습지개선사업
06 시설부대비
76,354
[균 46,000]
[도 20,000]
[군 10,354]
2,881,273
[균 1,728,800]
[도 748,680]
[군 403,793]
42,373
76,354
0
76,354
[균 46,000]
[도 20,000]
[군 10,354]
2,881,273
0
2,881,273
[균 1,728,800]
[도 748,680]
[군 403,793]
42,373
0
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:재해예방및복구능력강화
단위:재해예방강화
150,000원*120필 =
1,000,000원*4개소*2개사 =
50,000원*120필 =
2,881,273,000원*0.36/100 =
○수해상습지개선사업
―측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
―일반부대비
[균 10,800]
[도 4,680]
[군 2,520]
[균 4,800]
[도 2,080]
[군 1,120]
[균 3,600]
[도 1,560]
[군 840]
[균 6,000]
[도 3,000]
[군 1,373]
42,373
18,000
[균 10,800]
[도 4,680]
[군 2,520]
8,000
[균 4,800]
[도 2,080]
[군 1,120]
6,000
[균 3,600]
[도 1,560]
[군 840]
10,373
[균 6,000]
[도 3,000]
[군 1,373]
자연재해위험지구정비
833,000
900,000
△67,000
[균 500,000]
900,000
[도 99,900]
900,000
[군 233,100]
900,000
401 시설비및부대비
833,000
900,000
△67,000
[균 500,000]
900,000
[도 99,900]
900,000
[군 233,100]
900,000
1,500,000,000원*2.87/100 =
7,000,000원*1㎞ =
02 실시설계비
○자연재해위험지구정비
―실시설계비
―측량비
50,050
[균 30,000]
[도 3,000]
[군 10,050]
[균 4,200]
10,890
39,160
50,050
43,050
[균 30,000]
[도 3,000]
[군 10,050]
7,000
[균 4,200]
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:재해예방및복구능력강화
단위:재해예방강화
765,429,000원*1식 =
150,000원*60필 =
1,000,000원*1개소*2개사 =
50,000원*60필 =
765,429,000원*0.46/100 =
04 시설비
○자연재해위험지구정비
06 시설부대비
○자연재해위험지구정비
―측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
―일반부대비
[도 840]
[군 1,960]
765,429
[균 455,879]
[도 93,380]
[군 216,170]
17,521
[균 5,400]
[도 1,080]
[군 2,520]
[균 1,200]
[도 240]
[군 560]
[균 1,800]
[도 360]
[군 840]
[균 1,521]
[도 1,000]
[군 1,000]
[도 840]
[군 1,960]
△76,011
841,440
765,429
[균 455,879]
[도 93,380]
[군 216,170]
△1,879
19,400
17,521
9,000
[균 5,400]
[도 1,080]
[군 2,520]
2,000
[균 1,200]
[도 240]
[군 560]
3,000
[균 1,800]
[도 360]
[군 840]
3,521
[균 1,521]
[도 1,000]
[군 1,000]
재해예방관리
79,240
8,480
70,760
201 일반운영비
6,520
6,520
0
60,000원*6개읍면*2회 =
250원*8종*500매 =
50,000원*30개 =
01 사무관리비
○일반수용비
―재해예방현수막제작
―재해대장및각종서식유인
―재해대책사무용품구입
6,520
6,520
4,720
720
1,000
1,500
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:재해예방및복구능력강화
단위:재해예방강화
50,000원*30개 =
5,000원*4인*90일 =
―재해대책전산용품구입
○급량비
―방재업무추진
1,500
1,800
1,800
202 여비
2,520
1,960
560
70,000원*4인*9회 =
01 국내여비
○방재업무추진
2,520
560
1,960
2,520
206 재료비
10,200
0
10,200
300원*6,000매 =
2,000원*600본 =
6,000원*200매*6개읍면 =
01 재료비
○재해예방 자재구입
―PP포대구입
―말목
―모래마대(1톤용)구입
10,200
10,200
0
10,200
1,800
1,200
7,200
401 시설비및부대비
60,000
0
60,000
10,000,000원*6개읍면 =
06 시설부대비
○재난대비 하상정비 임차료
60,000
60,000
0
60,000
소하천정비사업
2,257,434
2,092,300
165,134
[국 649,478]
2,092,300
[군 1,607,956]
2,092,300
오염소하천정비
2,207,434
2,042,300
165,134
[국 649,478]
2,042,300
[군 1,557,956]
2,042,300
401 시설비및부대비
2,207,434
2,042,300
165,134
[국 649,478]
2,042,300
[군 1,557,956]
2,042,300
2,016,228,000원*2.75/100 =
7,000,000원*3.5km =
02 실시설계비
○오염소하천정비
―실시설계비
―측량비
79,947
[국 16,301]
[군 39,146]
[국 7,203]
[군 17,297]
△700
80,647
79,947
55,447
[국 16,301]
[군 39,146]
24,500
[국 7,203]
[군 17,297]
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:재해예방및복구능력강화
단위:소하천정비사업
2,016,228,000원*1식 =
150,000원*400필 =
1,000,000원*12개소*2개사 =
50,000원*400필 =
2,016,228,000원*0.36/100 =
04 시설비
○오염소하천정비 시설비
06 시설부대비
○오염소하천정비
―측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
―일반부대비
2,016,228
[국 592,771]
[군 1,423,457]
111,259
[국 17,640]
[군 42,360]
[국 7,056]
[군 16,944]
[국 6,000]
[군 14,000]
[국 2,507]
[군 4,752]
138,405
1,877,823
2,016,228
[국 592,771]
[군 1,423,457]
27,429
83,830
111,259
60,000
[국 17,640]
[군 42,360]
24,000
[국 7,056]
[군 16,944]
20,000
[국 6,000]
[군 14,000]
7,259
[국 2,507]
[군 4,752]
소하천 유지보수
50,000
50,000
0
401 시설비및부대비
50,000
50,000
0
50,000,000원*1㎞ =
04 시설비
○소하천유지보수비
50,000
50,000
50,000
재무활동(건설재난관리과)
202,237
201,300
937
내부거래지출
27,237
26,300
937
내부거래지출(재난관리기금)
27,237
26,300
937
702 기금전출금
27,237
26,300
937
=
01 기금전출금
○재난관리기금 적립금
27,237
937
26,300
27,237
보전지출
175,000
175,000
0
보전지출
175,000
175,000
0
311 차입금이자상환
175,000
175,000
0
02 시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환
175,000
175,000
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:재무활동(건설재난관리과)
단위:보전지출
175,000,000원*1회 =
○지역개발기금
―태풍"매미"수해복구
175,000
175,000
지방도로건설
3,328,542
4,419,400
△1,090,858
[균 200,000]
4,419,400
[도 360,000]
4,419,400
[군 2,768,542]
4,419,400
도로시설 확충
2,541,900
3,599,000
△1,057,100
[균 200,000]
3,599,000
[도 360,000]
3,599,000
[군 1,981,900]
3,599,000
영양-석보간터널(군도4호)공사
901,900
0
901,900
[도 40,000]
0
[군 861,900]
0
401 시설비및부대비
901,900
0
901,900
[도 40,000]
0
[군 861,900]
0
17,000,000,000원*2.45/100*1.4 =
318,800,000원*1식 =
02 실시설계비
○영양-석보간터널(군도4호선)설치공사
―기본 및 실시설계비
―토지(지반)조사 및 측량비
901,900
[도 40,000]
[군 543,100]
901,900
0
901,900
583,100
[도 40,000]
[군 543,100]
318,800
위험도로구조개선사업
400,000
300,000
100,000
[균 200,000]
300,000
[군 200,000]
300,000
401 시설비및부대비
400,000
300,000
100,000
[균 200,000]
300,000
[군 200,000]
300,000
389,198,000원*1식 =
04 시설비
○위험도로구조개선사업 시설비
389,198
[균 194,599]
[군 194,599]
107,617
281,581
389,198
[균 194,599]
[군 194,599]
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:지방도로건설
단위:도로시설 확충
150,000원 *30필 =
1,000,000원*2개사 =
50,000원*30필 =
389,198,000원*0.7199/100 =
06 시설부대비
○위험도로구조개선사업
―분할측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
―일반부대비
10,802
[균 2,250]
[군 2,250]
[균 1,000]
[군 1,000]
[균 750]
[군 750]
[균 1,401]
[군 1,401]
2,625
8,177
10,802
4,500
[균 2,250]
[군 2,250]
2,000
[균 1,000]
[군 1,000]
1,500
[균 750]
[군 750]
2,802
[균 1,401]
[군 1,401]
벌매교개체공사(보조)
280,000
0
280,000
[도 140,000]
0
[군 140,000]
0
401 시설비및부대비
280,000
0
280,000
[도 140,000]
0
[군 140,000]
0
952,036,000원*2.99/100 =
7,000,000원*1km =
244,534,000원*1식 =
02 실시설계비
○벌매교개체공사
―실시설계비
―측량비
04 시설비
○벌매교개체공사
35,466
[도 14,233]
[군 14,233]
[도 3,500]
[군 3,500]
244,534
[도 122,267]
[군 122,267]
35,466
0
35,466
28,466
[도 14,233]
[군 14,233]
7,000
[도 3,500]
[군 3,500]
244,534
0
244,534
[도 122,267]
[군 122,267]
지역현안도로사업
660,000
760,000
△100,000
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:지방도로건설
단위:도로시설 확충
지역현안도로사업
[도 180,000]
760,000
[군 480,000]
760,000
401 시설비및부대비
660,000
760,000
△100,000
[도 180,000]
760,000
[군 480,000]
760,000
467,280,000원*3.39/100 =
7,000,000원*1㎞ =
160,000,000원*1식 =
467,294,000원*1식 =
150,000원*20필 =
1,000,000원*2개사 =
50,000원*30필 =
467,294,000원*0.72/100 =
02 실시설계비
○신당교개체공사
―실시설계비
―측량비
04 시설비
○군도11호(연당)확포장공사
○신당교개체공사
06 시설부대비
○신당교개체공사
―측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
―일반부대비
22,841
627,294
[도 80,000]
[군 80,000]
[도 100,000]
[군 367,294]
9,865
△20,804
43,645
22,841
15,841
7,000
△62,787
690,081
160,000
[도 80,000]
[군 80,000]
467,294
[도 100,000]
[군 367,294]
△16,409
26,274
9,865
3,000
2,000
1,500
3,365
농어촌도로정비사업(소규모)
300,000
292,088
7,912
401 시설비및부대비
300,000
292,088
7,912
274,293,000원*3.73/100 =
7,000,000원*1㎞ =
91,431,000원*1식 =
91,431,000원*1식 =
91,431,000원 *1식 =
02 실시설계비
○리도202호(빼골)암거개체공사외 2개소
― 실시설계비
― 측량비
04 시설비
○리도202호(빼골)암거개체공사
○농도304호(신평)암거설치공사
○면도102호(늑구)도로확포장공사
17,232
274,293
△30,068
47,300
17,232
10,232
7,000
56,252
218,041
91,431
91,431
91,431
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:지방도로건설
단위:도로시설 확충
150,000원*20필 =
1,000,000원*2개사 =
50,000원*30필 =
274,293,000원*0.72/100 =
06 시설부대비
○리도202호(빼골)암거개체공사외 2개소
―분할측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
―일반부대비
8,475
△18,272
26,747
8,475
3,000
2,000
1,500
1,975
도로시설물정비및관리
786,642
820,400
△33,758
도로시설물정비
642,500
670,500
△28,000
401 시설비및부대비
642,500
670,500
△28,000
300,000,000원*1식 =
30,000,000원*10㎞ =
1,000,000원*20㎞ =
250,000원*10개 =
50,000원*200m =
10,000,000원*1식 =
04 시설비
○도로시설물유지보수비
○군도덧씌우기공사
○노후차선도색
○낙석위험표지판설치
○가드레일설치
○도로표지판정비
642,500
△28,000
670,500
300,000
300,000
20,000
2,500
10,000
10,000
도로관리
144,142
149,900
△5,758
101 인건비
8,292
8,050
242
51,500원*7인*23개소 =
10 기간제근로자등보수
○도로교통량조사인부임
8,292
242
8,050
8,292
201 일반운영비
39,500
38,000
1,500
5,000원*4인*75일 =
1,300원*13,000ℓ =
6,000,000원*1대 =
1,300원*7,000ℓ =
6,000,000원*1대 =
01 사무관리비
○급량비
―도로사업추진
02 공공운영비
○차량선박비
―굴삭기유지비(0.6㎥)
ㆍ유류대
ㆍ수리비
―덤프트럭유지비(15Ton)
ㆍ유류대
ㆍ수리비
1,500
38,000
1,500
0
1,500
1,500
38,000
38,000
22,900
16,900
6,000
15,100
9,100
6,000
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:지방도로건설
단위:도로시설물정비및관리
206 재료비
47,350
47,350
0
50,000원*9인*1회 =
50,000원*10박스 =
10,000원*2,000포 =
10,000원*1,000㎥ =
400,000원*12조 =
280,000원*20조 =
12,000원*500포 =
01 재료비
○도로작업도구구입
○빙방사설치비닐구입
○설해대책염화칼슘구입
○빙방사모래구입
○재설작업재료구입
―청소차량
―기타
○도로응급보수용아스팔트구입
47,350
47,350
450
500
20,000
10,000
10,400
4,800
5,600
6,000
401 시설비및부대비
24,000
24,000
0
400,000원*5회*6개소 =
400,000원*5회*6개소 =
06 시설부대비
○도로재해대책중장비임차료
○도로사리부설중장비임차료
24,000
24,000
12,000
12,000
405 자산취득비
25,000
30,000
△5,000
10,000,000원*1식 =
15,000,000원*1식 =
01 자산및물품취득비
○설계용플로터구입
○측량용광파기구입
25,000
△5,000
30,000
10,000
15,000
하천및댐주변지역정비
1,358,852
4,405,226
△3,046,374
[국 124,000]
4,405,226
[도 174,000]
4,405,226
[군 1,060,852]
4,405,226
하천정비
118,900
3,760
115,140
하천관리
118,900
3,760
115,140
201 일반운영비
11,700
1,800
9,900
300,000원*33개소 =
5,000원*4인*90일 =
01 사무관리비
○일반운영비
―골재채취예정지측량 및 토적계산표 작
○급량비
―재해대책업무추진
11,700
9,900
1,800
9,900
9,900
1,800
1,800
202 여비
2,800
1,960
840
01 국내여비
2,800
840
1,960
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:하천및댐주변지역정비
단위:하천정비
70,000원*4인*10일 =
○재해대책업무추진
2,800
207 연구개발비
4,400
0
4,400
2,200,000원*2식 =
02 전산개발비
○설계적산시스템(EST Plus)구입
4,400
4,400
0
4,400
401 시설비및부대비
100,000
0
100,000
100,000,000원*1식 =
04 시설비
○태풍"루사.매미"피해 수해복구사업 등 부
지보상금
100,000
100,000
0
100,000
댐주변지역지원
85,000
83,000
2,000
기존댐지역지원
85,000
83,000
2,000
401 시설비및부대비
85,000
83,000
2,000
85,000,000원*1식 =
04 시설비
○댐주변지역지원사업
85,000
2,000
83,000
85,000
하천정비사업(치수사업특별회계)
1,016,952
3,622,466
△2,605,514
[도 174,000]
3,622,466
[군 842,952]
3,622,466
일반하천개보수사업
240,000
300,000
△60,000
[도 120,000]
300,000
[군 120,000]
300,000
401 시설비및부대비
240,000
300,000
△60,000
[도 120,000]
300,000
[군 120,000]
300,000
213,070,000원*3.94/100 =
7,000,000원*1식 =
213,070,000원*1식 =
02 실시설계비
○일반하천개보수사업
―실시설계비
―측량비
04 시설비
○일반하천개보수사업
―시설비
15,395
[도 4,000]
[군 4,395]
[도 3,500]
[군 3,500]
213,070
△1,853
17,248
15,395
8,395
[도 4,000]
[군 4,395]
7,000
[도 3,500]
[군 3,500]
△61,664
274,734
213,070
213,070
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:하천및댐주변지역정비
단위:하천정비사업(치수사업특별회계)
150,000원*40필 =
1,000,000원*1개소*2개사 =
50,000원*40필 =
213,070,000원*0.72/100 =
06 시설부대비
○일반하천개보수사업
―측량수수료
―감정수수료
―등기촉탁수수료
―일반부대비
[도 106,730]
[군 106,340]
11,535
[도 3,000]
[군 3,000]
[도 1,000]
[군 1,000]
[도 1,000]
[군 1,000]
[도 770]
[군 765]
[도 106,730]
[군 106,340]
3,517
8,018
11,535
6,000
[도 3,000]
[군 3,000]
2,000
[도 1,000]
[군 1,000]
2,000
[도 1,000]
[군 1,000]
1,535
[도 770]
[군 765]
기성제방 및 수문정비
108,000
128,000
△20,000
[도 54,000]
128,000
[군 54,000]
128,000
401 시설비및부대비
108,000
128,000
△20,000
[도 54,000]
128,000
[군 54,000]
128,000
108,000,000원*1식 =
04 시설비
○기성제방및수문정비
108,000
[도 54,000]
[군 54,000]
△20,000
128,000
108,000
[도 54,000]
[군 54,000]
하천유지보수
653,280
621,080
32,200
101 인건비
49,000
47,600
1,400
35,000원*70인*10일*2회 =
10 기간제근로자등보수
○기성제정비인부임
49,000
1,400
47,600
49,000
201 일반운영비
15,280
15,280
0
01 사무관리비
5,780
5,780
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:하천및댐주변지역정비
단위:하천정비사업(치수사업특별회계)
80,000원*6개 =
1,000,000원*1식 =
45,000원*40개 =
1,000원*300매 =
250원*800매 =
5,000원*20인*20일 =
950원*10,000ℓ =
○일반수용비
―재해예방 현수막 제작(중형)
―재난상황일지및각종서식 유인
―치수사업전산용품구입
―사진인화대
ㆍ5*7
ㆍ3*4
○급량비
―재난종합상황실비상근무
02 공공운영비
○연료비
―재난관리용 유류대
9,500
3,780
480
1,000
1,800
500
300
200
2,000
2,000
9,500
9,500
9,500
207 연구개발비
5,000
5,000
0
5,000,000원*1식 =
02 전산개발비
○하천망 추가구축및프로그램 업데이트
5,000
5,000
5,000
308 자치단체등이전
374,000
374,000
0
374,000,000원*1식 =
05 자치단체간부담금
○장군지구수해상습지개선사업
374,000
374,000
374,000
401 시설비및부대비
210,000
160,000
50,000
50,000,000원*1식 =
100,000,000원*1식 =
10,000,000원*6개소 =
01 기본조사설계비
○하천점용 사전환경성평가,타당성조사비
04 시설비
○하도정비사업
―신사천외 5개소
06 시설부대비
○지방하천 하상정비임차
50,000
100,000
60,000
50,000
0
50,000
100,000
100,000
100,000
60,000
60,000
예비비
15,672
10,386
5,286
801 예비비
15,672
10,386
5,286
=
01 예비비
○예비비
15,672
5,286
10,386
15,672
댐주변지역정비(치수사업특별회계)
138,000
696,000
△558,000
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:하천및댐주변지역정비
단위:하천정비사업(치수사업특별회계)
댐주변지역정비(치수사업특별회계)
[국 124,000]
696,000
[군 14,000]
696,000
기존댐주변지역정비
138,000
696,000
△558,000
[국 124,000]
696,000
[군 14,000]
696,000
401 시설비및부대비
138,000
696,000
△558,000
[국 124,000]
696,000
[군 14,000]
696,000
136,864,000원*1식 =
136,864,000원*0.83/100 =
04 시설비
○기존댐주변지역정비사업
06 시설부대비
○기존댐주변지역정비사업
136,864
[국 122,864]
[군 14,000]
1,136
[국 1,136]
△522,726
659,590
136,864
[국 122,864]
[군 14,000]
△3,350
4,486
1,136
[국 1,136]
재무활동(건설재난관리과)
826,213
1,243,000
△416,787
내부거래지출
826,213
1,243,000
△416,787
내부거래지출(치수사업)
826,213
1,243,000
△416,787
701 기타회계전출금
826,213
1,243,000
△416,787
=
01 기타회계전출금
○치수사업특별회계전출금
826,213
△416,787
1,243,000
826,213
도시개발
3,368,439
1,568,003
1,800,436
[도 300,000]
1,568,003
[군 3,068,439]
1,568,003
도시계획기반구축
3,317,799
1,485,600
1,832,199
[도 300,000]
1,485,600
[군 3,017,799]
1,485,600
영양군관리계획수립
650,000
0
650,000
207 연구개발비
650,000
0
650,000
650,000,000원*1식 =
01 연구용역비
○영양군관리계획수립
650,000
650,000
0
650,000
장기미집행시설보상
300,000
300,000
0
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:도시개발
단위:도시계획기반구축
401 시설비및부대비
300,000
300,000
0
300,000,000원*1식 =
03 토지매입비
○장기미집행시설 보상
300,000
300,000
300,000
도시토목사업
1,659,999
0
1,659,999
401 시설비및부대비
1,659,999
0
1,659,999
27,008,000원*1식 =
700,000,000원*1식 =
903,300,000원*1식 =
150,000원*100필 =
1,000,000원*2개사*2회 =
50,000원*100필 =
903,300,000원*0.63/100 =
02 실시설계비
○영양도시가로망 개설사업
04 시설비
○영양도시가로망(환경구조물제작설치)개설
사업
○영양도시가로망 개설사업
06 시설부대비
○영양도시가로망 개설사업
―분할측량 수수료
―감정수수료
―등기수수료
―일반부대비
27,008
1,603,300
29,691
27,008
0
27,008
1,603,300
0
700,000
903,300
29,691
0
29,691
15,000
4,000
5,000
5,691
도시토목사업(보조)
600,000
480,000
120,000
[도 300,000]
480,000
[군 300,000]
480,000
401 시설비및부대비
600,000
480,000
120,000
[도 300,000]
480,000
[군 300,000]
480,000
=
553,946,000원*1식 =
02 실시설계비
○도시토목사업
04 시설비
○도시토목사업
06 시설부대비
○도시토목사업
16,564
[도 8,282]
[군 8,282]
553,946
[도 276,973]
[군 276,973]
29,490
1,501
15,063
16,564
[도 8,282]
[군 8,282]
109,608
444,338
553,946
[도 276,973]
[군 276,973]
8,891
20,599
29,490
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:도시개발
단위:도시계획기반구축
150,000원*100필 =
1,000,000원*3개소*2개사 =
50,000원*100필 =
553,946,000원*0.63/100 =
―분할및측량수수료
―감정수수료
―등기수수료
―일반부대비
[도 7,500]
[군 7,500]
[도 3,000]
[군 3,000]
[도 2,500]
[군 2,500]
[도 1,745]
[군 1,745]
15,000
[도 7,500]
[군 7,500]
6,000
[도 3,000]
[군 3,000]
5,000
[도 2,500]
[군 2,500]
3,490
[도 1,745]
[군 1,745]
도시행정추진
27,800
25,600
2,200
201 일반운영비
21,500
20,000
1,500
50,000원*15롤 =
35,000원*15롤 =
90,000원*5개 =
200원*275매 =
40,000원*10권 =
2,000,000원*2개사*4회 =
70,000원*13인*2회 =
5,000원*3인*100일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―설계도면인쇄용복사용지
ㆍA0
ㆍA1
―잉크젯프린터기 잉크카트리지
―방안지
―감광지
―군관리계획수립 신문공고수수료
○운영수당
―군계획위원회참석수당
○급량비
―도시업무추진
21,500
1,500
20,000
18,180
1,275
750
525
450
55
400
16,000
1,820
1,820
1,500
1,500
202 여비
6,300
5,600
700
70,000원*3인*30회 =
01 국내여비
○도시업무추진
6,300
700
5,600
6,300
시가지 정비사업
80,000
80,000
0
401 시설비및부대비
80,000
80,000
0
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:도시개발
단위:도시계획기반구축
30,000,000원*1식 =
50,000,000원*1식 =
04 시설비
○시가지정비(영양,입암,수비)
○시가지차선도색
80,000
80,000
30,000
50,000
건설행정
50,640
82,403
△31,763
일반건설행정추진
50,640
82,403
△31,763
201 일반운영비
26,500
41,010
△14,510
160,000원*50필 =
60,000원*50필 =
150,000원*50필 =
160,000원*10필 =
70,000원*10인*2회 =
5,000원*8인*100일 =
5,000원*50인*4회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―국유재산측량수수료
―국유재산등기수수료
―국유재산감정수수료
―용도폐지토지현황및분할측량수수료
○운영수당
―각종공사토지보상심의위원회참석수당
○급량비
―건설행정업무추진
―재난대응종합훈련급식비
26,500
△14,510
41,010
20,100
8,000
3,000
7,500
1,600
1,400
1,400
5,000
4,000
1,000
202 여비
17,640
15,750
1,890
70,000원*7인*36회 =
01 국내여비
○건설행정업무추진
17,640
1,890
15,750
17,640
203 업무추진비
2,000
2,000
0
=
03 시책추진업무추진비
○건설행정업무추진
2,000
2,000
2,000
301 일반보상금
500
500
0
50,000원*10인 =
12 기타보상금
○지하수폐공신고자보상금
500
500
500
401 시설비및부대비
4,000
4,000
0
400,000원*10공 =
04 시설비
○무연고지하수폐공사업
4,000
4,000
4,000
행정운영경비(건설재난관리과)
282,540
413,559
△131,019
[도 72,903]
413,559
[군 209,637]
413,559
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:도시개발
단위:건설행정
인력운영비
179,492
297,525
△118,033
[도 61,116]
297,525
[군 118,376]
297,525
인력운영비(보조)
175,292
163,626
11,666
[도 61,116]
163,626
[군 114,176]
163,626
101 인건비
175,292
163,626
11,666
[도 61,116]
163,626
[군 114,176]
163,626
42,050원*4인*251일 =
43,260원*1인*251일 =
44,470원*4인*251일 =
97,726,000원*1/3 =
42,050원*4인*52일 =
43,260원*1인*52일 =
44,470원*4인*52일 =
15,000원*9인*12월 =
30,000원*15인*12월 =
20,000원*1인*12월 =
5,000원*9인*30일 =
170,000원*9착 =
42,050원*1.5*4인*15일 =
43,260원*1.5*1인*15일 =
44,470원*1.5*4인*15일 =
09 무기계약근로자보수
○수로원
―기본급
ㆍ5년미만
ㆍ5년~10년
ㆍ10년이상
―상여금
―주휴수당
ㆍ5년미만
ㆍ5년~10년
ㆍ10년이상
―위험수당
―가족수당
―반장수당
―급량비
―피복비(3종)
―휴일수당
ㆍ5년미만
ㆍ5~10년미만
ㆍ10년이상
175,292
[도 42,219]
[도 10,859]
[도 8,038]
[군 36,610]
11,666
163,626
175,292
97,726
42,219
[도 42,219]
10,859
[도 10,859]
44,648
[도 8,038]
[군 36,610]
32,576
20,247
8,747
2,250
9,250
1,620
5,400
240
1,350
1,530
8,762
3,785
974
4,003
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:행정운영경비(건설재난관리과)
단위:인력운영비
7,884원*4인*4시간*20일 =
8,111원*1인*4시간*20일 =
8,338원*4인*4시간*20일 =
―시간외근무수당
ㆍ5년미만
ㆍ5~10년미만
ㆍ10년이상
5,841
2,523
649
2,669
인력운영비
4,200
133,899
△129,699
203 업무추진비
4,200
8,400
△4,200
350,000원*12월 =
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
4,200
△4,200
8,400
4,200
인력운영비(치수사업특별회계)
91,048
87,534
3,514
[도 11,787]
87,534
[군 79,261]
87,534
인력운영비(치수,보조)
91,048
87,534
3,514
[도 11,787]
87,534
[군 79,261]
87,534
101 인건비
91,048
87,534
3,514
[도 11,787]
87,534
[군 79,261]
87,534
1,928,900원*2인*12월 =
46,294,200원*1/12 =
6,230원*2인*37시간*12월 =
30,000원*2인*12월 =
20,000원*4인*12월 =
373,850원*1인*4회 =
130,000원*2인*12월 =
105,000원*2인*12월 =
08 기타직보수
○청원경찰
―기본급
―정근수당
―시간외근무수당
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―자녀학비보조수당
ㆍ고2급지
―정근수당가산금
―직급보조비
―특정수행활동비
91,048
[도 11,787]
[군 34,507]
3,514
87,534
91,048
46,294
[도 11,787]
[군 34,507]
3,858
5,533
1,680
720
960
1,496
1,496
3,120
2,520
1,200
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설재난관리과
정책:행정운영경비(건설재난관리과)
단위:인력운영비(치수사업특별회계)
50,000원*2인*12월 =
130,000원*2인*12월 =
120,000원*2인*12월 =
46,294,000원*1.2/12 =
46,294,000원*0.167 =
46,294,000원*15/360 =
1,340,900원*1인*180/100 =
1,340,900원*1인*120/100 =
64,443,000원 * 0.016 =
ㆍ대민활동비
―정액급식비
―교통보조비
―명절휴가비
―가계지원비
―연가보상비
―성과상여금
ㆍ25~55%이내
ㆍ55~95%이내
―처우개선비
1,200
3,120
2,880
4,630
7,732
1,929
4,024
2,414
1,610
1,032
기본경비
12,000
28,500
△16,500
기본경비
12,000
28,500
△16,500
201 일반운영비
12,000
25,000
△13,000
12,000,000 =
01 사무관리비
○부서운영수용비
12,000
△13,000
25,000
12,000
- 24 -