분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
세 출 예 산 서
2008년도 본예산 전체 기타특별회계
총 계
12,100,000
14,900,000
△2,800,000
△18.79%
정책사업비
10,132,505
12,424,549
△2,292,044
△18.45%
재무활동
1,848,699
2,359,279
△510,580
△21.64%
행정운영경비
118,796
116,172
2,624
2.26%
일반공공행정
989,000
653,000
336,000
51.45%
일반행정
989,000
653,000
336,000
51.45%
지역사회발전
989,000
653,000
336,000
51.45%
주민소득지원사업(주민소득지원및생활안정특별
회계)
989,000
653,000
336,000
51.45%
환경보호
8,012,252
7,862,362
149,890
1.91%
상하수도ㆍ수질
8,012,252
7,862,362
149,890
1.91%
수질관리
6,171,953
5,511,502
660,451
11.98%
지방상수도확충및관리(상수도사업특별회계)
5,430,953
4,044,502
1,386,451
34.28%
주민지원사업(수질개선특별회계)
741,000
1,452,000
△711,000
△48.97%
재무활동(환경보전과)
1,840,299
2,350,860
△510,561
△21.72%
내부거래지출(수질개선특별회계)
1,559,000
2,049,000
△490,000
△23.91%
보전지출(상수도사업특별회계)
281,299
301,860
△20,561
△6.81%
사회복지
560,000
590,000
△30,000
△5.08%
기초생활보장
551,600
581,581
△29,981
△5.16%
저소득층생활안정지원
551,600
581,581
△29,981
△5.16%
저소득층 의료지원(의료급여특별회계)
501,600
531,581
△29,981
△5.64%
저소득층 생활안정자금 융자(주민소득지원및생
활안정특별회계)
50,000
50,000
0
0.00%
노인ㆍ청소년
8,400
8,419
△19
△0.23%
재무활동(주민생활지원과)
8,400
8,419
△19
△0.23%
보전지출(의료급여특별회계)
8,400
8,419
△19
△0.23%
농림해양수산
1,265,000
1,229,000
36,000
2.93%
농업ㆍ농촌
1,265,000
1,229,000
36,000
2.93%
농업 경쟁력 강화
1,265,000
1,229,000
36,000
2.93%
농업육성기금사업(농업육성기금특별회계)
1,265,000
1,229,000
36,000
2.93%
국토및지역개발
1,154,952
4,318,466
△3,163,514
△73.26%
수자원
1,154,952
4,318,466
△3,163,514
△73.26%
하천및댐주변지역정비
1,154,952
4,318,466
△3,163,514
△73.26%
하천정비사업(치수사업특별회계)
1,016,952
3,622,466
△2,605,514
△71.93%
- 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 기타특별회계
댐주변지역정비(치수사업특별회계)
138,000
696,000
△558,000
△80.17%
기타
118,796
116,172
2,624
2.26%
기타
118,796
116,172
2,624
2.26%
행정운영경비(환경보전과)
27,748
28,638
△890
△3.11%
인력운영비(상수도사업특별회계)
27,748
28,638
△890
△3.11%
행정운영경비(건설재난관리과)
91,048
87,534
3,514
4.01%
인력운영비(치수사업특별회계)
91,048
87,534
3,514
4.01%
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