(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
777,808
13,873,269
14,651,077
문화관광과
1000
353,221
1,788,011
2,141,232
일반행정비
1200
353,221
1,788,011
2,141,232
일반행정비
1240
353,221
1,788,011
2,141,232
자치행정
1245
353,221
1,788,011
2,141,232
사회진흥관리
200
353,221
1,683,830
2,037,051
사업예산
210
187,781
279,000
466,781
보조사업
301
△4,169
14,000
9,831
일반보상금
02 장학금및학자금
△4,169
14,000
9,831
○새마을지도자자녀장학금
                      경정(9,831,000원) - 기정(14,000,000원)
△4,169
 = 
                      경정(2,000,000원) - 기정( 4,000,000원)
△2,000
(도
)
                      경정(7,831,000원) - 기정(10,000,000원)
△2,169
(군
)
307
1,950
65,000
66,950
민간이전
05 민간위탁금
1,950
65,000
66,950
○자원봉사센터정착지원사업
                     경정(66,950,000원) - 기정(65,000,000원)
1,950
 = 
1,300
(국
)

(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
                     경정( 5,650,000원) - 기정( 5,000,000원)
650
(도
)
                     경정(60,000,000원) - 기정(60,000,000원)
(군
)
401
190,000
200,000
390,000
시설비및부대비
01 시설비
189,066
197,863
386,929
○화천리(배바들)농로확포장              
  ·시설비                                56,600,000원 x 1식
56,600
 = 
28,300
(도
)
28,300
(군
)
  ·실시설계비                       56,600,000원 x 5.11/100
2,892
 = 
1,446
(도
)
1,446
(군
)
○당리(간동)소교량설치                    39,574,000원 x 1식
39,574
 = 
19,787
(도
)
19,787
(군
)
○오기2리(신기)농로포장                   30,000,000원 x 1식
30,000
 = 
15,000
(도
)
15,000
(군
)
○용화1리(절구골)농로포장                 30,000,000원 x 1식
30,000
 = 
15,000
(도
)
15,000
(군
)
○요원1리(배남정)농로포장                30,000,000원 x 1식
30,000
 = 
15,000
(도
)
15,000
(군
)
03 시설부대비
934
2,137
3,071
○화천리(배바들)농로확포장부대비     56,600,000원 x 0.90/100
508
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
254
(도
)
254
(군
)
○당리(간동)소교량설치 부대비        39,574,000원 x 1.08/100
426
 = 
213
(도
)
213
(군
)
220
165,440
1,404,830
1,570,270
자체사업
401
165,440
1,222,930
1,388,370
시설비및부대비
01 시설비
158,558
1,216,000
1,374,558
○시설비
  ·오기1리세천정비                       56,600,000원 x 1식
56,600
 = 
  ·원리3리농로확포장                     39,574,000원 x 1식
39,574
 = 
  ·삼산리세천정비                        56,600,000원 x 1식
56,600
 = 
○실시설계비
  ·오기1리세천정비                  56,600,000원 x 5.11/100
2,892
 = 
  ·삼산리세천정비                   56,600,000원 x 5.11/100
2,892
 = 
03 시설부대비
6,882
6,930
13,812
○부대비
  ·편입토지분할측량수수료                152,000원 x 20필지
3,040
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  ·토지이전등기수수료                     60,000원 x 20필지
1,200
 = 
  ·감정평가수수료                         600,000원 x 2개사
1,200
 = 
○일반부대비
  ·오기1리세천정비                  56,600,000원 x 0.90/100
508
 = 
  ·원리3리농로확포장                39,574,000원 x 1.08/100
426
 = 
  ·삼산리세천정비                   56,600,000원 x 0.90/100
508
 = 
2000
230,191
6,065,941
6,296,132
사회개발비
2100
230,191
2,078,121
2,308,312
교육및문화비
2110
230,191
2,078,121
2,308,312
문화예술
2111
106,191
877,611
983,802
문화예술진흥사업
100
40,894
757,931
798,825
경상예산
110
△16,706
99,946
83,240
인건비
101
△16,706
99,946
83,240
인건비
02 수당
△16,706
70,455
53,749
○초과근무수당
  ·6급              경정(10,703,000원) - 가정(17,530,000원)
△6,827
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  ·7급              경정(16,006,000원) - 기정(22,021,000원)
△6,015
 = 
  ·8급                경정(2,868,000원) - 기정(8,457,000원)
△5,589
 = 
  ·9급                경정(9,309,000원) - 기정(7,584,000원)
1,725
 = 
120
57,600
657,985
715,585
경상적경비
201
40,500
126,885
167,385
일반운영비
01 일반운영비
27,500
93,885
121,385
○일반수용비
  ·읍면 풍물패 의상구입               2,000,000원 x 6개읍면
12,000
 = 
○운영수당
  ·읍면 농악팀육성 강사수당
                     경정(21,000,000원) - 기정(12,000,000원)
9,000
 = 
  ·읍면풍물패경연대회 심사위원 수당         100,000원 x 5인
500
 = 
  ·고추문화축제 읍면 특산물 전시판매장 운영 
                                       1,000,000원 x 6개읍면
6,000
 = 
02 행사운영비
13,000
33,000
46,000
○고추문화축제 신문광고

(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
                     경정(46,000,000원) - 기정(33,000,000원)
13,000
 = 
301
3,900
58,500
62,400
일반보상금
12 기타보상금
3,900
0
3,900
○읍면풍물경연대회입상자 시상금
  ·최우수                                 1,000,000원 x 1팀
1,000
 = 
  ·우  수                                   700,000원 x 2팀
1,400
 = 
  ·장  려                                   500,000원 x 3팀
1,500
 = 
307
13,200
429,000
442,200
민간이전
02 민간경상보조
3,200
59,000
62,200
○주민무료영화상영   경정(19,200,000원) - 기정(16,000,000원)
3,200
 = 
04 민간행사보조·위탁
10,000
370,000
380,000
○고추문화축제(수석전시) 
                     경정(22,000,000원) - 기정(12,000,000원)
10,000
 = 
200
65,297
119,680
184,977
사업예산
210
19,097
114,680
133,777
보조사업
307
19,097
114,680
133,777
민간이전

(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
02 민간경상보조
4,097
29,080
33,177
○국악강사풀제운영    경정(13,177,000원) - 기정(9,080,000원)
4,097
 = 
                      경정( 3,564,000원) - 기정(4,540,000원)
△976
(국
)
                      경정( 1,782,000원) - 기정(2,270,000원)
△488
(도
)
                      경정( 7,831,000원) - 기정(2,270,000원)
5,561
(군
)
03 사회단체보조금
5,000
60,600
65,600
○지방문화원육성사업 경정(63,000,000원) - 기정(58,000,000원)
5,000
 = 
                     경정(32,911,000원) - 기정(29,871,000원)
3,040
(분
)
                     경정(30,089,000원) - 기정(28,129,000원)
1,960
(군
)
04 민간행사보조·위탁
10,000
25,000
35,000
○2006영양고추문화축제                    10,000,000원 x 1식
10,000
 = 
10,000
(도
)
220
46,200
5,000
51,200
자체사업
401
28,200
0
28,200
시설비및부대비
01 시설비
23,000
0
23,000
○영양미술전시관 개축공사                 23,000,000원 x 1식
23,000
 = 
03 시설부대비
5,200
0
5,200
○금경연화백기념예술관 진입로확포장공사
  ·분할측량수수료                          200,000원 x 20필
4,000
 = 
  ·감정수수료                             600,000원 x 2개사
1,200
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
405
18,000
0
18,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
18,000
0
18,000
○읍면풍물패 악기구입                  3,000,000원 x 6개읍면
18,000
 = 
2112
124,000
1,200,510
1,324,510
문화재관리사업
200
124,000
1,167,170
1,291,170
사업예산
210
44,000
1,120,000
1,164,000
보조사업
401
44,000
1,120,000
1,164,000
시설비및부대비
01 시설비
44,000
1,111,304
1,155,304
○도지정문화재보수정비사업
  ·하남고택(도분권교부세)
                    경정(122,108,000원) - 기정(99,108,000원)
23,000
 = 
                    경정( 64,420,000원) - 기정(64,420,000원)
(도
)
                    경정( 57,688,000원) - 기정(34,688,000원)
23,000
(군
)
  ·영양사정(도분권교부세)
                   경정(130,142,000원) - 기정(119,142,000원)
11,000
 = 
                   경정( 77,442,000원) - 기정( 77,442,000원)
(도
)
                   경정( 52,700,000원) - 기정( 41,700,000원)
11,000
(군
)
○석천서당보수정비사업(대문채보수)        10,000,000원 x 1식
10,000
 = 
10,000
(군
)

(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2100)교육및문화비
(항 2110)문화예술
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
220
80,000
47,170
127,170
자체사업
401
80,000
46,500
126,500
시설비및부대비
01 시설비
80,000
46,000
126,000
○향토유적보수                            40,000,000원 x 2동
80,000
 = 
2400
0
3,987,820
3,987,820
주택및지역사회개발비
2430
0
3,987,820
3,987,820
지역사회개발
2432
0
3,987,820
3,987,820
지역개발
200
0
3,977,800
3,977,800
사업예산
210
0
3,893,000
3,893,000
보조사업
401
0
1,788,145
1,788,145
시설비및부대비
01 시설비
△18,609
1,683,251
1,664,642
○입암면종합복지회관(오지종합개발)
  ·시설비         경정(680,384,000원) - 기정(698,993,000원)
△18,609
 = 
                   경정(476,268,000원) - 기정(489,295,000원)
△13,027
(균
)
                   경정( 61,234,000원) - 기정( 62,909,000원)
△1,675
(도
)
                   경정(142,882,000원) - 기정(146,789,000원)
△3,907
(군
)
02 감리비
17,355
11,603
28,958
○입암면종합복지회관(오지종합개발)

(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 2000)사회개발비
(관 2400)주택및지역사회개발비
(항 2430)지역사회개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  ·공사감리비       경정(28,958,000원) - 기정(11,603,000원)
17,355
 = 
                     경정(20,271,000원) - 기정( 8,122,000원)
12,149
(균
)
                     경정( 2,606,000원) - 기정( 1,044,000원)
1,562
(도
)
                     경정( 6,081,000원) - 기정( 2,437,000원)
3,644
(군
)
03 시설부대비
1,254
93,291
94,545
○입암면종합복지회관(오지종합개발)
  ·일반부대비         경정(5,658,000원) - 기정(4,404,000원)
1,254
 = 
                       경정(3,961,000원) - 기정(3,083,000원)
878
(균
)
                       경정(  509,000원) - 기정(  396,000원)
113
(도
)
                       경정(1,188,000원) - 기정(  925,000원)
263
(군
)
3000
194,396
6,019,317
6,213,713
경제개발비
3200
194,396
6,019,317
6,213,713
지역경제개발비
3230
194,396
6,019,317
6,213,713
관광및국제교류
3231
164,396
5,813,429
5,977,825
관광진흥사업
100
4,800
99,669
104,469
경상예산
120
4,800
57,312
62,112
경상적경비
201
4,800
54,312
59,112
일반운영비
01 일반운영비
4,800
48,312
53,112
○공공요금및제세

(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  ·영양관광홍보판 전기요금               100,000원 x 12월
1,200
 = 
  ·지훈문학관 전기요금
           경정(1,100,000원 x 12월) - 기정(800,000원 x 12월)
3,600
 = 
200
159,596
5,713,760
5,873,356
사업예산
210
150,000
5,620,000
5,770,000
보조사업
401
150,000
5,620,000
5,770,000
시설비및부대비
01 시설비
150,000
5,582,862
5,732,862
○연당두들마을정비사업                   150,000,000원 x 1식
150,000
 = 
150,000
(군
)
○유교문화권관광자원화
  ·오일도시인마을(문화재청)정비사업
  [경정(596,244천원) - 기정(396,244천원) = 200,000천원
   채무부담 군비 200,000천원]
  ·영양향교정비사업
  [경정(993,740천원) - 기정(639,740천원) = 300,000천원
   채무부담 군비 300,000천원]

(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
220
9,596
93,760
103,356
자체사업
401
3,496
73,760
77,256
시설비및부대비
03 시설부대비
3,496
0
3,496
○양항약수탕 부지 경계측량비                152,000원 x 23필
3,496
 = 
405
6,100
0
6,100
자산취득비
01 자산및물품취득비
6,100
0
6,100
○정부인안동장씨예절관 물품구입
  ·소파                                     600,000원 x 1대
600
 = 
  ·안내석 의자                              100,000원 x 1개
100
 = 
  ·사무용 책상                              150,000원 x 1개
150
 = 
  ·사무용 의자                              100,000원 x 1개
100
 = 
  ·사무용 캐비넷                            100,000원 x 1개
100
 = 
  ·사무용 프린터                            500,000원 x 1대
500
 = 
  ·사무용 컴퓨터                          1,500,000원 x 1대
1,500
 = 
○지훈문학관 물품구입
  ·소파                                     600,000원 x 1대
600
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0002040400)문화관광과
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3230)관광및국제교류
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  ·안내석 의자                              100,000원 x 1개
100
 = 
  ·사무용 책상                              150,000원 x 1개
150
 = 
  ·사무용 의자                              100,000원 x 1개
100
 = 
  ·사무용 캐비넷                            100,000원 x 1개
100
 = 
  ·사무용 프린터                            500,000원 x 1대
500
 = 
  ·사무용 컴퓨터                           1,500,000원 x1대
1,500
 = 
3232
30,000
205,888
235,888
관광홍보
100
30,000
146,473
176,473
경상예산
120
30,000
132,610
162,610
경상적경비
201
30,000
105,110
135,110
일반운영비
01 일반운영비
30,000
93,110
123,110
○일반수용비
  ·지하철승강장 안전 휀스 광고          5,000,000원 x 4개소
20,000
 = 
  ·관광홍보리후렛제작 
                     경정(30,000,000원) - 기정(20,000,000원)
10,000
 =