분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
세 출 예 산 서
2008년도 본예산 전체 일반회계
총 계
150,000,000
136,200,000
13,800,000
10.13%
정책사업비
121,088,402
106,689,527
14,398,875
13.50%
재무활동
2,946,318
2,860,242
86,076
3.01%
행정운영경비
25,965,280
26,642,131
△676,851
△2.54%
일반공공행정
7,166,423
6,899,225
267,198
3.87%
입법및선거관리
486,095
435,139
50,956
11.71%
지방의회 운영 지원
486,095
435,139
50,956
11.71%
의회운영 내실화
426,485
385,809
40,676
10.54%
국내·외 교류사업
59,610
49,330
10,280
20.84%
지방행정ㆍ재정지원
764,130
843,696
△79,566
△9.43%
재정 지원
464,802
468,220
△3,418
△0.73%
예산운영
183,962
187,380
△3,418
△1.82%
사회단체보조금관리
280,840
280,840
0
0.00%
재정 운영
299,328
375,476
△76,148
△20.28%
부과관리
131,170
209,566
△78,396
△37.41%
징수관리
54,910
48,240
6,670
13.83%
회계관리
113,248
117,670
△4,422
△3.76%
일반행정
5,916,198
5,620,390
295,808
5.26%
지방행정 역량 강화
752,994
392,342
360,652
91.92%
정책수립홍보
445,940
205,150
240,790
117.37%
자치행정평가
21,260
14,260
7,000
49.09%
통계조사관리
34,429
31,486
2,943
9.35%
감사관리
25,980
25,440
540
2.12%
법무관리
34,845
64,556
△29,711
△46.02%
행정혁신역량강화
42,740
51,450
△8,710
△16.93%
지역혁신역량강화
147,800
0
147,800
100.00%
주민서비스강화
121,401
223,700
△102,299
△45.73%
자원봉사활동강화
121,401
111,700
9,701
8.68%
지역사회발전
143,875
114,475
29,400
25.68%
국민운동활성화
143,875
114,475
29,400
25.68%
주민행정 편의 도모
89,371
80,780
8,591
10.64%
민원행정관리
89,371
80,780
8,591
10.64%
재산관리
743,332
736,416
6,916
0.94%
- 1 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
관용차량관리
239,950
420,880
△180,930
△42.99%
국공유재산관리
503,382
315,536
187,846
59.53%
주민자치 기반 강화
3,211,459
3,141,925
69,534
2.21%
조직역량강화
1,014,650
953,860
60,790
6.37%
자치행정관리
802,671
790,501
12,170
1.54%
맞춤형 군정홍보
220,160
173,210
46,950
27.11%
정보화관리
839,964
841,230
△1,266
△0.15%
정보통신관리
334,014
383,124
△49,110
△12.82%
선진농촌행정구현(영양읍)
196,021
209,947
△13,926
△6.63%
농촌행정(영양읍)
139,500
122,290
17,210
14.07%
행정지원기반확충(영양읍)
56,521
87,657
△31,136
△35.52%
선진농촌행정 구현(입암면)
118,574
137,386
△18,812
△13.69%
농촌행정운영(입암면)
95,550
110,060
△14,510
△13.18%
행정지원기반확충(입암면)
23,024
27,326
△4,302
△15.74%
선진농촌행정구현(청기면)
120,097
147,133
△27,036
△18.38%
농촌행정운영(청기면)
93,280
107,406
△14,126
△13.15%
행정지원기반확충(청기면)
26,817
39,727
△12,910
△32.50%
선진농촌행정구현(일월면)
136,657
128,372
8,285
6.45%
농촌행정 운영(일월면)
75,730
75,140
590
0.79%
행정지원기반확충(일월면)
60,927
53,232
7,695
14.46%
선진농촌행정구현(수비면)
110,203
111,733
△1,530
△1.37%
농촌행정운영(수비면)
71,190
72,230
△1,040
△1.44%
행정지원기반확충(수비면)
39,013
39,503
△490
△1.24%
선진농촌행정구현(석보면)
110,214
132,681
△22,467
△16.93%
농촌행정(석보면)
86,630
87,130
△500
△0.57%
행정지원기반 확충(석보면)
23,584
45,551
△21,967
△48.23%
재무활동(재무과)
62,000
63,500
△1,500
△2.36%
보전지출
62,000
63,500
△1,500
△2.36%
공공질서및안전
6,816,374
3,648,077
3,168,297
86.85%
재난방재ㆍ민방위
6,816,374
3,648,077
3,168,297
86.85%
재해예방및복구능력강화
6,392,224
3,232,323
3,159,901
97.76%
재해예방강화
4,134,790
1,140,023
2,994,767
262.69%
소하천정비사업
2,257,434
2,092,300
165,134
7.89%
- 2 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
민방위및비상대비
221,913
214,454
7,459
3.48%
지역방위역량강화
25,695
36,670
△10,975
△29.93%
민방위운영
196,218
177,784
18,434
10.37%
재무활동(건설재난관리과)
202,237
201,300
937
0.47%
내부거래지출
27,237
26,300
937
3.56%
보전지출
175,000
175,000
0
0.00%
교육
681,400
881,400
△200,000
△22.69%
유아및초중등교육
681,400
681,400
0
0.00%
유아ㆍ초 중등 교육재정 지원
500,000
500,000
0
0.00%
교육환경개선
500,000
500,000
0
0.00%
지역교육경쟁력강화
181,400
181,400
0
0.00%
지역교육여건강화
181,400
181,400
0
0.00%
문화및관광
5,267,838
12,699,724
△7,431,886
△58.52%
문화예술
882,331
2,128,846
△1,246,515
△58.55%
문화산업육성
770,166
410,141
360,025
87.78%
문화예술관리
770,166
410,141
360,025
87.78%
문화예술 진흥
112,165
1,718,705
△1,606,540
△93.47%
박물관 기반확충 및 운영
112,165
1,718,705
△1,606,540
△93.47%
관광
1,910,834
4,767,437
△2,856,603
△59.92%
관광 기반 확충 및 관리
351,000
536,934
△185,934
△34.63%
관광자원확충및운영
94,490
191,884
△97,394
△50.76%
관광홍보
256,510
345,050
△88,540
△25.66%
관광기반시설확충
927,266
1,849,506
△922,240
△49.86%
반딧불이특구운영
927,266
1,849,506
△922,240
△49.86%
관광자원개발 및 관리
632,568
2,380,997
△1,748,429
△73.43%
선바위 기반시설 확충 및 관리
632,568
2,380,997
△1,748,429
△73.43%
체육
1,032,368
2,295,545
△1,263,177
△55.03%
체육산업육성
1,032,368
2,295,545
△1,263,177
△55.03%
생활체육육성
540,147
1,892,762
△1,352,615
△71.46%
문화체육시설운영
492,221
402,783
89,438
22.21%
문화재
1,442,305
3,507,896
△2,065,591
△58.88%
문화유산보존관리
1,442,305
3,507,896
△2,065,591
△58.88%
문화재보수및관광자원화사업
1,320,000
3,378,286
△2,058,286
△60.93%
- 3 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
문화재보존관리
122,305
129,610
△7,305
△5.64%
환경보호
15,800,842
11,558,610
4,242,232
36.70%
상하수도ㆍ수질
11,666,914
9,198,276
2,468,638
26.84%
수질관리
10,037,694
8,083,276
1,954,418
24.18%
수질환경보전
758,917
90,866
668,051
735.20%
마을상하수도확충 및 관리
9,278,777
7,992,410
1,286,367
16.09%
재무활동(환경보전과)
1,629,220
1,115,000
514,220
46.12%
내부거래지출
1,629,220
1,115,000
514,220
46.12%
폐기물
3,342,161
2,037,293
1,304,868
64.05%
폐기물관리
3,202,161
1,897,293
1,304,868
68.78%
청소관리
299,720
156,190
143,530
91.89%
폐기물처리시설 운영관리
2,902,441
1,741,103
1,161,338
66.70%
재무활동(환경보전과)
140,000
140,000
0
0.00%
보전지출
140,000
140,000
0
0.00%
대기
7,540
7,540
0
0.00%
대기오염 관리
7,540
7,540
0
0.00%
대기개선지도
7,540
7,540
0
0.00%
자연
784,227
315,501
468,726
148.57%
자연환경보호
647,565
230,375
417,190
181.09%
자연환경보전
647,565
230,375
417,190
181.09%
야생동물생태계보전
136,662
85,126
51,536
60.54%
야생동물생태계보호
136,662
85,126
51,536
60.54%
사회복지
18,896,301
16,967,447
1,928,854
11.37%
기초생활보장
6,929,621
6,929,917
△296
0.00%
저소득층생활안정지원
6,504,260
6,476,975
27,285
0.42%
저소득층 기초생활보장
6,504,260
6,476,975
27,285
0.42%
재무활동
425,361
452,942
△27,581
△6.09%
내부거래지출
425,361
452,942
△27,581
△6.09%
취약계층지원
2,565,332
4,202,482
△1,637,150
△38.96%
사회복지종합지원관리
125,581
66,040
59,541
90.16%
지역사회복지
107,341
66,040
41,301
62.54%
통합조사관리
18,240
0
18,240
100.00%
취약계층 복지증진
2,439,751
4,136,442
△1,696,691
△41.02%
- 4 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
장애인생활안정지원
1,010,470
905,888
104,582
11.54%
장애인복지시설지원
62,560
63,886
△1,326
△2.08%
장애인복지지원확대
60,000
44,484
15,516
34.88%
지역주민복지강화
521,208
116,313
404,895
348.11%
사회복지시설 확충
160,000
2,500,441
△2,340,441
△93.60%
아동복지증진
625,513
505,430
120,083
23.76%
보육ㆍ가족및여성
977,584
1,369,811
△392,227
△28.63%
보육및여성복지증진
977,584
1,369,811
△392,227
△28.63%
보육가족지원
715,099
1,178,896
△463,797
△39.34%
여성복지지원
262,485
190,915
71,570
37.49%
노인ㆍ청소년
7,935,004
4,021,052
3,913,952
97.34%
노인복지증진
6,941,950
3,539,332
3,402,618
96.14%
취약계층노인보호
3,657,273
1,910,803
1,746,470
91.40%
영양군립전문요양원지원
882,920
781,960
100,960
12.91%
노인여가시설지원
2,057,407
477,088
1,580,319
331.24%
노후생활보장
344,350
369,481
△25,131
△6.80%
청소년 복지증진
29,160
34,088
△4,928
△14.46%
청소년보호육성
29,160
34,088
△4,928
△14.46%
청소년수련기반조성
933,894
417,632
516,262
123.62%
체험수련시설확충 및 운영
933,894
417,632
516,262
123.62%
재무활동(주민생활지원과)
30,000
30,000
0
0.00%
내부거래지출
30,000
30,000
0
0.00%
노동
406,810
360,915
45,895
12.72%
고용촉진 및 안정
382,530
350,415
32,115
9.16%
공공근로사업
379,050
345,455
33,595
9.72%
고용촉진훈련
3,480
4,960
△1,480
△29.84%
공무원노조교섭
24,280
10,500
13,780
131.24%
공무원단체관리
24,280
10,500
13,780
131.24%
보훈
81,950
83,270
△1,320
△1.59%
보훈관리 및 지원
81,950
83,270
△1,320
△1.59%
호국지원사업
81,950
83,270
△1,320
△1.59%
보건
1,860,090
2,295,431
△435,341
△18.97%
보건의료
1,830,325
2,270,831
△440,506
△19.40%
- 5 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
군민건강증진
1,830,325
2,270,831
△440,506
△19.40%
보건소운영 및 기반확충
346,871
927,749
△580,878
△62.61%
전염병관리 체계 강화
188,764
243,978
△55,214
△22.63%
취약계층 건강관리
526,496
339,383
187,113
55.13%
주민건강수준제고
465,120
469,347
△4,227
△0.90%
보건지소 운영지원
303,074
290,374
12,700
4.37%
식품의약안전
29,765
24,600
5,165
21.00%
식품·위생 관리
29,765
24,600
5,165
21.00%
식품안전관리
11,920
7,600
4,320
56.84%
접객업소 지도·관리
17,845
17,000
845
4.97%
농림해양수산
34,806,106
30,963,862
3,842,244
12.41%
농업ㆍ농촌
27,456,390
24,050,005
3,406,385
14.16%
농촌개발
1,751,890
781,890
970,000
124.06%
농촌지역개발
1,751,890
781,890
970,000
124.06%
농업 경쟁력 강화
14,377,661
14,561,076
△183,415
△1.26%
농정관리
1,692,768
1,113,205
579,563
52.06%
농산관리
692,680
790,096
△97,416
△12.33%
양정관리
101,360
50,920
50,440
99.06%
농산물유통관리
1,665,060
977,710
687,350
70.30%
고추산업육성
4,766,087
5,128,650
△362,563
△7.07%
농업생산기반조성
5,459,706
6,500,495
△1,040,789
△16.01%
축산 경쟁력 강화
1,131,782
1,247,994
△116,212
△9.31%
축산기반확충
970,645
1,106,396
△135,751
△12.27%
가축방역강화
161,137
141,598
19,539
13.80%
농촌사회개발
1,193,623
859,774
333,849
38.83%
농촌지도활동지원
411,426
191,208
220,218
115.17%
농업인력관리
245,022
266,056
△21,034
△7.91%
농기계훈련관리
89,225
87,440
1,785
2.04%
농촌생활자원관리
447,950
315,070
132,880
42.17%
농업기술진흥
8,543,934
5,941,771
2,602,163
43.79%
환경농업기반조성
4,263,308
3,615,787
647,521
17.91%
환경농업기술보급
585,189
203,370
381,819
187.75%
채소원예기반조성
1,459,680
797,200
662,480
83.10%
- 6 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
채소원예기술보급
269,448
220,052
49,396
22.45%
과수특작기반조성
1,656,919
925,262
731,657
79.08%
과수특작기술보급
281,700
147,000
134,700
91.63%
농업경영정보관리
27,690
33,100
△5,410
△16.34%
재무활동(농정과)
457,500
657,500
△200,000
△30.42%
내부거래지출
300,000
500,000
△200,000
△40.00%
보전지출
157,500
157,500
0
0.00%
임업ㆍ산촌
7,294,316
6,760,477
533,839
7.90%
임업경쟁력강화
7,294,316
6,760,477
533,839
7.90%
산림자원기반조성
2,236,737
2,525,249
△288,512
△11.43%
산지개발사업
2,819,332
3,011,266
△191,934
△6.37%
산림보호
2,238,247
1,223,962
1,014,285
82.87%
해양수산ㆍ어촌
55,400
153,380
△97,980
△63.88%
해양수산 자원화
55,400
153,380
△97,980
△63.88%
내수면어자원관리
55,400
153,380
△97,980
△63.88%
산업ㆍ중소기업
5,116,020
52,586
5,063,434
9628.86%
산업진흥ㆍ고도화
5,116,020
52,586
5,063,434
9628.86%
지역경제육성
5,116,020
51,986
5,064,034
9741.15%
기업지원 및 재래시장 활성화
5,086,290
16,446
5,069,844
30827.22%
생활경제지원
29,730
35,540
△5,810
△16.35%
수송및교통
4,506,817
5,380,919
△874,102
△16.24%
도로
3,328,542
4,419,400
△1,090,858
△24.68%
지방도로건설
3,328,542
4,419,400
△1,090,858
△24.68%
도로시설 확충
2,541,900
3,599,000
△1,057,100
△29.37%
도로시설물정비및관리
786,642
820,400
△33,758
△4.11%
대중교통ㆍ물류등기타
1,178,275
961,519
216,756
22.54%
교통행정관리
1,178,275
961,519
216,756
22.54%
교통관리사업
972,775
792,019
180,756
22.82%
교통안전사업
205,500
169,500
36,000
21.24%
국토및지역개발
20,203,840
16,363,541
3,840,299
23.47%
수자원
1,030,113
1,329,760
△299,647
△22.53%
하천및댐주변지역정비
203,900
86,760
117,140
135.02%
하천정비
118,900
3,760
115,140
3062.23%
- 7 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
댐주변지역지원
85,000
83,000
2,000
2.41%
재무활동(건설재난관리과)
826,213
1,243,000
△416,787
△33.53%
내부거래지출
826,213
1,243,000
△416,787
△33.53%
지역및도시
19,173,727
15,033,781
4,139,946
27.54%
지역균형개발
4,538,000
4,654,950
△116,950
△2.51%
낙후지역개발
1,010,800
1,010,800
0
0.00%
신활력지역지원사업
3,527,200
3,644,150
△116,950
△3.21%
지역개발사업
7,984,060
5,505,350
2,478,710
45.02%
취약지개발
4,481,010
5,054,800
△573,790
△11.35%
소도읍기반구축
3,500,000
445,000
3,055,000
686.52%
광고물관리
3,050
5,550
△2,500
△45.05%
도시개발
3,368,439
1,568,003
1,800,436
114.82%
도시계획기반구축
3,317,799
1,485,600
1,832,199
123.33%
건설행정
50,640
82,403
△31,763
△38.55%
토지 및 주택관리
553,593
667,624
△114,031
△17.08%
부동산관리
398,098
411,093
△12,995
△3.16%
지적관리
117,295
170,901
△53,606
△31.37%
주택관리
38,200
85,630
△47,430
△55.39%
복지농촌구현(영양읍)
643,118
626,302
16,816
2.68%
복지농촌기반구축(영양읍)
403,240
403,240
0
0.00%
농촌생활환경개선(영양읍)
239,878
223,062
16,816
7.54%
복지농촌구현(입암면)
414,224
400,104
14,120
3.53%
복지농촌기반구축(입암면)
262,160
262,160
0
0.00%
농촌생활환경개선(입암면)
152,064
137,944
14,120
10.24%
복지농촌구현(청기면)
423,224
396,909
26,315
6.63%
복지농촌기반 구축(청기면)
262,160
262,160
0
0.00%
농촌생활환경 개선(청기면)
161,064
134,749
26,315
19.53%
복지농촌구현(일월면)
398,545
383,104
15,441
4.03%
복지농촌기반구축(일월면)
262,160
262,160
0
0.00%
농촌생활환경개선(일월면)
136,385
120,944
15,441
12.77%
복지농촌 구현(수비면)
423,623
414,562
9,061
2.19%
복지농촌기반 구축(수비면)
262,160
262,160
0
0.00%
농촌 생활환경 개선(수비면)
161,463
152,402
9,061
5.95%
- 8 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
복지농촌 구현(석보면)
426,901
409,373
17,528
4.28%
복지농촌기반 구축(석보면)
262,160
262,160
0
0.00%
농촌생활환경개선(석보면)
164,741
147,213
17,528
11.91%
예비비
2,912,669
1,847,047
1,065,622
57.69%
예비비
2,912,669
1,847,047
1,065,622
57.69%
예비비
2,912,669
1,847,047
1,065,622
57.69%
예비비
2,912,669
1,847,047
1,065,622
57.69%
기타
25,965,280
26,642,131
△676,851
△2.54%
기타
25,965,280
26,642,131
△676,851
△2.54%
행정운영경비(기획감사실)
122,944
169,735
△46,791
△27.57%
인력운영비
107,944
153,335
△45,391
△29.60%
기본경비
15,000
16,400
△1,400
△8.54%
행정운영경비(주민생활지원과)
17,200
0
17,200
100.00%
인력운영비
4,200
0
4,200
100.00%
기본경비
13,000
0
13,000
100.00%
행정운영경비(사회복지과)
14,200
98,352
△84,152
△85.56%
인력운영비
4,200
85,652
△81,452
△95.10%
기본경비
10,000
12,700
△2,700
△21.26%
행정운영경비(문화관광과)
61,282
107,286
△46,004
△42.88%
인력운영비
51,282
91,786
△40,504
△44.13%
기본경비
10,000
15,500
△5,500
△35.48%
행정운영경비(환경보전과)
1,132,076
183,813
948,263
515.88%
인력운영비
1,117,076
183,813
933,263
507.72%
기본경비
15,000
0
15,000
100.00%
행정운영경비(농정과)
128,592
181,415
△52,823
△29.12%
인력운영비
113,592
164,665
△51,073
△31.02%
기본경비
15,000
16,750
△1,750
△10.45%
행정운영경비(산림축산과)
19,400
122,554
△103,154
△84.17%
인력운영비
7,400
89,823
△82,423
△91.76%
기본경비
12,000
12,600
△600
△4.76%
행정운영경비(건설재난관리과)
191,492
326,025
△134,533
△41.26%
인력운영비
179,492
297,525
△118,033
△39.67%
기본경비
12,000
28,500
△16,500
△57.89%
- 9 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
행정운영경비(민원봉사과)
16,200
87,347
△71,147
△81.45%
인력운영비
4,200
75,347
△71,147
△94.43%
기본경비
12,000
12,000
0
0.00%
행정운영경비(재무과)
18,869,044
10,307,817
8,561,227
83.06%
인력운영비(공통)
18,849,844
10,214,254
8,635,590
84.54%
인력운영비
4,200
78,563
△74,363
△94.65%
기본경비
15,000
15,000
0
0.00%
행정운영경비(총무과)
3,666,695
3,675,362
△8,667
△0.24%
인력운영비(공통)
3,567,259
3,424,692
142,567
4.16%
인력운영비
84,436
227,270
△142,834
△62.85%
기본경비
15,000
23,400
△8,400
△35.90%
행정운영경비(보건소)
270,261
2,425,407
△2,155,146
△88.86%
인력운영비
167,034
2,320,639
△2,153,605
△92.80%
기본경비
103,227
104,768
△1,541
△1.47%
행정운영경비(농업기술센터)
264,821
1,300,424
△1,035,603
△79.64%
인력운영비
141,891
1,191,276
△1,049,385
△88.09%
기본경비
122,930
109,148
13,782
12.63%
행정운영경비(자연생태공원관리사업소)
183,221
568,717
△385,496
△67.78%
인력운영비
139,201
522,997
△383,796
△73.38%
기본경비
44,020
45,720
△1,700
△3.72%
행정운영경비(시설관리사업소)
200,236
271,093
△70,857
△26.14%
인력운영비
176,646
246,033
△69,387
△28.20%
기본경비
23,590
25,060
△1,470
△5.87%
행정운영경비(의회사무과)
34,374
517,026
△482,652
△93.35%
인력운영비
17,754
498,986
△481,232
△96.44%
기본경비
16,620
18,040
△1,420
△7.87%
행정운영경비(영양읍)
175,512
1,679,416
△1,503,904
△89.55%
인력운영비
27,308
1,526,643
△1,499,335
△98.21%
기본경비
148,204
152,773
△4,569
△2.99%
행정운영경비(입암면)
130,814
975,247
△844,433
△86.59%
인력운영비
26,948
864,701
△837,753
△96.88%
기본경비
103,866
110,546
△6,680
△6.04%
행정운영경비(청기면)
125,538
940,902
△815,364
△86.66%
- 10 -
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감율
(단위:천원)
2008년도 본예산 전체 일반회계
인력운영비
26,908
813,552
△786,644
△96.69%
기본경비
98,630
127,350
△28,720
△22.55%
행정운영경비(일월면)
107,938
882,302
△774,364
△87.77%
인력운영비
10,960
777,944
△766,984
△98.59%
기본경비
96,978
104,358
△7,380
△7.07%
행정운영경비(수비면)
120,098
934,308
△814,210
△87.15%
인력운영비
10,960
828,008
△817,048
△98.68%
기본경비
109,138
106,300
2,838
2.67%
행정운영경비(석보면)
113,342
887,583
△774,241
△87.23%
인력운영비
10,920
776,385
△765,465
△98.59%
기본경비
102,422
111,198
△8,776
△7.89%
- 11 -