부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계
부서:주민생활지원과
정책:주민서비스강화
단위:자원봉사활동강화
세 출 예 산 사 업 명 세 서
주민생활지원과
14,725,753
11,378,989
3,346,764
[국 9,045,996]
[기 100,420]
[분 85,411]
[도 1,455,095]
[군 4,038,831]
주민서비스강화
121,401
223,700
△102,299
[국 16,078]
223,700
[도 15,039]
223,700
[군 90,284]
223,700
자원봉사활동강화
121,401
111,700
9,701
[국 16,078]
111,700
[도 15,039]
111,700
[군 90,284]
111,700
자원봉사코디네이터 지원
29,940
33,899
△3,959
[국 14,948]
33,899
[도 7,474]
33,899
[군 7,518]
33,899
307 민간이전
29,940
0
29,940
[국 14,948]
0
[도 7,474]
0
[군 7,518]
0
1,445,000원*1인*12월 =
1,050,000원*1인*12월 =
05 민간위탁금
○자원봉사교육코디네이터
○자원봉사DB구축 코디네이터
29,940
[국 8,670]
[도 4,335]
[군 4,335]
[국 6,278]
[도 3,139]
[군 3,183]
29,940
0
17,340
[국 8,670]
[도 4,335]
[군 4,335]
12,600
[국 6,278]
[도 3,139]
[군 3,183]
자원봉사보험료지원
2,260
3,400
△1,140
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민서비스강화
단위:자원봉사활동강화
자원봉사보험료지원
[국 1,130]
3,400
[도 565]
3,400
[군 565]
3,400
307 민간이전
2,260
3,400
△1,140
[국 1,130]
3,400
[도 565]
3,400
[군 565]
3,400
2,260,000원*1식 =
06 보험금
○자원봉사보험료지원
2,260
[국 1,130]
[도 565]
[군 565]
△1,140
3,400
2,260
[국 1,130]
[도 565]
[군 565]
자원봉사센터지원
70,000
65,000
5,000
[도 5,000]
65,000
[군 65,000]
65,000
307 민간이전
70,000
65,000
5,000
[도 5,000]
65,000
[군 65,000]
65,000
70,000,000원*1식 =
05 민간위탁금
○자원봉사센터운영지원
70,000
[도 5,000]
[군 65,000]
5,000
65,000
70,000
[도 5,000]
[군 65,000]
자원봉사마일리지 운영
9,800
0
9,800
[도 2,000]
0
[군 7,800]
0
201 일반운영비
3,800
0
3,800
[도 740]
0
[군 3,060]
0
800원*4,750장 =
01 사무관리비
○자원봉사 마일리지운영 통장구입
3,800
[도 740]
[군 3,060]
3,800
0
3,800
[도 740]
[군 3,060]
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민서비스강화
단위:자원봉사활동강화
405 자산취득비
6,000
0
6,000
[도 1,260]
0
[군 4,740]
0
3,000,000원*2대 =
01 자산및물품취득비
○자원봉사마일리지적립 통장정리기 구입
6,000
[도 1,260]
[군 4,740]
6,000
0
6,000
[도 1,260]
[군 4,740]
자원봉사활동지원
9,401
9,401
0
201 일반운영비
551
551
0
2,470원*223㎡ =
02 공공운영비
○시설장비유지비
―종합자원봉사센터유지관리비
551
551
551
551
301 일반보상금
6,650
2,450
4,200
70,000원*35인*1회 =
70,000원*60인*1회 =
10 행사실비보상금
○자원봉사자교육 참가 및 견학 여비보상
○자원봉사자경진대회참석자 여비보상
6,650
4,200
2,450
2,450
4,200
403 자치단체등자본이전
2,200
1,900
300
2,200,000원*1년 =
02 공기관등에대한대행사업비
○종합자원봉사센터 사이버관리시스템 유지
보수비
2,200
300
1,900
2,200
저소득층생활안정지원
7,055,860
7,058,556
△2,696
[국 5,056,000]
7,058,556
[기 100,420]
7,058,556
[도 474,154]
7,058,556
[군 1,425,286]
7,058,556
저소득층 기초생활보장
6,504,260
6,476,975
27,285
[국 4,991,008]
6,476,975
[기 100,420]
6,476,975
[도 457,907]
6,476,975
[군 954,925]
6,476,975
기초생활보장수급자 생계급여
4,230,627
4,980,248
△749,621
[국 3,384,438]
4,980,248
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민서비스강화
단위:자원봉사활동강화
기초생활보장수급자 생계급여
[도 296,138]
4,980,248
[군 550,051]
4,980,248
301 일반보상금
4,230,627
4,980,248
△749,621
[국 3,384,438]
4,980,248
[도 296,138]
4,980,248
[군 550,051]
4,980,248
150,150원*2,348인*12월 =
01 사회보장적수혜금
○국민기초생활보장수급자 생계급여
4,230,627
[국 3,384,438]
[도 296,138]
[군 550,051]
△749,621
4,980,248
4,230,627
[국 3,384,438]
[도 296,138]
[군 550,051]
기초생활보장수급자 주거급여
1,218,238
580,277
637,961
[국 974,522]
580,277
[도 85,271]
580,277
[군 158,445]
580,277
301 일반보상금
1,083,238
437,777
645,461
[국 866,522]
437,777
[도 75,821]
437,777
[군 140,895]
437,777
36,890원*2,447인*12월 =
01 사회보장적수혜금
○국민기초생활보장수급자 주거급여
1,083,238
[국 866,522]
[도 75,821]
[군 140,895]
645,461
437,777
1,083,238
[국 866,522]
[도 75,821]
[군 140,895]
401 시설비및부대비
135,000
142,500
△7,500
[국 108,000]
142,500
[도 9,450]
142,500
[군 17,550]
142,500
1,500,000원*90인 =
04 시설비
○국민기초생활보장수급자 집수리사업
135,000
[국 108,000]
[도 9,450]
△7,500
142,500
135,000
[국 108,000]
[도 9,450]
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층생활안정지원
단위:저소득층 기초생활보장
[군 17,550]
[군 17,550]
기초생활보장수급자 교육급여
124,896
117,952
6,944
[국 99,917]
117,952
[도 8,743]
117,952
[군 16,236]
117,952
301 일반보상금
124,896
117,952
6,944
[국 99,917]
117,952
[도 8,743]
117,952
[군 16,236]
117,952
690,030원*181인 =
01 사회보장적수혜금
○국민기초생활보장수급자 교육급여
124,896
[국 99,917]
[도 8,743]
[군 16,236]
6,944
117,952
124,896
[국 99,917]
[도 8,743]
[군 16,236]
기초생활보장수급자 해산장제급여
37,180
0
37,180
[국 29,744]
0
[도 2,603]
0
[군 4,833]
0
301 일반보상금
37,180
0
37,180
[국 29,744]
0
[도 2,603]
0
[군 4,833]
0
453,410원*82인 =
01 사회보장적수혜금
○국민기초생활보장수급자 해산장제급여
37,180
[국 29,744]
[도 2,603]
[군 4,833]
37,180
0
37,180
[국 29,744]
[도 2,603]
[군 4,833]
자활지원
471,194
491,588
△20,394
[국 376,955]
491,588
[도 18,848]
491,588
[군 75,391]
491,588
401 시설비및부대비
471,194
491,588
△20,394
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층생활안정지원
단위:저소득층 기초생활보장
401 시설비및부대비
[국 376,955]
491,588
[도 18,848]
491,588
[군 75,391]
491,588
21,000원*94인*220일 =
434,280,000원*4.85/100 =
=
04 시설비
○자활근로사업비
06 시설부대비
○자활근로사업보험료
○자활근로사업추진 부대비
434,280
[국 347,424]
[도 17,371]
[군 69,485]
36,914
[국 16,850]
[도 843]
[군 3,370]
[국 12,681]
[도 634]
[군 2,536]
△18,920
453,200
434,280
[국 347,424]
[도 17,371]
[군 69,485]
△1,474
38,388
21,063
[국 16,850]
[도 843]
[군 3,370]
15,851
[국 12,681]
[도 634]
[군 2,536]
자활소득공제
36,755
38,649
△1,894
[국 29,404]
38,649
[도 2,940]
38,649
[군 4,411]
38,649
301 일반보상금
36,755
38,649
△1,894
[국 29,404]
38,649
[도 2,940]
38,649
[군 4,411]
38,649
102,097원*30인*12월 =
01 사회보장적수혜금
○자활장려금
36,755
[국 29,404]
[도 2,940]
[군 4,411]
△1,894
38,649
36,755
[국 29,404]
[도 2,940]
[군 4,411]
가사방문도우미사업
125,525
67,200
58,325
[기 100,420]
67,200
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층생활안정지원
단위:저소득층 기초생활보장
가사방문도우미사업
[도 10,042]
67,200
[군 15,063]
67,200
101 인건비
125,525
67,200
58,325
[기 100,420]
67,200
[도 10,042]
67,200
[군 15,063]
67,200
30,160원*20일*12월*16인 =
115,815,000원*8.384/100 =
10 기간제근로자등보수
○가사방문도우미사업 인부임
○가사방문도우미사업 보험료
125,525
[기 92,652]
[도 9,265]
[군 13,898]
[기 7,768]
[도 777]
[군 1,165]
58,325
67,200
115,815
[기 92,652]
[도 9,265]
[군 13,898]
9,710
[기 7,768]
[도 777]
[군 1,165]
긴급복지
46,003
67,271
△21,268
[국 36,803]
67,271
[도 3,680]
67,271
[군 5,520]
67,271
301 일반보상금
46,003
67,271
△21,268
[국 36,803]
67,271
[도 3,680]
67,271
[군 5,520]
67,271
1,533,430원*30인 =
01 사회보장적수혜금
○긴급복지지원사업
46,003
[국 36,803]
[도 3,680]
[군 5,520]
△21,268
67,271
46,003
[국 36,803]
[도 3,680]
[군 5,520]
저소득층 월동생계비
14,400
13,770
630
[도 4,320]
13,770
[군 10,080]
13,770
307 민간이전
14,400
13,770
630
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층생활안정지원
단위:저소득층 기초생활보장
307 민간이전
[도 4,320]
13,770
[군 10,080]
13,770
90,000원*160인 =
01 의료및구료비
○저소득층월동생계비지원
14,400
[도 4,320]
[군 10,080]
630
13,770
14,400
[도 4,320]
[군 10,080]
기술교육이수자 취업장려금 지원
1,000
1,000
0
[도 300]
1,000
[군 700]
1,000
301 일반보상금
1,000
1,000
0
[도 300]
1,000
[군 700]
1,000
200,000원*5인 =
01 사회보장적수혜금
○기술교육이수자 취업장려금
1,000
[도 300]
[군 700]
1,000
1,000
[도 300]
[군 700]
주거환경개선사업
60,000
75,000
△15,000
[도 18,000]
75,000
[군 42,000]
75,000
401 시설비및부대비
60,000
75,000
△15,000
[도 18,000]
75,000
[군 42,000]
75,000
1,500,000원*40인 =
04 시설비
○저소득층 주거환경개선사업
60,000
[도 18,000]
[군 42,000]
△15,000
75,000
60,000
[도 18,000]
[군 42,000]
집수리사업단운영지원
6,000
1,800
4,200
[도 1,800]
1,800
[군 4,200]
1,800
307 민간이전
6,000
1,800
4,200
[도 1,800]
1,800
[군 4,200]
1,800
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층생활안정지원
단위:저소득층 기초생활보장
6,000,000원*1개소 =
02 민간경상보조
○집수리사업단 운영지원
6,000
[도 1,800]
[군 4,200]
4,200
1,800
6,000
[도 1,800]
[군 4,200]
차상위계층양곡할인지원
4,000
0
4,000
[국 3,200]
0
[도 320]
0
[군 480]
0
301 일반보상금
4,000
0
4,000
[국 3,200]
0
[도 320]
0
[군 480]
0
20,000원*200인 =
01 사회보장적수혜금
○차상위계층양곡할인지원
4,000
[국 3,200]
[도 320]
[군 480]
4,000
0
4,000
[국 3,200]
[도 320]
[군 480]
사랑의교복지원사업
25,080
0
25,080
301 일반보상금
25,080
0
25,080
380,000원*66인 =
01 사회보장적수혜금
○사랑의교복지원
25,080
25,080
0
25,080
저소득층 생활지원
18,000
18,000
0
307 민간이전
18,000
18,000
0
30,000원*600인 =
01 의료및구료비
○저소득 긴급구호양곡·피복·취사연료비
18,000
18,000
18,000
생활안정지원
11,040
1,680
9,360
201 일반운영비
2,640
1,680
960
70,000원*6인*2회 =
5,000원*4인*90일 =
01 사무관리비
○운영수당
―생활보장위원회 회의 참석수당
○급량비
―기초생활보장 업무추진
2,640
960
1,680
840
840
1,800
1,800
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층생활안정지원
단위:저소득층 기초생활보장
202 여비
8,400
0
8,400
70,000원*4인*30회 =
01 국내여비
○기초생활보장 업무추진
8,400
8,400
0
8,400
무료세탁센터 지원
3,000
2,000
1,000
307 민간이전
3,000
2,000
1,000
3,000,000원*1개소 =
05 민간위탁금
○저소득층 무료세탁센터 지원
3,000
1,000
2,000
3,000
자활증진지원
1,290
1,290
0
301 일반보상금
1,290
1,290
0
70,000원*7인*1회 =
5,000원*40인*4회 =
10 행사실비보상금
○도단위 자활자립상 시상 참석자 여비보상
○차상위 자활사업 참여자 간담회 급식제공
1,290
1,290
490
800
기초생활수급자 월동난방비
70,032
0
70,032
[국 56,025]
0
[도 4,902]
0
[군 9,105]
0
301 일반보상금
70,032
0
70,032
[국 56,025]
0
[도 4,902]
0
[군 9,105]
0
24,000원*1,459인*2월 =
01 사회보장적수혜금
○국민기초생활보장수급자 월동난방비
70,032
[국 56,025]
[도 4,902]
[군 9,105]
70,032
0
70,032
[국 56,025]
[도 4,902]
[군 9,105]
저소득층 의료지원(의료급여특별회계)
501,600
531,581
△29,981
[국 64,992]
531,581
[도 16,247]
531,581
[군 420,361]
531,581
의료급여관리사업
24,000
0
24,000
[국 19,200]
0
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층생활안정지원
단위:저소득층 기초생활보장
의료급여관리사업
[도 4,800]
0
101 인건비
24,000
0
24,000
[국 19,200]
0
[도 4,800]
0
1,430,000원*1인*12월 =
=
119,160원*1인*12월 =
50,000원*1인*78회 =
10 기간제근로자등보수
○의료급여관리사
―기본급
―4대보험
―퇴직급여 충당금
―의료급여관리사 여비
24,000
[국 13,728]
[도 3,432]
[국 1,208]
[도 302]
[국 1,144]
[도 286]
[국 3,120]
[도 780]
24,000
0
24,000
17,160
[국 13,728]
[도 3,432]
1,510
[국 1,208]
[도 302]
1,430
[국 1,144]
[도 286]
3,900
[국 3,120]
[도 780]
의료급여 진료비 대불금 등 현금급여
48,767
0
48,767
[국 39,014]
0
[도 9,753]
0
307 민간이전
48,767
0
48,767
[국 39,014]
0
[도 9,753]
0
=
01 의료및구료비
○의료급여 진료비 대불금 등 현금급여
48,767
[국 39,014]
[도 9,753]
48,767
0
48,767
[국 39,014]
[도 9,753]
의료급여 기금운영비
8,472
0
8,472
[국 6,778]
0
[도 1,694]
0
201 일반운영비
4,062
0
4,062
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층생활안정지원
단위:저소득층 의료지원(의료급여특별회계)
201 일반운영비
[국 3,250]
0
[도 812]
0
500원*2종*500매 =
250,000원*5회 =
43,700원*10종 =
5,000원*3인*125일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―의료급여서식 및 홍보물 제작
―프린터 토너구입
―사무용품구입
○급량비
―의료급여사업추진
4,062
[국 400]
[도 100]
[국 1,000]
[도 250]
[국 350]
[도 87]
[국 1,500]
[도 375]
4,062
0
2,187
500
[국 400]
[도 100]
1,250
[국 1,000]
[도 250]
437
[국 350]
[도 87]
1,875
1,875
[국 1,500]
[도 375]
202 여비
4,410
0
4,410
[국 3,528]
0
[도 882]
0
70,000원*3인*21회 =
01 국내여비
○의료급여사업추진
4,410
[국 3,528]
[도 882]
4,410
0
4,410
[국 3,528]
[도 882]
의료급여진료비 부담금
419,219
447,942
△28,723
308 자치단체등이전
419,219
447,942
△28,723
=
05 자치단체간부담금
○의료급여진료비 부담금
419,219
△28,723
447,942
419,219
의료급여 심의위원회 운영
840
0
840
201 일반운영비
840
0
840
01 사무관리비
○운영수당
840
840
0
840
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:저소득층생활안정지원
단위:저소득층 의료지원(의료급여특별회계)
70,000원*2인*6회 =
―의료급여심의위원회 참석수당
840
예비비
302
0
302
801 예비비
302
0
302
=
01 예비비
○예비비
302
302
0
302
저소득층 생활안정자금 융자(주민소득지원및생활안정특
별회계)
50,000
50,000
0
저소득층 생활안정기금융자
50,000
50,000
0
501 융자금
50,000
50,000
0
=
01 민간융자금
○저소득생활안정기금 융자
50,000
50,000
50,000
재무활동
425,361
452,942
△27,581
내부거래지출
425,361
452,942
△27,581
내부거래지출
425,361
452,942
△27,581
701 기타회계전출금
420,361
447,942
△27,581
=
01 기타회계전출금
○의료보호특별회계 전출금
420,361
△27,581
447,942
420,361
702 기금전출금
5,000
5,000
0
5,000,000원*1식 =
01 기금전출금
○저소득주민자녀장학기금 적립금
5,000
5,000
5,000
사회복지종합지원관리
125,581
66,040
59,541
[국 30,768]
66,040
[도 3,308]
66,040
[군 91,505]
66,040
지역사회복지
107,341
66,040
41,301
[국 30,768]
66,040
[도 3,308]
66,040
[군 73,265]
66,040
지역복지서비스혁신사업
38,461
0
38,461
[국 30,768]
0
[도 2,308]
0
[군 5,385]
0
307 민간이전
38,461
0
38,461
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:재무활동
단위:내부거래지출
307 민간이전
[국 30,768]
0
[도 2,308]
0
[군 5,385]
0
418,050원*92인 =
05 민간위탁금
○지역복지서비스혁신사업
38,461
[국 30,768]
[도 2,308]
[군 5,385]
38,461
0
38,461
[국 30,768]
[도 2,308]
[군 5,385]
선진사회복지해외연수
4,000
0
4,000
[도 1,000]
0
[군 3,000]
0
202 여비
4,000
0
4,000
[도 1,000]
0
[군 3,000]
0
4,000,000원*1인 =
03 국외여비
○선진사회복지해외연수
4,000
[도 1,000]
[군 3,000]
4,000
0
4,000
[도 1,000]
[군 3,000]
저소득가구위문
36,000
40,000
△4,000
307 민간이전
36,000
40,000
△4,000
30,000원*600가구*2회 =
01 의료및구료비
○저소득가구생필품 및 위문품구입(설·추
석)
36,000
△4,000
40,000
36,000
지역사회복지지원
28,880
21,540
7,340
201 일반운영비
11,320
10,620
700
1,000,000원*1회 =
10,000원*100부*1종 =
70,000원*16인*2회 =
70,000원*6인*4회 =
01 사무관리비
○일반수용비
―연차별 지역사회복지계획 및 평가서 제
―주민생활지원서비스 책자 제작
○운영수당
―지역사회복지협의체 회의 참석수당
―지역사회복지실무협의체 회의 참석수당
11,320
700
10,620
2,000
1,000
1,000
5,600
2,240
1,680
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:사회복지종합지원관리
단위:지역사회복지
70,000원*12인*2회 =
5,000원*4인*186일 =
―복지위원 회의 참석수당
○급량비
―주민생활지원 업무추진
1,680
3,720
3,720
202 여비
13,160
9,520
3,640
70,000원*4인*47회 =
01 국내여비
○주민생활지원 업무추진
13,160
3,640
9,520
13,160
203 업무추진비
3,000
0
3,000
=
03 시책추진업무추진비
○주민생활지원 업무추진비
3,000
3,000
0
3,000
301 일반보상금
1,400
1,400
0
70,000원*10인*2회 =
10 행사실비보상금
○지역사회복지협의체 회의 및 교육 참석
여비보상
1,400
1,400
1,400
통합조사관리
18,240
0
18,240
복지대상자조사
18,240
0
18,240
201 일반운영비
5,000
0
5,000
100원*2,000매*6종 =
2,000원*1,000인 =
5,000원*4인*90일 =
01 사무관리비
○일반수용비
―복지대상자 조사 서식 제작
―금융정보조회 수수료
○급량비
―통합조사 업무추진
5,000
5,000
0
3,200
1,200
2,000
1,800
1,800
202 여비
13,240
0
13,240
70,000원*4인*33회 =
20,000원*4인*50회 =
01 국내여비
○통합조사 업무추진
○복지대상자 방문조사 추진
13,240
13,240
0
9,240
4,000
노인복지증진
6,941,950
3,539,332
3,402,618
[국 3,943,150]
3,539,332
[분 85,411]
3,539,332
[도 962,594]
3,539,332
[군 1,950,795]
3,539,332
취약계층노인보호
3,657,273
1,910,803
1,746,470
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:사회복지종합지원관리
단위:통합조사관리
취약계층노인보호
[국 3,040,265]
1,910,803
[분 16,683]
1,910,803
[도 117,298]
1,910,803
[군 483,027]
1,910,803
기초노령연금
3,229,094
0
3,229,094
[국 2,906,091]
0
[도 64,580]
0
[군 258,423]
0
301 일반보상금
3,229,094
0
3,229,094
[국 2,906,091]
0
[도 64,580]
0
[군 258,423]
0
64,810원*4,152인*12월 =
01 사회보장적수혜금
○기초노령연금
3,229,094
[국 2,906,091]
[도 64,580]
[군 258,423]
3,229,094
0
3,229,094
[국 2,906,091]
[도 64,580]
[군 258,423]
독거노인도우미파견사업
122,935
115,500
7,435
[국 94,604]
115,500
[도 11,825]
115,500
[군 16,506]
115,500
101 인건비
122,400
115,500
6,900
[국 94,176]
115,500
[도 11,772]
115,500
[군 16,452]
115,500
1,200,000원*1인*12월 =
14,400,000원*9/100 =
10 기간제근로자등보수
○서비스관리자 급여
―인부임
―4대보험
122,400
[국 11,520]
[도 1,440]
[군 1,440]
[국 1,036]
6,900
115,500
15,696
14,400
[국 11,520]
[도 1,440]
[군 1,440]
1,296
[국 1,036]
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:노인복지증진
단위:취약계층노인보호
600,000원*13인*12월 =
93,600,000원*9/100 =
30,000원*13인*12월 =
○독거노인생활지도사급여
―인부임
―4대보험
○활동비(통신비등)
[도 130]
[군 130]
[국 74,880]
[도 9,360]
[군 9,360]
[국 6,740]
[도 842]
[군 842]
[도 130]
[군 130]
102,024
93,600
[국 74,880]
[도 9,360]
[군 9,360]
8,424
[국 6,740]
[도 842]
[군 842]
4,680
201 일반운영비
535
0
535
[국 428]
0
[도 53]
0
[군 54]
0
53,500원*5종*2회 =
01 사무관리비
○독거노인도우미사업 소모품 구입
535
[국 428]
[도 53]
[군 54]
535
0
535
[국 428]
[도 53]
[군 54]
노인돌보미사업(바우처)
49,623
64,600
△14,977
[국 39,570]
64,600
[도 3,016]
64,600
[군 7,037]
64,600
301 일반보상금
49,623
0
49,623
[국 39,570]
0
[도 3,016]
0
[군 7,037]
0
217,641원*19인*12월 =
01 사회보장적수혜금
○노인돌보미사업
49,623
[국 39,570]
49,623
0
49,623
[국 39,570]
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:노인복지증진
단위:취약계층노인보호
[도 3,016]
[군 7,037]
[도 3,016]
[군 7,037]
노인교통비
205,157
697,248
△492,091
[도 30,774]
697,248
[군 174,383]
697,248
301 일반보상금
205,157
697,248
△492,091
[도 30,774]
697,248
[군 174,383]
697,248
10,800원*1,583인*12월 =
01 사회보장적수혜금
○노인교통비
205,157
[도 30,774]
[군 174,383]
△492,091
697,248
205,157
[도 30,774]
[군 174,383]
노인건강진단
3,000
3,000
0
[분 1,683]
3,000
[도 164]
3,000
[군 1,153]
3,000
301 일반보상금
3,000
3,000
0
[분 1,683]
3,000
[도 164]
3,000
[군 1,153]
3,000
30,000원*100인 =
01 사회보장적수혜금
○노인건강진단
3,000
[분 1,683]
[도 164]
[군 1,153]
3,000
3,000
[분 1,683]
[도 164]
[군 1,153]
실버자원봉사단운영
6,000
10,000
△4,000
[도 1,800]
10,000
[군 4,200]
10,000
307 민간이전
6,000
10,000
△4,000
[도 1,800]
10,000
[군 4,200]
10,000
6,000,000원*1개소 =
02 민간경상보조
○실버자원봉사단운영
6,000
△4,000
10,000
6,000
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:노인복지증진
단위:취약계층노인보호
[도 1,800]
[군 4,200]
[도 1,800]
[군 4,200]
노인교실운영
3,000
3,500
△500
[도 900]
3,500
[군 2,100]
3,500
307 민간이전
3,000
3,500
△500
[도 900]
3,500
[군 2,100]
3,500
3,000,000원*1개소 =
02 민간경상보조
○노인교실운영
3,000
[도 900]
[군 2,100]
△500
3,500
3,000
[도 900]
[군 2,100]
무의탁노인건강 음료배달 및 안부묻기
2,464
2,463
1
[도 739]
2,463
[군 1,725]
2,463
301 일반보상금
2,464
2,463
1
[도 739]
2,463
[군 1,725]
2,463
1,120원*50인*44회 =
01 사회보장적수혜금
○무의탁노인 건강음료 배달 및 안부묻기
2,464
[도 739]
[군 1,725]
1
2,463
2,464
[도 739]
[군 1,725]
저소득재가노인식사배달
36,000
30,000
6,000
[분 15,000]
30,000
[도 3,500]
30,000
[군 17,500]
30,000
301 일반보상금
36,000
30,000
6,000
[분 15,000]
30,000
[도 3,500]
30,000
[군 17,500]
30,000
60,000원*50인*12월 =
01 사회보장적수혜금
○저소득 재가노인 식사배달
36,000
6,000
30,000
36,000
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:노인복지증진
단위:취약계층노인보호
[분 15,000]
[도 3,500]
[군 17,500]
[분 15,000]
[도 3,500]
[군 17,500]
영양군립전문요양원지원
882,920
781,960
100,960
[도 372,815]
781,960
[군 510,105]
781,960
영양군립전문요양원운영비
834,030
740,500
93,530
[도 352,079]
740,500
[군 481,951]
740,500
307 민간이전
834,030
740,500
93,530
[도 352,079]
740,500
[군 481,951]
740,500
834,030,000원*1개소 =
05 민간위탁금
○영양군립요양원운영비(도분권237,243천원
)
834,030
[도 352,079]
[군 481,951]
93,530
740,500
834,030
[도 352,079]
[군 481,951]
노인복지시설입소자지원
42,240
34,160
8,080
[도 20,736]
34,160
[군 21,504]
34,160
307 민간이전
42,240
34,160
8,080
[도 20,736]
34,160
[군 21,504]
34,160
20,000원*48인 =
20,000원*48인 =
960,000원*42인 =
05 민간위탁금
○시설보호노인 효도관광
○노인복지시설입소자 춘계부식 및 김장비
○노인복지시설 종사자 수당
42,240
[도 288]
[군 672]
[도 288]
[군 672]
[도 20,160]
[군 20,160]
8,080
34,160
960
[도 288]
[군 672]
960
[도 288]
[군 672]
40,320
[도 20,160]
[군 20,160]
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:노인복지증진
단위:영양군립전문요양원지원
영양군립요양원운영
6,650
7,300
△650
201 일반운영비
800
0
800
50,000원*4인*4회 =
01 사무관리비
○운영수당
―요양원면접시험관 수당지급
800
800
0
800
800
301 일반보상금
2,850
2,800
50
70,000원*5인*3회 =
120,000원*15인*1회 =
10 행사실비보상금
○영양군립전문요양원종사자 회의 및 교육
참석 여비보상
○영양군립전문요양원 종사자 선진지 견학
2,850
50
2,800
1,050
1,800
307 민간이전
3,000
4,500
△1,500
50,000원*30인*2회 =
05 민간위탁금
○영양군립전문요양원입소자 위안행사
3,000
△1,500
4,500
3,000
노인여가시설지원
2,057,407
477,088
1,580,319
[국 784,347]
477,088
[분 68,728]
477,088
[도 437,164]
477,088
[군 767,168]
477,088
노인복지시설기능보강사업
1,568,694
0
1,568,694
[국 784,347]
0
[도 392,173]
0
[군 392,174]
0
402 민간자본이전
1,568,694
0
1,568,694
[국 784,347]
0
[도 392,173]
0
[군 392,174]
0
776,194,000원*1식 =
532,500,000원*1식 =
01 민간자본보조
○노인전문요양시설 신축
○재가노인지원센터 신축
1,568,694
[국 388,097]
[도 194,048]
[군 194,049]
1,568,694
0
776,194
[국 388,097]
[도 194,048]
[군 194,049]
532,500
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:노인복지증진
단위:노인여가시설지원
260,000,000원*1식 =
○재가노인복지시설 신축
[국 266,250]
[도 133,125]
[군 133,125]
[국 130,000]
[도 65,000]
[군 65,000]
[국 266,250]
[도 133,125]
[군 133,125]
260,000
[국 130,000]
[도 65,000]
[군 65,000]
경로당 운영비 지원
171,820
164,160
7,660
[분 68,728]
164,160
[도 16,677]
164,160
[군 86,415]
164,160
301 일반보상금
171,820
164,160
7,660
[분 68,728]
164,160
[도 16,677]
164,160
[군 86,415]
164,160
180,000원*121개소*4회 =
700,000원*121개소*1회 =
01 사회보장적수혜금
○경로당운영비지원
○경로당난방비지원
171,820
[분 34,848]
[도 8,672]
[군 43,600]
[분 33,880]
[도 8,005]
[군 42,815]
7,660
164,160
87,120
[분 34,848]
[도 8,672]
[군 43,600]
84,700
[분 33,880]
[도 8,005]
[군 42,815]
경로당운영지원
94,380
96,900
△2,520
[도 28,314]
96,900
[군 66,066]
96,900
307 민간이전
94,380
96,900
△2,520
[도 28,314]
96,900
[군 66,066]
96,900
780,000원*121개소 =
01 의료및구료비
○경로당 특별 연료비
94,380
△2,520
96,900
94,380
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:노인복지증진
단위:노인여가시설지원
[도 28,314]
[군 66,066]
[도 28,314]
[군 66,066]
경로당시설및장비확충
61,000
61,000
0
401 시설비및부대비
40,000
40,000
0
2,000,000원*20개소 =
04 시설비
○경로당보수
40,000
40,000
40,000
405 자산취득비
21,000
21,000
0
1,500,000원*7개소*2종 =
01 자산및물품취득비
○경로당 건강기구 구입지원
21,000
21,000
21,000
경로당프로그램활성화사업
16,188
8,096
8,092
307 민간이전
16,188
0
16,188
48,000원*1인*22일*12월 =
12,672,000원*0.088 =
10,000원*1인*20일*12월 =
05 민간위탁금
○경로당순회프로그램관리자
―급여
―4대보험
―활동비
16,188
16,188
0
16,188
12,672
1,116
2,400
경로당관리
3,725
3,732
△7
201 일반운영비
3,725
3,732
△7
50,000원*5개소*2회 =
100,000원*2회 =
25,000원*121개소*1회 =
02 공공운영비
○공공요금및제세
―군유재산(경로당) 전기안전점검 수수료
―군유재산 환경개선부담금
―경로당전기안전점검
3,725
△7
3,732
3,725
500
200
3,025
미등록경로당 연료비 지원
1,600
3,200
△1,600
307 민간이전
1,600
3,200
△1,600
400,000원*2개소*2회 =
01 의료및구료비
○미등록경로당 연료비 지급
1,600
△1,600
3,200
1,600
경로당신축
140,000
0
140,000
402 민간자본이전
140,000
0
140,000
70,000,000원*2개소 =
01 민간자본보조
○경로당신축
140,000
140,000
0
140,000
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:노인복지증진
단위:노인여가시설지원
노후생활보장
344,350
369,481
△25,131
[국 118,538]
369,481
[도 35,317]
369,481
[군 190,495]
369,481
노인일자리사업
234,220
228,000
6,220
[국 117,110]
228,000
[도 35,133]
228,000
[군 81,977]
228,000
101 인건비
8,100
210,000
△201,900
[국 4,050]
210,000
[도 1,215]
210,000
[군 2,835]
210,000
900,000원*1인*9월 =
10 기간제근로자등보수
○노인일자리사업 전담인력
8,100
[국 4,050]
[도 1,215]
[군 2,835]
△201,900
210,000
8,100
[국 4,050]
[도 1,215]
[군 2,835]
401 시설비및부대비
226,120
0
226,120
[국 113,060]
0
[도 33,918]
0
[군 79,142]
0
200,000원*150인*7월 =
=
04 시설비
○노인일자리사업
06 시설부대비
○노인일자리사업 추진 부대비
210,000
[국 105,000]
[도 31,500]
[군 73,500]
16,120
[국 8,060]
[도 2,418]
[군 5,642]
210,000
0
210,000
[국 105,000]
[도 31,500]
[군 73,500]
16,120
0
16,120
[국 8,060]
[도 2,418]
[군 5,642]
실비입소 이용료 지원
2,040
25,471
△23,431
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:노인복지증진
단위:노후생활보장
실비입소 이용료 지원
[국 1,428]
25,471
[도 184]
25,471
[군 428]
25,471
307 민간이전
2,040
25,471
△23,431
[국 1,428]
25,471
[도 184]
25,471
[군 428]
25,471
85,000원*2인*12월 =
05 민간위탁금
○노인시설입소 이용료 지원
2,040
[국 1,428]
[도 184]
[군 428]
△23,431
25,471
2,040
[국 1,428]
[도 184]
[군 428]
노인행사지원
96,090
98,010
△1,920
201 일반운영비
5,140
4,000
1,140
5,000원*4인*90일 =
500,000원*2대 =
80,000원*7개 =
150,000원*1개 =
500원*300매 =
2,000원*200개 =
80,000원*6개 =
150,000원*1개 =
500원*300매 =
30,000원*10개 =
01 사무관리비
○급량비
―노인복지 업무추진
○임차료
―독거노인 선진지견학 차량임차
03 행사운영비
○어버이날 기념행사
―현수막
―현판
―초청장
―기념식 소모품 구입(꽃다발,카네이션)
○노인의날 기념행사
―현수막
―현판
―초청장제작
―기념식 소모품 구입(꽃다발)
2,800
2,340
△260
3,060
1,800
1,800
1,000
1,000
1,400
940
1,260
560
150
150
400
1,080
480
150
150
300
202 여비
9,520
9,520
0
01 국내여비
9,520
9,520
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:노인복지증진
단위:노후생활보장
70,000원*4인*34회 =
○노인복지 업무추진
9,520
301 일반보상금
16,430
19,490
△3,060
70,000원*50인 =
5,000원*150인 =
70,000원*10인 =
5,000원*200인 =
10,000원*200인 =
70,000원*10인 =
70,000원*7인*2회 =
70,000원*15인*2회 =
70,000원*50인*1회 =
50,000원*12인 =
50,000원*12인 =
10 행사실비보상금
○일선노인지도자 선진지견학 여비보상
○노인 건강검진대상자 급식제공
○어버이날 기념행사
―도단위 행사 참석자 여비보상
―기념식 참석자 급식제공
○노인의날 기념행사
―공연단체 급식제공
―도단위 행사 참석자 여비보상
○대한노인회 회의 참석자 여비보상
○노인건강축제 참가자 여비보상
○독거노인 선진지견학 여비보상
12 기타보상금
○어버이날 기념행사 시상품 구입
○노인의날 기념행사 시상품 구입
15,230
1,200
△3,660
18,890
3,500
750
1,700
700
1,000
2,700
2,000
700
980
2,100
3,500
600
600
600
600
307 민간이전
65,000
65,000
0
15,000,000원*1식 =
50,000,000원*1식 =
04 민간행사보조
○노인의날 기념식 및 체육대회 개최
○어버이날 기념 읍면경로잔치개최
65,000
65,000
15,000
50,000
저소득층건강관리
12,000
18,000
△6,000
307 민간이전
12,000
18,000
△6,000
5,000원*200인*12월 =
01 의료및구료비
○저소득층 취약노령 계층 지원
12,000
△6,000
18,000
12,000
재무활동(주민생활지원과)
38,400
38,419
△19
내부거래지출
30,000
30,000
0
내부거래지출
30,000
30,000
0
702 기금전출금
30,000
30,000
0
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:재무활동(주민생활지원과)
단위:내부거래지출
30,000,000원*1식 =
01 기금전출금
○노인복지기금 적립금
30,000
30,000
30,000
보전지출(의료급여특별회계)
8,400
8,419
△19
보전지출
8,400
0
8,400
802 반환금기타
8,400
0
8,400
=
=
=
02 시ㆍ도비보조금반환금
○순세계 잉여금
○예금이자
○부당이득금 환수
8,400
8,400
0
300
100
8,000
행정운영경비(주민생활지원과)
17,200
0
17,200
인력운영비
4,200
0
4,200
인력운영비
4,200
0
4,200
203 업무추진비
4,200
0
4,200
350,000원*12월 =
04 부서운영업무추진비
○부서운영 업무추진비
4,200
4,200
0
4,200
기본경비
13,000
0
13,000
기본경비
13,000
0
13,000
201 일반운영비
13,000
0
13,000
=
250,000원*12월 =
01 사무관리비
○일반수용비
―부서운영 수용비
○임차료
―복사기임차
13,000
13,000
0
10,000
10,000
3,000
3,000
- 27 -