(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
1,261,942
10,569,312
11,831,254
기획감사실
1000
892,077
6,390,008
7,282,085
일반행정비
1200
892,077
6,390,008
7,282,085
일반행정비
1210
363,800
1,997,352
2,361,152
기획관리
1211
46,400
400,884
447,284
기획관리
100
42,500
363,984
406,484
경상예산
110
35,000
70,689
105,689
인건비
101
35,000
70,689
105,689
인건비
02 수당
35,000
70,689
105,689
○초과근무수당      경정(105,689,000원) - 기정(70,689,000원)
35,000
 = 
120
7,500
293,295
300,795
경상적경비
201
5,000
109,735
114,735
일반운영비
01 일반운영비
5,000
95,735
100,735
○일반수용비
  ·2006영양군정 홍보책자 제작       5,000원 x 1,000부 x 1회
5,000
 = 
203
1,750
99,200
100,950
업무추진비

(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
04 부서운영업무추진비
1,750
4,200
5,950
○부서운영업무추진비   경정(5,950,000원) - 기정(4,200,000원)
1,750
 = 
204
750
9,000
9,750
직무수행경비
01 직책급업무추진비
750
9,000
9,750
○직책급업무추진비     경정(9,750,000원) - 기정(9,000,000원)
750
 = 
200
3,900
36,900
40,800
사업예산
220
3,900
36,900
40,800
자체사업
405
3,900
1,900
5,800
자산취득비
01 자산및물품취득비
3,900
1,900
5,800
○책상구입    경정(200,000원 x 15개) - 기정(200,000원 x 2개)
2,600
 = 
○의자구입    경정(100,000원 x 15개) - 기정(100,000원 x 2개)
1,300
 = 
1212
300,000
1,512,885
1,812,885
예산운영
200
300,000
1,064,709
1,364,709
사업예산
220
300,000
1,022,800
1,322,800
자체사업
401
300,000
1,010,800
1,310,800
시설비및부대비
01 시설비
300,000
1,000,000
1,300,000

(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○소규모주민편익사업(포괄사업)
               경정(1,300,000,000원) - 기정(1,000,000,000원)
300,000
 = 
1213
17,400
29,038
46,438
법무관리
100
17,400
27,838
45,238
경상예산
120
17,400
27,238
44,638
경상적경비
201
17,400
27,238
44,638
일반운영비
01 일반운영비
17,400
27,238
44,638
○일반수용비
  ·고문변호사 변호료
           경정(3,000,000원 x 5회) - 기정(3,000,000원 x 2회)
9,000
 = 
  ·관보 및 법령추록대
    ­관보        경정(60,000원 x 20부 x 12월)
                              - 기정(30,000원 x 20부 x 12월)
7,200
 = 
    ­법령집      경정(50,000원 x 10부 x 12회)
                              - 기정(40,000원 x 10부 x 12회)
1,200
 = 
1230
22,277
2,320
24,597
감사관리

(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)감사관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
1231
22,277
2,320
24,597
감사관리
100
19,877
2,320
22,197
경상예산
110
11,877
0
11,877
인건비
101
11,877
0
11,877
인건비
08 기타직보수
11,877
0
11,877
○전임계약직(라급)
  ·기본급                         26,614,000원 x 1인 x 4/12
8,872
 = 
  ·시간외근무수당              5,152원 x 1인 x 37시간 x 4월
763
 = 
  ·가족수당
    ­배우자                            30,000원 x 1인 x 4월
120
 = 
    ­부양가족                          20,000원 x 3인 x 4월
240
 = 
  ·봉급조정수당     
              26,614,000원 x 1인 x 0.58 x 1/12 x 0.21 x 4/12
91
 = 
  ·직급보조비                         140,000원 x 1인 x 4월
560
 = 
  ·정액급식비                         130,000원 x 1인 x 4월
520
 = 
  ·특수업무수행활동비

(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)감사관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
    ­감사담당공무원수당                60,000원 x 1인 x 4월
240
 = 
    ­대민활동비                        40,000원 x 1인 x 4월
160
 = 
  ·연가보상비                1,552,484원 x 1인 x 6일 x 1/30
311
 = 
120
8,000
2,320
10,320
경상적경비
201
8,000
1,840
9,840
일반운영비
01 일반운영비
8,000
1,840
9,840
○일반수용비
  ·일상감사 기술검토 수수료 1,000,000원 x 5회
5,000
 = 
  ·법무감사담당 사무실 설치 3,000,000원 x 1식
3,000
 = 
200
2,400
0
2,400
사업예산
220
2,400
0
2,400
자체사업
405
2,400
0
2,400
자산취득비
01 자산및물품취득비
2,400
0
2,400
○책상구입                                   200,000원 x 2개
400
 = 
○의자구입                                   100,000원 x 4개
400
 = 
○캐비넷구입                                 150,000원 x 2개
300
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1230)감사관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○팩스구입                                   700,000원 x 1개
700
 = 
○냉장고구입                                 300,000원 x 1개
300
 = 
○정수기구입                                 300,000원 x 1개
300
 = 
1240
506,000
4,355,000
4,861,000
자치행정
1244
506,000
4,355,000
4,861,000
신활력사업
200
506,000
4,355,000
4,861,000
사업예산
210
506,000
4,355,000
4,861,000
보조사업
201
79,250
53,000
132,250
일반운영비
01 일반운영비
79,250
37,200
116,450
○일반수용비
  ·음식디미방 마케팅 추진                50,000,000원 x 1식
50,000
 = 
50,000
(군
)
[2005신활력균특보조금 50,000천원]
○운영수당
  ·해달아카데미강좌(과목경정)            2,000,000원 x 12회
24,000
 = 
24,000
(균
)
  ·영양군지역혁신협의회 참석수당     70,000,원 x 25인 x 3회
5,250
 = 
5,250
(군
)

(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
206
10,000
33,000
43,000
재료비
○반가차림상 표준화작업                     200,000원 x 50회
10,000
 = 
10,000
(군
)
[2005신활력균특보조금 10,000천원]
207
210,000
232,000
442,000
연구개발비
01 용역비
210,000
198,000
408,000
○음식 디미방 기본계획수립 및 개발타당성조사
                                          30,000,000원 x 1식
30,000
 = 
30,000
(군
)
[2005신활력균특보조금 30,000천원]
○재래흑염소특화사업 향토자원연구 용역조사
                                          10,000,000원 x 1식
10,000
 = 
10,000
(군
)
[2005신활력균특보조금 10,000천원]
○재래흑염소 혈통보존개량 및 고급육생산 기술개발 
                                          25,000,000원 x 2식
50,000
 = 
50,000
(군
)
[2005신활력균특보조금 34,250천원]
○재래흑염소 건강식품 및 요리개발         30,000,000원 x 2식
60,000
 = 
60,000
(군
)

(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
[2005신활력균특보조금 60,000천원]
○재래흑염소식품요리 유통시장조사         30,000,000원 x 1식
30,000
 = 
30,000
(군
)
[2005신활력균특보조금 30,000천원]
○재래흑염소 브랜드개발 등록              30,000,000원 x 1식
30,000
 = 
30,000
(군
)
[2005신활력균특보조금 15,000천원]
306
20,000
0
20,000
출연금
○지역혁신특성화시범사업
  ·경북북부생물산업                      20,000,000원 x 1식
20,000
 = 
20,000
(군
)
307
59,000
663,000
722,000
민간이전
04 민간행사보조·위탁
83,000
629,000
712,000
○문학제개최         경정(45,000,000원) - 기정(35,000,000원)
10,000
 = 
                     경정(35,000,000원) - 기정(35,000,000원)
(균
)
10,000
(군
)
○염소싸움대회                            33,000,000원 x 1회
33,000
 = 
33,000
(군
)
[2005신활력균특보조금 33,000천원]
○혁신역량 강화교육

(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
                   경정(381,000,000원) - 기정(341,000,000원)
40,000
 = 
                   경정(341,000,000원) - 기정(341,000,000원)
(균
)
                   경정( 40,000,000원) - 기정(          0원)
40,000
(군
)
05 민간위탁금
△24,000
24,000
0
○해달아카데미강좌(과목경정)
△24,000
 = 
△24,000
(균
)
402
107,750
1,224,000
1,331,750
민간자본이전
01 민간자본보조
107,750
1,224,000
1,331,750
○과채류 비가림시설 설치지원     2,700,000원 x 65동 x 50/100
87,750
 = 
87,750
(군
)
[2005신활력균특보조금 87,750천원]
○재래흑염소 시식 및 홍보                 20,000,000원 x 1식
20,000
 = 
20,000
(군
)
[2005신활력균특보조금 20,000천원]
405
10,000
45,000
55,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
10,000
45,000
55,000
○음식 디미방운영 물품구입                1,000,000원 x 10종
10,000
 = 
10,000
(군
)
[2005신활력균특보조금 10,000천원]
406
10,000
0
10,000
기타자본이전

(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)자치행정
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○재래흑염소 브랜드 특허 출원             10,000,000원 x 1식
10,000
 = 
10,000
(군
)
[2005신활력균특보조금 10,000천원]
3000
130,913
1,304,367
1,435,280
경제개발비
3200
29,600
463,307
492,907
지역경제개발비
3210
29,600
458,740
488,340
지역경제개발
3211
600
26,340
26,940
지역경제관리
200
600
12,800
13,400
사업예산
210
600
0
600
보조사업
301
600
0
600
일반보상금
12 기타보상금
600
0
600
○물가안정모범업소 지원              20,000원 x 15개소 x 2회
600
 = 
194
(도
)
406
(군
)
3212
29,000
432,400
461,400
통상지원관리
100
△5,000
8,400
3,400
경상예산
120
△5,000
8,400
3,400
경상적경비
307
△5,000
5,000
0
민간이전

(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제개발
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
04 민간행사보조·위탁
△5,000
5,000
0
○재래시장 특산물홍보 이벤트 행사(전액감)            
△5,000
 = 
200
34,000
424,000
458,000
사업예산
220
34,000
184,000
218,000
자체사업
401
34,000
184,000
218,000
시설비및부대비
01 시설비
34,000
184,000
218,000
○영양시장 건물매입                     34,000,000원 x 1개소
34,000
 = 
3400
101,313
841,060
942,373
교통관리비
3410
101,313
709,060
810,373
교통행정관리
3411
101,313
709,060
810,373
교통관리사업
100
1,313
63,908
65,221
경상예산
120
1,313
47,580
48,893
경상적경비
301
1,313
3,930
5,243
일반보상금
09 공익근무요원보상금
1,313
2,580
3,893
○공익근무요원
  ·봉급                 경정(1,022,000원) - 기정(668,000원)
354
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 3000)경제개발비
(관 3400)교통관리비
(항 3410)교통행정관리
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
  ·상여금                 경정(171,000원) - 기정(112,000원)
59
 = 
  ·중식비             경정(1,800,000원) - 기정(1,200,000원)
600
 = 
  ·교통비                 경정(900,000원) - 기정(600,000원)
300
 = 
200
100,000
645,152
745,152
사업예산
220
100,000
80,000
180,000
자체사업
307
80,000
70,000
150,000
민간이전
09 운수업계보조금
80,000
70,000
150,000
○에너지세제개편보조금
        경정(150,000,000원 x 1식) - 기정(70,000,000원 x 1식)
80,000
 = 
402
20,000
10,000
30,000
민간자본이전
01 민간자본보조
20,000
10,000
30,000
○새자동차등록번호판 금형제작비 지원사업  20,000,000원 x 1식
20,000
 = 
5000
238,952
2,874,937
3,113,889
지원및기타경비
5100
50,000
746,250
796,250
지방채상환
5110
50,000
746,250
796,250
지방채상환
5111
50,000
746,250
796,250
지방채상환

(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 5000)지원및기타경비
(관 5100)지방채상환
(항 5110)지방채상환
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
300
50,000
746,250
796,250
채무상환
310
50,000
746,250
796,250
지방채상환
601
50,000
250,000
300,000
차입금원금
02 시군지역개발기금융자금상환
50,000
250,000
300,000
○청사정비기금(군청사증축)
50,000
 = 
5200
155,685
530,475
686,160
제지출금
5210
155,685
530,475
686,160
제지출금
5211
155,685
530,475
686,160
제지출금
400
155,685
530,475
686,160
예비비등
420
155,685
530,475
686,160
기타
802
155,685
530,475
686,160
반환금및기타
01 국고보조금반환금
119,480
530,475
649,955
○국고문화재보수정비사업
6,300
 = 
○문화유적분포지도제작사업
6,025
 = 
○주실마을정비사업
1,425
 = 
○사회복지사업
55,041
 = 

(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 5000)지원및기타경비
(관 5200)제지출금
(항 5210)제지출금
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
○황용천정화사업
42,809
 = 
○농축산사업
551
 = 
○보건사업
7,329
 = 
02 시·도비보조금반환금
36,205
0
36,205
○국고문화재보수정비사업
810
 = 
○문화유적분포지도제작사업
1,808
 = 
○주실마을정비사업
428
 = 
○새마을지도자자녀장학금
1,786
 = 
○사회복지사업
18,337
 = 
○황용천정화사업
3,211
 = 
○농축산사업
6,614
 = 
○보건사업
3,211
 = 
5400
33,267
1,598,212
1,631,479
예비비
5410
33,267
1,598,212
1,631,479
예비비
5411
33,267
1,598,212
1,631,479
예비비
400
33,267
1,598,212
1,631,479
예비비등

(단위 : 천원)
(부서 0002010100)기획감사실
(장 5000)지원및기타경비
(관 5400)예비비
(항 5410)예비비
과            목
예  산  액
산             출             기             초
전  년  도
 (기  정)
예  산  액
비      교
증  △  감
410
33,267
1,598,212
1,631,479
예비비
801
33,267
1,598,212
1,631,479
예비비
○예비비       경정(1,631,479,000원) - 기정(1,598,212,000원)
33,267
 =