장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
2008년도 본예산 일반회계
(단위:천원)
세 입 예 산 사 업 명 세 서
100 지방세수입
110 지방세
보통세
장 :
관 :
항 :
111
100 지방세수입
2,572,050
2,531,360
40,690
110 지방세
2,572,050
2,531,360
40,690
111
보통세
2,456,000
2,416,710
39,290
111-04
주민세
500,000
491,000
9,000
500,000
[ 일반회계 ]
500,000
< 재무과 >
24,000
3,000원*8,000세대 =
○개인균등할
8,000
50,000원*160법인 =
○법인균등할
7,000
50,000원*140인 =
○개인사업자
461,000
4,610,000,000원*10/100 =
○소득할
111-05
재산세
230,000
226,910
3,090
230,000
[ 일반회계 ]
230,000
< 재무과 >
50,000
20,000,000,000원*2.5/1,000 =
○건축물
42,000
28,000,000,000원*1.5/1,000 =
○주택
138,000
○토지
28,000
14,000,000,000원*2/1,000 =
―종합합산
24,000
12,000,000,000원*2/1,000 =
―별도합산
86,000
122,857,150,000원*0.7/1,000 =
―분리과세
111-06
자동차세
562,000
558,800
3,200
562,000
[ 일반회계 ]
562,000
< 재무과 >
400,000
160,000원*2,500대 =
○승용자동차
162,000
54,000*3,000대 =
○기타자동차
111-10
담배소비세
816,000
804,000
12,000
816,000
[ 일반회계 ]
816,000
< 재무과 >
816,000
68,000,000원*12월 =
○담배소비세
111-11
주행세
348,000
336,000
12,000
348,000
[ 일반회계 ]
348,000
< 재무과 >
348,000
29,000,000원*12월 =
○주행세
112
목적세
86,050
84,650
1,400
- 1 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
100 지방세수입
110 지방세
목적세
장 :
관 :
항 :
112
112-01
도시계획세
77,850
76,950
900
77,850
[ 일반회계 ]
77,850
< 재무과 >
24,000
16,000,000,000원*1.5/1,000 =
○건축물
30,000
20,000,000,000원*1.5/1,000 =
○주택
23,850
15,900,000,000원*1.5/1,000 =
○토지
112-03
사업소세
8,200
7,700
500
8,200
[ 일반회계 ]
8,200
< 재무과 >
8,200
250원*32,800㎡ =
○재산할
113
지난년도수입
30,000
30,000
0
113-01
지난년도수입
30,000
30,000
0
30,000
[ 일반회계 ]
30,000
< 재무과 >
30,000
=
○지난년도수입
200 세외수입
9,872,736
10,302,953
△430,217
210 경상적세외수입
2,224,136
1,922,953
301,183
211
재산임대수입
45,650
44,408
1,242
211-01
국유재산임대료
4,350
4,000
350
4,350
[ 일반회계 ]
4,350
< 재무과 >
4,350
○국유재산
1,600
320,000,000원*1/100*50/100 =
―경작분
2,750
220,000,000원*2.5/100*50/100 =
―대지분
211-02
공유재산임대료
41,300
40,408
892
41,300
[ 일반회계 ]
41,300
< 재무과 >
41,300
○군유재산
23,500
940,000,000원*2.5/100 =
―대지분
5,000
500,000,000원*1/100 =
―임야
10,000
200,000,000원*5/100 =
―건물
2,800
280,000,000원*1/100 =
―경작분
212
사용료수입
188,144
168,518
19,626
- 2 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
200 세외수입
210 경상적세외수입
사용료수입
장 :
관 :
항 :
212
212-01
도로사용료
5,000
5,000
0
5,000
[ 일반회계 ]
5,000
< 재무과 >
5,000
120원*41,670㎡ =
○군도사용료
212-05
시장사용료
31,140
31,140
0
31,140
[ 일반회계 ]
31,140
< 재무과 >
30,000
2,500,000원*12월 =
○영양시장
1,140
95,000원*12월 =
○입암시장
212-08
기타사용료
152,004
132,378
19,626
152,004
[ 일반회계 ]
152,004
< 재무과 >
600
50,000원*12월 =
○군민회관사용료
550
50,000원*11월 =
○문화체육센터사용료
4,306
4,306,000원*1개소 =
○직판사용료
15,548
○영양고추유통센터 건물사용료
12,708
706,000원*18개소 =
―상가
1,760
880,000원*2개소 =
―관리동
1,080
1,080,000원*1개소 =
―식당
128,000
=
○자연생태공원사용료
3,000
250,000원*12월 =
○분뇨처리장사용료
213
수수료수입
136,010
138,227
△2,217
213-01
증지수입
53,740
57,300
△3,560
53,740
[ 일반회계 ]
53,740
< 재무과 >
28,800
2,400,000원*12월 =
○제증명증지수입
22,440
1,870,000원*12월 =
○지적민원증지수입
2,500
250,000원*10인 =
○수렵장사용수수료
213-02
쓰레기처리봉투판매수입
46,800
46,800
0
46,800
[ 일반회계 ]
46,800
< 재무과 >
46,800
○쓰레기처리봉투판매수입
36,000
3,000,000원*12월 =
―읍
- 3 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
200 세외수입
210 경상적세외수입
수수료수입
장 :
관 :
항 :
213
10,800
180,000원*5개면*12월 =
―면
213-03
재활용품수거판매수입
12,600
12,000
600
12,600
[ 일반회계 ]
12,600
< 재무과 >
12,600
1,050,000원*12월 =
○재활용품수거판매수입
213-04
기타수수료
22,870
22,127
743
22,870
[ 일반회계 ]
22,870
< 재무과 >
1,320
110,000원*12월 =
○전자민원창구수수료수입
8,550
14,250원*600톤 =
○다량폐기물처리비
3,000
5,000원*600점 =
○대형폐기물처리비
10,000
10,000원*1,000건 =
○전자입찰참가수수료
214
사업수입
530,600
462,400
68,200
214-01
사업장생산수입
2,000
4,000
△2,000
2,000
[ 일반회계 ]
2,000
< 재무과 >
2,000
500,000원*4회 =
○사업장생산물판매수입
214-08
의료사업수입
528,600
458,400
70,200
528,600
[ 일반회계 ]
528,600
< 재무과 >
4,000
=
○건강진단 및 제증명 발급수수료
510,000
○진료수입
114,000
9,500,000원*12월 =
―보건소
396,000
33,000,000원*12월 =
―보건지소
14,600
○유료예방접종수입
600
3,000원*200인 =
―간염
14,000
7,000원*2,000인 =
―독감
215
징수교부금수입
48,400
48,400
0
215-01
징수교부금수입
48,400
48,400
0
48,400
[ 일반회계 ]
48,400
< 재무과 >
45,000
1,500,000,000원*3/100 =
○도세징수교부금
2,400
8,000,000원*30/100 =
○사용료징수교부금
- 4 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
200 세외수입
210 경상적세외수입
징수교부금수입
장 :
관 :
항 :
215
1,000
10,000,000원*10/100 =
○기타징수교부금
216
이자수입
1,275,332
1,061,000
214,332
216-01
공공예금이자수입
1,274,332
1,060,000
214,332
1,274,332
[ 일반회계 ]
1,274,332
< 재무과 >
1,274,332
경정1,274,332,000원 =
○공공예금이자수입
216-03
기타이자수입
1,000
1,000
0
1,000
[ 일반회계 ]
1,000
< 재무과 >
1,000
=
○기타이자수입
220 임시적세외수입
7,648,600
8,380,000
△731,400
221
재산매각수입
5,400
10,800
△5,400
221-03
공유재산매각수입금
5,400
10,800
△5,400
5,400
[ 일반회계 ]
5,400
< 재무과 >
5,400
180,000원*100㎡*30/100 =
○칠보석채석료
222
순세계잉여금
6,000,000
6,000,000
0
222-01
순세계잉여금
6,000,000
6,000,000
0
6,000,000
[ 일반회계 ]
6,000,000
< 재무과 >
6,000,000
=
○순세계잉여금
224
전입금
1,459,000
1,957,000
△498,000
224-03
기타회계전입금
1,459,000
1,957,000
△498,000
1,459,000
[ 일반회계 ]
1,459,000
< 재무과 >
124,000
=
○영양하수관거설치
1,180,000
=
○댐상류설치
155,000
○환경기초시설운영비
141,000
=
―분뇨처리장운영
14,000
=
―마을상수도운영
228
잡수입
181,200
409,200
△228,000
228-01
불용품매각대
3,000
1,000
2,000
3,000
[ 일반회계 ]
3,000
< 재무과 >
- 5 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
200 세외수입
220 임시적세외수입
잡수입
장 :
관 :
항 :
228
3,000
=
○불용품매각대금
228-02
변상금
1,000
1,000
0
1,000
[ 일반회계 ]
1,000
< 재무과 >
1,000
=
○변상금
228-03
위약금
1,000
1,000
0
1,000
[ 일반회계 ]
1,000
< 재무과 >
1,000
=
○위약금
228-04
과태료및범칙금수입
37,200
37,200
0
37,200
[ 일반회계 ]
37,200
< 재무과 >
30,000
2,500,000원*12월 =
○차량관련 법규위반 과태료
3,600
300,000원*12월 =
○환경관련 법규위반 과태료
3,600
300,000원*12월 =
○호적 및 주민등록 과태료
228-09
기타잡수입
139,000
369,000
△230,000
139,000
[ 일반회계 ]
139,000
< 재무과 >
32,000
=
○군유림내송이채취료
1,000
=
○대체조림비 징수업무취급수수료
21,000
1,750,000원*12월 =
○농기계수리대금
85,000
=
○댐주변지역주민지원
229
지난년도수입
3,000
3,000
0
229-01
지난년도수입
3,000
3,000
0
3,000
[ 일반회계 ]
3,000
< 재무과 >
3,000
=
○지난년도수입
300 지방교부세
86,783,544
77,457,645
9,325,899
310 지방교부세
86,783,544
77,457,645
9,325,899
311
지방교부세
86,783,544
77,457,645
9,325,899
311-01
지방교부세
86,783,544
77,457,645
9,325,899
86,783,544
[ 일반회계 ]
86,783,544
< 재무과 >
- 6 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
300 지방교부세
310 지방교부세
지방교부세
장 :
관 :
항 :
311
83,790,000
=
○보통교부세
913,544
=
○분권교부세
580,000
=
○도로분교부세
1,500,000
=
○종합부동산세 지방교부금
400 조정교부금및재정보전금
1,075,000
700,000
375,000
420 재정보전금
1,075,000
700,000
375,000
421
재정보전금
1,075,000
700,000
375,000
421-01
재정보전금
1,075,000
700,000
375,000
1,075,000
[ 일반회계 ]
1,075,000
< 재무과 >
1,075,000
=
○재정보전금
500 보조금
49,696,670
45,208,042
4,488,628
510 국고보조금등
40,865,928
35,532,884
5,333,044
511
국고보조금등
40,865,928
35,532,884
5,333,044
511-01
국고보조금
22,256,304
19,436,859
2,819,445
22,256,304
[ 일반회계 ]
8,981,004
< 주민생활지원과 >
3,384,438
=
○국민기초생활보장수급자생계급여
974,522
=
○국민기초생활보장수급자주거급여
99,917
=
○국민기초생활보장수급자교육급여
29,744
=
○국민기초생활보장해산장제급여
36,803
=
○긴급복지지원사업
29,404
=
○자활장려금지원
376,955
=
○자활근로사업
3,200
=
○차생위계층양곡할인지원
30,768
=
○지역복지서비스혁신사업
117,110
○노인일자리사업지원
113,060
=
―보수및부대경비
4,050
=
―수행기관전담인력
2,906,091
=
○기초노령연금지원
39,570
=
○노인돌보미지원
94,604
=
○독거노인생활지도사파견사업
784,347
경정784,347,000원 =
○노인복지시설기능보강사업
- 7 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
1,130
=
○시군자원봉사 보험료지원
14,948
=
○시군자원자원봉사코디네이터지원
1,428
=
○노인시설업소이용료지원
56,025
=
○국민기초생활수급자월동난방비지원
1,139,927
< 사회복지과 >
2,480
=
○농어민지역실업자직업훈련
577,542
=
○장애수당지원
24,855
=
○장애아동부양수당지원
16,162
=
○장애인의료비지원
531
=
○장애인자녀학비지원
1,584
=
○장애인재활보조기구교부
100
=
○장애인등록진단비지원
66,187
=
○장애인선택적복지사업
9,500
=
○농어촌장애인주택개조사업
10,260
=
○장애인주민자치센터도우미사업
2,303
=
○장애인복지일자리지원
3,452
=
○저소득한부모가정지원
9,961
=
○결혼이민자가족찾아가는서비스
19,600
=
○결혼이민자가족아동양육지원
183,356
=
○보육시설종사자인건비
1,500
=
○민간보육시설교재교구비
3,596
=
○보육시설차량운영비
9,056
=
○민간영아반기본보조금
96,550
=
○저소득층차등보육료
30,062
=
○만5세아무상보육료
2,232
=
○장애아무상보육료
5,510
=
○두자녀보육료
1,500
=
○보육시설평가인증
6,720
=
○입양아동양육수당
3,528
=
○아동발달지원계좌지원
26,400
=
○지역아동센터운영
25,200
=
○아동복지교사지원
200
=
○가정폭력피해자의료비지원
- 8 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
301,374
< 문화관광과 >
7,864
=
○국악강사풀제운영지원
27,510
=
○문화재특별관리비지원사업
266,000
=
○국가지정문화재보수
6,078,000
< 환경보전과 >
1,015,000
=
○비위생매립지정비사업
500,000
=
○임하댐상류지점오염저감사업
718,000
=
○하수관거정비사업
3,845,000
=
○댐상류하수도시설
101,100
< 농정과 >
33,500
=
○농업인영유아자녀양육비
52,000
=
○여성농업인일손돕기
3,500
=
○창업농후견인제및농업인턴제
6,000
=
○농촌체험마을사무장채용지원사업
4,000
=
○농업농촌정보화교육활동지원
2,100
=
○양곡관리지원
2,269,998
< 산림축산과 >
18,657
=
○가축방역약품구입비
1,440
=
○예방접종시술비
3,360
=
○소부루세라병체혈보정비
30,000
=
○축산분뇨처리시설
20,000
=
○임산물유통지원사업(경상)
114,200
=
○임산물유통지원사업(자본)
5,130
=
○민유림산림경영계획작성
72,647
=
○산불방지대책(경상)
89,702
경정89,702,000원 =
○산림보호강화사업(산림서비스증진)
55,455
=
○산불방지대책(자본)
603,761
=
○산림병해충방제(경상)
4,000
=
○산림병해충방제(자본)
3,330
=
○가로수생육환경개선사업
29,909
=
○산림서비스증진
863,312
=
○숲가꾸기사업
199,920
=
○산림작물생산기반조성사업
- 9 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
5,400
=
○산림지리정보지원사업
145,415
=
○조림사업
4,360
=
○야생동물피해예방시설사업
651,378
< 건설재난관리과 >
649,478
=
○소하천정비사업
1,900
=
○재난취약가구안전점검및재난예방
86,000
< 민원봉사과 >
86,000
=
○새주소사업
79,656
< 총무과 >
49,130
=
○시군정보화공통기반시스템구축
641
○민방위교육훈련지원
54
=
―민방위통리대장교육비
194
=
―중앙입교자여비
393
=
―민방위의날훈련경비
12,506
=
○일제강제동원사실조사 경비
4,179
=
○과거사진실규명공동수행사업경비
13,200
=
○정보화마을프로그램관리자배치
16,221
< 보건소 >
600
=
○치매조기검진사업
60
=
○주요전염병표본감시의료기관지원
2,487
=
○취약계층생애전환기건강검진비
7,258
=
○산모신생아도우미지원사업
5,000
=
○시험관시술비지원(불임부부지원사업)
816
=
○영유아건강검진사업
2,551,646
< 농업기술센터 >
104,000
=
○친환경농업직접지불제
629,004
=
○조건불리지역직접지불제
30,510
=
○폐비닐수거비
145,952
=
○토양개량제공급
232,730
=
○유기질비료지원사업
7,650
=
○원예작물천적해충방제
12,747
=
○과수폐원작업비지원
- 10 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
14,000
=
○농업기계훈련장비(농업기계훈련사업)
1,300
=
○농업기계교육훈련(농업기계훈련사업)
5,000
=
○환경보전농업기술(새기술보급시범)
7,500
=
○소득작목시범(새기술보급시범)
50,000
=
○농촌건강장수마을육성
3,470
=
○지도직공무원전문능력향상지원(전문인력양성)
7,000
=
○일선지도기관활동지원(전문인력양성)
7,750
=
○농업인교육(전문인력양성)
15,000
=
○품목별농업인대학(전문인력양성)
700
=
○농촌지도자양성교육(전문인력양성)
2,000
=
○품목별농업인연구모임육성지원
215,900
=
○영농현장연구지원(영농현장연구지원)
6,300
=
○농업기술보급정보화(보조인력지원)
4,000
=
○농가경영컨설팅운영지원
3,420
=
○농산물소득조사분석
1,045,713
=
○쌀소득등보전직불제
511-02
국가균형특별회계보조금
16,751,444
14,470,744
2,280,700
16,751,444
[ 일반회계 ]
4,100,000
< 기획감사실 >
1,200,000
=
○재래시장시설현대화
1,160,000
=
○신활력사업(경상)
1,740,000
=
○신활력사업(자본)
150,000
< 사회복지과 >
150,000
=
○문화체육센터증축및리모델링
4,071,000
< 문화관광과 >
1,400,000
=
○농촌마을종합개발
1,921,000
=
○오지종합개발
750,000
=
○지방소도읍육성사업
1,350,517
< 환경보전과 >
156,000
=
○한국산표범생태공원조성
1,194,517
=
○소규모수도시설개량사업
- 11 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
2,212,000
< 농정과 >
372,000
=
○소규모용수개발
391,000
=
○기계화경작로확포장
1,449,000
=
○밭기반정비사업
1,309,927
< 산림축산과 >
152,000
=
○축산분야지역특화사업
21,000
=
○수산종묘매입방류
10,253
=
○임도관리원
36,000
=
○임도보수
550,000
=
○지역생태숲조성
490,000
=
○산촌생태마을조성
50,000
=
○도시숲조성
674
=
○경북한우클러스터사업
2,500,000
< 건설재난관리과 >
200,000
=
○위험도로구조개선사업
1,800,000
=
○수해상습지개선사업
500,000
=
○자연재해위험지구정비
140,000
< 농업기술센터 >
10,000
=
○친환경분야지역특화사업(농촌활력증진)
80,000
=
○농촌지도장비(농촌지도기반조성)
50,000
=
○농작업환경개선편이장비지원
758,000
< 자연생태공원관리사업소 >
230,000
=
○반딧불이생태체험마을조성(생태녹색관광자원개발)
528,000
=
○청소년수련시설개보수
160,000
< 시설관리사업소 >
160,000
=
○선바위자연생태마을조성(생태녹색관광자원개발)
511-03
기금
1,858,180
1,625,281
232,899
1,858,180
[ 일반회계 ]
100,420
< 주민생활지원과 >
100,420
=
○가사간병도우미사업(복권기금)
63,573
< 사회복지과 >
2,255
=
○생활체육교실운영
- 12 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
30,870
=
○생활체육지도자배치
8,368
=
○협의생활체육진흥사업지원
20,580
=
○어르신체육활동지원
1,500
=
○청소년참여위원회운영
3,108
< 문화관광과 >
3,108
=
○문화관광해설사활용사업
885,059
< 농정과 >
3,120
=
○농지관리위원회운영
881,939
=
○과수생산기반정비
46,661
< 산림축산과 >
19,467
=
○학교우유급식지원사업
27,194
○공동방제단지원
20,601
=
―공동방제단운영비지원
6,593
=
―공동방제단재료비지원
382,664
< 보건소 >
39,050
=
○한방건강검진HUB보건소사업
2,038
=
○한방지역보건사업
4,677
=
○보건소예방접종약품구입비
9,750
=
○예방접종등록센터운영
325
○성병및에이즈예방관리사업
250
=
―에이즈진단시약구입비
75
=
―성병 진단시약구입비
44,000
=
○지역특화건강행태개선사업
26,322
=
○금연클리닉운영
4,413
○심뇌혈관예방관리사업
3,000
=
―심뇌혈관질환예방관리교육홍보
1,413
=
―심뇌혈관질환예방관리교육지원
14,820
=
○지역사회만성병조사감시체계구축
80,729
=
○방문보건사업
50,000
=
○국가암조기검진사업
40,000
=
○암환자의료비지원사업
3,000
=
○재가암환자관리
24,139
=
○희귀난치성질환자의료비
- 13 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
510 국고보조금등
국고보조금등
장 :
관 :
항 :
511
2,027
=
○치아홈메우기
26,950
=
○노인의치보철사업
4,000
=
○미숙아및선천성이상아의료비
1,000
=
○선천성대사이상검사및환아관리
424
=
○산산프로그램운영
5,000
=
○한방건강증진기반구축
366,975
< 농업기술센터 >
6,400
=
○생산시설현대화운영비지원사업(경상)
253,000
=
○생산시설현대화사업(자본)
107,575
=
○과원폐업지원
9,720
< 자연생태공원관리사업소 >
9,720
=
○청소년수련시설지도사배치지원
520 시,도비보조금등
8,830,742
9,675,158
△844,416
521
시·도비보조금등
8,830,742
9,675,158
△844,416
521-01
시·도비보조금등
8,830,742
9,675,158
△844,416
8,830,742
[ 일반회계 ]
310,435
< 기획감사실 >
310,435
○도비보조사업
1,339
=
―사업체통계조사인부임
1,276
=
―경북인의생활과의식조사인부임
207
=
―물가안정모범업소지원
215,826
=
―벽지노선손실보상금(이양)
600
=
―모범운전자해외연수
91,187
=
―시내및농어촌버스운송사업재정지원(이양)
1,438,848
< 주민생활지원과 >
608,628
○일반국비보조사업
296,138
=
―국민기초생활보장생계급여
85,271
=
―국민기초생활보장주거급여
8,743
=
―국민기초생활보장교육급여
2,603
=
―국민기초생활보장해산장제
3,680
=
―긴급복지지원
- 14 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
2,940
=
―자활장려금지원
18,848
=
―자활근로사업
320
=
―차생위계층양곡할인지원
2,308
=
―지역복지서비스혁신사업
35,133
―노인일자리지원사업
33,918
=
ㆍ보수및부대경비
1,215
=
ㆍ수행기관전담인력
64,580
=
―기초노령연금지원
3,016
=
―노인돌보미지원
11,825
=
―독거노인생활지도사파견사업
392,173
경정392,173,000원 =
―노인복지시설기능보강사업
565
=
―시군자원봉사 보험료지원
7,474
=
―시군자원자원봉사코디네이터지원
184
=
―노인시설입소이용료지원
10,042
○기금보조사업
10,042
=
―가사간병도우미사업(복권기금)
488,103
○도비보조사업
4,320
=
―저소득층월동생계비지원
300
=
―기술교육이수자취업장려금
1,800
=
―집수리사업단운영지원
1,000
=
―선진사회복지해외연수지원
18,000
=
―저소득층주거환경개선사업
30,774
=
―노인교통비지원사업
1,800
=
―실버자원봉사단운영
164
=
―노인건강진단(이양)
739
=
―무위탁노인건강음료배달및안부묻기사업
3,500
=
―저소득재가노인식사배달(이양)
900
=
―노인교실운영
28,314
=
―경로당지원
16,677
=
―경로당운영지원(이양)
288
=
―시설보호노인효도관광
- 15 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
288
=
―노인복지시설입소자지원(춘계부식및김장비)
352,079
=
―노인시설운영(이양)
20,160
=
―노인복지시설종사자수당(노인시설운영)
5,000
=
―시군자원봉사센터운영지원(자원봉사활성화)
2,000
=
―시군자원봉사마일리지운영(자원봉사활성화)
4,902
○일반국비보조사업
4,902
=
―국민기초생활수급자월동난방비지원
569,976
< 사회복지과 >
278,394
○일반국비보조사업
123,759
=
―장애수당지원
5,326
=
―장애아동부양수당지원
2,020
=
―장애인의료비지원
66
=
―장애인자녀학비지원
198
=
―장애인재활보조기구교부
50
=
―장애인등록진단비지원
8,273
=
―장애인선택적복지사업
4,750
=
―농어촌장애인주택개조사업
5,130
=
―장애인주민자치센터도우미사업
1,151
=
―장애인복지일자리지원
431
=
―저소득한부모가정지원
2,134
=
―결혼이민자가족찾아가는서비스
4,200
=
―결혼이민자가족아동양육지원
55,007
=
―보육시설종사자인건비
450
=
―민간보육시설교재교구비
1,079
=
―보육시설차량운영비
2,717
=
―민간영아반기본보조금
28,965
=
―저소득층차등보육료
9,019
=
―만5세아무상보육료
670
=
―장애아무상보육료
1,653
=
―두자녀보육료
450
=
―보육시설평가인증
1,440
=
―입양아동양육수당
- 16 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
756
=
―아동발달지원계좌지원
13,200
=
―지역아동센터운영
5,400
=
―아동복지교사지원
100
=
―가정폭력피해자의료비지원
50,000
○균특보조사업
50,000
=
―문화체육센터증축및리모델링
5,235
○기금보조사업
1,050
=
―생활체육교실운영
4,185
=
―협의생활체육진흥사업지원
236,347
○도비보조사업
7,897
=
―공공근로사업(이양)
8,750
=
―시군지체장애인편의시설상담지원
6,250
=
―시군교통사고피해자상담사업
1,280
=
―장애인복지시설종사자수당
14,400
=
―장애인심부름센터운영지원(이양)
1,800
=
―여성자원활동센터운영
1,800
=
―여성자원활동프로그램지원
900
=
―여성자원봉사자교육
3,000
=
―농어촌찾아가는이동여성회관운영
900
=
―여성대학운영
1,130
=
―대모결연자어울림한마당
6,460
=
―이민여성우리말공부방
1,200
=
―한부모가정자립지원
1,197
=
―한부모가정자녀대학입학금
990
=
―한부모가정학생학용품비
240
=
―한부모가족월동연료비
2,924
=
―저소득보육아동간식비
240
=
―보육시설차량유지비
254
=
―저소득보육아동건강검진비
4,178
=
―셋째아자녀보육료지원
237
=
―민간보육시설교사처우개선비
- 17 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
122,550
=
―아동급식지원(학기중토,공휴일)
32,805
=
―아동급식지원(방학중)
6,313
=
―결식아동급식지원(이양)
2,352
=
―가정위탁양육지원(이양)
1,000
=
―고3청소년사회적응프로그램운영
2,000
=
―생활체육협의회운영비지원
2,400
=
―일군피해할머니지원
900
=
―긴급보호시설지원
933,569
< 문화관광과 >
41,669
○일반국비보조사업
3,932
=
―국악강사풀제운영지원
3,537
=
―문화재특별관리비지원사업
34,200
=
―국가지정문화재보수
352,000
○균특보조사업
105,000
=
―농촌마을종합개발
247,000
=
―오지종합개발
3,108
○기금보조사업
3,108
=
―문화관광해설사활용사업
536,792
○도비보조사업
5,292
=
―관광해설One-Stop서비스체계구축
10,000
=
―1시군1관광명품마케팅사업
16,000
―21C새마을운동활성화
4,000
=
ㆍ새마을지도자자녀장학금지원
5,000
=
ㆍ21C새마을운동추진운영지원
3,000
=
ㆍ행복한보금자리만들기사업
3,000
=
ㆍ생활쓰레기제로운동
1,000
=
ㆍ범도민독서생활화추진
110,000
―새마을주민숙원사업
110,000
=
ㆍ마을안길진입로농로포장등
50,000
=
―도지정문화재보수사업
292,500
=
―도지정문화재보수사업(이양)
- 18 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
50,000
=
―문화재긴급보수사업
2,500
=
―충효교실운영
500
=
―향교문화전승보전(이양)
737,350
< 환경보전과 >
252,000
○일반국비보조사업
150,000
=
―임하댐상류지점오염저감사업
102,000
=
―댐상류하수도시설
435,350
○균특보조사업
78,000
=
―한국산표범생태공원조성
357,350
=
―소규모수도시설개량사업
50,000
○도비보조사업
25,000
=
―농촌일자리창출폐비닐수집보상금
1,000
=
―재활용품수집보상금지원사업
3,000
=
―자원순환분리수거함구입
6,000
=
―공중화장실개선사업
15,000
=
―마을상수도시설개선및정수시설
1,232,203
< 농정과 >
31,150
○일반국비보조사업
10,050
=
―농업인영유아자녀양육비
15,600
=
―여성농업인일손돕기
1,500
=
―창업농후견인제및농업인턴제
2,400
=
―농촌체험마을사무장채용지원사업
1,600
=
―농업농촌정보화교육활동지원
332,800
○균특보조사업
148,800
=
―소규모용수개발
39,100
=
―기계화경작로확포장
144,900
=
―밭기반정비사업
66,145
○기금
66,145
=
―과수생산기반정비
802,108
○도비보조사업
2,916
=
―농가도우미지원(이양)
16,950
=
―여성농업인센터운영지원(이양)
- 19 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
28,800
=
―농촌보육정보센터운영지원
34,965
=
―농업인자녀학자금지원(이양)
10,372
=
―농업인정보지보급지원
3,150
=
―최고농업경영자과정교육
1,000
=
―우수농업인해외농업비교연수
12,000
=
―귀농정착지원사업
4,500
=
―영농기반취약농가경제안정지원사업
240,000
=
―FTA대응부자마을만들기사업
30,000
=
―벼육묘공장설치및개보수
1,200
=
―벼육묘공장상토지원
17,600
=
―중소형농기계공급
9,600
=
―논콩재배단지생력화지원
7,500
=
―토종곡물집단재배단지지원
2,050
=
―식품전시회참가지원(박람회참석)
24,000
=
―오지지역농산물가공시설보완사업
50,000
=
―FTA고부가농식품산업육성
240,000
=
―재해예방노후수리시설정비
5,505
=
―관정및양수기정비
60,000
=
―노후위험저수지정비
1,045,394
< 산림축산과 >
559,951
○일반국비보조사업
4,056
=
―가축방역약품구입비
480
=
―예방접종시술비
2,352
=
―소부루세라병체혈보정비
6,000
=
―축산분뇨처리시설
10,000
=
―임산물유통지원사업(경상)
1,539
=
―민유림산림경영계획작성
50,853
=
―산불방지대책(경상)
11,533
경정11,533,000원 =
―산림보호강화사업(산림서비스증진)
129,253
=
―산림병해충방제(경상)
1,000
=
―가로수생육환경개선사업
- 20 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
3,769
=
―산림서비스증진
195,142
=
―숲가꾸기사업
30,888
=
―산림작물생산기반조성사업
3,780
=
―산림지리정보지원(운영장비)사업
57,100
=
―임산물유통지원사업(자본)
23,444
=
―조림사업
38,819
=
―산불방지대책(자본)
1,300
=
―야생동물피해예방시설사업
1,200
=
―산림병해충방제(자본)
332,737
○균특보조사업
45,600
=
―축산분야지역특화사업
2,700
=
―수산종묘매입방류
385
=
―임도관리원
1,350
=
―임도보수
165,000
=
―지역생태숲조성
105,000
=
―산촌생태마을조성
12,500
=
―도시숲조성
202
=
―경북한우클러스터사업
10,661
○기금보조사업
2,503
=
―학교우유급식지원사업
8,158
―공동방제단지원
6,180
=
ㆍ공동방제단운영비지원
1,978
=
ㆍ공동방제단재료비지원
129,488
○도비보조사업
330
―가축개량사업
330
=
ㆍ젖소능력개량사업
3,394
―양돈지원사업
244
=
ㆍ양돈분만위생개선사업
900
=
ㆍ가축음용수질개선장비지원사업
2,250
=
ㆍ이유자돈방설치사업
3,600
=
―친환경축산지원사업
2,574
―가축질병예방사업
1,092
=
ㆍ구제역등방역사업
- 21 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
675
=
ㆍ송아지설사병예방사업
30
=
ㆍ닭감보로병
777
=
ㆍ소브루셀라병채혈보정비
3,840
=
―공수의수당
1,200
=
―한우송아지생산안정사업
190
=
―한우등록비지원사업
600
=
―한우등록인공수정료지원사업
675
=
―한우수정란이식사업
7,230
=
―조사료생산기반확충사업
8,422
―양봉지원사업
7,680
=
ㆍ양봉사시설지원사업
742
=
ㆍ양봉기자재지원사업
3,600
=
―내수면토산어종매입방류사업
7,000
=
―야생동식물피해농작물보상금
3,420
―야생동식물보호
300
=
ㆍ야생동물진료센터운영
600
=
ㆍ야생동물먹이주기
2,520
=
ㆍ야생동식물감시인부임
13,500
―산불방지대책(자본)
2,400
=
ㆍ디지털자동방송기
3,600
=
ㆍ산불진화개인장비세트
7,500
=
ㆍ지상진화소화약제
6,720
―산림병해충방제(자본)
6,720
=
ㆍ가로수해충포집기
900
=
―산지정화구역지정관리
12,886
=
―보호수관리(이양)
2,120
=
―임도시설관리(임도관리모니터요원)
32,500
―산불방지대책(경상)
31,500
=
ㆍ산불감시원인건비
1,000
=
ㆍ산불방지담당공무원자료수집
12,478
―산림병해충방제(경상)
12,478
=
ㆍ재선충병예찰조사원인건비
- 22 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
2,309
=
―축산업기반확충사업(축사전기시설)
0
○일반국비보조사업
1,618,821
< 건설재난관리과 >
950
○일반국비보조사업
950
=
―재난취약가구안전점검및정비
879,900
○균특보조사업
780,000
=
―수해상습지개선사업
99,900
=
―자연재해위험지구정비
737,971
○도비보조사업
300,000
=
―도시토목사업
61,116
=
―수로원인건비지원
4,000
=
―풍수해보험추진
4,455
=
―재해예경보시설정비
8,400
=
―안전문화운동및재난예방
360,000
=
―주민숙원도로사업(지역현안도로사업)
60,000
< 민원봉사과 >
60,000
○일반국비보조사업
60,000
=
―새주소사업
17,000
< 재무과 >
17,000
○도비보조사업
1,000
=
―외국조세제도자료수집연수
15,000
=
―효율적인국공유재산관리
1,000
=
―선진복식부기자료수집
32,591
< 총무과 >
7,049
○일반국비사업
6,600
=
―정보화마을프로그램관리자
449
―민방위교육훈련지원
38
=
ㆍ민방위통리대장교육비
136
=
ㆍ중앙입교자여비
275
=
ㆍ민방위의날훈련경비
25,542
○도비보조사업
3,000
=
―TV난시청해소지원사업
- 23 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
10,692
=
―지역정보센터인터넷선생님배치
3,659
=
―학교급식용우수식재료공급지원
160
=
―민방위강사수당지원
4,000
=
―도민의날행사참가지원
1,000
=
―이통장사기진작사업지원
3,031
=
―지역예비군육성지원
120,487
< 보건소 >
3,749
○일반국비사업
180
=
―치매조기검진사업
60
=
―주요전염병표본감시의료기관지원
907
=
―산모신생아도우미지원사업
2,500
=
―시험관시술비지원(불임부부지원사업)
102
=
―영유아건강건진사업
105,835
○기금보조사업
2,339
=
―예방접종약품구입비
4,875
=
―예방접종등록센터운영
163
―성병및에이즈예방관리사업
125
=
ㆍ에이즈진단시약구입비
38
=
ㆍ성병진단시약구입비
13,200
=
―지역특화건강행태개선사업
7,896
=
―금연클리닉운영
900
―심뇌혈관예방관리사업
900
=
ㆍ심뇌혈관질환예방관리교육홍보
4,446
=
―지역사회만성병조사감시체계구축
24,219
=
―방문보건사업
15,000
=
―국가암조기검진사업
12,000
=
―암환자의료비지원사업
900
=
―재가암환자관리
7,242
=
―희귀난치성질환자의료비
608
=
―치아홈메우기
8,085
=
―노인의치보철사업
3,000
=
―미숙아및선천성이상아의료비
- 24 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
750
=
―선천성대사이상검사및환아관리
212
=
―산산프로그램운영
10,903
○도비보조사업
750
=
―보건소치매상담센터운영(이양)
300
=
―에이즈감염예방관리지원
1,500
=
―재해대비방역소독약품구입
645
=
―신종전염병등예방지원사업
330
=
―골다공증검진사업
168
=
―전립선검진사업
600
=
―심장병정밀검진수술비
150
=
―보건사업담당자교육(보건교육사)
1,140
=
―방문건강관리사업
120
=
―셋째아이상출산장려금지원(셋째아이상가족무료검
이상가족무료검진및진료사업)
1,140
―출산장려사업
900
=
ㆍ출산장려사업
240
=
ㆍ다자녀우대참여업체인증간판제작지원
2,160
=
―셋째아이상출산장려금지원
750
=
―지역사회정신보건사업
1,150
=
―공공보건기관근무자해외연수
562,208
< 농업기술센터 >
155,269
○일반국비보조사업
79,332
=
―조건불리지역직접지불제
69,819
=
―유기질비료지원사업
2,295
=
―원예작물천적해충방제
3,823
=
―과수폐원작업비지원
3,000
○균특보조사업
3,000
=
―친환경분야지역특화사업(농촌활력증진)
75,900
○기금보조사업
75,900
=
―생산시설현대화사업(자본)
328,039
○도비보조사업
560
=
―친환경농업실천우수농가해외선진지견학
- 25 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
4,800
=
―친환경농자재지원
9,000
=
―친환경들판조성종합지원
5,800
=
―친환경농산물판로확대지원
1,200
=
―친환경농업체험행사지원
8,000
=
―다목적농가형저온장고설치
3,000
=
―FTA대응과실장기저장제지원
3,600
경정3,600,000원 =
―FTA대응생산비절감형과원전용농기계공급
12,000
=
―FTA대응고랭지화훼전문생산단지육성
10,500
=
―친환경채소생산지원
153,350
경정153,350,000원 =
―새소득작목육성
3,960
=
―비닐하우스내부받침대설치
6,000
=
―FTA대응원예작업개선장비지원
720
=
―친환경유기농업정보지지원(지도기관전문능력강화)
2,424
―농업인학습단체육성(경상)
90
=
ㆍ4-H신문보급 우송료지원
1,734
1,734,000원 =
ㆍ농업인신문보급 우송료지원
600
600,000원 =
ㆍ농촌지도자우수해원연수
3,000
=
―농촌여성부업기술및전문기능교육
5,100
―농업인학습단체육성(자본)
600
=
ㆍ영농4-H회생산화과제사업
3,000
=
ㆍ농촌청소년미래영농주양성
1,500
=
ㆍ농촌지도자채종포과제포운영
1,500
=
―농업기계훈련장비보강(농업인교육훈련강화)
3,600
=
―육묘용벼출아기보급(경북쌀명품화와생력화)
3,000
=
―밭작물무지주피복용방조망시범(밭작물소득화)
3,000
=
―과일등급별규격화출하시범(과수산업의지역특화육성)
9,000
=
―과수패해경감시범(과수산업의지역특화육성)
16,000
=
―지역특성화기술사업(과수산업의지역특화육성)
7,500
=
―고추역병저항성대목접목기술보급(채소저비용고품
채소저비용고품질안정생산)
- 26 -
장ㆍ관ㆍ항ㆍ목
예산액
전년도예산액
비교증감
(단위:천원)
500 보조금
520 시,도비보조금등
시·도비보조금등
장 :
관 :
항 :
521
6,000
=
―단독형비닐하우스노력절감시범(채소저비용고품질
소저비용고품질안정생산)
6,000
=
―버섯재배사환경관리자동화시범(고품지특용작물생산)
1,500
=
―재래산양사육시설개선시범(가축사육인정기술)
1,500
=
―한우농가사육단계HACCP적용시범(가축사육인정기술)
750
=
―농촌진흥공무원전문능력향상지원(지도기관전문능
지도기관전문능력강화)
3,200
=
―벼정부보급종공급가격차액보상
600
=
―생활개선회우수회원해외연수(여성농업인능력배양)
1,245
=
―생활개선회원신문우송료지원(여성농업인능력배양)
3,000
=
―팽화왕겨매트보급(경북쌀명품화와생력화)
18,630
=
―경북명품과실생산단지육성(과수산업의지역특화육성)
9,000
=
―농심나누기쉼터조성(건강한농촌마을육성)
0
○도비보조사업
103,860
< 자연생태공원관리사업소 >
73,860
○균특보조사업
69,000
=
―반딧불이생태체험마을조성(생태녹색관광자원개발)
4,860
=
―청소년시설지도사배치지원
30,000
○도비보조사업
30,000
=
―영양반딧불이천문대운영
48,000
< 시설관리사업소 >
48,000
○균특보조사업
48,000
=
―선바위자연생태마을조성(생태녹색관광자원개발)
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